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多交增值税退税会计分录
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罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 欢喜猪 发表的提问:
老师您好,想问下如果小规模企业到国税局发票多交税了,但是发票已经作废,税款已经扣了怎么办
申请退税或下次申报的时候抵减。
256楼
2023-06-20 17:23:59
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 微笑~~ 发表的提问:
资源综合利用享受增值税即征即退政策,退回来的税怎么做会计分录
借:应交税费贷:营业外收入;借:银行存款贷:应交税费
257楼
2023-06-21 16:00:34
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微笑~~:回复袁老师 应交税费明细是已交税金吗
2023-06-21 16:28:29
微笑~~:回复袁老师 企业所得税享受收入减免10%,这10%做账吗
2023-06-21 16:49:55
袁老师:回复微笑~~不是,应交税费--减免税额,符合条件,可以享受的 了
2023-06-21 17:09:56
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 蔳荷绿 发表的提问:
请教老师,上月无票申报收入21760,本月初已交完增值税,本月发票开的是21420。,这月开票少开了,增值税多交了,但这月没有收入分录做?
这个21760剩余的无票收入还开吗
258楼
2023-06-21 16:30:21
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蔳荷绿:回复郭老师 是这样的:上月无票收入做的是21760,增值税这个月初已交,这个月对方又让开票,但是我们给对方实际是21420的货,对方让开21420,相当于我上月无票做多了,分录怎么做
2023-06-21 17:06:50
郭老师:回复蔳荷绿借应收-21760+21420贷主营业务收入,应交税费负数
2023-06-21 17:26:58
蔳荷绿:回复郭老师 不明白你写的什么意思?
2023-06-21 17:45:08
郭老师:回复蔳荷绿就是你能冲无票收入 主营业务收入也是负数,刚才写错了
2023-06-21 18:02:43
蔳荷绿:回复郭老师 分录这样做?借:应收21420 贷:主营业务收入 18955.75 销项额 2464.25 借:应收-21760 贷:主营业务收入-19256.64 销项-2503.36 ?我的销项是负数那接下来怎么做
2023-06-21 18:17:12
郭老师:回复蔳荷绿你可以试下能保存不 自己申报不了得去税务局申报
2023-06-21 18:42:27
蔳荷绿:回复郭老师 那我的这个销项负数是做留抵用还是怎么样?成本怎么冲回
2023-06-21 19:11:07
郭老师:回复蔳荷绿留抵,抵扣下月正数收入的销项 成本也多做了吗
2023-06-21 19:37:00
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 韩老师745638125 发表的提问:
公司查出一月份前任会计多缴纳了3000多元的增值税 7月份向国税局申请抵减 本期增值税销项税额 税务局核实同意抵交 应交93000抵减3000实交9000会计分录是什么
您好,多缴纳时的分录是,借:应交税费-未交增值税,3000,贷:现金或者银行存款,3000。本月应交分录,借;应交税费-应交增值税-转出未交增值税,93000,贷:应交税费-未交增值税,93000元。交税后,借:应交税费-未交增值税,90000,贷:现金或者银行存款,90000,就平账了。
259楼
2023-06-21 16:53:54
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 价值观 发表的提问:
借应交税费未交增值税 贷应交税费-增值税-转出多交增值税,这个分录是工作中误报增值税产生多缴额的情况下做的分录吗?
不是的,这个是正常的结转增值税的分录。
260楼
2023-06-21 17:20:59
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价值观:回复张艳老师 转出多交增值税这个科目用于什么时候
2023-06-21 17:45:19
张艳老师:回复价值观这个科目一般很少使用的,其是用来反映企业月度终了转出多交的增值税。
2023-06-21 18:07:08
价值观:回复张艳老师 什么情况会多交呀
2023-06-21 18:23:20
张艳老师:回复价值观比如有预缴增值税的情形。
2023-06-21 18:44:16
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ ???????????? 发表的提问:
缴纳上月增值税的会计分录为舍么应交税费应交增值税已交税金,而不是未交增值税
你好,如果是一般纳税人 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款 而不是已交税金明细
261楼
2023-06-22 16:43:19
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李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 邵会计,外贸公司代账 发表的提问:
工程公司外地预交增值税会计分录,和实际交纳时的会计分录
预交增值税 借:应交税费——应交增值税(已交税金) 贷:库存现金(或银行存款) 在工程完工10天内,到注册地税务进行注销外管证,对这个项目的税进行清算,补交这个项目的税
262楼
2023-06-22 16:55:42
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邵会计,外贸公司代账:回复李爱文老师 为什么不是预交税金
2023-06-22 17:32:23
李爱文老师:回复邵会计,外贸公司代账也可以是预交税金,按项目进行核算处理。
2023-06-22 17:51:46
邵会计,外贸公司代账:回复李爱文老师 想请问一下预交税金这个科目,符合会计法吗,会计法上有这个科目吗
2023-06-22 18:14:04
李爱文老师:回复邵会计,外贸公司代账正常的是做在已交税金科目,实际工作中有的记在预交税金科目
2023-06-22 18:25:39
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 邵会计,外贸公司代账 发表的提问:
转出多交增值税,是不是意味着我要退税
