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未认证发票税额会计分录
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 高冬梅 发表的提问:
我有张进项税额的发票过认证期,未认证,会计分录怎么做?
借:库存商品 贷:应付账款
1楼
2022-12-19 09:24:58
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 发表的提问:
#收到发票,然后付款,发票未认证,怎样做会计分录#
您好 借:成本费用等 应交税费——待认证进项税额 贷:银行存款
2楼
2022-12-19 10:22:11
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梦:回复bamboo老师 #待认证进项税额被我写成待抵扣进项税额这样行吗?#
2022-12-19 10:50:41
梦:回复bamboo老师 #待认证进项税额被我写成待抵扣进项税额这样行吗?#
2022-12-19 11:10:08
bamboo老师:回复没有太大问题 这样写也可以
2022-12-19 11:30:47
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 仲夏蔷薇 发表的提问:
未入账 但是已认证专票 进香税额发票如何做会计分录
你好,认证了是必须要入账的
3楼
2022-12-19 11:48:04
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仲夏蔷薇:回复邹老师 进货的时候 借 库存商品 贷 应付货款 (扣除了税额的) 付款多多时候 借 应付账款 借进项税额 贷 银行 但是现在我只做了进货的步骤 货款还没有支付 我就把发票认证了 那怎么补救做分录
2022-12-19 12:13:46
邹老师:回复仲夏蔷薇借;库存商品 应交税费(进项税额) 贷;应付账款 这个是正确的分录
2022-12-19 12:24:34
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.89w
引用 @ yoyo 发表的提问:
请问这个月的发票未认证会计分录
可以在下个月再把抵扣联认证抵扣掉的,所以发票联会计分录可以这样来入账: 借:原材料/库存商品 应交税费--应交增值税-待抵扣进项税 贷:应付账款/应付货款 在第二个月把抵扣联认证抵扣过后,即可把抵扣进项税转入进项税额中的,会计分录如下: 借:应交税费--应交增值税-进项税额 贷:应交税费--应交增值税-待抵扣进项税
4楼
2022-12-19 13:12:40
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 阳光 发表的提问:
进项发票认证后未报税怎么做会计分录
您好 做会计分录的时候税金进入应交税费——待抵扣进项税额就可以了
5楼
2022-12-19 14:32:51
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 发表的提问:
当月收到发票,但未认证会计分录
你好!借库存商品等 应交税费-应交增值税(待认证进项税)贷现金等。
6楼
2022-12-19 15:59:44
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 自由的发带 发表的提问:
你好老师,已认证抵扣进项税额但未入账的红冲发票会计分录
你收到发票时没有入账吗 ?你后来的分录 是咋写的 ?
7楼
2022-12-19 17:15:36
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 幸运星 发表的提问:
增值税发票未认证是,会计分录应该怎么处理?
没认证做待认证进项税额就可以
8楼
2022-12-19 18:11:04
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沈家本老师
职称:注册会计师,税务师,律师
4.99
解题: 0.6w
引用 @ 心简单,世界就简单 发表的提问:
增值税专用发票本月未认证怎么做会计分录?
你好,如果说购买商品,但是您暂时未认证进项税额的话,应该是 借:库存商品 应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额 贷:银行存款 到次月实际抵扣时, 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额 为您提供解答,祝学习愉快
9楼
2022-12-19 19:20:29
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心简单,世界就简单:回复沈家本老师 不是做待认证进项税额吗?
2022-12-19 19:51:35
沈家本老师:回复心简单,世界就简单您好,待抵扣进项税额是经认证以后等待以后再抵扣的税额。待认证进项税额是取提进项税凭证以后,当月没有认证,等以后抵扣税额时再认证抵扣的税额。 如果您拿到发票之后尚未进行认证的,您可以计入待认证进项税额。 为您提供解答,祝学习愉快
2022-12-19 20:09:13
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 黄妹妹 发表的提问:
商业公司,收到发票先认证,未入库,会计分录,入库了,会计分录
你好!你可以借在途物资 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷应付账款 然后借库存商品等 贷在途物资
10楼
2022-12-19 20:12:30
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 哩哩啦啦啦啦啦啦所所 发表的提问:
未收到发票时同,会计分录怎么做,收到发票认证了,会计分录又怎么做
你好,是购进货物没有收到发票,今后又收到了发票吗?
