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计提增值税会计分录怎么做
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 王湘春 发表的提问:
月末计提增值税分计分录和月初交纳增值税分计分录该怎么做啊?
正式一般纳税人分录 例:本月销项税额2000元,本月认证的进项税额1200元,上月留抵进项税额100元。 (1)本月认证进项税1200元 借:库存商品 应交税费—应交增值税(进项税额) 1200 贷:银行存款等 (2)本月销项税额2000元 借:银行存款等 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税(销项税额) 2000 (3)本月应纳增值税:2000-1200-100=700元 转出未交增值税: 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 700 贷:应交税费—未交增值税 700 计提附加税费: 借:主营业务税金及附加 贷:应交税费—应交城建税 700*7% 应交税费—应交教育费附加 700*3% 应交税费—应交地方教育附加 700*当地规定的税率 (4)结转销售成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 (5)结转本期损益: 借:主营业务收入 贷:本年利润
61楼
2023-01-02 13:32:07
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王湘春:回复晓海老师 老师讲得好详细,谢谢!那月初交纳税费的时候,主营业务及附加还好理解: 借:应交税费-城建税 -教育费附加 -地方教育费附加 。。。。。。 贷:银行存款 就是交增值税的时候就不好理解了,分录不是应该这样做的吗: 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 为什么有的这样做分录呢: 借:应交税费-应交增值税-已交税金 贷:银行存款 以上两种分录到底哪种对啊?头好蒙
2023-01-02 14:05:51
晓海老师:回复王湘春你好!付款时是在应交税费-应交增值税-已交税金下核算的。
2023-01-02 14:28:05
王湘春:回复晓海老师 老师:那转出未交增值税的时候:贷:应交税费—未交增值税 那账上的钱不一直挂在那了吗?这里还是不懂。我要听哪里的课才能解决我这个问题啊?
2023-01-02 14:52:44
晓海老师:回复王湘春http://www.360doc.com/content/11/0722/07/406571_135121435.shtml 看看这里对你有帮助吗?
2023-01-02 15:04:50
阳老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.51w
引用 @ 罗达 发表的提问:
医疗机构免征的增值税,要计提吗?会计分录怎么做?
你好免征的增值税计入营业外收入
62楼
2023-01-02 13:52:41
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 朱明珠 发表的提问:
小企业会计制度下,增值税计提、缴纳的分录怎么做
你好这个小企业会计制度作废啊,现在统一用这个根据财会2016.22
63楼
2023-01-02 13:59:59
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朱明珠:回复maize老师 小企业会计准则什么时候作废的,我听木子老师2019年的课件小企业会计准则的会计处理,和这个有区别呢
2023-01-02 14:21:12
maize老师:回复朱明珠小企业会计准则没有作废,你说是小企业会计制度啊,这个作废了  ,实务中一般是不按这个做, 这个对应这个没有说计提分录,原文
2023-01-02 14:37:13
朱明珠:回复maize老师 小企业会计准则,增值税需要做计提的分录吗
2023-01-02 14:59:09
maize老师:回复朱明珠你要是按准则没有,这个没有结转分录,
2023-01-02 15:28:37
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 发表的提问:
请问计提增值税会计分录怎么写?
增值税不需要计提。 附注:增值税 (1)购货时   借:原材料   借:应交税金--应交增值税(进项税额)   贷:银行存款 (2)销售货物时   借:银行存款   贷:主营业务收入   贷:应交税金--应交增值税(销项税额) (3)上交时   借:应交税金--应交增值税(销项税额-进项税额) 贷:银行存款
64楼
2023-01-03 19:57:03
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 一吋失忆 发表的提问:
月末增值税销项税-进项税是正数,月末要计提增值税,如果要计提怎么做会计分录的
你好,是一般纳税人月末,借应交税费一应交增值税(转出未交增值税),贷应交税费一未交增值税
65楼
2023-01-03 20:19:14
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一吋失忆:回复庄老师 谢谢老师,是一定要计提吗
2023-01-03 20:52:59
庄老师:回复一吋失忆你好,要结转岀来
2023-01-03 21:10:36
庄老师:回复一吋失忆祝你快乐!给个好评!
