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多交增值税退税会计分录
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 水晶 发表的提问:
退回多缴的增值税分录?
您好 请问什么原因多缴的增值税 当时分录怎么写的
151楼
2023-04-11 19:15:31
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 发表的提问:
增值税报表比实际应交的税款多了0.1元,怎么做会计分录?
你好 借应交税费 营业外支出0.1贷银行存款
152楼
2023-04-11 19:29:02
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缘:回复meizi老师 这个记账凭证借方写两个会计科目呀?
2023-04-11 19:42:40
meizi老师:回复你好 是的 你实际申报表多了0.1元 那么你账上会少0.1 你多缴纳的0.1走营业外支出 调整过来
2023-04-11 19:59:37
缘:回复meizi老师 应该是借:营业外支出 贷:应交税费-应交增值税 然后交的时候 借:应交税费-应交增值税 贷:银行存款吧?
2023-04-11 20:26:32
meizi老师:回复你好 我是一起做了一笔 就是你缴纳的时候一起做的 你这样做的话 你的应交税费科目 会不平的
2023-04-11 20:49:15
缘:回复meizi老师 怎么会不平?应交税费加了0.1,平了呀!
2023-04-11 21:04:52
meizi老师:回复你好 那你就按你分开的分录来做 你体现到营业外支出去就行
2023-04-11 21:24:20
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 咳咳咳 发表的提问:
小规模纳税人缴增值税时多交了0.01元会计分录要怎么做
调帐就可以 补提一分钱计入营业外支出
153楼
2023-04-11 19:35:59
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咳咳咳:回复QQ老师 那增值税需要计提吗
2023-04-11 19:58:22
QQ老师:回复咳咳咳当月计提次月缴纳。
2023-04-11 20:27:21
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 张瀞洢 发表的提问:
如果我当月有免抵退税额,会计分录怎么做?以前会计是做借:其他应收款—应收出口退税,贷:应交税费—应交增值税—出口退税,这样做可以吗?
你好,可以这么做的
154楼
2023-04-12 18:19:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 陈小卫 发表的提问:
2019年因申报差错,多缴纳的增值税,今年税务机关退回税款,如何做会计分录? 同样的其他附加税款退回,如何做分录?
你好,借;银行存款,贷;应交税费——增值税,附加税
155楼
2023-04-12 18:40:18
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 发表的提问:
与增值税相关的会计分录有哪些?尤其未交增值税,未交增值税转出的分录是啥?
应交增值税的完整会计分录有:  1、月底,进项税额大于销项税额,不进行账务处理,直接作为留抵税额;   2、月底,销项税额大于进项税额:   (1)计算应交增值税:   销项税额-进项税额-以前留抵进项税额=本期应交增值税   (2)结转:   借:应交税金-应交增值税-转出未交增值税   贷:应交税金-应交增值税-未交税金   (2)缴纳:   借:应交税金-应交增值税-未交税金   贷:银行存款
156楼
2023-04-12 19:04:06
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潘:回复QQ老师 交多少转多少吗?
2023-04-12 19:32:22
QQ老师:回复是的,,,,。。。。。
2023-04-12 19:54:58
潘:回复QQ老师 缴纳时不是借:应交税金-应交增值税-已交税金 贷:银行存款
2023-04-12 20:10:08
QQ老师:回复借:应交税金-应交增值税-未交增值税 贷:银行存款 已交税金一般是去税务局发票才会用到
2023-04-12 20:27:14
潘:回复QQ老师 麻烦老师看一下,以下两种方法常用哪种?一种:月末计提,借:转出未交增值税,贷:未交增值税,年末一次性结平进项销项和转出未交增值税。借 销项税 贷 进项税 转出未交增值税。第二种方法:先结转:借 销项税 贷 进项税 转出未交增值税,然后计提:借 转出未交增值税,贷 未交增值税。咱现在这个处理方式是后面这种是吧?那进销那笔什么时候转呢?