您好,是的,意味着多交了增值税,需要申请退税,或者留着以后期间抵顶应交的增值税,因为退税的手续比较麻烦,一般企业不办理退税了。
263楼
2023-06-22 17:20:59
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邵会计,外贸公司代账:回复王雁鸣老师 那应交税金-预交增值税和应交税金-应交增值税-转出多交增值税有什么区别,像建筑企业预交的增值税应该放在哪个里面好
2023-06-22 17:48:34
王雁鸣老师:回复邵会计,外贸公司代账您好,这两者的区别就是两个不同的明细而已。前者是预交的增值税的记录科目,后者是一个过渡明细科目。建筑企业预交的增值税应该放在应交税费-预交增值税里好。
2023-06-22 18:05:38
邵会计,外贸公司代账:回复王雁鸣老师 那那个转出多交增值税一般在什么情况下会用到
2023-06-22 18:29:01
王雁鸣老师:回复邵会计,外贸公司代账您好,一般在有多交的增值税的时候会用到。但是很少用的。
2023-06-22 18:51:31
邵会计,外贸公司代账:回复王雁鸣老师 那预交增值税算不算多交增值税
2023-06-22 19:19:12
王雁鸣老师:回复邵会计,外贸公司代账您好,不算的。
2023-06-22 19:49:00
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 知识呗 发表的提问:
应交税费销项税转出未交增值税的会计分录
您好!销项税额跟转出未交增值税没有直接的会计分录来结转。
264楼
2023-06-23 16:19:32
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 双平 发表的提问:
软件企业增值税即征即退如何做会计分录
借;其他应收款 贷;应交税费-应交增值税(即征即退) 借;银行存款 贷;其他应收款
265楼
2023-06-23 16:35:28
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方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 赵云 发表的提问:
1-待抵扣增值税的分录,2-待认证增值税分录,3-进项转出分录,4-多交增值税,5-预交增值税分录,5个。直接分录就行
借:固定资产/在建工程 (发票注明的不含税价)   应交税费——应交增值税(进项税额)(按发票注明税款的60%入账)       ——待抵扣进项税额 (按发票注明税款的40%入账)   贷:银行存款/应付票据/应付账款 借在途材料/材料采购等   应交税费——待认证进项税额   贷:银行存款/应付票据/应付账款 借管理费用或库存商品 贷应交税费-应交增值税-进项税额转出 借:应交税费——未交增值税   贷:银行存款 多交一般情况下不用。
266楼
2023-06-23 16:54:25
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Flower--老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ 路路 发表的提问:
印花税多交了,税局联系我退回了,退回的印花税会计分录是什么?计提的部分需要红冲吗
同学你好,如果您是多记提了,退回来的就把计提的和缴纳的全部红冲,如果是减免的,借银行存款贷营业外收入
267楼
2023-06-23 17:17:59
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路路:回复Flower--老师 不是减免,是税局系统问题多收了。然后退还给我们了。
2023-06-23 17:42:16
Flower--老师:回复路路借:银行存款 借:应交税费-印花税 (红字)
2023-06-23 18:05:19
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 孟柏秀 发表的提问:
请问老师,交过增值税还要做什么会计分录,让未交增值税平账,还是贷方一直为负数
一般纳税人吗? 贷方负数是多交的,留底的,你们有这种情况吗
268楼
2023-06-24 16:18:01
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孟柏秀:回复郭老师 不是,我交增值税时候,就直接做账,借:未交增值税100,贷银行存款,这样会计软件上就直接显示贷方为-100。我交增值税会计分录对不?要做什么分录让她平吗?
2023-06-24 16:42:54
孟柏秀:回复郭老师 知道了,交之前是要先结转增值税为未交增值税到贷方,这样借方未交增值税就平了
2023-06-24 17:06:36
孟柏秀:回复郭老师 是不是老师
2023-06-24 17:30:23
郭老师:回复孟柏秀是的,需要结转,借转出未交增值税贷未交增值税
2023-06-24 17:40:38
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 晨均 10463438 发表的提问:
老师,前会计19年末账上应交增值税为5415.94,实为7801.60,现要调增的会计分录怎么做呢
你好,同学。 你是什么情况要调增
269楼
2023-06-24 16:32:11
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晨均 10463438:回复陈诗晗老师 前会计是事业单位会计兼职的,账上全是乱的,看不所以然来,想直接把我今年接手的期数调正就好
2023-06-24 17:11:01
陈诗晗老师:回复晨均 10463438借 以前年度盈余调整 贷 应交税费 7801.6-5415.94
2023-06-24 17:34:43
晨均 10463438:回复陈诗晗老师 以前度盈余再转末分配利润吗
2023-06-24 17:54:46
陈诗晗老师:回复晨均 10463438是的,你最后的归属是未分配利润。
2023-06-24 18:22:10
晨均 10463438:回复陈诗晗老师 老师,再帮我看下回冲多提的折旧分录怎么做呢,麻烦帮我列下步骤
2023-06-24 18:38:09
陈诗晗老师:回复晨均 10463438多计提折旧 借 累计折旧 贷 以前年度盈余调整
2023-06-24 18:59:48
方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 发表的提问:
这个月应交增值税58.41,还要做什么分录吗 ?怎么做会计分录
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 58.41 贷:应交税费-未交增值税 58.41
270楼
2023-06-24 16:47:12
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