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应付职工薪酬会计实务分录
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 爱吃一品蛋酥的布朗尼阿布 发表的提问:
老师,我单位网上税务局工会经费申报的时候做的分录是,借:管理费用-工会经费,贷:应付职工薪酬-工会经费;实际支付时,借:应付职工薪酬-工会经费,贷:银行存款,这样做可以吗?
您好 这样账务处理正确的
136楼
2023-02-20 19:43:40
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爱吃一品蛋酥的布朗尼阿布:回复bamboo老师 我们每个月收一个职工10元的工会金,发放工资时做的分录是,借:应付职工薪酬-工资薪金,贷:其他应收款-社保个人部分、其他应付款-工会经费、应交税费-个人所得税、银行存款,这样做的话其他应付款一直挂着贷方的,总感觉哪里不对啊?
2023-02-20 19:58:45
bamboo老师:回复爱吃一品蛋酥的布朗尼阿布那您计提管理费用的时候  要按照扣除10的计提 然后上交的时候 借:应付职工薪酬-工会经费   借;其他应付款-工会经费 贷:银行存款
2023-02-20 20:24:10
逸仙老师
职称:中级会计师,税务师
4.94
解题: 0.48w
引用 @ 小雨 发表的提问:
麻烦看看是不是这样理解应发工资280 代扣80 实发200计提工资时:借业务活动费用280贷应付职工薪酬—工资及津补贴280代扣个人保险部分:借应付职工薪酬—工资及津补贴80贷应付职工薪酬—社会保险费80这个分录代扣计提时是不是冲掉了应付职工薪酬—工资及津补贴280中的80,应付职工薪酬薪酬—工资及津补贴280冲掉80,剩了实发200,社会保险费增加80。然后发放时再冲掉实发工资200和社保费80,这样就平账了,是这样理解吗?
直接发当时:借:应付职工薪酬280 贷:其他应付款-社保个人部分80 银行存款200
137楼
2023-02-20 20:05:59
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小雨:回复逸仙老师 发放时: 借应付职工薪酬200 应付职工薪酬—社保费80 贷银行存款280 我们的个人保险部分都是走应付职工薪酬代扣的,不走往来
2023-02-20 20:54:27
小雨:回复逸仙老师 计提时: 借业务活动费用280 贷应付职工薪酬280 借应付职工薪酬80 贷应付职工薪酬—社保费80 这个计提的总数累加起来是360,发放的时候凭证上面累计数加起来是280,计提的时候累计数为什么多出来80,是在应付职工薪酬当中冲掉了代扣部分80了,是这样理解吗?
2023-02-20 21:14:38
逸仙老师:回复小雨你们走应付职工薪酬社保就是不对的,要不就计提时直接分开:借:业务活动费用280 贷:应付职工薪酬-工资及津贴 200 应付职工薪酬-社保80
2023-02-20 21:27:45
小雨:回复逸仙老师 老师,我看了一下课堂计提和发放的分录,好像就是和我那样做的呢,麻烦你看看是不是。
2023-02-20 21:44:05
逸仙老师:回复小雨他这个讲师的思路的确是你那样的。这就是和一个人做账风格不同。
2023-02-20 22:03:07
小雨:回复逸仙老师 嗯嗯,按这样的分录来做,计提凭证上面的累计数字,比发放凭证上面的累计数字要多出80来,多出来的80,在计提凭证上面已经在应付职工薪酬中冲掉了,是这样的吗?没有多计提吧。
2023-02-20 22:17:38
逸仙老师:回复小雨是的,没有多计提的,发放的时候冲掉了
2023-02-20 22:43:44
小雨:回复逸仙老师 我看计提凭证累计数字比发放凭证累计数字多出来了代扣个人部分数字,怕多计提,在计提的时候就已经在应付职工薪酬中280里面冲掉了一个代扣个人部分80,然后在发放和缴纳保险时候又冲掉了实发的200和代扣部分80,是这样理解吗?老师。
2023-02-20 23:06:07
逸仙老师:回复小雨是这样的,没有多提的,同学
2023-02-20 23:24:09
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.83w
引用 @ 繁荣的镜子 发表的提问:
计提工资是这样的分录吗 借 主营业务成本 工资 借 管理费用 职工薪酬 贷 应付职工薪酬 职工工资
你好,可以这样做分录的
138楼
2023-02-21 18:56:52
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繁荣的镜子:回复朴老师 老师 这个月收到现金收入 下个月开票 这个月需要开收据吗
2023-02-21 19:25:10
朴老师:回复繁荣的镜子你好,最好是开一个收据哦
2023-02-21 19:48:45
繁荣的镜子:回复朴老师 然后收据入这个月的账 下个月开票 发票冲销这个月的预收账款吗 这个月收到现金没开票 开收据 是预收款吗
2023-02-21 20:04:58
朴老师:回复繁荣的镜子你好,是的,就是这样做的
2023-02-21 20:28:26
老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ Linda chen 发表的提问:
,2017年度奖金有计提,会计分录 借:管理费-职工薪酬 贷:应付工资2018年至今未发放,如何下调整分录对吗? 借:应付工资贷:管理费用-职工薪酬
你好,可以这么处理!
