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补交上年度收入会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ kk 发表的提问:
补上年度的收入301000,相对应的补交增值税18060,会计分录各怎么做
你好 借;应收账款等科目,贷;以前年度损益调整 ——主营业务收入301000,应交税费——应交增值税(销项税额 )18060 借;应交税费——应交增值税(销项税额 )18060,贷;应交税费-应交增值税(转出未交增值税)18060 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税)18060, 贷;应交税费-未交增值税18060 借;应交税费-未交增值税18060 , 贷;银行存款18060
1楼
2022-12-19 19:50:42
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kk:回复邹老师 那我应收账款挂什么科目
2022-12-19 20:19:13
kk:回复邹老师 以前年度损益调整不是在借方吗
2022-12-19 20:49:03
kk:回复邹老师 那我应收账款就挂着,不冲掉吗
2022-12-19 21:11:49
邹老师:回复kk你好,这个款项有收到吗? 因为是补做收入,所以以前年度损益调整是计入贷方,而不是借方的
2022-12-19 21:35:56
kk:回复邹老师 不是,这个是国税说我们收入少,我们补收入
2022-12-19 21:48:36
kk:回复邹老师 然后去国税补交了
2022-12-19 22:12:03
邹老师:回复kk你好,那这个收入款项是你单位之前已经预收了吗?
2022-12-19 22:32:58
kk:回复邹老师 你好,这是已经收了但没报收入
2022-12-19 22:48:32
邹老师:回复kk你好,那就是补做 收入分录就是了 借;预收账款,贷;以前年度损益调整 ——主营业务收入301000,应交税费——应交增值税(销项税额 )18060 借;应交税费——应交增值税(销项税额 )18060,贷;应交税费-应交增值税(转出未交增值税)18060 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税)18060, 贷;应交税费-未交增值税18060 借;应交税费-未交增值税18060 , 贷;银行存款18060
2022-12-19 23:14:31
kk:回复邹老师 那我相对应的城建税什么的怎么做,感觉做不平啊
2022-12-19 23:39:28
kk:回复邹老师 还有感觉应该是借库存现金,贷以前年度
2022-12-20 00:09:26
邹老师:回复kk你好,这个款项是通过现金收回的吗? 城建税这样做分录 借;以前年度损益调整, 贷;应交税费——附加税 借;应交税费——附加税 , 贷;银行存款
2022-12-20 00:22:21
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 紫鸢若舞 发表的提问:
补交上年度工会经费怎么做会计分录
您好,分录,借;应付职工薪酬-工会经费,贷:银行存款。
2楼
2022-12-19 21:16:13
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紫鸢若舞:回复王雁鸣老师 不通过以前年度损益调整吗
2022-12-19 21:40:03
王雁鸣老师:回复紫鸢若舞您好,不需要的。
2022-12-19 21:53:34
紫鸢若舞:回复王雁鸣老师 上年度没有计提的
2022-12-19 22:05:06
王雁鸣老师:回复紫鸢若舞您好,没有计提的,本年度计提即可。
2022-12-19 22:18:40
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 狂野的镜子 发表的提问:
补交上年度印花税如何做会计分录
你好,借;以前年度损益调整,贷;银行存款
3楼
2022-12-19 22:21:43
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 小陶子 发表的提问:
补交上一年度房产税滞纳金会计分录
你好,是分别补交了房产税和滞纳金 还是就是缴纳了房产税形成的滞纳金?
4楼
2022-12-19 23:44:26
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邹老师:回复小陶子如果是房产税,滞纳金 借;应交税费——房产税,营业外支出,贷;银行存款 如果 就是滞纳金,借;营业外支出,贷;银行存款
2022-12-20 00:12:50
小陶子:回复邹老师 是上一年度的没交 补交了税款和滞纳金 不用通过以前年度损益吗
2022-12-20 00:37:11
邹老师:回复小陶子你好,如果没有计提,就需要计提,计提需要通过以前年度损益调整科目的 完整的分录是 计提房产税,借;以前年度损益调整,贷;应交税费——房产税 实际缴纳的时候,借;应交税费——房产税,营业外支出,贷;银行存款 结转损益,借;利润分配——未分配利润,贷;以前年度损益调整
2022-12-20 01:01:33
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 闫杰 发表的提问:
补交上年度企业所得税款,并加收滞纳金,怎么做会计分录?