2023-01-03 21:29:28
小妍老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.97
解题: 0.09w
引用 @ 美好的镜子 发表的提问:
老师请教一下,增值税需要计提不,会计分录怎么做
您好!一般纳税人,如果需要交纳增值税,则需要计提,计提分录 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税。 小规模纳税人,无需计提,交纳税款直接通过 应交税金-简易计税科目核算即可。
66楼
2023-01-03 20:26:34
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 谨慎的哈密瓜,数据线 发表的提问:
老师您好!我们是一般纳税人 问:计提增值税和附加税会计分录怎么做呀? 问:银行扣缴增值税和附加税会计分录怎么做呀?
你好 1. 增值税做收入 借应收账款或者银行存款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税 缴纳 借应交税费-未交增值税贷银行存款 2. 附加税计提:借税金及附加贷应交税费-应交城建税等 缴纳:借应交税费-应交城建税等贷银行存款等
67楼
2023-01-03 20:35:28
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 快乐学习 发表的提问:
冲减多提的增值税会计分录怎样做?
你好,做你之前计提增值税相反分录就是了
68楼
2023-01-03 21:02:58
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快乐学习:回复邹老师 我之前是借:现金,贷:主营收入/应交税费; 现在是借:现金/应交税费(多提的部分)贷:主营收入(算少的部分)?
2023-01-03 21:17:41
快乐学习:回复邹老师 报税时发现以前的税计多了,现怎样改好?
2023-01-03 21:39:16
邹老师:回复快乐学习你好,你可以在你之前分录基础上做这个调整分录 借应交税费——应交增值税 贷;主营业务收入
2023-01-03 22:02:46
快乐学习:回复邹老师 摘要怎么写呢?
2023-01-03 22:28:22
邹老师:回复快乐学习你好,可以是调整某某月份第多少号凭证
2023-01-03 22:53:36
快乐学习:回复邹老师 这里己结账了,怎样改呀?
2023-01-03 23:15:25
邹老师:回复快乐学习你好,你可以在2019年1月份做调整分录
2023-01-03 23:45:24
快乐学习:回复邹老师 那会影响18年的利润吗?
2023-01-04 00:07:34
快乐学习:回复邹老师 调账要附件吗?
2023-01-04 00:29:30
邹老师:回复快乐学习你好,不影响18年的利润 调账的附件可以是之前错误分录的复印件
2023-01-04 00:53:44
快乐学习:回复邹老师 好的,谢谢您!
2023-01-04 01:19:23
邹老师:回复快乐学习不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-01-04 01:41:05
快乐学习:回复邹老师 老师,您说不影响18年的利润,这句话我好像不太理解?
2023-01-04 02:10:01
邹老师:回复快乐学习你好,因为你冲销分录是在1月份,而不是在2018年12月份,所以不影响2018年的,影响的是2019年度数据
2023-01-04 02:37:05
快乐学习:回复邹老师 那18年的税没有这么多,我提多了,不是利润就减少了吗,或者是净利润减少了?
2023-01-04 02:57:51
快乐学习:回复邹老师 或者是说我的税提多了,那收入就少了?
2023-01-04 03:10:13
邹老师:回复快乐学习你好,从现在来看是2018年收入少了,但是如果在2018年当年没有做调整分录之前,或者没有发现错误之前,收入是没有错误的 只是到2019年做了调整分录,才知道2018年收入少了,在2019年增加了
2023-01-04 03:33:15
快乐学习:回复邹老师 但现在是在报税的时候就发觉上面的税费和我算的不一样。我算的比电脑上算的多几块钱。
2023-01-04 03:57:44
邹老师:回复快乐学习你好,能提供一下你算的过程? 以及你企业所得税申报表是如何填写的?
