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支付供应商货款会计分录
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 菱角????顾顾 发表的提问:
你好,我想问一下,我公司赔偿客户一部分不合格的货物,先从供应商处购买了要赔偿的这部分货物,再无偿的将这部分货物赔偿给客户,不收款。应怎么做会计分录?谢谢。
你好!发票是怎么开的?采购与正常的一样处理。无偿赠送一般是开折扣发票
151楼
2023-06-20 18:27:10
全部回复
菱角????顾顾:回复QQ老师 开折扣发票没开过,麻烦老师能具体说明一下吗。因为赔偿是不收客户的货款,那应如何入账呢?谢谢。
2023-06-20 19:12:29
菱角????顾顾:回复QQ老师 因为是赔偿给客户的,就没有开发票。
2023-06-20 19:40:56
QQ老师:回复菱角????顾顾你好,个人建议开红字折扣发票。计入销售费用处理
2023-06-20 19:51:32
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 爱江南 发表的提问:
供应商派了个人过来收货款 公司支付宝付款的话 需要对方提供什么证明是供应商那边的人
你好,有对方公章的收据就可以
152楼
2023-06-20 18:44:59
全部回复
爱江南:回复吴月柳 对方已经把发票给到我了 就怕这个人不是供应商那边的人 担心回头供应商说没收到货款
2023-06-20 19:00:03
吴月柳:回复爱江南有没对方公司委托收款证明?有就没事
2023-06-20 19:30:01
爱江南:回复吴月柳 @吴老师:没有 发票给到我了应该没事吧
2023-06-20 19:41:48
吴月柳:回复爱江南发票也是他带来吗?那应该没事
2023-06-20 19:54:44
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
银行存款付给供应商货款后,发现付错了,又以现在存款的方式存入银行,会计分录
借;银行存款 贷;库存现金 借;库存现金 贷;应付账款
153楼
2023-06-21 17:46:05
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 哭泣的电灯胆 发表的提问:
已经支付供应商货款,没有收到发票,已经入库要怎么分录
借库存商品贷银存 暂估入库
154楼
2023-06-21 17:58:01
全部回复
哭泣的电灯胆:回复郭老师 老师,现在遇到一个问题,比如已经付款是做的借,应付账款-某公司10万,入库确认开出的是专票,那做的是不含税的借,原材料9万,贷,应付账款-某公司9万
2023-06-21 18:09:09
哭泣的电灯胆:回复郭老师 会造成一种情况就是,应付账款余额在借方
2023-06-21 18:38:42
郭老师:回复哭泣的电灯胆借应付账款9贷银存 借原材料贷应付账款9 不会有余额
2023-06-21 18:59:39
哭泣的电灯胆:回复郭老师 实际付款是含税的,但是入库是按不含税的入库
2023-06-21 19:26:24
郭老师:回复哭泣的电灯胆暂估入库不需要考虑税 以后到了发票就可以平
2023-06-21 19:49:43
哭泣的电灯胆:回复郭老师 暂估入库不是要不含税的么,那现在9月份的已经报税了,应付账款余额在借方有没有什么风险啊?
2023-06-21 20:00:39
郭老师:回复哭泣的电灯胆发票以后能开来没有风险
2023-06-21 20:12:02
哭泣的电灯胆:回复郭老师 可以开来
2023-06-21 20:36:51
郭老师:回复哭泣的电灯胆那就有余额没有关系的
2023-06-21 21:03:44
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ gar 发表的提问:
之前,货物由供应商直接发给客户,是代理商,收到货款60000,现在老板付款给供应商15000,这个分录怎么做
借;银行存款 贷;预收账款 借;预付账款 贷;其他应付款
155楼
2023-06-21 18:13:56
全部回复
gar:回复邹老师 可以借 应收账款 银行存款 贷 主营业务收入 借 应付账款 贷其他应付款
2023-06-21 18:35:56
gar:回复邹老师 我想把应收跟应付体现出来
2023-06-21 18:59:35
gar:回复邹老师 所有的款都是客户收到货以后发生的
2023-06-21 19:20:01
邹老师:回复gar你好,可以的 可以用应付账款的借方表示预付
2023-06-21 19:42:41
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 高贵的月饼 发表的提问:
你好,给供货商预付300000元,货款共412550.82元,又重新打款112250.00元,余下0.82元领头抹掉。这批货款已结清,分录该怎么做?
