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会计年末结账调帐与冲账
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 随遇而安 发表的提问:
出纳日记账与会计帐就不符合,怎么调节?
您好,要查清原因,之后再做凭证调整。
16楼
2022-12-20 08:59:08
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老王老师
职称:,中级会计师
4.98
解题: 0.61w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
老师,公司销售游戏币,去年会计把返利做成了收入,计算了销项税,多交了4456元销项税,今年做帐调整把去年的这笔分录冲销了,那这笔多交的销项税怎么做帐调整?因为冲销后账上的未交增值税与国税系统相差冲销这个数字
您好,冲销的这笔多交的销项税,不需要做账处理了,直接填写增值税申报表的时候,在无票收入里填写负数就可以了。
17楼
2022-12-20 10:21:11
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ Bonnie 发表的提问:
公司销售游戏币,去年会计把返利做成了收入,计算了销项税,多交了4456元销项税,今年做帐调整把去年的这笔分录冲销了,那这笔多交的销项税怎么做帐调整?因为冲销后账上的未交增值税与国税系统相差冲销这个数字
你好,销项税也冲回啊。
18楼
2022-12-20 11:44:33
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Bonnie:回复徐阿富老师 我们财务主管让冲销凭证,销项税也冲销,老师正确的处理方法是什么?
2022-12-20 11:57:50
徐阿富老师:回复Bonnie你好,对的啊,冲凭证,销项也冲掉,没错
2022-12-20 12:09:18
小洪老师
职称:CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ Victoria胜利 发表的提问:
老师,事业单位账务期末结账中财务会计收入与费用与预算会计的收入、支出有差异,是否可以结账?
你好基本差不多但是一般事业单位不可以结账
19楼
2022-12-20 12:35:03
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Victoria胜利:回复小洪老师 为什么呢老师?我的期初余额只有银行存款、财政应返还额度有余额?
2022-12-20 12:52:38
小洪老师:回复Victoria胜利这个准则规定事业单位不可以结账
2022-12-20 13:08:50
Victoria胜利:回复小洪老师 那这是一般会在哪里处差异呢?
2022-12-20 13:30:34
Victoria胜利:回复小洪老师 例如同一笔业务,暂付款时,只做财务会计、那预算会计不做的话就会有差异呀?
2022-12-20 13:56:13
小洪老师:回复Victoria胜利一般这个差异都是下一期调增在事业会计财务会计是对冲
2022-12-20 14:25:47
Victoria胜利:回复小洪老师 老师,那怎么对冲才能结账呢?
2022-12-20 14:55:44
小洪老师:回复Victoria胜利就是应收应付相互抵消呀
2022-12-20 15:12:55
Victoria胜利:回复小洪老师 我这里的其他应付款是项目拨款来的,暂时付不完。比如说其他单位拨款来合作项目经费,这样会夸年也使用不完呀?
2022-12-20 15:36:03
小洪老师:回复Victoria胜利那就一直挂账就好了,一直挂着
2022-12-20 15:56:25
Victoria胜利:回复小洪老师 那结账时,财务会计与预算会计不一致咋办?
2022-12-20 16:14:40
小洪老师:回复Victoria胜利做一个差异调整,这个差异调整我也没做过,因为企业会计不会出现这个差异
2022-12-20 16:44:11
王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 飘逸的大叔 发表的提问:
你好年末结帐后能放结账吗
新年好 主流的财务软件都可以反结账的
20楼
2022-12-20 13:47:59
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ ???????? 李和琴 发表的提问:
金蝶标准版的,年末反结账了,然后再结账就提示您的帐套文件是年末结账备份文件,不能进行年末结账,怎么办?
在系统中找到结账备份文件,改为其他的名字,然后再试! (备份文件名一般为AIB或BAK为扩展名) 建议咨询软件供应商!
21楼
2023-01-02 15:25:47
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何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 小仙女 发表的提问:
老师,接到一家账需要调账,可以直接反结帐到当月进行调整吗
可以的,这是我们学中常用的方法
22楼
2023-01-02 15:47:11
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小仙女:回复何江何老师 如果跟当时的报表不一致就去税务大厅调整报表就可以了吧
2023-01-02 16:17:37
何江何老师:回复小仙女是的同学没错的同学
2023-01-02 16:43:39
老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ Luck Fairy 发表的提问:
请教个问题出纳做的余额调节表期末结账出纳结账了,会计也得结账吧?
你好,这个不一定吧!出纳的业务相对简单些,他一结,会计就跟着结.....这二人肯定要打架!
23楼
2023-01-02 15:53:04
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Luck Fairy:回复老江老师 但是余额调节表的帐和会计的帐是一样的,打印出来的余额调节表不一样
2023-01-02 16:05:46
老江老师:回复Luck Fairy余额调节表,只是调节银行存款这一个科目!会计还有好多科目要看呢~~~ 你指的”打印出来的余额调节表不一样“是什么意思
2023-01-02 16:23:55
Luck Fairy:回复老江老师 我6月份做5月份余额调节表的时候余额调节表的时候,为什么未达账项还会显示2月的的,而且我3月份和4月份做的都是对的
2023-01-02 16:44:30
老江老师:回复Luck Fairy3,4月份做调节表了吗?
2023-01-02 17:02:21
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
老师,我们去年年末未冲回多缴的企业所得税,去年还未结账,我现在做红冲的账务处理做在去年年末好一点还是今年用以前年度损益来进行调整呢?
