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会计失误去年多交增值税
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ -----美好 发表的提问:
老师 ,因上个月加计抵减多计提了少交了增值税,这个月补交增值税,会计分录怎么做?
你好,请看划线部分的描述,是多计提了增值税吗? 
241楼
2023-05-08 17:12:38
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-----美好:回复邹老师 7月所属期接税局电话有以前年度加计抵减未计提,让在7月所属期全额抵扣,这样7月增值税就少了,8月所属期又让逐月更正,补缴了640元增值税,该怎么做分录
2023-05-08 17:40:57
邹老师:回复-----美好你好,是多计提了增值税吗?  能给个正面回复吗 
2023-05-08 18:00:26
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 夏花花 发表的提问:
老师您好,以前年度多计提了未交增值税,现在怎么做会计分录调过来?
可 转到营业外收入科目
242楼
2023-05-08 17:23:13
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夏花花:回复文文老师 老师,他是以前年度的,我分不清是营业外收入还是未分配利润,不知道用哪个?
2023-05-08 17:46:29
夏花花:回复文文老师 文文老师,您忙完回复下呗,谢谢
2023-05-08 18:01:35
文文老师:回复夏花花直接计入营业外收入就可以了。
2023-05-08 18:23:03
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 发表的提问:
多交增值税退不回来,怎么做会计分录?
你好,是什么原因导致多交,又是什么原因无法退回?
243楼
2023-05-08 17:38:24
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鲸:回复邹老师 很久了,追溯不到原因了,借方有余额,需要做调整
2023-05-08 17:52:41
邹老师:回复你好,这个需要查明原因,才知道该如何处理的
2023-05-08 18:13:27
答疑何老师
职称:注册会计师
4.79
解题: 0.3w
引用 @ 发表的提问:
你好老师,我去年报错税率,多交了增值税和附加税,现在已经办理差额退款,那这增值税和附加税会计科目要怎么处理?是借银行存款,贷应交税金―已交增值税?收入也调整了,比原来调增了,那这调增部分,是要补交所得税吗?是借以前年度损益调整,贷主营业务收入?是这样做会计科目处理?
多交的跟税管员说下算预缴的,可以这样做的
244楼
2023-05-08 17:53:58
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刘:回复答疑何老师 已经退到我们公司账号了
2023-05-08 18:38:13
答疑何老师:回复那就红冲了吧,直接红冲了
2023-05-08 18:55:13
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 成洁然 发表的提问:
员工,工作失误罚款,会计分录
这个不建议做会计处理分录,直接在工资表中列明扣款金额就可以了。
245楼
2023-05-09 17:02:18
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成洁然:回复张艳老师 我们公司: 1. 考勤工资+考核工资+奖金=应发工资; 2.应发工资 - 社保-代垫水电费-工衣押金-罚款=实发工资 应发工资,是记入:应付职工薪酬吗? 那罚款,计入什么科目,请问
2023-05-09 17:13:10
张艳老师:回复成洁然建议将罚款计入第一个公式内计算。
2023-05-09 17:37:31
成洁然:回复张艳老师 本来是2018年04月的费用,已写报销单,但公司出纳,于2018年10月才付款报销【或者比较多,当月的费用,报销时间,都推延至下月下旬了,那报销单,原件,是放到哪月账簿合适?】
2023-05-09 18:01:12
张艳老师:回复成洁然报销的原件,是要作为报销当月的凭证附件的。
2023-05-09 18:22:49
成洁然:回复张艳老师 报销当月,指的是出纳付款当月吗?但是,发生那笔费用与实际报销时间不在同一个月,有的甚至相隔几个月
2023-05-09 18:39:58
张艳老师:回复成洁然不一定是付款当月,是计入费用科目的月份。这样您举出一个例子,我帮您分析解答,好吗?
2023-05-09 18:58:06
成洁然:回复张艳老师 李四,2018年01月购办公用品一批,当月已写报销单,报销单日期:2018年01月02日,而出纳(老板)报销时间为:2018年02月28日(非当月报销),会计做账,此笔费用,是记2018年01月吗?报销单,原件,是应该附在1月凭证,还是2月凭证?
2023-05-09 19:13:49
张艳老师:回复成洁然这个情况,就是要计入2月份的凭证中了,重新填写费用报销单的日期。下次再遇到这样跨期报销的业务,可以建议采购人员不填写报销单日期。
2023-05-09 19:32:27
成洁然:回复张艳老师 这种情况很多,基本这个的费用报销单,最早下个月报,有的更晚报销
2023-05-09 19:44:57
张艳老师:回复成洁然就等实际报销的时候由会计填写上报销单的日期就好了。
2023-05-09 20:11:11
成洁然:回复张艳老师 有些,几个月才报销
2023-05-09 20:28:34
成洁然:回复张艳老师 费用所属期,不就跳了几个月了吗?
