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支付供应商货款会计分录
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李老师
职称:注册税务师,中级会计师
5.00
解题: 0.73w
引用 @ 红叶 发表的提问:
老师,供应商退回货款的分录怎么做呀,之前支付货款时是:借应付账款,贷银行存款,现退回怎么做
借银行 贷应付账款
196楼
2023-07-04 18:17:58
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明烨老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 0.16w
引用 @ 激情的玫瑰 发表的提问:
商品采购时的会计分录,借:库存商品,贷:应付帐款,现在给供应商结帐的会计分录咋写?
您好: 借:应付账款 贷:银行存款
197楼
2023-07-05 17:51:49
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激情的玫瑰:回复明烨老师 谢谢老师!
2023-07-05 18:13:47
明烨老师:回复激情的玫瑰您好: 不客气,祝您一切顺利。
2023-07-05 18:26:37
彩丽老师
职称:初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ 有些幸福不是我的 发表的提问:
供应商从货款扣除的运费以及销售货用单,会计分录如何做是借:销售费用——运费,销售运费——办公费,贷:应付账款——供应商,您看对吗
同学你好,销售货用单是什么情况由供应商扣款?
198楼
2023-07-05 18:01:07
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有些幸福不是我的:回复彩丽老师 应该是对方用的销售单,从经销商的货款里扣除的
2023-07-05 18:17:50
彩丽老师:回复有些幸福不是我的供应商用的销售单,费用由经销商承担?这个不太合理
2023-07-05 18:44:10
有些幸福不是我的:回复彩丽老师 下次对帐的时侯问
2023-07-05 19:03:16
有些幸福不是我的:回复彩丽老师 这样做对
2023-07-05 19:22:47
彩丽老师:回复有些幸福不是我的供应商垫付的运费,应按进货数量摊销计入 库存商品/原材料 单价中, 借:库存商品/原材料 贷:应付账款—供应商
2023-07-05 19:43:14
有些幸福不是我的:回复彩丽老师 那就是不用进入销售费用
2023-07-05 20:05:07
彩丽老师:回复有些幸福不是我的是的,不用进入销售费用
2023-07-05 20:17:57
职称:
解题: 
引用 @ Memmory L 发表的提问:
我们是汽车销售企业,我们和B企业共同出资购买一辆车。我们出资80%,B企业出资20%,车辆总价为379600。我们正常流程应该是B企业先把他要付的20%款项(即379600*20%=75920)先给我们,我们再把我们自己要出的80%(即80%*379600=303680)和他们要出的20%款项,共100%(379600元)一起打给供货商。 但是,现在B企业在尚未打20%款项给我们的情况下,先私自转了13600元给供应商,那这13600元里面,我们有480是他帮我们付款的,所以他划款给回我们的时候,我们就只是收到62440元(75920-13000-480),我们就划款366000的款项给供应商,其中这13600是没有走过我们银行流水账,老师我现在在私帐上应该怎样做这个会计分录
学员你好,B企业已经支付13600元,B企业应该转账到贵公司的款项=B企业实际需要支付75920-已经支付13600=62320元。与B企业款项可以通过“其他应收款-B企业”科目核算。
199楼
2023-07-05 18:17:59
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Memmory L:回复 老师,B企业只把B企业实际需要支付75920-帮我已经支付480=62440元付给我们,那我们自己核算的的成本应该是303680,我全部分类应该怎样做
2023-07-05 19:02:31
回复Memmory L@Memmory L:学员你好,B企业已经私自转的13600元不用核算进去?你们实际付款给供货商只需要支付366000元,你们收B企业款项=75920-13600=62320元,而你们公司实际需要支付80%是303680+收B企业的62320=366000元。
2023-07-05 19:16:57
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 温婉的向日葵 发表的提问:
 老师,我们要供货商开含税10万元17点的增票,供货商要求另外支付4500元,请问供应商不是要交1.45万的税,请问这个4500元跟1.45万元供应商是怎么平衡的
您好!他也有进项可以抵扣的,实际税负率不需要17%。
200楼
2023-07-06 17:38:04
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小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 木 木 发表的提问:
商超行业的退货应该怎么做分录?1、供货商送货过来没有付货款 2、未等到给供货商付款时,有些商品需要退货?这两者的分录怎么做?
、供货商送货过来没有付货款 借:库存商品 进项 贷:应付账款 以上用红字金额表示。 未等到给供货商付款时,有些商品需要退货 两个处理都是一样的,都没有付款
201楼
2023-07-06 17:54:03
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木 木:回复小惑老师 不懂,送货过来时应该是收到商品借库存,贷应付 吗? 还未等到付款便退货:借:应付,贷库存?
2023-07-06 18:19:56
小惑老师:回复木 木你可以借:应付,贷库存这样处理 也可以借库存,贷应付 分录金额用红字表示,两个都可以
2023-07-06 18:38:50
木 木:回复小惑老师 老师 你说说俩个分录都要用红字表示
2023-07-06 18:59:09
小惑老师:回复木 木不是的,借库存,贷应付 这样处理用红字表示
2023-07-06 19:19:51
木 木:回复小惑老师 那这个退货,我直接用借应付,贷库存就可以了。
2023-07-06 19:31:55
小惑老师:回复木 木可以的,你这样处理也是可以的
2023-07-06 19:51:40
木 木:回复小惑老师 那如果收到货没付款,则是借库存贷应付 能行吗?
