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差额纳税增值税会计分录
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 妮妮加油 发表的提问:
增值税留抵税额的会计分录咋写
留抵不需要做分录的                      
151楼
2023-03-13 19:12:29
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 糟糕的紫菜 发表的提问:
增值税进项税额转岀的会计分录
你好 你需要说下业务 判断你借方科目是什么 ? 之前分录怎么做账的
152楼
2023-03-13 19:39:22
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.96w
引用 @ 学堂用户84b3v7 发表的提问:
计算发生的销项税额,应交增值税额和应交未交的增值税额会计分录
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税。
153楼
2023-03-13 19:47:58
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月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ mua! (*╯3╰) 发表的提问:
留底税额抵减原材料进项税额转出的增值税、滞纳金,如何做会计分录?
你好,直接抵减就行。 滞纳金 借:营业外支出 贷:银行存款
154楼
2023-03-14 18:57:13
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.96w
引用 @ 家家 发表的提问:
一般纳税人服务行业增值税进项税额加计抵减15%,如何做会计分录
具体借应交税费增值税加计扣除贷其它收益或者是营业外收入 抵扣,借应交税费未交增值税贷应交税费增值税加计扣除。
155楼
2023-03-14 19:03:45
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家家:回复郭老师 做两笔分录吗?我只做了第一笔是不是对?
2023-03-14 19:28:35
郭老师:回复家家你好是的,两笔分录。
2023-03-14 19:57:11
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 丹~ 发表的提问:
老师,增值税一般纳税人即征即退应退税额的会计分录怎么做?
借;其他应收款 贷;应交税费-应交增值税(应退税额)
156楼
2023-03-14 19:17:48
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丹~:回复邹老师 哦,那收到退税呢,是借:应交税费-应交增值税(应退税额);贷:营业外收入?还是 借:银行存款-增值税退税;贷:其他应收款啊?我看网上的答案都不一样,老师给分析一下吧
2023-03-14 19:40:14
邹老师:回复丹~借:银行存款-增值税退税;贷:其他应收款
2023-03-14 20:06:03
丹~:回复邹老师 哦 老师为什么不能计入营业外收入啊?
2023-03-14 20:17:39
邹老师:回复丹~这个是规定,如果计入营业外,其他应收款就会一直挂账
2023-03-14 20:30:53
悠然老师01
职称:高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
4.99
解题: 2.81w
引用 @ 搞怪的航空 发表的提问:
职工出差回来报销差旅费3400,增值税204,补付现金604,会计分录是借管理费用和应交税费——应交增值税(进项税额),贷是其他应收款吗?
学员你好,贷方其他应收款和库存现金
157楼
2023-03-14 19:41:59
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答疑-李老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.2w
引用 @ 会计学堂 发表的提问:
老师,小规模差额征税,会计分录不会做,有疑问 借:应收账款 4800 贷:主营业务收入? 应交税费-增值税19.05 4800-4400=400/1.05*0.05=19.05元 差额开票
主营业务收入4780.95
158楼
2023-03-15 19:02:40
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会计学堂:回复答疑-李老师 分录具体怎么做啊
2023-03-15 19:22:03
答疑-李老师:回复会计学堂借:应收账款 4800 贷:主营业务收入4780.95 应交税费-增值税19.05
2023-03-15 19:48:47
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.87w
引用 @ 天会亮、心会暖 发表的提问:
一般纳税人增值税会计分录,要全的
结转销项税额、进项税额 结转进项时 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税——进项税额 结转销项时 借:应交税费——应交增值税——销项税额 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 结转进项税转出时 借:应交税费——应交增值税——进项税额转出 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 1) 如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账; 2) 如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 缴纳时 借: 应交税费——未交增值税 贷:银行存款
159楼
2023-03-15 19:12:53
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 月下锄草 发表的提问:
自来水差额简易征收,物业公司会计分录,收款:借 银行103 贷 主营业务收入100 销项税3 ;付款给自来水公司:借 主营业务成本80 贷 银行80;上述分录中缴纳增值税3元,但差额征收我公司实际应纳税(103-80)/1.03*0.03=0.67元,我应该这样做会计分录才能让我应纳税额为0.67元呢?
再做一笔分录,借:应交税费-应交增值税 2.33贷:主营业务成本2.33
160楼
2023-03-15 19:41:59
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轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 恩恩 发表的提问:
老师,差额征收的会计分录怎么做,例如开票金额16万,工资15万,实际收入1万,增值税2000,怎么做分录能够反应差额征收的呢
借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税金——应交增值税——销项税额 发生可以差额抵扣的支出时: 借:相关支出科目 应交税金——应交增值税——销项税额抵减 贷:银行存款
161楼
2023-03-20 19:25:12
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龙枫老师
职称:注册会计师,国际税收协会会员
4.99
解题: 1.55w
引用 @ 惘然 发表的提问:
老师,在进项税额多的情况下缴纳增值税的会计分录怎么写
进项税额多留在借方就可以的,不用缴纳的啊
162楼
2023-03-20 19:53:12
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惘然:回复龙枫老师 我知道,因为我进项一直有多,但要调整税负率,所以您可以告诉我怎么处理就可以了
2023-03-20 20:05:37
龙枫老师:回复惘然你是想交一点税吗,不然一直不交税不放心是吧啊
2023-03-20 20:31:37
惘然:回复龙枫老师 对的,就是这个意思
2023-03-20 20:53:33
龙枫老师:回复惘然首先,如果业务正常出现进项税额多是正常的,如果不放心可以少认证的
2023-03-20 21:13:09
惘然:回复龙枫老师 老师,我知道,我是少认证了,我现在的问题是会计分录怎么做
2023-03-20 21:31:26
龙枫老师:回复惘然对于进项票未认证,其做账如下: 借:库存商品(或者原材料等) 应交税费-待抵扣进项税额(执行企业会计准则,若不是则为“待摊费用-待抵扣进项税额” 贷:应付账款(或者银行存款等) 等到认证后再做具体的账务处理。
2023-03-20 21:44:52
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 醇咖啡 发表的提问:
请问小规模纳税人确认收入的完整会计分录?及缴纳增值税的会计分录
你好 借;应收账款 等科目 , 贷;主营业务收入 ,应交税费—应交增值税 借;应交税费—应交增值税 , 贷;银行存款
163楼
2023-03-20 20:08:58
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 优雅的柚子 发表的提问:
这张发票是差额征收,差额征收是一般纳税人还是要交增值税吧,应是按6%来交增值税吧?这个分录应该怎么写
你好,这张发票的话没有差额所以不用交税的。
164楼
2023-03-21 18:11:50
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优雅的柚子:回复QQ老师 这个分录要怎么记账呢
2023-03-21 18:27:32
QQ老师:回复优雅的柚子你好,你是开票方还是?接收发票的一方。
2023-03-21 18:38:46
优雅的柚子:回复QQ老师 我们是开票方老师,谢谢了
2023-03-21 18:59:21
QQ老师:回复优雅的柚子你好!借银行存款等贷主营业务收入就可以
2023-03-21 19:26:11
欧老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 0.2w
引用 @ 王沥 发表的提问:
外账,一般纳税人增值税申报时,附表一的销项合计数比主表的销项税额少0.01,这0.01的差异,在做会计分录时,如何处理
会计分录冲红重新做,调整对
165楼
2023-03-21 18:41:23
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王沥:回复欧老师 还未做分录,不知那0.01应入什么科目
2023-03-21 19:00:09
欧老师:回复王沥增值税重新报一下,正确情况下,不会有差异的
2023-03-21 19:20:36

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