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帖子
把扣款挂到其它应收款会计分录
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张艳老师
职称:
注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题:
6.07w
引用 @
心语
发表的提问:
其它应付款,其它应收款怎么挂账,看借款,有的挂其它应收,但是收到多的挂其它应付
挂哪个科目要看具体经济业务
1楼
2022-11-22 10:18:53
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田老师
职称:
会计师
4.97
解题:
1.05w
引用 @
Best^^ 楠
发表的提问:
张三在帐上其它应收款和其它应付款里都有挂帐,我能不能把两个科目的余额做到一个科目里。直接做一笔分录,借:其它应付款 -张三,贷:其它应收款 -张三
可以的
2楼
2022-11-22 11:28:12
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Best^^ 楠:
回复
田老师
不需要附什么原始凭证吧
2022-11-22 11:51:14
田老师:
回复
Best^^ 楠
不用,在摘要里写调整会计科目
2022-11-22 12:04:40
宋生老师
职称:
注册税务师/中级会计师
4.99
解题:
29.28w
引用 @
晓晓
发表的提问:
老师,其它应收款在实际中主要核算什么呢?
您好!一般会核算下面的内容。 包括: 1.应收的各种赔款、罚款 2.应收出租包装物的押金 3.应向职工收取的各种垫付款项 4.备用金 5.存出保证金,如租入包装物支付的押金 6.预付账款转入 7.其他各种应收、暂付款项等等
3楼
2022-11-22 12:37:56
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岳老师
职称:
注册会计师、注册税务师
4.97
解题:
1.35w
引用 @
明
发表的提问:
收到出口退税款会计分录 贷:其它应收款-应收出口退税 这个其它应收款怎么结转掉?
不是结转掉,您之前已经做了“借:其他应收款”了。
4楼
2022-11-22 13:47:58
全部回复
明:
回复
岳老师
我就是要补之前的,借 其他应收款 -应收出口退税 贷什么?
2022-11-22 14:14:53
岳老师:
回复
明
借:其他应收款——应收出口退税 应交税费——应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额) 贷:应交税费——应交增值税(出口退税)
2022-11-22 14:35:25
明:
回复
岳老师
我就是要补之前的,借 其他应收款 -应收出口退税 贷什么?
2022-11-22 15:00:50
岳老师:
回复
明
借:其他应收款——应收出口退税 应交税费——应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额) 贷:应交税费——应交增值税(出口退税)
2022-11-22 15:19:06
朴老师
职称:
会计师
4.98
解题:
45.92w
引用 @
随遇而安
发表的提问:
老师,老板把公账上的钱转到个人账户,再从个人账户发工资,这样可以吗?我挂其它应收款 借,其它应收款 老板 贷,银行存款 借,应付职工薪酬 贷,其它应收款 老板 这分录没走现在,直接走的其它应收款可以吗?
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
5楼
2022-11-22 15:17:46
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随遇而安:
回复
朴老师
老师,工资不能直接走其它应收款吗?
2022-11-22 15:42:23
朴老师:
回复
随遇而安
你好,不能的哦,满意请给五星好评,谢谢
2022-11-22 15:56:38
佟老师
职称:
税务师,中级会计师
4.98
解题:
3.68w
引用 @
苗静
发表的提问:
结转专利费用,为什么前期要挂其它应付款,这个前期挂其他应付款的会计分录怎么做?
你好 借:管理费用 贷:其他应付款
6楼
2022-11-22 16:38:22
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苗静:
回复
佟老师
老师,我的意思是说前期挂其他的应付款的会计分录,不是结转后的
2022-11-22 17:09:46
佟老师:
回复
苗静
这个就是挂账分录,后期是支付分录。那他分录是怎么处理的
2022-11-22 17:31:48
玲老师
职称:
会计师
4.99
解题:
37.73w
引用 @
380267079
发表的提问:
老师,我公司收到老板的借款做为备用金,会计分录:借:其它应收款—备用金,贷:其它应付款—老板Xxx,对吗?
企业向老板借款 借银行存款贷其他应付款
7楼
2022-11-22 17:56:02
全部回复
380267079:
回复
玲老师
但这个做为备用金使用的?不能走备用金户吗?
2022-11-22 18:14:17
玲老师:
回复
380267079
走备用金户是什么意思
2022-11-22 18:38:30
380267079:
回复
玲老师
我报销费用时直接借管理费用,贷现金吗?
2022-11-22 18:54:32
380267079:
回复
玲老师
我一开始是这样走的,借现金,贷其它应付款Xxx老板
2022-11-22 19:21:29
玲老师:
回复
380267079
你好 这要看具体业务
2022-11-22 19:40:56
380267079:
回复
玲老师
最近看资料说不能这样走,疑惑了,但这笔款是确实要还老板的借款
2022-11-22 20:06:22
玲老师:
回复
380267079
你到底想问什么问题呢 ?