借库存商品412550.82贷预付账款。 借预付贷银行存款112250,营业外收入0.82
156楼
2023-06-21 18:36:43
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高贵的月饼:回复郭老师 这样做可以吗 借库存412550.82 贷预付账款300000 银行存款1122550 营业外收入0.82
2023-06-21 19:03:27
郭老师:回复高贵的月饼你好,分录可以这么做的
2023-06-21 19:32:52
高贵的月饼:回复郭老师 你好,我们公司收到客户的承兑汇票500000元,是货款,我们公司着急用钱,又背书转让给了别家公司,备注了往来款,下午他们有转来现金492150元,扣掉了7850元,这样该怎么做分录呢?
2023-06-21 19:46:14
郭老师:回复高贵的月饼收到了钱,借银行存款财务费用贷应收票据。
2023-06-21 20:02:04
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 小幸运 发表的提问:
老师,我们是运费跟货款一起打给供应商,但供应商只开货款发票给我们,我们以后都不会收到运费发票,我们一般销售出商品,然后支付货款给供应商,供应商叫运输公司发货给客户,支付货款后的15天才会收到供应商货款发票发票,我想问下 方案一:支付货款时,借应付账款-货款900,应付账款-运费100,贷银行1000,收到发票时,应该是 借商品1000,贷应付账款-货款900,应付账款-运费100吗? 方案二: 我支付供应商货款加运费时,当做是借预付(或应付)账款1000,贷银行1000,等收到货款发票时,借商品900,贷预付900,多付给供应商的运费100,要怎么平账?
这个没有发票你可以单独做借销售费用运输费,这个汇算清缴纳税调增,混合销售,这个应该对方开货物这个发票包括运费,要不就运输公司开发票给你们,按原理是做库存商品下面,不过这个为了后续纳税调增方便建议直接做销售费用运输费 100 贷应付账款-运费100
157楼
2023-06-21 18:44:59
全部回复
小幸运:回复maize老师 老师,按规定运费应该做到库存商品的成本里的,但为了方便汇算纳税调增取数就做到销售费用,这样可行吗?
2023-06-21 19:04:45
maize老师:回复小幸运是的,是的,你不少交税,这样做可以,
2023-06-21 19:14:46
小幸运:回复maize老师 那我挂账做到应付或者预付-运费,不也一样?到时候也可以直接在应付-运费这里取数,只不过到时候该如何平这个应付账款的余额?或者按我方案二行吗?支付货款+运费1000元,借预付1000,贷银行1000,收到900元货款发票,借:商品900,贷预付900,冲掉了900的预付,还挂着100,这样可行????
2023-06-21 19:29:02
maize老师:回复小幸运那你这样一直都挂应付账款下面了,你转费用就可以平掉了,这个纳税调增取得是结转到损益科目下面了,利润表上面影响你利润才纳税调增,
2023-06-21 19:57:48
maize老师:回复小幸运你这个挂往来不影响利润,但是你这个平不了
2023-06-21 20:12:13
maize老师:回复小幸运不转损益对应的科目,这个不需要纳税调增
2023-06-21 20:26:27
小幸运:回复maize老师 所以老师您还是建议直接做销售费用-运费对吗?
