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工资结转有社保的会计题
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.87w
引用 @ Love@0927姈 发表的提问:
老师您好:我这家是非营利组织-民非企业,社会工作服务中心。11月社保和工资了。跟一般企业的做账有点区别。现在帮我我看看,社保和工资这么做有没有问题?谢谢!
可以的, 这么做可以
211楼
2023-04-19 18:13:09
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文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ Zeng 发表的提问:
老师,我社保申报那个缴费工资2500忘了改回来,实际上员工工资只有社保费,然后个税申报这边按300可以吗,会不会有很大问题
金额不大,大问题不会有, 建议更正为好
212楼
2023-04-19 18:23:20
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Zeng:回复文文老师 那改社保吗,只能去税局改吗,电子税务局可以么,
2023-04-19 19:03:38
文文老师:回复Zeng社保的没改过,可以先在电子税务局找找是否有可以让更正的选项
2023-04-19 19:16:34
Zeng:回复文文老师 好的,谢谢老师,
2023-04-19 19:33:47
文文老师:回复Zeng不用谢,有帮到你就好
2023-04-19 19:52:24
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.96w
引用 @ yang123 发表的提问:
老师,请问计提工资、社保以及发放工资、缴纳社保的会计分录分别是什么
计提借管理费用-工资/社保(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
213楼
2023-04-19 18:38:59
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 善&忘 发表的提问:
计提社保和工资会计分录怎么做?发放工资和缴纳社保的分录又怎么做?
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
214楼
2023-04-24 17:47:20
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善&忘:回复辜老师 老师!应付职工薪酬指的是实发数?还是应发?
2023-04-24 18:14:49
辜老师:回复善&忘应付职工薪酬是应发工资金额
2023-04-24 18:36:25
善&忘:回复辜老师 我知道了,谢谢老师!
2023-04-24 18:51:05
辜老师:回复善&忘好的,客气,帮到你就好
2023-04-24 19:20:04
刘艳红老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 9.96w
引用 @ charles 发表的提问:
我们社保基数是4250,然后工资是3000,这样没关系吧,以后社保基数申报会有问题吗
同学,你好,这个没关系的
215楼
2023-04-24 18:00:20
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 大眼萌12 发表的提问:
老师每个月月末是不是计提折旧,摊销费用,计提工资,计提企业承担的社保部分,结转成本,结转损益就行啦,就可是结账了吧
你好!是的。都结转完就可以结账 。
216楼
2023-04-24 18:17:14
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大眼萌12:回复宋生老师 谢谢亲爱的老师
2023-04-24 18:38:01
宋生老师:回复大眼萌12你好!不用客气的了。
2023-04-24 19:02:12
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 绿泡泡 发表的提问:
公司还是小企业会计制度做账系统。只有应付工资,没有应付职工薪酬。计提社保怎么计提啊。应付工资-社保?计提工资时候:应付工资-工资??
您好!1.分配工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:应付职工薪酬——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分) 贷:库存现金/银行存款 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
217楼
2023-04-24 18:29:59
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绿泡泡:回复宋生老师 可是没有应付职工薪酬这个科目,以前的都是应付工资。做账系统也是应付工资
2023-04-24 18:56:13
宋生老师:回复绿泡泡你好!没有关系的。你用应付工资代替应付职工薪酬就可以了
2023-04-24 19:14:45
绿泡泡:回复宋生老师 1、应付工资-工资;应付工资-社保?这样吗? 2、上面做账的有点看不懂
2023-04-24 19:36:00
宋生老师:回复绿泡泡您好!你可以设置2个二级科目核算的。你哪里看不懂
2023-04-24 19:50:39
绿泡泡:回复宋生老师 跟这个不一样,怎么没有其他应收应付了呢?
2023-04-24 20:02:50
宋生老师:回复绿泡泡你好!你也可以按其他应收应付的。都可以的。你可以按你的那个
2023-04-24 20:28:17
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 小燕燕 发表的提问:
老师,工资计提发放、社保计提跟缴纳的会计分录分别是怎样的啊?假设工资4000,公司社保800个人社保400。
 你好  借:管理费用/销售费用/生产成本等4000 贷:应付职工薪酬4000、  借管理费用-社保 800贷  应付职工薪酬-社保  800  缴纳社保 :借  应付职工薪酬-社保  800其他应付款-代扣社保400贷   银行存款 1200     发放时候 借:应付职工薪酬4000 贷:其他应付款-代扣社保400     银行存款(实际发放工资)3600
218楼
2023-04-25 17:43:21
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汪晨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 茉莉儿 发表的提问:
公司当月交社保,当月发工资,怎么计提社保?怎么缴纳社保?怎么计提工资?怎么发放工资?会计分录怎么写?