2023-07-06 20:12:35
小惑老师:回复木 木可以的,你的处理是正确的
2023-07-06 20:26:05
东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 坚强的水蜜桃 发表的提问:
你好,多付供应商货款怎么做分录
你好,可以进入到预付账款里面。
202楼
2023-07-06 18:05:01
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坚强的水蜜桃:回复东老师 送货单开了150078.98,我们付了150079,就是多支付了后面的小数点而已,不是预付很多
2023-07-06 18:35:02
东老师:回复坚强的水蜜桃那你们就计入到营业外支出就可以。
2023-07-06 18:54:31
坚强的水蜜桃:回复东老师 借库存商品,营业外支出,贷银行存款这样吗
2023-07-06 19:15:25
东老师:回复坚强的水蜜桃没问题,你们可以这么写。
2023-07-06 19:43:52
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 会计小白_ph966876 发表的提问:
供应商开来足额发票,支付了部分货款后,供应商注销了公司。收款账户也注销了,余下货款要支付,应该如何处理?
出一个委托书 委托收款证明
203楼
2023-07-06 18:15:00
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 快乐的雍大个儿 发表的提问:
老师,我看到一笔应收款余额在贷方1000块钱,同时还有一笔应付账款余额在借方800。对应的都是同一家供应商,这种账应该通过什么科目调整,怎么调整,会计分录怎么做
你好,两个对冲就可以借应收账款800,带应付账款800。
204楼
2023-07-09 19:00:24
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快乐的雍大个儿:回复郭老师 那剩下的应收款在贷方就不管了是吗?
2023-07-09 19:30:15
郭老师:回复快乐的雍大个儿应收账款借方,余额现在是一千八。
2023-07-09 19:47:45
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 梦飞 发表的提问:
老师,您好! 我们支付供应商货款,手续费从货款里扣除,假如货款1000,手续费10,我们支付货款990,怎么做分录比较好
你好, 借 应付账款 贷银行存款 财务费用
205楼
2023-07-09 19:28:52
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梦飞:回复玲老师 借:应付账款100 贷:银行存款990,财务费用10 是这样吗?这样的话也不对,我们实际支付990,手续费10,银行存款也是少了100呀
2023-07-09 19:55:59
梦飞:回复玲老师 借:应付账款1000 贷:银行存款990,财务费用10  是这样吗?这样的话也不对,我们实际支付货款990,手续费10,银行存款也是少了1000
2023-07-09 20:12:20
玲老师:回复梦飞手续费10,银行存款也是少了1000 那你实际不是支付了1000元吗 ?
2023-07-09 20:23:12
梦飞:回复玲老师 是的,支付了1000,货款990,手续费10。对方只能收到990的货款
2023-07-09 20:36:55
玲老师:回复梦飞借应付账款990 财务费用 10贷银行存款 1000
2023-07-09 20:53:22
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 张丽华 发表的提问:
供应商返的去年的返点,直接冲了应付货款,怎么做分录啊 之前会计做账是借:应付账款 贷:未分配利润
借应付账款贷主营业务成本 应交税费—增值税—进项转出
206楼
2023-07-09 19:57:30
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 女王国际-英英即Lucy 发表的提问:
我们付供应商货款多付了60元,然后供应商又退回这60元,分录怎么做呢?收到我们退给客户的退票款怎么做分录呢
当初付供应商货款时,用的什么科目? 退票款?
207楼
2023-07-09 20:07:36
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 杜杜 发表的提问:
11月份 供应商多送了1325元的货,现在供应商对账说没有多送。但是有实物。公司也就认可供应商的货款。那我这个1325要怎么做分录减掉这笔钱呢
借:应付账款 贷:营业外收入
208楼
2023-07-09 20:15:00
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 小甜心 发表的提问:
我公司收到供应商退回的货款,如何做分录
你好 之前你们支付是怎么做账的。 收到货物了吗
209楼
2023-07-10 17:28:53
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小甜心:回复meizi老师 支付以前是欠款,借库存商品,贷应付账款
2023-07-10 17:45:46
meizi老师:回复小甜心那你之前是已经做了借应付账款贷银行存款了的话,在做借银行存款贷库存商品!你们是退货!业务取消了是吗
2023-07-10 18:02:02
小甜心:回复meizi老师 对,业务取消了 东西退回来了 借银行存款 贷库存商品 对吗
2023-07-10 18:24:15
meizi老师:回复小甜心你好 嗯 是的 实际就是借银行存款贷库存商品 你退货给对方 对方退钱 。
2023-07-10 18:49:02
牛老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.36w
引用 @ A丽丽 发表的提问:
C公司帮A公司代收B公司2878款项,同时A公司即是C公司的客户也是供应商,到最后只付A公司2210,(C公司要收A公司1064,同时需支付A公司货款397)这种如何做分录??
你好,代收的2878,直接借银行存款,贷:应付账款/其他应付款-A公司就可以了。
210楼
2023-07-10 17:47:08
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牛老师:回复A丽丽支付时,借:应付账款/其他应付款A公司2210,贷:银行存款2210。
2023-07-10 18:21:27
牛老师:回复A丽丽剩余的与1064和397账面上挂的往来冲平就可以了。
2023-07-10 18:33:25

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