借;以前年度损益调整 贷;应交税费-企业所得税 借;应交税费-企业所得税 营业外支出 贷;银行存款
5楼
2022-12-20 00:38:54
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 左岸 发表的提问:
补交以前年度的残障金该如何做会计分录
你好 借;以前年度损益调整 贷;应付职工薪酬-残障金 借;应付职工薪酬-残障金 贷;银行存款等科目
6楼
2022-12-20 01:28:57
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王利老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.14w
引用 @ 风雨同行 发表的提问:
下年度补交上年的税费,而引起上年度亏损,亏损额可以以后弥补?会计分录怎么做?谢谢
可以弥补的亏损不用做分录,在汇算清缴时填报表就行
7楼
2022-12-20 02:40:28
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 眯眯眼的高跟鞋 发表的提问:
补交上年度的房产税和滞纳金,怎么做会计分录
你好! 借以前年度损益调整 营业外支出(滞纳金) 贷银行存款
8楼
2022-12-20 03:55:32
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 企业服务 发表的提问:
补交上年度的所得税,会计分录怎么做呀,求指导
借;以前年度损益调整 贷;应交税费-企业所得税 借;应交税费-企业所得税 贷;银行存款
9楼
2022-12-20 05:05:14
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企业服务:回复邹老师 老师,以前年度损益调整,我在科目下面增加,科目代码是多少
2022-12-20 05:34:29
邹老师:回复企业服务你好,这个是一级科目,而不是二级科目 代码不同软件会有所不同
2022-12-20 05:53:12
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 眯眯眼的高跟鞋 发表的提问:
补交上年度的房产税和滞纳金,怎么做会计分录
你好,房产税上年有做计提分录吗? 
10楼
2022-12-20 06:05:55
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沐子老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 0.04w
引用 @ gwj573 发表的提问:
补交上年度的增值税和滞纳金的会计分录怎么写
你好,缴纳增值税,借:应交税费-应交增值税-已交税金,贷:银行存款,滞纳金,借:营业外支出,贷:银行存款
11楼
2022-12-20 07:04:09
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gwj573:回复沐子老师 谢谢老师回答,因为这是税务局非得让我交的下脚料的费用。我还想问一下这个补交增值税必然有收入,是不是还要做一笔借银行存款或现金 贷应交税金-应交增值税-销项税额和其他业务收入啊?-
2022-12-20 07:43:11
沐子老师:回复gwj573没太明白您说的意思,是你们销售了一部分下脚料,有收入没有记,然后也少记了增值税吗?如果是这样的话,那是需要补充确认那笔收入的
2022-12-20 08:02:14
gwj573:回复沐子老师 是啊,查过账之后让我们补点17年的下脚料。销售废钢不含税一万八,补个三千多的增值税。
2022-12-20 08:28:24
沐子老师:回复gwj573嗯,那是需要同时确认收入的
2022-12-20 08:45:10
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 彩色的唇膏 发表的提问:
小企业会计准则补交上一年度附加税怎么做分录
借利润分配未分配利润贷应交税费, 借应交税费贷银行存款。
12楼
2022-12-20 07:58:36
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 失眠的啤酒 发表的提问:
弥补上年度亏损,会计分录?
借:本年利润 贷:利润分配——未分配利润
13楼
2022-12-20 08:49:16
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岳老师
职称:注册会计师、注册税务师
4.93
解题: 0.31w
引用 @ 蓝天 发表的提问:
本年度收入中冲抵上年度收入,会计分录,
麻烦将业务描述具体一些。
14楼
2022-12-20 10:13:15
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 正儿八经 发表的提问:
补交上年度的企业所得税和滞纳金怎么做会计分录
你好 借;以前年度损益调整 ,贷;应交税费-企业所得税 借;应交税费-企业所得税 , 营业外支出——滞纳金,贷;银行存款
15楼
2022-12-20 11:28:39
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正儿八经:回复邹老师 我在19年补交了18年的企业所得税和滞纳金,在汇算清缴的时候是不是应该把这个滞纳金放到纳税项目调整明细表中填写
2022-12-20 11:51:48
邹老师:回复正儿八经你好,滞纳金是放到纳税项目调整明细表中滞纳金栏次填写申报
2022-12-20 12:02:15
正儿八经:回复邹老师 虽然是在19年交的,但是所属却是18年的企业所得税,在汇算清缴的时候怎么填写表呢
2022-12-20 12:25:44
邹老师:回复正儿八经你好,补交的所得税不需要在汇算清缴的时候填写 只需要把滞纳金做纳税调增处理就是了
2022-12-20 12:44:42
正儿八经:回复邹老师 汇算清缴时,我想增加一个职工教育经费支出,那如果填报这个数字,我后期是需要完善什么手续的吗?比如发票之类的,还是发给员工现金?
2022-12-20 13:10:48
邹老师:回复正儿八经你好,是什么原因需要在汇算清缴的时候增加职工教育经费支出呢?
2022-12-20 13:39:48
正儿八经:回复邹老师 没有原因的,只是想做些调整。
2022-12-20 13:57:37
邹老师:回复正儿八经你好,调整得有依据的,而不是随意调整的 调整了需要取得相应支出的发票
2022-12-20 14:12:25
正儿八经:回复邹老师 感谢老师,辛苦了。
2022-12-20 14:34:06
邹老师:回复正儿八经不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2022-12-20 14:55:26

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