11楼
2022-12-19 21:39:26
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哩哩啦啦啦啦啦啦所所:回复邹老师 因为前期发票没有认证,所以未入帐,这个月认证了一部分,从这个月开始入帐摊销可以吗?
2022-12-19 22:08:16
邹老师:回复哩哩啦啦啦啦啦啦所所你好 取得发票没有认证 借;相关科目 应交税费(待认证进项税额) 贷;银行存款等科目 发票认证了 借; 应交税费(进项税额) 贷; 应交税费(待认证进项税额) 你所指摊销是?
2022-12-19 22:24:25
哩哩啦啦啦啦啦啦所所:回复邹老师 能说一下详细的会计分录吗
2022-12-19 22:36:43
邹老师:回复哩哩啦啦啦啦啦啦所所你好,这个就是详细的分录啊 取得发票没有认证 借;相关科目 应交税费(待认证进项税额) 贷;银行存款等科目 发票认证了 借; 应交税费(进项税额) 贷; 应交税费(待认证进项税额)
2022-12-19 22:48:29
哩哩啦啦啦啦啦啦所所:回复邹老师 付款时,借预付帐款 240万 贷 银行存款240万 每月摊销时 借制造费用20万 贷预付帐款20万 收到认证发票时 借长期待摊费用186.9 应交税金-应交增值税进项税额33.1万, 贷预付帐款220 ,这样对吗
2022-12-19 23:07:30
邹老师:回复哩哩啦啦啦啦啦啦所所你好,应当是取得发票先计入长期待摊费用,然后摊销计入制造费用才是的
2022-12-19 23:31:37
哩哩啦啦啦啦啦啦所所:回复邹老师 那就是未取得发票,实际支付了,也不用先摊销是吗
2022-12-19 23:51:26
邹老师:回复哩哩啦啦啦啦啦啦所所你好,需要取得发票才做摊销的
2022-12-20 00:19:51
哩哩啦啦啦啦啦啦所所:回复邹老师 好的,谢谢,那取得发票的时间不一至,有早有晚,那这个怎么分摊
2022-12-20 00:45:50
邹老师:回复哩哩啦啦啦啦啦啦所所你好,根据发生的长期待摊费用总金额/预计受益期限计算平均摊销
2022-12-20 00:57:20
哩哩啦啦啦啦啦啦所所:回复邹老师 如果1月50万,2月80万,3月70万,那1月底要摊销吗?
2022-12-20 01:12:47
邹老师:回复哩哩啦啦啦啦啦啦所所你好,这个费用发生完了什么时候受益就需要开始摊销的
2022-12-20 01:28:03
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 俊秀的金针菇 发表的提问:
增值税发票已认证但未抵扣的会计分录怎么做
您好 借 材料费用等 应交税费~待抵扣进项税额 贷 应付账款等
12楼
2022-12-19 22:41:16
全部回复
吴少琴老师
职称:会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 罗清 发表的提问:
发票收到当月未认证,会计处理及分录
借库存商品 应交税费-增值税-待认证进项 贷应付账款
13楼
2022-12-19 23:45:49
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ L. 发表的提问:
增值税发票已认证但未抵扣的会计分录怎么做
您好 借:材料费用等 应交税费——待抵扣进项税额 贷:应付账款等
14楼
2022-12-20 00:36:07
全部回复
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 黄妹妹 发表的提问:
1发票认证,未入库,2入库,发票未认证,3收到负数发票,4开负数发票,会计分录怎么做
1发票认证,未入库,借 在途物资 应交税费--应交增值税( 进项税额 )贷 应付账款 2入库,发票未认证,借 库存商品或原材料 应交税费--应交增值税( 待认证进项税额 ) 贷 应付账款。 3收到负数发票,借 库存商品或原材料 负数 应交税费--应交增值税( 进项税额 ) 负数 贷 应付账款 负数。 4开负数发票,借 应收账款负数 贷 主营业务收入负数 应交税费--应交增值税( 销项税额 ) 负数。
15楼
2022-12-20 02:01:25
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