现在做红冲的账务处理做在去年年末好一点
24楼
2023-01-02 16:17:59
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 粗心的玉米 发表的提问:
你好,我想问一下年末反结账后帐套数据有调整,重新结账之后下一年的期初余额没有跟着变,该怎么办
你好, 是什么软件呢
25楼
2023-02-20 21:21:47
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 会计 发表的提问:
手工工会会计账月末需要结余嘛?怎么结,年末呢
月末需要结转损益的,结转至本年利润科目。等12月末,还要将本年利润结转至利润分配--未分配利润科目。 如果您对我的解答满意,请您及时给予好评,谢谢!!如果还有疑问,欢迎您继续提问。
26楼
2023-02-20 21:41:00
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会计:回复张艳老师 是计提利息 老师 计提为什么借银行存款
2023-02-20 21:55:25
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 2086324840 发表的提问:
会计年末结账是几号.....
你好!账上面是31号就可以了。
27楼
2023-02-20 21:53:59
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2086324840:回复宋生老师 是 12月31号吗。
2023-02-20 22:10:28
龙枫老师
职称:注册会计师,国际税收协会会员
4.99
解题: 1.55w
引用 @ 依然悠扬 发表的提问:
老师好,请问19年一月份会计做账时把缴水利基金做成了增值税,年末结账时才发现有差额,调账时要把这张凭证上的内容全部冲掉吗?只有这一处错误
你好,把这张冲掉重新做就行的啊
28楼
2023-02-21 20:53:48
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依然悠扬:回复龙枫老师 这张凭证全部要冲么?这张凭证缴纳和计提都在上面,
2023-02-21 21:05:24
龙枫老师:回复依然悠扬你好,一般是冲掉比较好再做的
2023-02-21 21:27:07
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 现实的小丸子 发表的提问:
老师,请看图片,总账的管理费用月末结转对不对?不对的话,能否说明正确结转方法;另外,月末
你好!图片呢?这边看不到,再发一遍
29楼
2023-02-21 21:17:55
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现实的小丸子:回复晓海老师 老师,请看图片,总账的管理费用月末结转对不对?不对的话,能否说明正确结转方法;另外,月末结转分录是:借:本年利润 贷:销售费用-结转 管理费用-结转 营业外支出 ---问题:此分录本年利润要登记总账跟明细账吗?
2023-02-21 21:36:28
晓海老师:回复现实的小丸子你好!你们是手工帐啊!如果是手工帐分录是对的。本年利润需要登记总账跟明细账。图片是总账账本吗?
2023-02-21 22:05:36
现实的小丸子:回复晓海老师 此图片是总账账本!本年利润 总账/明细账登完后,月末需要结转到利润分配吗?还是年终再结转过去?
2023-02-21 22:22:34
晓海老师:回复现实的小丸子手工帐一般是年末一次结转到未分配利润,财务软件一般是每月都结转
2023-02-21 22:48:17
现实的小丸子:回复晓海老师 那图片里结转的到底对否?我觉得应该最后一行结转应该是在贷方蓝字,图片里是借方红字,到底哪个对?困惑
2023-02-21 23:06:56
晓海老师:回复现实的小丸子你好!主要看你的记账凭证是蓝字还是红字,手工帐一般是红字。
2023-02-21 23:30:18
职称:
解题: 
引用 @ 冰清一洁 发表的提问:
几年的银行帐与实际银行帐不符如何调账
这个只有打印出银行对账单和银行日记账,一笔一笔核对,找出差异,追查原因,对应调账即可
30楼
2023-02-21 21:35:20
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冰清一洁:回复 几年的帐了,只能这样去调吗
2023-02-21 21:56:52
冰清一洁:回复 要是税务查账如何解释,这样调账要用到什么会计分录
2023-02-21 22:18:25
袁老师:回复冰清一洁是的啊 ,以前涉及损益的用以前年度损益调整
2023-02-21 22:42:00
冰清一洁:回复 有些帐是法人让打给他朋友的,根本不会还,这如何处理
2023-02-21 23:02:26
袁老师:回复冰清一洁挂往来啊。找发票冲销吧
2023-02-21 23:13:29
冰清一洁:回复 几十万呢,发票怎么找现在这行情
2023-02-21 23:29:52
袁老师:回复冰清一洁去税局代开吧 3%增值税
2023-02-21 23:50:48
冰清一洁:回复 已借款人的名义开票,开票内容开什么合适呢
2023-02-22 00:04:16
袁老师:回复冰清一洁如实开吧 涉及什么开什么吧
2023-02-22 00:33:57
回复冰清一洁你好,需要查明是什么原因造成的,然后做相应的调整分录的
2023-02-22 01:00:45
冰清一洁:回复 @邹老师:法人把款打给朋友,也就是送给他了根本不可能收回,这种如何调
2023-02-22 01:19:09
回复冰清一洁你好,你当时的分录是?
2023-02-22 01:36:40
冰清一洁:回复 @邹老师:直接未入账导致银行帐与实际不符
2023-02-22 01:47:30
回复冰清一洁借;营业外支出 贷;银行存款 可以做这个分录
2023-02-22 02:02:56
冰清一洁:回复 @邹老师:谢谢你老师
2023-02-22 02:26:55

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