2023-05-09 20:50:10
张艳老师:回复成洁然要不然就当月报销时,先挂其他应付款科目,我担心您老板到时更会拖延报销了。
2023-05-09 21:06:27
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
本月申报附加税的时候,增值税额填写错误导致附加税交多了
地标在北京,申报附加税的时候,因增值税额填写多了,导致附加税多交了五万多,想问一下,这个可以去申请退税么?申请成功以后税务所是会把多缴的税款返回到账户还是挂在企业名下,然后再以后的申报中进行抵扣。
246楼
2023-05-09 17:09:46
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邹老师:回复爱笑的流沙可以申请退税,也可以申请用来抵扣以后应纳税额
2023-05-09 17:37:40
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 人生&精彩 发表的提问:
这样做会计分录对吗?当期预交增值税比简易增值税多,(比如,简易20万,预交增值税23万,)
你好,同学,分录是对的
247楼
2023-05-09 17:36:43
全部回复
人生&精彩:回复陈诗晗老师 徐老师说一般销项不会成负数的呢
2023-05-09 18:03:19
陈诗晗老师:回复人生&精彩特殊情况就有,比如退货冲红作废等
2023-05-09 18:27:27
人生&精彩:回复陈诗晗老师 但是我这个不是退货冲红,全是简易交完,又预交了一部分税。
2023-05-09 18:40:17
陈诗晗老师:回复人生&精彩你这个销项负数是怎么来的?
2023-05-09 19:03:16
人生&精彩:回复陈诗晗老师 就是当期销账简易20万。销账一般18万。预交23万。进项13万,次月又要缴纳当期的5万税大慨就是这样来的。预交的当期需要转入。
2023-05-09 19:25:26
陈诗晗老师:回复人生&精彩你当时预缴记的是销?
2023-05-09 19:51:15
人生&精彩:回复陈诗晗老师 对啊,预交的时候会计分录是借应交税费预交增值税贷银行或者其他,月底在预交增值税转入销账,借应交增值税销账,贷预交增值税
2023-05-09 20:07:44
陈诗晗老师:回复人生&精彩预缴不用转销项 是直接抵扣销项
2023-05-09 20:20:41
人生&精彩:回复陈诗晗老师 之前老师说需要预交增值税转入。所以我做了这个分录。现在是转未交增值税时销项为负数对不?怎么改?
2023-05-09 20:31:25
陈诗晗老师:回复人生&精彩把你那个预缴转销的分录冲红 然后再做预缴转未交增值税
2023-05-09 20:48:12
燎原老师
职称:注册会计师,高级会计师
4.97
解题: 0.05w
引用 @ 蛮蛮 发表的提问:
去年因为买了3辆货车,增值税发票都是13的,可是我们单位是6,去年一直没有交增值税,企业所得税都交了,今年又买了3辆叉车,跟去年情况一样,这样会不会挨罚?谢谢!
买汽车是你给别人钱,别人给你们开发票,如果开具专票。你们可以进项抵扣。
248楼
2023-05-09 17:53:59
全部回复
蛮蛮:回复燎原老师 但是有人说如果不交增值税会被查,可是我实际发生了业务,就是因为税点问题才没法交税,如果不抵扣就会造成损失,有没有什么办法,既能让我抵扣,也能相应的交点税呢?
2023-05-09 18:22:36
燎原老师:回复蛮蛮你们采购的过程中,是你们把税付给了对方,对方给你们开具了发票,对应的税在进项税额中体现了。所以你们不用再去专门缴税了。
2023-05-09 18:52:13
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 斯文的路灯 发表的提问:
增值税专用发票自开出之日起多少日不去结帐为失效
你好。是360天内必须认证。
249楼
2023-05-10 17:02:11
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 食草熊 发表的提问:
多交了增值税想去申请退税,多交的附加税能退吗
你好 多交的去税局申请退税可以退的
250楼
2023-05-10 17:27:17
全部回复
食草熊:回复玲老师 先要找税管员吗
2023-05-10 17:52:24
食草熊:回复玲老师 附加税呢
2023-05-10 18:13:48
玲老师:回复食草熊附加税多交的也可以申请退税 可以先找专管员
2023-05-10 18:33:50
姜姜老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.95
解题: 0.01w
引用 @ 李欣镁 发表的提问:
抵减多交的增值税怎么做会计分录啊
你好,借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(转出多交增值税)"
251楼
2023-05-10 17:50:59
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.87w
引用 @ 小芝麻 发表的提问:
计算错误多缴纳的增值税,退税到账,怎么记账呢?