2023-06-21 20:37:00
maize老师:回复小幸运是的,是的,是的,是的
2023-06-21 20:54:21
小幸运:回复maize老师 可是这样怕税局查的话不懂怎么解释呢,不符合做账的规则,因为本身运费应该加到商品成本里去的
2023-06-21 21:05:27
maize老师:回复小幸运你直接说没有取得发票呗,方便纳税调增,你这个没有少交税,税局一般不会说啥
2023-06-21 21:24:28
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 昏睡的树叶 发表的提问:
支付供货商的一部分货款用代金券支付,抵现金使用,分录怎么做
您好!借原材料 贷现金。支付多少钱做多少。
158楼
2023-06-22 18:25:43
全部回复
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ Yuner~小不点 发表的提问:
如果已经跟供应商不合作了,之前拿了货,可是多付了货款,账上应付账款的借方挂账,要如何调账?怎么做分录??
没有交易收不回来做借营业外支出 贷应付账款,
159楼
2023-06-22 18:31:46
全部回复
Yuner~小不点:回复maize老师 那营业外支出的二级明细要怎么写??
2023-06-22 18:58:25
Yuner~小不点:回复maize老师 那如果已经不跟供应商合作了,可是拿了货,进项发票也拿回来,货款没有给供应商,账上应付账款的贷方挂账,要如何调账,分录要怎么写??
2023-06-22 19:09:04
maize老师:回复Yuner~小不点做营业外支出其他中就可以,后续不需要付款做借应付账款 贷营业外收入
2023-06-22 19:38:07
Yuner~小不点:回复maize老师 营业外支出的二级明细是写:营业外支出-其他这样写??还是?
2023-06-22 20:02:55
maize老师:回复Yuner~小不点其他 这个,明细是是其他这个
2023-06-22 20:19:17
maize老师:回复Yuner~小不点(八)坏账损失 写这个坏账损失,更正之前回复,写这个,
2023-06-22 20:43:08
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 夏末 发表的提问:
9月应付给供货商货款2万元,其中我公司要收一笔佣金从应付款里扣除1万元,实际付了供货商1万元货款。这个分录如何做
你好 9月应付给供货商货款2万元,借:库存商品等科目 2万,贷:应付账款 2万 公司要收一笔佣金从应付款里扣除1万元,实际付了供货商1万元货款,借:应付账款 2万,贷:银行存款 1万,其他业务收入1万 
160楼
2023-06-22 18:41:59
全部回复
夏末:回复邹老师 好的老师
2023-06-22 18:54:00
邹老师:回复夏末祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以平价,谢谢。
2023-06-22 19:06:29
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 不安的草丛 发表的提问:
你好,上个月款也预付,本月收到货,但供应商增值税专票未到的会计分录怎么写?我上月预付时是借:预付账款--供应商 贷:银行存款, 本月该怎么写分录。
借库存商品贷应付账款暂估。
161楼
2023-06-23 17:49:11
全部回复
不安的草丛:回复郭老师 库存商品后面要加暂估二级科目吗?贷方为什么不是预付账款---供应商?
2023-06-23 18:11:25
郭老师:回复不安的草丛你好 按不含税的暂估的 不考虑增值税
2023-06-23 18:22:18
不安的草丛:回复郭老师 不考虑增值税我知道,就是不明白 库存商品后面是否要加 暂估 这个二级科目吗?贷方为什么是应付账款--暂估,而不是预付账款---供应商?
2023-06-23 18:39:03
郭老师:回复不安的草丛加不加都可以的,暂估的时候不用做预付账款,做到应付账款就可以的。
2023-06-23 18:57:30
不安的草丛:回复郭老师 我上月预付时是借:预付账款--供应商 ,请问为什么暂估不用继续延用 预付账款---供应商, 而用另一个科目应付账款呢?
