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多交增值税退税会计分录
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ ID 发表的提问:
本月抵顶以前年度多交增值税,如何做会计分录?
实收金额含税嘛
121楼
2023-03-20 20:41:25
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宋生老师:回复ID您好!实收金额是含税金额的
2023-03-20 21:11:23
ID:回复宋生老师 那这分录怎么做呢?
2023-03-20 21:41:03
宋生老师:回复ID您好!你多交的时候如何做的分录
2023-03-20 22:06:43
ID:回复宋生老师 我当时没有做分录,当时是那个。金税盘没有抵完的那个税,。这个增值税纳税申报表上一直都有一个负数是六百六十三点九七
2023-03-20 22:20:48
宋生老师:回复ID您好!这个没关系,你下次有可以抵减的时候抵减就好了
2023-03-20 22:43:11
大强老师
职称:注册会计师
4.96
解题: 0.11w
引用 @ 超级的洋葱 发表的提问:
请问收到上年度多缴交的税局退的增值税怎么做会计分录,以及收到上年度多缴交企业所得税抵扣今年企业所得税怎么入账
年度多缴交的税局退的增值税,是什么原因多缴纳的?上年度多缴交企业所得税:借应交税费-企业所得税贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润
122楼
2023-03-20 20:47:43
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美橙老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.52w
引用 @ 嘻嘻 发表的提问:
缓缴的一部分增值税退回来了 这个会计分录怎么做?退的这部分过几个月还得交
退回来做缴纳时的相反分录就可以了。
123楼
2023-03-20 20:53:58
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吴少琴老师
职称:会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 平常人 发表的提问:
已经预交了增值税 预交多了 这次不用预交怎么做会计分录
借应交税费-增值税-转出未交增值税 贷应交税费-增值税-已交税金
124楼
2023-03-21 19:35:39
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佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 温柔的向日葵 发表的提问:
老师,请问1月已交增值税,财税才发文免收,现在已退回税款,退回税款怎样做会计分录
你好, 你之前计提分录反向冲回去即可
125楼
2023-03-21 19:52:28
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温柔的向日葵:回复佟老师 可以做营业外收入吗
2023-03-21 20:20:14
佟老师:回复温柔的向日葵那你统计税金时数据不准确了
2023-03-21 20:35:27
小叶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.55w
引用 @ 怕孤独的帅哥 发表的提问:
小规模纳税人多缴增值税附加税,银行已扣款怎么做会计分录?后退税成功,税款返回银行账户,怎么做会计分录?
同学,你好,按原缴纳的金额计提附加税,借:税金及附加,贷:应交税费-城建税等,支付时,借:应交税费-城建税等,贷:银行存款,待退回时,红冲:借:税金及附加 ,贷:应交税费-城建税等,收回时,借银行存款,贷:应交税费
126楼
2023-03-21 20:14:59
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怕孤独的帅哥:回复小叶老师 老师那增值税呢?做同样的会计处理吗?
2023-03-21 20:44:08
小叶老师:回复怕孤独的帅哥做同样的处理,先做再红冲
2023-03-21 20:57:28
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 橙小鱼 发表的提问:
请问11月因为做错了多交了4000的增值税,放在1月留抵退税,请问11月和1月的会计分录要如何做?