139楼
2023-02-21 19:24:23
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佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 危机的季节 发表的提问:
给工程建造师交的社保这样做行吗? 单位部分计提时:借工程施工-合同成本 贷应付职工薪酬-应付社保保险费 发放时:借应付职工薪酬-应付社保保险费 贷:银行存款 个人部分:工程施工-合同成本 应付职工薪酬-应付职工工资 应付职工薪酬-应付社会保险 发放时:借:应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-应付社会保险 贷:银行存款
个人部分:工程施工-合同成本 应付职工薪酬-应付职工工资 应付职工薪酬-应付社会保险 发放时:借:应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-应付社会保险 贷:银行存款 个人的部分不应进入工程施工,是其他应收款,或其他应付款
140楼
2023-02-21 19:46:55
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危机的季节:回复佟老师 直接从工资里扣的,可以这样吗?
2023-02-21 20:06:10
佟老师:回复危机的季节个人 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 个税 其他应付款-社保
2023-02-21 20:30:04
危机的季节:回复佟老师 工程师的工资本身就是进的工程施工-合同成本
2023-02-21 20:56:31
危机的季节:回复佟老师 能完整的把分录写一遍吗?谢谢
2023-02-21 21:13:50
佟老师:回复危机的季节借:工程施工-合同成本 贷:应付职工薪酬-工资 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 个税 其他应付款-社保
2023-02-21 21:43:41
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 觉醒 发表的提问:
老师,请问一下1、应付职工薪酬的会计分录怎么写,还有缴纳社保的分录,谢谢,我核对一下,我应付职工薪酬公司部分的社保费,在贷方有余额正确吗?是不是我分录写错了
按下面这个做,你是当月计提当月交么,那看是不是计提有问题
141楼
2023-02-21 19:52:42
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觉醒:回复maize老师 好的,谢谢。
2023-02-21 20:11:27
maize老师:回复觉醒你去查下看是不是多计提,一般当月扣当月这个是没有余额
2023-02-21 20:39:36
汤贵彬老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 0.36w
引用 @ 会计学堂学员 发表的提问:
餐补计入工资表中,并与工资一起发放,请问会计分录是计入应付职工薪酬-工资还是福利费?
同你好,应付职工薪酬-工资
142楼
2023-02-21 20:02:59
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会计学堂学员:回复汤贵彬老师 不是计入福利费吗?
2023-02-21 20:15:59
汤贵彬老师:回复会计学堂学员单位有食堂,单位给员工发餐补,员工就餐要花 钱。 单位给员工发放的餐补应并入员工当月工资计征个税
2023-02-21 20:31:20
会计学堂学员:回复汤贵彬老师 在会计核算上,是计入工资还是福利费?
2023-02-21 20:58:49
汤贵彬老师:回复会计学堂学员你这个情况计入工资的,同学
2023-02-21 21:12:37
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 魁梧的凉面 发表的提问:
你好:请问公司买酒,老板常和员工一起吃饭喝掉,这个会计分录要通过应付职工薪酬科目吗?借福利费,贷应付职工薪酬?
