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增值税发票抵扣会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 如此ぃ 发表的提问:
买个汽车有增值税发票 可以抵扣吗 分录
你好,是可以抵扣的 借;固定资产 应交税费(进项税额) 贷;银行存款等科目
121楼
2023-03-15 19:21:56
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如此ぃ:回复邹老师 不分在什么情况吗 比如自用 还是跑业务
2023-03-15 19:44:37
邹老师:回复如此ぃ你好,不区分用途,是公司购进用于生产经营是可以的
2023-03-15 20:04:29
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 发表的提问:
不可抵扣的增值税如何转出?会计分录该如何编制
你好,是费用的还是原材料的进项?借管理费用(或原材料等) 贷应交税费――应交增值税――进项税额转出。如果觉得我的回答还满意,请为我五星评价,谢谢。
122楼
2023-03-15 19:27:47
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:回复徐阿富老师 费用
2023-03-15 19:55:27
徐阿富老师:回复那就借管理费用或者根据你发票内容其他什么的费用
2023-03-15 20:06:06
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.96w
引用 @ 1029712205 发表的提问:
增值税专票抵扣的分录
借库存商品/管理费用,应交税费-应交增值税-进项 贷银存
123楼
2023-03-15 19:44:06
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1029712205:回复郭老师 老师我是建筑行业,收到票的时候,我做了分录,借工程施工-材料费 应交税费-应交增值税(进项)贷应付账款,这样是对的吧,然后我等这张专票认证的时候做分录,借应交税费-应交增值税(进项),贷银行存款?好像哪里不对啊
2023-03-15 20:12:37
郭老师:回复1029712205没有认证把进项换成应交税费-待认证 认证之后借应交税费-应交增值税-进项贷应交税费-待认证
2023-03-15 20:36:25
1029712205:回复郭老师 谢谢老师
2023-03-15 20:55:37
郭老师:回复1029712205不用客气的
2023-03-15 21:07:13
1029712205:回复郭老师 那请问老师,我这个月收到的成本票,需要尽快抵扣还是可以到下个月我有收入了以后再行抵扣呢?因为不是说下个月要降税吗?这个有影响吗?
2023-03-15 21:35:28
郭老师:回复1029712205不影响,认证了可以留抵
2023-03-15 22:03:17
1029712205:回复郭老师 留抵又怎么操作呢
2023-03-15 22:26:15
郭老师:回复1029712205认证之后正常做账,申报就可以, 留抵在主表显示
2023-03-15 22:42:38
森林老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.61w
引用 @ 魁梧的睫毛 发表的提问:
想问一下根据这一段话,会计分录怎么写,尤其是那个可抵扣的增值税计入哪里?
借管理费用 借应交税费 应交增值税 进项税 贷银行存款
124楼
2023-03-15 20:02:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 发表的提问:
增值税税控系统维护费可以抵扣吗?会计分录怎么做?什么时候可以抵扣呢?
你好,这个是可以全额抵扣的 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。 在有增值税应纳税额的月份就可以抵扣
125楼
2023-03-20 19:47:51
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亢:回复邹老师 我们公司现在全部都是增值税进项,还木有增值税销项,那是现在不能抵扣吗?只需要做到管理费用?
2023-03-20 20:11:33
邹老师:回复你好,这种情况目前无法抵扣,先计入管理费用,等到抵扣的时候再做第二笔全额抵扣的分录就是了
2023-03-20 20:30:13
亢:回复邹老师 看到有的人做到营业外收入,这种做法是错的嘛吗?
2023-03-20 20:54:43
邹老师:回复你好,应当冲销管理费用才是的,而不是计入营业外收入
2023-03-20 21:20:37
张伟老师
职称:会计师
4.91
解题: 0.74w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
购买增值税专用发票,银行代扣用什么会计分录
买发票现在不用花钱了
126楼
2023-03-20 19:52:52
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 苏静 发表的提问:
老师,现在税局稽查查出2018年度视同销售的进账税当时不该抵扣,然后抵扣了,今年补缴增值税4444.14.在税局已缴款,如何做会计分录
您好 借 以前年度损益调整 贷 应交税费-增值税检查调整 借 应交税费-增值税检查调整 贷 银行存款 借 利润分配-未分配利润 贷 以前年度损益调整
127楼
2023-03-20 20:18:40
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 吉星高照 发表的提问:
老师,小规模纳税人买的税盘和发行费可以抵扣是吧?自己有开增值税专用发票的,会计分录怎么做?
第一个问题:可以抵扣。 这个只能开具普通发票。 小规模纳税人不收专用发票。
128楼
2023-03-20 20:29:58
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吉星高照:回复江老师 老师,我是说我们給客户开了增值税专用发票,可以用开进来的维护费发票抵扣吗?
2023-03-20 20:51:41
江老师:回复吉星高照可以用来抵扣,因为对于购买税盘及发行费,这个不管是一般纳税人还是小规模纳税人,都昌可以全额在税前列支抵扣进项税。
2023-03-20 21:12:04
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 尘埃 发表的提问:
老师您好!营改增后,我们开增值税普票,税控系统可以全额抵扣,我们也可以抵扣吗?怎样做会计分录呢?
可以全额抵扣 借;管理费用 贷;银行存款 借;应交税费-应交增值税 贷;管理费用
129楼
2023-03-21 18:44:29
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.96w
引用 @ 发表的提问:
2020年加计扣除进项税额未抵扣,2021年申请退这边款,会计分录怎么写,增值税及增值税附加
你好,账上做了加计扣除的分录吗?分录怎么做的?