你多叫的,会形成应缴税费—未交增值税的借方余额,你1月结转到未交增值税的贷方余额,会自动递减的
127楼
2023-03-22 19:45:20
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橙小鱼:回复辜老师 能具体教一下11月和1月怎么做分录和结转吗?我感觉我要被绕晕了,谢谢老师
2023-03-22 20:11:18
辜老师:回复橙小鱼你是小规模纳税人还是一般纳税人,为什么产生了多交增值税
2023-03-22 20:26:48
橙小鱼:回复辜老师 我们是一般纳税人,之前因为税局没有把我们6个点服务费的税加入系统,导致我开了票报不了税,交的税也进入了销售产品的增值税中。后面税局改好了我们就又交了服务费的税金,于是就有这4000的销售产品的增值税需要留抵
2023-03-22 20:45:22
辜老师:回复橙小鱼你当时是怎么账务处理的
2023-03-22 21:08:07
橙小鱼:回复辜老师 老师,我讲错了,是12月多交了 12月 借 应交税费-应交增值税-已交税金 4000 贷 库存现金 4000 然后发现1月份的数据对不上,是不是我12月要做一个增值税结转? 然后多交的附加税就完全不知道怎么处理了。我12月的账薄我还没有装订,所以想直接改成正确的。
2023-03-22 21:21:15
辜老师:回复橙小鱼你多交的增值税,就形成了应交税费-应交增值税-已交税金借方余额,下次需要缴纳增值税的时候,直接抵减这个借方余额就可以了
2023-03-22 21:33:53
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
缴纳增值税会计分录是已交增值税吗
当月缴纳当月增值税是 借应交税费应交增值税已交税金
128楼
2023-03-22 19:53:19
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答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 萌哒哒的小萝卜 发表的提问:
我4月份的增值税还有附加税多缴纳了,也去了税务局申请退税,这个会计分录怎么做呀?然后19年新出的增值税加计扣除10%的会计分录怎么做呢?
你好 借 应交税费 贷以前年度损益调整 借 银行存款 贷 应交税费 借 以前年度损益调整 贷 利润分配 增值税加计扣除 借 应交税费 应交增值税 加计扣除 贷 其他收益
129楼
2023-03-22 20:11:59
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 畅联 发表的提问:
您好 本月有增值税退税,会计分录怎么做,增值税申报对退税需要填报么
同学您好,您是出口企业退增值税的是吗
130楼
2023-03-27 20:07:07
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畅联:回复文老师 不是出口的
2023-03-27 20:38:28
畅联:回复文老师 老师,您好
2023-03-27 21:00:58
文老师:回复畅联那您是增值税的增量留抵退税是吗
2023-03-27 21:13:25
畅联:回复文老师 增值税多交退回的
2023-03-27 21:25:32
文老师:回复畅联您是什么纳税人,就是缴纳的相反分录
2023-03-27 21:50:37
月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 米加油 发表的提问:
小规模多交的增值税与附加税退税分录怎么做?今天第一季度退回的
你好, 借:应交税金—增值税 负数 贷:银行存款 借:税金及附加 负数 贷:应交税金—城建税 负数 借:应交税金—城建税 负数 贷:银行存款 负数
131楼
2023-03-27 20:14:16
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米加油:回复月月老师 都是负数,怎么看不懂呢
2023-03-27 20:30:47
米加油:回复月月老师 我之前已经交了税,现在是退回了,银行存款增加了
2023-03-27 20:43:02
月月老师:回复米加油你好,银行存款贷方负数,就是银行存款增加。
2023-03-27 20:56:28
米加油:回复月月老师 第一步银行存款贷方金额是正数吗?
2023-03-27 21:06:49
月月老师:回复米加油你好,你要是不习惯,就都做到借方。
2023-03-27 21:31:00
米加油:回复月月老师 老师,借贷我看晕了,你帮忙写下
2023-03-27 21:59:26
月月老师:回复米加油你好,增值税和附加税都退回的是多少,我带入数据。
2023-03-27 22:13:20
米加油:回复月月老师 增值税382.85、附加税9.57
2023-03-27 22:24:14
月月老师:回复米加油你好 借:应交税金—增值税-382.85 贷:银行存款 -382.85 借:税金及附加 -9.57 贷:应交税金—城建税 -9.57 借:应交税金—城建税-9.57 贷:银行存款 -9.57
2023-03-27 22:35:28
米加油:回复月月老师 谢谢老师
2023-03-27 22:47:05
月月老师:回复米加油不客气,麻烦给个五星好评,谢谢了。
2023-03-27 22:59:40
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ YAN 发表的提问:
请问收到税务局退回以前月份多交增值税怎么做分录
您好,您具体是退的什么税
132楼
2023-03-27 20:35:59
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文老师:回复YAN您原来是怎么做的,什么原因退的
2023-03-27 21:00:07
YAN:回复文老师 增值税 别管什么原因了,原来是借 应交税费转出多交增值税(贷方),贷 应交税费未交增值税借方
2023-03-27 21:17:25
文老师:回复YAN那您退回,借银行存款贷应交税费--未交增值税
2023-03-27 21:42:24
YAN:回复文老师 只能这么做了是吗?