2022-11-22 20:18:20
380267079:
回复
玲老师
我是想确认一下我是一开始做的分录对还是最后听别人说的走其它应收款对
2022-11-22 20:29:19
玲老师:
回复
380267079
是第一个提问吗 对的就是我给你写的分录
2022-11-22 20:41:01
380267079:
回复
玲老师
好的!谢谢您耐心的答复!
2022-11-22 21:02:46
玲老师:
回复
380267079
不客气的! 如果您这个问题已解决请点五星好评!祝您工作学习愉快!
2022-11-22 21:16:01
森林老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
2.61w
引用 @
实操学堂
发表的提问:
结转专利费用,为什么前期要挂其它应付款,这个前期挂其他应付款的会计分录怎么做?从申请到结转的完整分录是什么
借其他应付款,贷银行存款 借无形资产,贷其他应付款
8楼
2022-11-22 19:13:39
全部回复
宋生老师
职称:
注册税务师/中级会计师
4.99
解题:
29.28w
引用 @
茉莉儿
发表的提问:
哪些事项可以记到其它应付款?
您好!企业除应付票据、应付账款、应付工资、应付利润等以外的应付、暂收其他单位或个人的款项。
9楼
2022-11-22 20:37:25
全部回复
宋生老师
职称:
注册税务师/中级会计师
4.99
解题:
29.28w
引用 @
圆宝宝
发表的提问:
销售汽车公司,收到车押贷款计入哪个会计科目,?挂其它应收款可以吗?
你好!可以的。你可以先计入其他应收款科目
10楼
2022-11-22 21:33:04
全部回复
老江老师
职称:
,中级会计师
4.99
解题:
3.48w
引用 @
失眠的荷花
发表的提问:
以前会计把应收账款挂到了其他应付款,该如何调整?
你好 差错更正呀 借应收贷款 贷其他应付款
11楼
2022-11-22 22:32:17
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bamboo老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题:
20.65w
引用 @
蓝玫瑰
发表的提问:
老师你好:请问以前年度挂错科目,把其他应付款挂在了其他应收款,现在如何处理,怎样做会计分录
您好 请问前面分录怎么写的 其他应收款挂账借方还是贷方的
12楼
2022-11-22 23:46:28
全部回复
蓝玫瑰:
回复
bamboo老师
你好老师前面分录: 借:银行存款 贷:其他应收款(韩某某); 贷方应是其他应付款
2022-11-23 00:12:12
bamboo老师:
回复
蓝玫瑰
那现在这样写分录 贷:其他应收款(韩某某) 贷方红字 贷:其他应付款 贷方蓝字
2022-11-23 00:39:04
蓝玫瑰:
回复
bamboo老师
老师你好: 借:其他应收款(韩某某)580(黑字) 贷:其他应付款 580(红字)
2022-11-23 01:02:15
bamboo老师:
回复
蓝玫瑰
您这样写分录的话 不平
2022-11-23 01:16:02
蓝玫瑰:
回复
bamboo老师
那借贷都是红字
2022-11-23 01:44:14
bamboo老师:
回复
蓝玫瑰
那也不对 您调整的话 按我上面那样写分录就好了
2022-11-23 02:08:14
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.47w
引用 @
粗暴的棉花糖
发表的提问:
上年错把一笔收款挂成了营业外收入,次年一月份怎么把这笔款调到其它应付
你好,今年的调整分录是 借:以前年度损益调整—营业外收入 贷:其他应付款
13楼
2022-11-23 00:40:24
全部回复
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.47w
引用 @
谢
发表的提问:
老师们,我们建账的时候把未分配利润挂到其他应付款科目了,现在要把它放到未分配利润科目,是这样做分录吗?借:其他应付款,贷:未分配利润
你好,是需要把之前挂账冲销的意思吗
14楼
2022-11-23 01:44:01
全部回复
谢:
回复
邹老师
是的,之前的会计把它挂在了其他应付款那里
2022-11-23 02:14:32
邹老师:
回复
谢
你好,可以这样做调整分录
2022-11-23 02:29:05
谢:
回复
邹老师
@邹老师:谢谢老师的指导!
2022-11-23 02:58:59
邹老师:
回复
谢
不客气,祝你学习愉快,工作顺利!
2022-11-23 03:13:13
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.47w
引用 @
谢
发表的提问:
我们建账的时候把未分配利润挂到其他应付款科目了,现在要把它放到未分配利润科目,是这样做分录吗?借:其他应付款,贷:未分配利润
你好,是需要把之前挂账冲销的意思吗
15楼
2022-11-23 03:02:04
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