2023-04-12 20:56:22
QQ老师:回复你好,一般是第一种方法,年末结平
2023-04-12 21:25:46
月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 发表的提问:
小企业会计制度 ,收到退回上年度多交所得税,会计分录
你好 借:银行存款 贷:应交税金—企业所得税 借:应交税金—企业所得税 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:利润分配—未分配利润
157楼
2023-04-12 19:24:31
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杨:回复月月老师 小企业制度,没有以前年度损益
2023-04-12 19:44:46
杨:回复月月老师 软件没有这个一级科目,也添加不了
2023-04-12 20:14:18
月月老师:回复你好, 借:银行存款 贷:应交税金—企业所得税 借:应交税金—企业所得税 贷:利润分配—未分配利润
2023-04-12 20:41:20
杨:回复月月老师
2023-04-12 20:56:14
月月老师:回复你好,你的问题是?你没有发上来。
2023-04-12 21:09:58
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 小杰 发表的提问:
现在收到2018年退的多交的增值税,该怎么做分录呢?
你好! 借:银行存款 贷:应交税费…应交增值税
158楼
2023-04-12 19:32:58
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轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 英勇的自行车 发表的提问:
今月记账增值税会计分录是“应交税费-预交增值税”吗?
增值税的账务处理实录: 1、进项税额”的账务处理 (1)国内购进货物。企业在国内采购的货物,按照增值税发票上注明的增值税额: 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 材料采购/商品采购/原材料/制造费用/销售费用/管理费用 贷:应付账款/应付票据/银行存款 2、“销项税额”的账务处理 (1)销售货物或提供应税劳务。企业销售货物或提供应税劳务(包括将自产、委托加工或购买的货物分配给股东、投资者),按照实现的销售收入和按规定收取的增值税额: 借:应收账款/应收票据/银行存款 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 主营业务收入/其他业务收入 同时结转成本。 借:主营业务成本 贷:库存商品 3.月度终了,企业应当将当月应交未交或多交的增值税自“应交增值税”明细科目转入“未交增值税”明细科目。期末时,根据(销售税额-进项税额-减免税款)数字: 对于当月应交未交的增值税, 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 次月申报缴纳上月应交的增值税: 借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款
159楼
2023-04-16 20:56:59
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英勇的自行车:回复轶尘老师 今月拿到银行账单,其中增值税如何做分录
2023-04-16 21:30:17
轶尘老师:回复英勇的自行车按照上面的分录填写凭证
2023-04-16 21:46:20
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 小幸运 发表的提问:
多交了几十块钱的增值税(一般纳税人),领导说这几十块不要 了,就是说不去退税了,就当多给税局 了,请问怎么做会计处理呢?会计分录呢?
你好,可以转营业外支出科目
160楼
2023-04-16 21:16:25
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轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ xijunkokhjhk 发表的提问:
上个季度多交了增值税和城建税17块 申请了退税 税6月就退回了 分录咋做啊
你好 退回的部分红字冲减之前缴纳和计提的分录
161楼
2023-04-16 21:35:59
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 焕然 发表的提问:
老师,您好,我5月份多交增值税及附加税,现已退税,分录怎样做
。做原来相反的分录处理。
162楼
2023-04-17 18:18:04
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焕然:回复玲老师 做了那就是最后是应交增值税-销项税额有余额了
2023-04-17 18:41:53
玲老师:回复焕然。您多交,把计提的和缴纳的都红冲就行了。
2023-04-17 19:10:17
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 会撒娇的舞蹈 发表的提问:
借应交税费未交增值税 贷应交税费多交增值税 这个分录是什么意思?前会计做的我看不懂。请老师讲解
这是以前多交的增值税税款,抵本期应交的增值税,假如没有多交的情况下,交税的时候,是借应交税费-未交增值税贷银行存款,现在就是不需要银行交,因为原来有多交,余额应该是在借方,所以现在贷应交税费--多交增值税以后,多交增值税就平了
163楼
2023-04-17 18:47:28
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
去年接手一个企业 报表上应交税金是负数 所以当初没有做分录 直接录入在 转出多交增值税 科目中, 那现在我想调回 能直接做一笔分录 直接冲回吗
您好,可以。
164楼
2023-04-17 19:06:25
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 危机的龙猫 发表的提问:
进项税额留抵退税的会计分录 借:银行存款 贷:应交税费--应交增值税(进项税额) 如果贷:应交税费--应交增值税(进项税额转出)可以吗?
您好 写第一笔分录就好了
165楼
2023-04-17 19:33:20
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