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进项增值税转出会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 活力的香烟 发表的提问:
怎么理解下列会计分录借:应交税费——待抵扣进项税额 贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)
你好,一般是没有这种分录,借方通常是原材料,库存商品或费用科目的
181楼
2023-04-24 18:14:05
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 小睿 发表的提问:
老师,你好,给我讲解一下进项税额和销项税额的会计分录吗? 销项税额,进项税额, 待认证进项税额,转出未交增值税,进项税额转出这几个会计分录是什么情况下做,怎么做的,麻烦老师帮我做个例子
认证做借进项税额 贷待认证进项税额,不得抵扣进项税额转出,借xx费用/xx成本 贷进项税额转出
182楼
2023-04-24 18:42:25
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小睿:回复maize老师 老师,我不能理解进项税额转出是什么意思, 比如我销项税额9800, 进项税额6720, 做的分录如下,1、借:销项税额,贷:转出未交增值税9800 2、 借:转出未交增值税 6720 贷:进项税额, 转出未交增值税在贷方3080, 3、 借:转出未交增值税3080 贷:未交增值税3080 , 当月没有认证的发票 借:待认证发票 贷:进项税额 认证的时候的分录怎么做?
2023-04-24 19:00:42
小睿:回复maize老师 我能不能不做待认证发票的分录,没有认证我是自己记着,下个月认证完了,我再做转出未交增值税呀,没有认证的就不转出,认证多少转多少可以吗
2023-04-24 19:18:07
maize老师:回复小睿这个是不得抵扣这个进项税额转出,你没有不涉及这个, 没有认证做借原材料 待认证进项税额 贷应付账款,认证做借进项税额 贷待认证进项税额 这个还是做下比较好这个,
2023-04-24 19:38:36
小睿:回复maize老师 谢谢老师,进项税额抵多了,销项税额比较少, 转出增值税余额在借方705.12,账务处理怎么做
2023-04-24 20:06:26
小睿:回复maize老师 谢谢老师,进项税额抵多了,销项税额比较少, 转出未交增值税余额在借方705.12,账务处理怎么做
2023-04-24 20:23:17
maize老师:回复小睿你去查,看啥情况,这个,实在不想查,差额是705.12?借未分配利润 贷转出未交增值税 705.12
2023-04-24 20:37:20
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ zzZ-向日葵 发表的提问:
老师,简易计税当月的进项税额转出,分录是怎么做?应交增值税-进项税转出有余额吗?
您好 价税合计计入成本费用 不做进项税额转出
183楼
2023-04-24 19:05:59
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zzZ-向日葵:回复bamboo老师 我们在勾选抵扣,做了进项转出也不用吗?
2023-04-24 19:26:44
bamboo老师:回复zzZ-向日葵您没有做勾选不抵扣操作么 做的抵扣?
2023-04-24 19:51:37
zzZ-向日葵:回复bamboo老师 勾选了不抵扣,在增值税纳税申报附二中17填了进项税额转出
2023-04-24 20:03:55
bamboo老师:回复zzZ-向日葵您收到发票的时候分录写过没有
2023-04-24 20:18:33
zzZ-向日葵:回复bamboo老师 我是中途接过来做的,看了以前的账目每次做了成本就一起做进项税转出。
2023-04-24 20:36:11
bamboo老师:回复zzZ-向日葵那您现在勾选的发票也是已经做了进项发票么 勾选的时候可以直接选择勾选不抵扣 不需要填附表二 直接价税合计计入成本费用
2023-04-24 20:47:14
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ dping 发表的提问:
进项税额转出的会计分录?
不做纳税调整 借:应交税金-应交增值税-已交税金 贷:应交税金-应交增值税-进项税额转出 补缴税金 借:应交税金-应交增值税-进项税额转出 贷:银行存款 做纳税调整 借:以前年度损益调整 贷:应交税金-应交增值税-进项税额转出
184楼
2023-04-25 18:25:47
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 绮绮麻麻 发表的提问:
你好,我现在有增值税进项80,减免10,销项100,进项转出20,我期末结转的时候,借增值税销,进项转出20,贷:进项80,减免10,转出未交增值税30,分录对吗?