你好 ,计提工资 借 管理费用-工资100 贷 应付职工薪酬-工资100 计提个人缴纳社保 借 应付职工薪酬-工资 10 贷 其他应收款/其他应付款-社保10 计提单位缴纳社保 借 管理费用-社保20 贷 应付职工薪酬-社保20 缴纳社保 借 其他应收款/其他应付款-社保10 应付职工薪酬-社保 20 贷 银行存款30 发工资 借 应付职工薪酬-工资90 贷 银行存款90
219楼
2023-04-25 18:02:40
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
社会保险费的年度结算表结算属期工资是不是倒算出来的?
是的,年度结算表结算属期工资是倒算出来的
220楼
2023-04-25 18:12:34
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.87w
引用 @ 听海 发表的提问:
稳岗补贴中的上年工资总额,是应付职工薪酬-工资的总额嘛,但是社保不是足额缴的是按最低基数缴的,跟社保统计的缴费基数对不起来会有问题吗?
是的,就是工资总额,要按照个税系统和社保系统里的来填写
221楼
2023-04-25 18:26:59
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听海:回复朴老师 老师个税是按照实际工资申报的,社保是按最低缴费基数申报的,这俩数据不同怎么办
2023-04-25 19:00:19
朴老师:回复听海那你按照最低基数来报吧,个税的工资要和社保里面的工资金额一样的,不一样的话会找你们的
2023-04-25 19:14:04
听海:回复朴老师 社保能查到个税信息嘛?
2023-04-25 19:43:58
朴老师:回复听海可以的,现在都是税局统一管理
2023-04-25 20:08:39
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 留胡子的哈密瓜 发表的提问:
1月份税务接管社保,公司做建筑安装,经常用临时工,做了工资,没有缴纳社保,这样会有问题吗?税务能通过吗?
你好 临时使用的兼职人员可以不交社保 需要对方开劳务费发票给你入账 签订劳务合同
222楼
2023-04-26 17:06:35
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留胡子的哈密瓜:回复meizi老师 个人去税务开发票,是去劳务所在地开就可以吗?
2023-04-26 17:28:05
meizi老师:回复留胡子的哈密瓜你好 去你主管的税务局机关开票就可以了
2023-04-26 17:54:16
留胡子的哈密瓜:回复meizi老师 我们公司在上海,工程在外地,临时工也是外地的,他们开劳务票给我们不能在外地税务开吗?
2023-04-26 18:17:37
meizi老师:回复留胡子的哈密瓜你问下你当地的税局 应该是可以在劳务发生所在地开的
2023-04-26 18:37:29
王利老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.14w
引用 @ EVER 发表的提问:
公司的员工个别员工是只发工资不交社保,这个税务查到会有问题么?
你好,税务不会有问题,是社保局或劳动部门会查的
223楼
2023-04-26 17:28:09
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.87w
引用 @ 成就的小蘑菇 发表的提问:
5日 根据工资发放表,通过银行划转发放工资57600,同时结转代扣款项14400,其中社会保险费5760,住房公积金5040,个人所得税3600,求一下会计分录
 您好,1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
224楼
2023-04-26 17:58:01
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 空白或 发表的提问:
有几个人的公积金社保,工资都没有在这个工资发,但是在这个公司有差旅费,办公费,购买固定资产等保险,这个审计的时候会有问题吗?
您好!严格来说肯定是有问题的。建议你以后工资表加上去。
225楼
2023-04-26 18:16:07
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空白或:回复宋生老师 如果以前已经有这种情况,有什么办法补救吗?
2023-04-26 18:46:48
宋生老师:回复空白或您好!除非你补充申报以前月的个税。
2023-04-26 19:15:09
空白或:回复宋生老师 好的,谢谢
2023-04-26 19:25:22
宋生老师:回复空白或您好!不客气。
2023-04-26 19:42:46

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