你好,直接原分录负数红冲
252楼
2023-05-21 18:21:47
全部回复
小芝麻:回复朴老师 已经跨年了,去年的增值税多缴了,今年才退回来
2023-05-21 18:32:31
朴老师:回复小芝麻借:银行存款 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:未分配利润
2023-05-21 18:45:03
小芝麻:回复朴老师 核实了下,去年的应交增值税科目没有结转,那这笔增值税退款是按照原分录红冲,还是调整以前年度损益调整更合适呢?
2023-05-21 19:03:16
朴老师:回复小芝麻增值税退款是按照原分录红冲,
2023-05-21 19:20:32
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 苏曼- 发表的提问:
你好,我想请教一下,我家有一个小小的厂,让会计开了税票,一张票有二种不同的价格,其中一个她开了百分之十六,现在不是只有百分之十三了,开的票现在对方单位巳经认证了,不知道这个要这么处理,是不是我要多交税了,
你好 开错了就让购买方开红字信息表 你开红字发票来红冲 这样开税局查到要罚款的
253楼
2023-05-21 18:47:36
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苏曼-:回复meizi老师 你说开红字发票不会罚款还是要罚款的
2023-05-21 19:11:15
meizi老师:回复苏曼-你好 我是说你开16%的税率 如果不是4.1号之前的纳税义务业务 开了16% 税局有可能让你们交滞纳金和罚款的
2023-05-21 19:34:15
苏曼-:回复meizi老师 是五月份开的
2023-05-21 19:52:03
苏曼-:回复meizi老师 是五月份开的
2023-05-21 20:04:02
meizi老师:回复苏曼-你好 那联系购买方红冲处理
2023-05-21 20:27:28
苏曼-:回复meizi老师 购买方是不是我的对方单位
2023-05-21 20:39:37
meizi老师:回复苏曼-你好 是的 你是开票方 对方就是购买方
2023-05-21 21:05:17
苏曼-:回复meizi老师 红冲处理了就没事了对吧
2023-05-21 21:20:19
meizi老师:回复苏曼-是的 但是你们申报的时候 填写对应栏次 因为现在没有16的税率栏次了 这样会造成差异的 你最好问问你专管员看怎么申报
2023-05-21 21:39:37
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ Huzy 发表的提问:
老师我想问一下,我去年年末做了增值税的年末结转,但是未交增值税多出了九万多的余额是怎么回事呢
需要查啥情况,你咋结转的?
254楼
2023-05-21 19:08:26
全部回复
Huzy:回复maize老师 我是直接按照纳税申报表上的累计销项和累计进项结转的,借:销项 贷:未交增值税 :借:未交增值税 贷:进项
2023-05-21 19:24:27
maize老师:回复Huzy需要按余额结转,不是看你报表上面,需要按你账上那个结转
2023-05-21 19:52:22
Huzy:回复maize老师 好的好的,谢谢老师
2023-05-21 20:15:39
maize老师:回复Huzy好的,你重新结转哈,
2023-05-21 20:34:28
Huzy:回复maize老师 按照实际的还是有余额怎么办呢
2023-05-21 20:45:29
maize老师:回复Huzy那需要查,申报表上面有那个留底税额吗,有有余额就是正常的,销项税额不应该有余额,
2023-05-21 21:02:54
Huzy:回复maize老师 申报表上没有留抵的,有应交的
2023-05-21 21:24:34
maize老师:回复Huzy是不是进项税额和申报不一样?需要一一比对看啥情况,是不是有没有认证你也做进项税额?
2023-05-21 21:48:34
Huzy:回复maize老师 好的好的,我查一下
2023-05-21 22:18:09
maize老师:回复Huzy好,。你一笔一笔那个申报表,和账上那个三级明细去比对看哪里不一样
2023-05-21 22:35:37
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ san san 发表的提问:
老师 2013年遗失发票被补交的税金导致应交税金增值税借方金额多 现在调整账 怎么做分录呢
你好,你当时所做的分录是?
255楼
2023-05-21 19:22:02
全部回复
san san:回复邹老师 借应交税金-应交增值税-已交税金 贷 银行存款
2023-05-21 19:34:31
邹老师:回复san san借;应交税费-未交增值税 贷; 应交税金-应交增值税-已交税金 做这个调整分录
2023-05-21 20:02:18

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