130楼
2023-03-21 19:01:16
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。:回复郭老师 这个月申请的
2023-03-21 19:30:16
。:回复郭老师 整个分录怎么做
2023-03-21 19:49:18
郭老师:回复不是的,二零年你加计扣除没有抵扣,你做账了没有?
2023-03-21 20:07:29
。:回复郭老师 有更正申报2020年12月申报表
2023-03-21 20:27:51
。:回复郭老师 我是不是也要更正2020年12月结转增值税记账凭证
2023-03-21 20:53:17
郭老师:回复你好是的,12月份的时候你应该借应交税费增值税加计扣除贷营业外收入。
2023-03-21 21:19:07
阳老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.51w
引用 @ 会计学堂刘老师 发表的提问:
增值税税控系统技术维护费老师能全额抵扣吗?不会做分录了金税盘发票我验证了,怎么做全额抵扣,怎么做分录?
你好,你们是小规模还是一般纳税人?
131楼
2023-03-21 19:29:32
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会计学堂刘老师:回复阳老师 一般纳税人
2023-03-21 19:53:00
阳老师:回复会计学堂刘老师你好,你们那边税控盘服务费这些需不需要去税务大厅进行备案,不需要进行备案的话:借;应交税费---未交增值税 贷:库存现金等
2023-03-21 20:07:34
微微老师
职称:初级会计师,税务师
4.99
解题: 3.69w
引用 @ 跃儿 发表的提问:
收过路费的增值税票,怎么处理。可抵扣的会计会分录怎么做,能否举例说明
您好,借:管理费用-车辆费 借:应交税费-应交增值税-进项税 贷:银行存款
132楼
2023-03-21 19:50:59
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跃儿:回复微微老师 如费用是50那写费用报销单的时候是写50为费用还是48.5,另没有找到相应的过路费发票怎么办。
2023-03-21 20:20:32
跃儿:回复微微老师 且这笔增值税已经抵扣了
2023-03-21 20:42:32
微微老师:回复跃儿费用报销单自然是写含税价。没有找到发票就不能抵扣进项税。
2023-03-21 21:00:08
跃儿:回复微微老师 那已经抵扣了怎么办呢
2023-03-21 21:29:58
微微老师:回复跃儿您都没有发票,怎么抵扣了?我有点懵了,您现在的业务场景是什么呢?
2023-03-21 21:50:10
跃儿:回复微微老师 就是勾选平台是看到有过路费的进项税
2023-03-21 22:06:08
跃儿:回复微微老师 但是实际上还有收到那个发票
2023-03-21 22:27:45
微微老师:回复跃儿这样是不能抵扣的呢。
2023-03-21 22:39:14
跃儿:回复微微老师 问题是现在已经勾选抵扣了,那怎么处理。例如有一张是1月份勾选了,但是在二月才报销的,有问题吗?
2023-03-21 23:01:47
微微老师:回复跃儿那就做一下账务处理。抵扣的作转出处理。
2023-03-21 23:19:50
跃儿:回复微微老师 分录怎么做
2023-03-21 23:43:41
跃儿:回复微微老师 能否举例做一下进项,销项的分录,还有结转进项的余额分录
2023-03-21 23:56:05
微微老师:回复跃儿您当初抵扣进项税的时候,分录做了什么?
2023-03-22 00:06:35
跃儿:回复微微老师 还没有做呢
2023-03-22 00:35:00
微微老师:回复跃儿那申报增值税的时候,申报了嘛?
2023-03-22 01:02:00
跃儿:回复微微老师 对的
2023-03-22 01:13:10
微微老师:回复跃儿那你在申报的时候,把这部分转出。
2023-03-22 01:38:59
赵英老师
职称:中级会计师,财税实操讲师
4.97
解题: 0.53w
引用 @ 调皮的小伙 发表的提问:
你好,我想问一下,以前预缴的增值税和附加税,现在开具发票,怎么抵扣以前的增值税和附加税,会计分录怎么做
一、预缴税款会计分录: 借:应交税费——预交增值税 贷:银行存款 月末,企业应将“预交增值税”明细科目余额转入“未交增值税”明细科目, 借记:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——预交增值税 这样就抵消了当期未交金额,附加税的分录原理与上增值税相同。
133楼
2023-03-22 18:35:42
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 忐忑的睫毛膏 发表的提问:
请问购买的团体意外伤害保险进项税能抵扣吗?增值税发票我已经认证了,进项税额不能抵扣会计分录怎么做
你好  《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)第二十七条规定,用于集体福利或者个人消费的进项税额不得从销项税额中抵扣。《企业所得税法实施条例》第三十六条规定,除企业依照国家有关规定为特殊工种职工支付的人身安全保险费和国务院财政、税务主管部门规定可以扣除的其他商业保险费外,企业为投资者或者职工支付的商业保险费,不得扣除。 你做转出分录 :借管理费用-福利费 贷应交税费-应交增值税-进项税转出
134楼
2023-03-22 18:44:32
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答疑郭老师
职称:初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ 金海蓝 发表的提问:
请教一下,付了货款,增值税发票也开过来了,但是暂时不抵扣的会计分录 怎么处理?
借库存商品,应交税费-待认证,贷银存
135楼
2023-03-22 19:01:32
全部回复
金海蓝:回复答疑郭老师 谢谢,那是不是以后哪个月认证了再借应交税金-进项 贷 应付交税金-待认证吗?
2023-03-22 19:21:43
答疑郭老师:回复金海蓝对的,是这样做的
2023-03-22 19:44:42

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