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税控盘增值税减免会计处理
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 小花 发表的提问:
老师好,帮我做一下减免税的会计分录,如果购买税控盘了,是借管理费用-税控盘 贷库存现金吗?还用做减免税的分录吗?
要的,借:应交税费——应交增值税 -减免税 贷:管理费用-税控盘费用
46楼
2022-12-25 20:44:59
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小花:回复辜老师 贷方能是,营业外收入吗
2022-12-25 21:13:06
辜老师:回复小花按照财税《2012》15号文的规定,都是冲减管理费用的
2022-12-25 21:41:47
小花:回复辜老师 购买时是记到管理费用的是吧
2022-12-25 21:56:57
辜老师:回复小花是的,购买的时候入管理费用,抵税的时候,冲减管理费用
2022-12-25 22:17:32
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 七秒的记忆 发表的提问:
小规模减免的增值税可以减税控盘服务费吗?
小规模税控盘的服务费也可以减免增值税的
47楼
2022-12-26 19:50:20
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七秒的记忆:回复辜老师 我意思是普通发票己经减免了增值税,还可以申请税控盘费用吗?
2022-12-26 20:15:19
辜老师:回复七秒的记忆你普票发票增值税减免了,当期不用缴纳,你也可以申请税控盘减免增值税,
2022-12-26 20:44:37
老刘
职称:,高级会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.88w
引用 @ 你我之间 发表的提问:
税控盘减免税额在借方有余额,应该怎么处理?
抵税的时候处理。。。。
48楼
2022-12-26 19:55:22
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你我之间:回复老刘 抵税好后,分录应该怎么做?
2022-12-26 20:15:59
老刘:回复你我之间借:应交税费一应交增值税一未交增值税 贷:应交税费一减免税款
2022-12-26 20:37:04
你我之间:回复老刘 就是减免税款最后就平掉了是吗?
2022-12-26 20:55:40
老刘:回复你我之间是的。。。。。。。
2022-12-26 21:16:34
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 财务猿 发表的提问:
税控盘的280元年费减免的时候是计入减免税款,请问结转增值税时是借转出未交增值税贷未交增值税吗?
您好 结转增值税时是借转出未交增值税贷未交增值税
49楼
2022-12-26 20:06:02
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财务猿:回复bamboo老师 就是按照平时那样结转增值税分录然后不用理会税款盘的减免税款是吗?
2022-12-26 20:22:54
bamboo老师:回复财务猿是的 按照平时那样结转增值税分录 只是金额是减去减免税额的
2022-12-26 20:47:05
彩丽老师
职称:初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ 包容的咖啡豆 发表的提问:
老师 请问一下 就是我刚增值税减免了税控盘的少交了增值税 那报地税是不是也是报的是减免了税控盘的那个数据啊?
你好,是的。因为附加的计税依据是当期实际缴纳的增值税
50楼
2022-12-26 20:16:19
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 生活更美好 发表的提问:
老师,税控盘减免的分录的分录借应交税费-应交增值税(减免税款)借管理费用负数,这个应交税费-应交增值税(减免税款)要不要计入营业外收入呢
不用 冲管理费用就可以这个
51楼
2022-12-26 20:44:59
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 我要菲 菲 发表的提问:
转出未交增值税算出来是3300,有一笔480的税控盘减免(做了一个减免税控盘的凭证)做凭证:转出未交增值税是3300,还是3300-480
你好,你把减免税额也转到未交增值税科目里去,就能看出来了,要减掉480的
52楼
2022-12-27 19:59:43
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 小唯安Sky 发表的提问:
税控盘280费用如何调增值税申报表减免?
您好 填增值税申报附表四 减免税明细表 主表23栏
53楼
2022-12-27 20:06:55
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小唯安Sky:回复bamboo老师 表五需要填吗?
2022-12-27 20:31:14
bamboo老师:回复小唯安Sky税控盘280费用不需要调表五
2022-12-27 20:41:41
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.79w
引用 @ 2.20 发表的提问:
请教老师,税控盘抵减增值税会计分录,
你好,是小规模还是一般纳税人?
54楼
2022-12-27 20:26:28
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2.20:回复邹老师 小规模
2022-12-27 20:53:29
邹老师:回复2.20你好 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记“管理费用”等科目。
2022-12-27 21:17:35
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 跳探戈的蚂蚁 发表的提问:
老师请问税控盘减免的帐务处理如何来做?
