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年底暂估成本的会计分录
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老刘
职称:,高级会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.88w
引用 @ 文静的荔枝 发表的提问:
年底做了暂估主营业务成本,年后拿到发票是当年的,可以冲掉之前的暂估吗?具体做什么分录呢?
你当时暂估应该是:借:工程施工 贷:应付账款一暂估成本 冲这笔就行。主营业务成本不动了
46楼
2023-02-15 21:53:59
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 淡然 发表的提问:
老师,项目本年成本有支出,年底估算收入的会计分录是?
你好! 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费…应交增值税(销项税额)
47楼
2023-02-20 20:43:47
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 暖暖 发表的提问:
暂估劳务成本会计分录怎么写。
借:劳务成本 贷:应付账款——暂估应付账款
48楼
2023-02-20 20:49:32
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暖暖:回复bamboo老师 钱已预付,我写成工程成本暂估,冲预付可以吗
2023-02-20 21:04:30
bamboo老师:回复暖暖如果已经预付 可以写冲预付
2023-02-20 21:23:40
暖暖:回复bamboo老师 借方就写工程成本,做暂估
2023-02-20 21:42:29
bamboo老师:回复暖暖可以 借:工程成本 贷:预付账款——暂估预付账款
2023-02-20 22:06:04
暖暖:回复bamboo老师 下月发票来了怎么冲。
2023-02-20 22:32:31
bamboo老师:回复暖暖借:预付账款——暂估预付账款 应交税费——应交增值税——进项税额(如有) 贷:预付账款
2023-02-20 22:55:03
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 蓝色的梦 发表的提问:
请教育老师:2018年暂估成本会计分录是:借工程施工贷预付账款-分包,那我2019年分包开发票我要冲2018年暂估成本会计分录怎么做呢?我这怎么也做不平
您好 请问您暂估的金额跟发票金额一致么
49楼
2023-02-20 21:01:21
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蓝色的梦:回复bamboo老师 一致
2023-02-20 21:21:24
bamboo老师:回复蓝色的梦收到发票 借:贷预付账款-分包 贷:预付账款
2023-02-20 21:36:38
蓝色的梦:回复bamboo老师 不用工程施工这个科目吗?
2023-02-20 22:03:54
蓝色的梦:回复bamboo老师 还有进项税额怎么做帐呢?
2023-02-20 22:31:52
bamboo老师:回复蓝色的梦您前面已经计入了工程施工了 这里如果暂估金额一致 可以不用 您暂估的时候包含了可抵扣的进项税金额么?
2023-02-20 22:46:36
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 蓝色的梦 发表的提问:
请教老师:2018年暂估成本会计分录是:借工程施工贷预付账款-分包,那我2019年分包开发票我要冲2018年暂估成本会计分录怎么做呢?我这怎么也做不平
要冲,你直接做相反的分录就是了。
50楼
2023-02-20 21:13:59
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蓝色的梦:回复陈诗晗老师 我取得发票进项税额怎么做在分录里?
2023-02-20 21:57:52
陈诗晗老师:回复蓝色的梦首先,把之前分录冲红 然后 借:工程施工 应交税费 进项 贷:预付账款
2023-02-20 22:21:49
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ ? 发表的提问:
老师,暂估成本会计分录怎么写
你好,暂估入库的分录是 借:库存商品或原材料 ,   贷:应付账款-暂估 结转成本的分录是 借:主营业务成本  , 贷:库存商品
51楼
2023-02-20 21:32:59
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?:回复邹老师 老师,直接借:主营业务成本 ,贷:应付账款-暂估 行吗
2023-02-20 21:50:02
邹老师:回复?你好,一般不会这样直接暂估成本的 
2023-02-20 22:01:21
?:回复邹老师 好的,老师,那下个月收到发票就把之前暂估的成本冲红是吗
2023-02-20 22:26:42
邹老师:回复?你好,是的,是这样处理的
2023-02-20 22:49:27
?:回复邹老师 老师,暂估成本也是可以期末的时候结转损益吧
2023-02-20 23:14:45
邹老师:回复?你好,是的,是这样的 
2023-02-20 23:44:24
?:回复邹老师 老师,我明明结转了1283000.00元的主营业务成本,为什么结转损益的时候显示的是主营业务成本是893000.00元,老师,我发了图片,你帮我看一下问题在哪
2023-02-20 23:56:18
邹老师:回复?你好,那就需要去检查是不是软件出错了 
2023-02-21 00:10:24
?:回复邹老师 软件出现什么情况下的错误会导致这样情况发生
2023-02-21 00:33:38
邹老师:回复?你好,这个就需要咨询软件开发单位客服人员才知道是什么原因导致的 
2023-02-21 01:01:59
曼曼老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.36w
引用 @ 学徒 发表的提问:
成本暂估入帐如何做会计分录?