是的,借:管理费用等 -福利费 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
143楼
2023-02-22 19:18:21
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 遇见就不在错过 发表的提问:
老师请问三八妇女节付给职工的福利费应该计入应付职工薪酬福利费,然后还要结转吗?麻烦老师列一下详细的会计分录,谢谢您!
你好,同学。 借 管理 费用 福利费 贷 应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 XXx存款等
144楼
2023-02-22 19:24:57
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遇见就不在错过:回复陈诗晗老师 好的老师,谢谢您!
2023-02-22 20:04:00
遇见就不在错过:回复陈诗晗老师 给会计事务所的评估费是不是应该也计入成本呢?
2023-02-22 20:32:35
陈诗晗老师:回复遇见就不在错过是的,可以计成本也可 以计管理费用。
2023-02-22 20:43:12
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 学堂用户ibwub3 发表的提问:
结算本月应付职工薪酬,车间管理人员工资10000,厂部管理人员工资15000元,生产人员8000元。会计分录怎么写
你好 借:制造费用 管理费用 生产成本 贷:应付职工薪酬 
145楼
2023-02-22 19:36:40
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 朴实的诺言 发表的提问:
我们会计做的分录里应付职工薪酬是2900,那是不是4*725=2900,和基本工资和应发金额没有关系的?养老金和医疗保险是怎么算出来的呢?可以写一下计算步骤么,谢谢
你好!不是的应该是1975+725=2700,加办单费4天一共是725元,养老保险要看你们是按什么基数交的。看看这里对你有帮助 http://jingyan.baidu.com/article/642c9d34a97a95644b46f76d.html
146楼
2023-02-22 19:46:45
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宇飞老师
职称:中级会计师,税务师,注册会计师
4.99
解题: 1.4w
引用 @ 奶酪 发表的提问:
老师,这个标黄的分录,为什么是借 应付职工薪酬?
报销医药费属于职工福利,应该计入应付职工薪酬。
147楼
2023-02-22 20:05:59
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奶酪:回复宇飞老师 那属于职工福利,记在借方,难道不是表示我的工资就少了嘛?
2023-02-22 20:25:49
宇飞老师:回复奶酪这个完整分录是要先计提 借管理费用-福利费 贷应付职工薪酬;支付时候借应付职工薪酬 贷银行存款,这里是支付,所以就是借方。
2023-02-22 20:44:46
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
因为报表中应付职工薪酬出现负数,所以不知道是不是工资的分录做错!希望大家帮帮忙!补充问题
可能是你少计提了相关工资薪金支出
148楼
2023-02-23 18:55:01
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东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 红玫瑰与白玫瑰 发表的提问:
老师,可以不做中间的应付职工薪酬分录吗?
这个最好还是过一下比较好
149楼
2023-02-23 19:03:58
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红玫瑰与白玫瑰:回复东老师 也可以不做吗?
2023-02-23 19:22:42
红玫瑰与白玫瑰:回复东老师 这个科目有什么用一般什么情况会用到
2023-02-23 19:35:44
东老师:回复红玫瑰与白玫瑰计提工资  福利费等的时候会用到的
2023-02-23 19:49:48
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.84w
引用 @ 兴业银行 关关 发表的提问:
按照答案给的分录应付职工薪酬就是300呀为啥选项D不对
借固定资产600 贷银行存款600
150楼
2023-02-23 19:22:17
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暖暖老师:回复兴业银行 关关借管理费用300 银行存款300 贷固定资产600
2023-02-23 19:44:59
暖暖老师:回复兴业银行 关关所以这个题目的答案是ACD 对的
2023-02-23 20:11:24
兴业银行 关关:回复暖暖老师 意思是说把应付职工薪酬给抵消了?
2023-02-23 20:23:30
暖暖老师:回复兴业银行 关关那所有的应付职工薪酬都抵消了在一个企业里
2023-02-23 20:47:31
暖暖老师:回复兴业银行 关关
2023-02-23 21:17:04

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