2023-06-23 19:12:49
郭老师:回复不安的草丛如果做到预付账款里面的话,你看不出是暂估的哪一部分吧。你想看暂估的话,看应付账款暂估不就可以啦。
2023-06-23 19:33:49
不安的草丛:回复郭老师 好的好的,谢谢啦。
2023-06-23 19:52:49
郭老师:回复不安的草丛不用客气 周末愉快
2023-06-23 20:15:30
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 女王国际-英英即Lucy 发表的提问:
支付供应商退票差额款怎么做分录呢
借应收账款贷银行存款
162楼
2023-06-23 18:17:30
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女王国际-英英即Lucy:回复方老师 @方老师:这个是收供应商退票款哦,不是客户,也就是我们付给供应商付多了,然后供应商又把多付的款退给我们了,
2023-06-23 18:33:51
方老师:回复女王国际-英英即Lucy借银行存款或现金 贷应付账款负数或预付账款
2023-06-23 18:58:39
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 婉儿 发表的提问:
老师,付款给供应商做借应付账款贷银行存款,收到货物做入库,借库存商品贷??收到发票会计分录??怎么做
你好,收到货物发票没到:借库存商品(不含税金额)贷应付账款(暂估) 发发票到了先冲红暂估凭证,再按照发票借库存商品 借应交税费(进项)贷应付账款
163楼
2023-06-23 18:38:59
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 学堂用户9855 发表的提问:
应收款的公司对方把好货款直接款付给我们的供应商,但是供应商是开专票给我们的。这会计分录怎么做合适。
借库存商品贷应收账款。
164楼
2023-06-24 17:22:35
全部回复
郭老师:回复学堂用户9855借库存商品应交税费应交增值税进项贷应收账款。
2023-06-24 17:40:09
学堂用户9855:回复郭老师 提供技术服务的
2023-06-24 17:51:51
郭老师:回复学堂用户9855借主营业务成本应交税费应交增值税进项贷应收账款。
2023-06-24 18:11:42
学堂用户9855:回复郭老师 还有一种情况,就是应收款公司把一些款项(没有发票,比如手续费)直接抵扣了,,实际付款没有达到开出的专票金额
2023-06-24 18:27:02
郭老师:回复学堂用户9855你好,做到财务费用里面的。
2023-06-24 18:49:42
学堂用户9855:回复郭老师 那没有原始凭证。可以么
2023-06-24 19:06:17
郭老师:回复学堂用户9855你好,这个没有关系的,可以。
2023-06-24 19:34:56
学堂用户9855:回复郭老师 好的谢谢
2023-06-24 19:58:32
郭老师:回复学堂用户9855不用客气,工作愉快。
2023-06-24 20:16:30
学堂用户9855:回复郭老师 那供应商之前已经挂应付账款,那第一个问题是不是可以直接分录应付账款,和应收账款抵呢
2023-06-24 20:39:57
郭老师:回复学堂用户9855你好是的,可以这么做的。
2023-06-24 21:00:26
学堂用户9855:回复郭老师 这个付款没有原始凭证呢。可以么?
2023-06-24 21:14:12
郭老师:回复学堂用户9855对方就不能给你写个东西吗?委托书没有吗?
2023-06-24 21:37:04
郭老师:回复学堂用户9855要不你怎么能做平了他?
2023-06-24 22:00:55
学堂用户9855:回复郭老师 对方就直接抵扣,付尾款。
2023-06-24 22:20:31
郭老师:回复学堂用户9855三流不一致现在 你欠a 结果b给你提供服务
2023-06-24 22:39:20
学堂用户9855:回复郭老师 在a的平台给b提供服务,b直接抵扣a的费用付差额。直接抵扣没有提供凭证。
2023-06-24 23:03:51
郭老师:回复学堂用户9855本来借应收b贷主营业务收入 借主营业务成本贷应付a ab对冲 得吃一个委托书 你们委托b付款给a
2023-06-24 23:22:30
郭老师:回复学堂用户9855要不永远挂着一个余额
2023-06-24 23:36:06
王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 实操学堂 发表的提问:
老师,一般纳税人,当月支付给供应商货款,一部分当月开具发票,一部分次月开具发票,怎么做会计分录呢
你好 借:主营业务成本等%2B增值税 预付账款  这里是下一个月要准备开发票的钱 贷:银行存款 下一个月 借:主营业务成本等 贷:预付账款
165楼
2023-06-24 17:44:49
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