你好,一般情况下,成本应以实际发生额予以确认,如果将要发生的成本能够确实可靠地估计并计量的话,也可以在当月按估计值入账,譬如月末,在发票未到,货物已到的情况下,应该暂估相关原材料或物资暂时入帐,待下月初应将此分录按暂估金额红字冲回。待发票到达后按实际发票列明金额处理。 例:11月13日购进A材料一批,验收入库数量10T,至月末结账时发票仍未到,货款未付。12月10日收到A材料发票,并支付价款120000.00元。 1.11月30日 借:原材料——A材料 117000元 贷:应付帐款 117000元(暂估值,根据上月购进同类材料价确认) 2.12月1日 借:原材料——A材料 - ××元 贷:应付帐款 - ××元 3.12月10日 借:原材料——A材料 120000元 应交税费——应交增值税(进项税额) 20400 贷:银行存款 140400元
52楼
2023-02-21 20:37:26
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 失眠的导师 发表的提问:
年底怎么暂估成本,等到来年了收到成本票了怎么冲掉暂估的成本
你好,当时的暂估分录怎么做的?
53楼
2023-02-21 20:42:53
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失眠的导师:回复郭老师 还没有做暂估成本呢
2023-02-21 21:11:42
郭老师:回复失眠的导师你好,你们单位主营是什么的?你要暂估什么业务的?
2023-02-21 21:27:19
失眠的导师:回复郭老师 我们是建筑安装
2023-02-21 21:41:33
郭老师:回复失眠的导师借工程施工贷应付账款借主营业务成本贷工程施工做这个暂估。
2023-02-21 21:52:13
郭老师:回复失眠的导师次年发票到了是什么业务的?
2023-02-21 22:09:22
失眠的导师:回复郭老师 收到材料发票
2023-02-21 22:25:18
失眠的导师:回复郭老师 这个收到的材料发票是专票,那个暂估的时候增值税是?
2023-02-21 22:50:53
郭老师:回复失眠的导师暂估的时候不用考虑增值税发票,到了之后红冲之前的暂估,然后再做发票的就可以。
2023-02-21 23:10:42
失眠的导师:回复郭老师 什么意思,不是很明白
2023-02-21 23:33:21
失眠的导师:回复郭老师 这样还能算去年的成本吗
2023-02-22 00:00:04
郭老师:回复失眠的导师暂估的和发票的一致的,不影响你的成本,直接冲主营业务成本就可以的。发票到了不也是增加了主营业务成本,实际你的成本还是做到了二一年里面。
2023-02-22 00:20:43
失眠的导师:回复郭老师 有分录吗
2023-02-22 00:50:00
郭老师:回复失眠的导师借应付账款贷工程施工, 借工程施工贷,以前年度损益调整 借工程施工 应交税费应交增值税进项 贷应付账款 借以前年度损益调整 贷工程施工。
2023-02-22 01:18:02
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 蓝色的梦 发表的提问:
请教老师:2018年暂估成本会计分录是:借工程施工贷预付账款-分包,那我2019年分包开发票我要冲2018年暂估成本会计分录怎么做呢?我这怎么也做不平
首先把之前的分录冲红,然后再收到发票时 借:工程施工 应交税费-增值税-进 贷预付账款 应付账款等
54楼
2023-02-21 20:49:22
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 反方向的钟 发表的提问:
核销暂估成本的会计分录要怎么做?
你好,借:主营业务成本 (红字) 贷:应付账款——暂估 (红字)
55楼
2023-02-21 21:13:54
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反方向的钟:回复立红老师 需要相应成本发票吗?
2023-02-21 21:32:28
反方向的钟:回复立红老师 还是发票单独记成本分录,这个做红字冲销
2023-02-21 21:45:49
立红老师:回复反方向的钟你好,不需要成本发票,摘要写明冲销哪比业务就行了。
2023-02-21 22:09:25
反方向的钟:回复立红老师 好的,谢谢老师
2023-02-21 22:23:30
立红老师:回复反方向的钟你好,不客气的,希望我的回答能够帮助到您。
2023-02-21 22:35:02
波德老师
职称:高级经济师(财政税收),中级会计师,税务师
4.94
解题: 0.91w
引用 @ K14617785746499 发表的提问:
没有原材料,缺成本,暂估会计分录从原材料开始暂估吗?