2023-01-04 04:24:21
快乐学习:回复邹老师 我这是申报增值税,报表我明天发给你帮看看
2023-01-04 04:44:21
邹老师:回复快乐学习好的,明天找到了申报表可以继续追问
2023-01-04 05:01:12
快乐学习:回复邹老师 老师,我的增值税和报税系统里的税有出入,是因为小数点的数,一个季度下来就出现了几块钱的出入
2023-01-04 05:14:28
邹老师:回复快乐学习你好,以你申报表数据为准,对账面处理数据做调整,使得二者数据一致就是了
2023-01-04 05:28:56
快乐学习:回复邹老师 那全部要调了?要精确到几位?并且我算出的数还是差1块多
2023-01-04 05:58:01
邹老师:回复快乐学习你好,保留小数点2位数 既然是根据申报表调整账面数据,怎么还会有差额呢 比如你申报收入100,你账面收入99.99,账面增加收入0.01,这样二者数据就一致 了啊
2023-01-04 06:25:56
快乐学习:回复邹老师 是保留2位数合计后还和报税上的差I元
2023-01-04 06:42:31
快乐学习:回复邹老师 差0.15
2023-01-04 06:57:51
邹老师:回复快乐学习你好,你申报表收入,税额是多少,你账面收入,税额是多少?
2023-01-04 07:21:11
快乐学习:回复邹老师 我算的税和税局的增值税差0.15
2023-01-04 07:37:28
邹老师:回复快乐学习你好,以申报表为准,对账面税额做调整 比如你账面少了0.15的税款,就做0.15税款的调整分录 借;相关科目 贷;应交税费 0.15
2023-01-04 08:00:25
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.93w
引用 @ 书云 发表的提问:
劳务公司增值税简易计税计提和预缴的会计分录怎么做
你好,借银行存款贷主营业务收入,应交税费简易计税,贷银行存款 预交借应交税费简易计税。
69楼
2023-01-04 20:02:23
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 青春侠 发表的提问:
计提增值税怎么做分录?
您好,分录,借;现金或者银行存款等科目,贷;主营业务收入,应交税费-应交增值税。
70楼
2023-01-04 20:19:36
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 太阳 发表的提问:
计提增值税分录怎么做
你们是一般纳税人么?增值税只有结转没有计提
71楼
2023-01-04 20:31:55
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太阳:回复maize老师 这个月增值税直接缴纳吗还是下个月缴纳,城建税这个月可以计提是吗。集体分录,谢谢
2023-01-04 20:49:25
maize老师:回复太阳按下面这个做一般纳税人,城建税做借税金及附加 贷应交税费 借应交税费 贷银行
2023-01-04 21:09:52
阳老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.51w
引用 @ 长情的戒指 发表的提问:
增值税计提分录怎么做
小规模:借:银行存款 等 贷:主营业务收入 应交税费-未交增值税 一般纳税人购进货物时:借:库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款等 销售货物时:借:银行存款等 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 销项大于进项时:借:应交税金——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税金——未交增值税 次月缴税时,应作: 借:应交税金——未交增值税 贷:银行存款 若进项大于销项不做此笔分录
72楼
2023-01-04 20:44:47
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长情的戒指:回复阳老师 老师转出未交增值税是附什么原始凭证?
2023-01-04 21:06:49
阳老师:回复长情的戒指不需附原始凭证,都是销项减进项的差额
2023-01-04 21:32:15
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
计提增值税怎么做分录
增值税不涉及计提的分录
73楼
2023-01-04 20:59:59
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宇飞老师
职称:中级会计师,税务师,注册会计师
4.99
解题: 1.4w
引用 @ 嫣灵 发表的提问:
求计提应交增值税 会计分录 缴纳增值税会计分录
借:应交税费-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 缴纳 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
74楼
2023-01-05 19:39:25
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嫣灵:回复宇飞老师 应交税费-转出未交增值税 的借方一直会有金额吗
2023-01-05 19:54:58
宇飞老师:回复嫣灵嗯,一直都有借方金额在那。
2023-01-05 20:20:40
嫣灵:回复宇飞老师 年底也不需要结转吗
2023-01-05 20:36:42
宇飞老师:回复嫣灵增值税不需要结转的
2023-01-05 21:06:29
李老师A
职称:中级会计师,初级会计师,争取明年拿下注会和税务师!
4.98
解题: 0.65w
引用 @ 格格小殿(Jane) 发表的提问:
老师好,内帐的增值税和附加税,需要计提?计提和不计提的会计分录怎么做?
不需要计提啊,直接支付的时候多 借;税金及附加 贷;银行存款
75楼
2023-01-05 19:52:16
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