2023-03-27 22:03:28
文老师:回复YAN是的,您其他结转的时候也需要冲的
2023-03-27 22:20:26
YAN:回复文老师 老师现在我这帐上应交税费-未交增值税是对上了,可是应交税费-进项税、销项税的3月就没有结转到转出未交增值税这一步,所以进、销项都有余额,还有转出多交增值税是那个退税的余额也挂着呢,转出未交增值税的余额也挂着呢,这个怎么调呢?
2023-03-27 22:41:04
文老师:回复YAN那您因为以前没有转,那就转一下,转到对应科目就可以
2023-03-27 23:06:13
YAN:回复文老师 嗯嗯,好的老师,那我不用再重新调以前的了是吗?
2023-03-27 23:35:34
YAN:回复文老师 老师计提个人所得税 经营所得 会计分录怎么做?
2023-03-28 00:01:48
文老师:回复YAN总的余额没有错误的话,可以就按现有的余额一起调整
2023-03-28 00:29:13
YAN:回复文老师 嗯 一起调整了
2023-03-28 00:41:59
文老师:回复YAN就是按现有对进项税额的余额一次调整,把进项税额调成0
2023-03-28 01:08:34
YAN:回复文老师 调好了老师,请问个人所得税经营所得怎么记分录?借所得税费用吗?
2023-03-28 01:30:09
文老师:回复YAN是的,是可以计入所得税费用的
2023-03-28 01:41:21
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 碧蓝的冬日 发表的提问:
请问多交增值税后会计分录怎么写呢?能有实例吗
对于企业多交增值税的情况,有以下两种情况: 你好,1、企业多交了同一会计期内的增值税,这时多交的部分税额直接在“应交税金—增值税”的借方反映出来,不需要做分录; 2、企业多交了上一年度的增值税,如果数额较大,并对报表利润生产一定影响,那么在本年度应做分录调整期初未分配利润,借:未分配利润——期初未分配利润 贷:应交税金——应交增值税
133楼
2023-03-28 19:10:23
全部回复
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 慈祥的耳机 发表的提问:
老师,能把转出多交增值税的会计分录举个实例吗?
1、比如第一个月多交了8元税金,要转出多交的8元增值税,分录是:借:应交税费-未交增值税 8贷:应交税费-应交增值税(转出多交增值税)8(注意一下借方明细科目)这个时候,不考虑其他情况,“应交税费-未交增值税”科目有借方余额8元。2、下月要交16元的税金,先把上月留底的8元抵扣掉,下月转应交增值税16元,分录是:借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)16贷:应交税费-未交增值税 16这时,与上月借方余额相抵,“应交税费-未交增值税”科目出现贷方余额8元。3、补交8元增值税,分录是:借:应交税费-未交增值税 8贷:银行存款 8至此,应交税费各科目就平了。
134楼
2023-03-28 19:29:47
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ lwulala 发表的提问:
2019年更正申报2018年增值税,更正申报后退增值税和附加税,退税的会计分录?
你好 借;银行存款,贷;应交税费——应交增值税,附加税
135楼
2023-03-28 19:56:27
全部回复
lwulala:回复邹老师 需要填结转分录吗?以前年度损益?
2023-03-28 20:16:37
邹老师:回复lwulala你好,附加税部分需要这样做分录 借;应交税费——附加税,贷;以前年度损益调整——税金及附加 借;以前年度损益调整——税金及附加,贷;利润分配—未分配利润
2023-03-28 20:29:43
lwulala:回复邹老师 增值税需要结转吗?
2023-03-28 20:57:46
邹老师:回复lwulala你好,增值税之前缴纳计入借方,现在退回计入贷方,不需要做其他结转的
2023-03-28 21:09:30

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