是的,分录是对的。 还需要再做一笔 借:应交税费--应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费--未交增值税
185楼
2023-04-25 18:40:31
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绮绮麻麻:回复张艳老师 OK谢谢
2023-04-25 19:15:16
张艳老师:回复绮绮麻麻您客气了,祝您学习愉快、工作顺利,如果您对老师的解答满意的话,请给老师一个五星评价,非常感谢!
2023-04-25 19:37:19
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 危机的龙猫 发表的提问:
进项税额留抵退税的会计分录 借:银行存款 贷:应交税费--应交增值税(进项税额) 如果贷:应交税费--应交增值税(进项税额转出)可以吗?
您好 写第一笔分录就好了
186楼
2023-04-25 19:02:59
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 活泼的便当 发表的提问:
老师,进项借方:负0.01,转出未交增值税贷方,0.01,未交增值税,贷方负0.01,会计分录怎么调一下
你好,进项怎么会有负数余额,你多结转了是吗
187楼
2023-04-26 17:58:32
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冰儿老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.27w
引用 @ ZZB2019 发表的提问:
月末,转出未交增值税,要不做分录,结转进项和销项,或者直接计算,再结转到未交增值税
销项 - 进项 = 本月 应该交税金 (销项和进项在“应缴税费 -- 应缴增值”一个账户上,余额可能是正数或负数。月末都要将余额转入:《应缴税费 -- 未交增值税》科目,月末,《应缴税费 -- 应缴增值税》科目余额应该是0) 3、如果,月末《应缴税费 -- 应缴增值税》科目余额是正数(余额在贷方)则: 借:应缴税费 -- 应缴增值税 -- 转出未交增值税 贷:应缴税费 -- 未交增值税 4、如果,月末《应缴税费 -- 应缴增值税》科目余额是负数(余额在借方)则: 借:应缴税费 -- 未交增值税 贷:应缴税费 -- 应缴增值税 --转出未交增值税 如果月末《应缴税费 -- 未交增值税》余额在借方(负数)说明该余额要下月留抵; 如果月末《应缴税费 -- 未交增值税》余额在贷方(正数)说明该余额就是本月要交税的数额
188楼
2023-04-26 18:13:17
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曹小阳老师
职称:初级会计师
4.96
解题: 0.09w
引用 @ 桃子姐姐 发表的提问:
进项税额转出的会计分录?
(1)发生需要转出时: 借:库存商品(在建工程、原材料、销售费用) ; 贷:应交税金--应交增值税(进项税转出)。 (2)月底进行结转时: 借:应交税法-应交增值税(进项税转出); 贷:应交税费-应交增值税(未交增值税)
189楼
2023-04-26 18:25:57
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 缓慢的野狼 发表的提问:
进项税额转出的会计分录
你好,什么原因需要做进项转出?
190楼
2023-04-26 18:50:53
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缓慢的野狼:回复郭老师 我们公司是简易征收的一般纳税人,平常主营业务是销售混凝土,税率3%,去年买了十辆混凝土运输车,一辆车30万,全部进去固定资产的成本,现在需要把这十辆车的可抵扣税额进项税额转出,我们公司不可以抵扣
2023-04-26 19:16:35
缓慢的野狼:回复郭老师 这个是可抵扣金额
2023-04-26 19:34:10
缓慢的野狼:回复郭老师 领导说虽然我们不可以抵扣,但是卖车的时候可以有优惠啥的
2023-04-26 20:03:18
郭老师:回复缓慢的野狼借固定资产 应交税费应交增值税进项 贷银行存款, 然后你现在转出来,借固定资产 贷应交税费应交增值税进项转出。
2023-04-26 20:31:19
张壹老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 1.24w
引用 @ 亚南 发表的提问:
进行税额 98954.03 转出未交增值税 177289.4 销项税 274589.32 期末留底税额 1654.11 会计分录怎么做
你好,你要看你的应交税费-应交增值税科目年底期末余额.如果是借方1654.11,不用做分录,如果是贷方余额就作转出未交增值税的分录
191楼
2023-04-26 18:59:59
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 儒雅的鸵鸟 发表的提问:
借 进项税6% -137.89 销售费用-服务管理费 -2,298.11 贷 银行存款-人民币 -2,436.00 12月份的分录,会计在报增值税税时,把137.89作为,进项税转出。但是账上没有做进项税额转出的分录,导致科目余额表的进项税转出数,与增值税申报表不一致