同学你好,如果真实购入了原材料将来能开发票就从原材料开始暂估
56楼
2023-02-21 21:32:59
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K14617785746499:回复波德老师 没有,就是先估,后期让老板补,怎么做全部会计分录
2023-02-21 21:50:48
波德老师:回复K14617785746499同学你好,入库借原材料贷应付账款—原材料暂估,出库借生产成本贷原材料
2023-02-21 22:10:30
K14617785746499:回复波德老师 谢谢老师
2023-02-21 22:22:46
波德老师:回复K14617785746499不客气,请对我的服务做出评价。
2023-02-21 22:43:24
陈老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.12w
引用 @ 沉浮 发表的提问:
老师,去年暂估的成本,借工程施工, 贷应付账款—暂估应付款,现在成本发票回来了,会计分录该怎么做?
借应付账款~暂估应付款 应交税费~增值税~进项 贷 应付账款
57楼
2023-02-22 20:12:40
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沉浮:回复陈老师 这样就是把成本发票直接用了2019年了的意思是吧?因为暂估了
2023-02-22 20:26:05
陈老师:回复沉浮是的,同学。工作愉快,记得好评哟
2023-02-22 20:50:59
沉浮:回复陈老师 老师,还得麻烦问您一下,暂估的发票只用了一个二级明细科目,比如1万元的暂估发票里包含了机械与人工,但是做账时只做了 借工程施工1万,但是现在回来的发票是7万元的机械和3万元的人工费,这时候该怎么进行账务处理?
2023-02-22 21:03:38
陈老师:回复沉浮你把之前暂估的冲红,然后再做一笔正确的分录就可以了
2023-02-22 21:20:20
沉浮:回复陈老师 好的,谢谢老师
2023-02-22 21:31:28
陈老师:回复沉浮祝工作愉快,帮我好评哟
2023-02-22 21:42:18
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 阿花 发表的提问:
建筑行业预估成本怎么做会计分录,以成本结算借:原材料-暂估 贷:应付账款-暂估结转成本:借:工程施工-合同成本-XXX-暂估 贷;原材料-暂估
你好,你给的分录就是预估材料,然后领用计入成本的分录 啊
58楼
2023-02-22 20:40:35
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阿花:回复邹老师 老师,这样做是对的吗?
2023-02-22 20:51:49
邹老师:回复阿花你好,把原材料明细根据材料名称设置,而不是暂估 工程施工——合同成本 就可以了
2023-02-22 21:16:19
阿花:回复邹老师 工程施工-合同成本 是不是要结转到主营业务成本里去
2023-02-22 21:32:26
邹老师:回复阿花你好,取得收入是需要结转到主营业务成本核算的
2023-02-22 21:56:24
小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ ♡ Aries。 发表的提问:
请问老师,去年12月,账面做了一个暂估成本的分录,借:主营业务成本-材料成本80000,贷:应付账款-暂估成本80000,现在收到一张50000的发票,主管会计让冲销暂估成本,我该怎么写分录呢?
您好,借以前年度损益调整,贷应付账款-暂估成本-50000,借以前年度损益调整,应交税费应交增值税,贷应付账款
59楼
2023-02-22 20:58:15
全部回复
♡ Aries。:回复小林老师 老师,是小规模纳税人,应交税费是怎么来的呢
2023-02-22 21:15:02
小林老师:回复♡ Aries。您好,那您没有应交税费
2023-02-22 21:37:03
♡ Aries。:回复小林老师 好的,谢谢老师
2023-02-22 22:00:22
小林老师:回复♡ Aries。您好,您客气,小林非常荣幸能够给您支持
2023-02-22 22:16:00
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 周媛 发表的提问:
广告公司暂估成本的会计分录怎么做?
你好,广告公司暂估成本,是材料成本,还是人工成本?
60楼
2023-02-22 21:22:53
全部回复
周媛:回复邹老师 属于材料,但是公司没有进原材料的,
2023-02-22 21:50:44
邹老师:回复周媛你好,既然是属于材料,怎么后面又说 :公司没有进原材料呢  
2023-02-22 22:01:37
周媛:回复邹老师 是属于车展活动的费用
2023-02-22 22:15:12
邹老师:回复周媛你好,借:劳务成本,贷:应付账款——暂估  然后取得收入结转到主营业务成本 
2023-02-22 22:39:06
周媛:回复邹老师 不可以直接借:主营业务成本?
2023-02-22 23:07:58
邹老师:回复周媛你好,是的,暂估的时候不可以直接计入主营业务成本的 
2023-02-22 23:26:18

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