借应缴税费应缴增值税 贷营业外收入
55楼
2022-12-27 20:41:59
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跳探戈的蚂蚁:回复李老师 不明白为什么要计入营业外收入呢我们的是330直接借:应交税费-应交增值税330 贷:营业外收入330?
2022-12-27 21:00:31
李老师:回复跳探戈的蚂蚁是的
2022-12-27 21:14:36
职称:
解题: 
引用 @ 唯简 发表的提问:
企业第一次购买税控盘,税控盘490 系统技术维护费330账务处理 借:管理费用―开办费 820 贷:库存现金 820 借:应交税费―应交增值税(减免税款) 贷:管理费用―开办费
对的
56楼
2022-12-28 19:54:30
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唯简:回复 @吴老师:那第二个分录什么时候做
2022-12-28 20:07:38
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ Buried memories 发表的提问:
请问我已经填了增值税减免税控盘那张申报附表了,为啥子主表里没有显示税控盘的那440呢?
你好!这个要自己填进去的啊
57楼
2022-12-28 20:14:26
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Buried memories:回复宋生老师 那我是直接在主表里面改金额吗?
2022-12-28 20:42:09
宋生老师:回复Buried memories你好!是填入本期应纳税额减征额
2022-12-28 21:05:52
Buried memories:回复宋生老师 我填入本期应纳税额减征额,然后期末留抵税额是正数,应纳税额减征额也是正数440,但是他的应纳税额合计是-440,是这样吗?也没有哪里显示总的留底税额
2022-12-28 21:18:07
宋生老师:回复Buried memories你好!你能截图来看下吗?
2022-12-28 21:33:28
Buried memories:回复宋生老师 老师,麻烦看下是这样吗?
2022-12-28 21:56:01
宋生老师:回复Buried memories你好!你本来有留底了,就不要这个月抵减这个440了。
2022-12-28 22:10:07
Buried memories:回复宋生老师 但是我已经做了账了,就不抵扣就行了吗?
2022-12-28 22:29:14
Buried memories:回复宋生老师 是等有收入了再抵减吗?
2022-12-28 22:59:04
宋生老师:回复Buried memories你好!是的,你主表跟附表那里改下。 你不改税务局让你退税,到时候要改
2022-12-28 23:20:36
马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ NO.1 小书 发表的提问:
老师,第一次购的税控盘抵扣要交的税时,分录:借:应交税费-增值税(减免税款)480 借:管理费用(红字)480,要交的增值税款是100元,借:应交增值税-未交增值税100,贷:应交税费-增值税-减免税款(税控盘)100,这样对吗?
购买时借管理费用 贷银行存款 抵扣税金时借应交税费减免税 贷借管理费用负数
58楼
2022-12-28 20:41:59
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NO.1 小书:回复马老师 但是,我这个月接转了进项税和销项税,转出未交增值税科目贷方有余,然后再用这个税控盘去抵应交税费-未交增值税的,不应该再做一笔分录吗,借:应交税费-未交增值税,贷:应交税费-应交增值税-减免税额,这样不对吗?
2022-12-28 21:11:19
马老师:回复NO.1 小书没说你不对,你前面写的给你补充一下购买的,转出未交增值税月末没有余额,这个要转到未交增值税。你的对着。
2022-12-28 21:34:57
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 欣悦 发表的提问:
老师 增值税税控盘480元,减免税表填写正确吗?
你好你本期没有交税费吧 那你主表不用填写
59楼
2023-01-02 12:41:31
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李老师
职称:注册税务师,中级会计师
5.00
解题: 0.73w
引用 @ 琴琴 发表的提问:
收到税控盘维护费,抵扣的会计分录,借:应交税费-应交增值税(减免税),贷方:管理费用,就是贷方用红字吗
借:应交税费-应交增值税(减免税), 借管理服用红字
60楼
2023-01-02 13:09:25
全部回复
琴琴:回复李老师 借:管理费用280,贷:银行存款(现金)280,当月抵扣时借:应交税费-应交增值税(减免税)280,借:管理费用-280 是这样吗?
2023-01-02 13:39:57
李老师:回复琴琴抵扣时候 要红字借管理费用
2023-01-02 13:53:12

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