借以前年度损益调整 贷进项税额转出,借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整
192楼
2023-05-03 19:19:41
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儒雅的鸵鸟:回复maize老师 冲掉的进项税,需要做进项税额转出吗?我进项税额里面已经不包括这部分冲掉的了
2023-05-03 19:38:19
maize老师:回复儒雅的鸵鸟你上面是负数?那这个不需要转出,你这个做进项税额负数就表示转出了,可以理解申报进项税额转出,和你做进项税额 负数是一个意思
2023-05-03 19:57:26
吴少琴老师
职称:会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @  Nov. 发表的提问:
进项税额转出的会计分录
借库存商品 贷应交税费-增值税-进项税转出
193楼
2023-05-03 19:30:36
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吴少琴老师:回复 Nov.借库存商品 贷应交税费-增值税-进项税转出
2023-05-03 20:01:24
 Nov.:回复吴少琴老师 不懂
2023-05-03 20:29:28
吴少琴老师:回复 Nov.就是你的进项税不能抵扣,计入原来货物的成本
2023-05-03 20:41:56
 Nov.:回复吴少琴老师 好的,谢谢老师 还有其他分录情况没有了
2023-05-03 20:59:01
吴少琴老师:回复 Nov.具体你要问哪种转出
2023-05-03 21:14:13
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 阿华 发表的提问:
出口货物增值税进项税不允许抵扣,会计分录?
你好! 借:主营业务成本 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
194楼
2023-05-03 19:58:45
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阿华:回复蒋飞老师 但是这部分进项税,到时候会申请退税回来的。
2023-05-03 20:34:04
蒋飞老师:回复阿华你们是什么企业?
2023-05-03 20:47:32
阿华:回复蒋飞老师 是贸易公司
2023-05-03 21:17:01
蒋飞老师:回复阿华(1)货物出口后,根据征税率与退税率的差率,计算征退税差额及应收出口退税额 借:主营业务成本(征退税差额) 应收出口退税 贷:应交税金—应交增值税(进项税转出) —应交增值税(出口退税) (2)收到出口退税款, 借:银行存款 贷:应收出口退税
2023-05-03 21:46:50
阿华:回复蒋飞老师 老师,应收出口退税的科目是什么?
2023-05-03 22:10:51
蒋飞老师:回复阿华可以记入其他应收款-应收出口退税,根据你们公司实际确定就可以了
2023-05-03 22:38:47
阿华:回复蒋飞老师 贸易公司代理出口货物
2023-05-03 22:54:46
蒋飞老师:回复阿华根据你们公司实际确定就可以了
2023-05-03 23:15:53
蒋飞老师:回复阿华代理行为不是销售行为,即代理只是提供了劳务了。
2023-05-03 23:36:08
刘老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.18w
引用 @ 知行教育 发表的提问:
从增值税进项、销项税额转出 到最后填到资产负债表的应交税费 会计分录怎么做
1.购进   借:原材料    应交税费-应交增值税(进项税)   贷:银行存款或应付账款  2.销售:   借:应收账款   贷:主营业务收入    应交税费-应交增值税(销项税)   如果销项大于进项,做如下分录 3..1月末结转未交增值税:     借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)       贷:应交税费-未交增值税    借:主营业务税金及附加 贷:应交税费-城建税等 3.2如果进项大于销项(有些观点是不用做,但《注册会计师。会计2011》标准做法是如 下分录) 借:应交税费-未交增值税       贷:应交税费-应交增值税(转出多交增值税)       4.下月交上月增值税(如有):     借:应交税费-未交增值税(等)   贷:银行存款 5、解释:无论是进项大于销项,还是销项大于进项,月末经会计处理后,应交税费-应 交增值税二级科目余额为0,转到应交税费-未交增值税二级科目中。
195楼
2023-05-03 20:15:16
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知行教育:回复刘老师 营业税金及附加 转哪?
2023-05-03 20:56:29
刘老师:回复知行教育增值税是价外税不影响: 营业税金及附加
2023-05-03 21:17:23

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