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销售劳务增值税会计分录
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 春暖花开 发表的提问:
请问小规模企业销售开普票,增值税是否可以免交税,会计分录怎么做?
您好 小规模企业销售开普票,增值税月度销售额不超过10万 季度不超过30万 可以免交 借 应收账款等 贷 主营业务收入 应交税费~应交增值税
241楼
2023-08-02 16:42:21
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春暖花开:回复bamboo老师 请问,免交税的会计分录怎么做
2023-08-02 16:55:20
bamboo老师:回复春暖花开借 应交税费~应交增值税 贷 营业外收入
2023-08-02 17:07:19
小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 坚强的嚓茶 发表的提问:
用银行存款支付销售产品广告费5000元,增值税税率6%,会计分录怎么写?
您好,参考分录,借销售费用~广告费5000/1.06 应交税费应交增值税(进项税额),贷银行存款5000。
242楼
2023-08-02 17:01:46
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 渭河石子 发表的提问:
那是增值税哪个大类?货物?劳务?销售服务?
你好,属于服务(人工劳务)
243楼
2023-08-02 17:19:24
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渭河石子:回复邹老师 老师,我就想知道这个是属于我这个税收分类里面的哪一类?
2023-08-02 17:45:44
邹老师:回复渭河石子你好,属于销售服务这个大类
2023-08-02 17:57:00
微微老师
职称:初级会计师,税务师
4.99
解题: 3.69w
引用 @ 发表的提问:
老师,简易计税的建筑项目,其中劳务分包了一些出去,实行差额征税,会计分录:借:应收账款——xx,贷:主营业务收入 应交增值税——简易计税。取得劳务分包发票时,借:工程施工—劳务成本,应交增值税—简易计税,贷:应付账款——xx,这样对吗
您好,这个是正确的分录
244楼
2023-08-02 17:27:00
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旦:回复微微老师 老师,取得劳务分包发票,可以做入借:工程施工—劳务成本,应交增值税——销项税额递减吗
2023-08-02 17:48:12
微微老师:回复您好,没有应交增值税——销项税额递减的科目的呢
2023-08-02 17:59:38
旦:回复微微老师 销项税额抵减,我打错字了,记账软件里有这个科目
2023-08-02 18:20:41
微微老师:回复你好,这个是可以的
2023-08-02 18:45:16
小菲老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 8.72w
引用 @ 勇敢的发卡 发表的提问:
销售给G公司一批B产品,售价56000元,增值税税率为16%,贷款未收。写其会计分录
同学,你好 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费
245楼
2023-08-06 18:57:08
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小锁老师
职称:注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ 学堂用户2v4csr 发表的提问:
销售产品18台,每台2000元,增值税税率为17%,价税款暂未收到(编制会计分录)
您好,这个是 借 应收账款 42120 贷 主营业务收入 36000 应交税费 应交增值税 4680
246楼
2023-08-06 19:16:21
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ Hong Cai 发表的提问:
预缴土地增值税会计分录?补缴土地增值税会计分录?
您好,分录都是,借:应交税费-应交土地增值税,贷;现金或者银行存款。
247楼
2023-08-06 19:27:00
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朱小慧老师
职称:注册会计师,初级会计师
4.99
解题: 1.21w
引用 @ 孤独的寒风 发表的提问:
必答 [简答题] 【典型业务案例】 湖南友谊商场2019年7月的“主营业务收入”为15411180元,增值税税率为13% 要求:月末调整计算增值税销售税额、编制会计分录。
您好,解答如下 销项税额=15411180*13%=200345.34 借:应收账款17414633.4 贷:主营业务收入15411180 应交税费-应交增值税(销项税额)200345.34
248楼
2023-08-07 16:12:56
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易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 发表的提问:
老师,简易计税的建筑项目,其中劳务分包了一些出去,实行差额征税,会计分录:借:应收账款——xx,贷:主营业务收入 应交增值税——简易计税。取得劳务分包发票时,借:工程施工—劳务成本,应交增值税—简易计税,贷:应付账款——xx,这样对吗
取得劳务分包发票时,借:工程施工—劳务成本贷:应付账款——xx,
249楼
2023-08-07 16:28:33
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易 老师:回复交纳税金,借:应交增值税—简易计税,贷:银行存款
2023-08-07 16:49:22
旦:回复易 老师 建筑行业有差额征税这条税法,以取得的全部价款——分包款项目后的余额作为收入,缴纳增值税
2023-08-07 17:11:59
易 老师:回复是的没错,有这样操作的
2023-08-07 17:38:03
旦:回复易 老师 那我做会计分录,应该做入借:应交增值税—简易计税,还是应交增值税—销项税额抵减科目呢
2023-08-07 18:04:30
易 老师:回复应该做入借:应交增值税—简易计税,
2023-08-07 18:28:28
小鹿老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
5.00
解题: 0.1w
引用 @ 沉浮 发表的提问:
老师好,增值税销项和进项税额,月底结转的会计分录和缴纳增值税的会计分录,帮忙提供,谢谢!
当你发生销售有销项时候 借:应收账款等 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 当你购买东西发生进项时候 借: 借:原材料(或固定资产等) 应交税费——一应交增值税(销项税额) 贷:银行存款 月份终了,企业计算当月应交未交增值税: 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 次月申报缴纳上月应交的增值税: 借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款
250楼
2023-08-07 16:57:10
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林老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
如何做视同销售的会计与税务处理的会计分录
借:营业费用 贷:主营业务收入 应交税金---应交增值税(销) 借:主营业务成本 贷:库存商品
251楼
2023-08-07 17:17:58
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汪晨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 难过的鼠标 发表的提问:
企业缴纳上月增值税,城建税及附加,销售印花税的会计分录应该怎么写
你好,缴纳分录 借 应交税费-未交增值税 贷 银行存款 借 应交税费-应交城建税/教育附加/地方教育附加/印花税 贷 银行存款
252楼
2023-08-08 17:00:37
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 无聊的哑铃 发表的提问:
酒店收入5000,银行扣手续费50,实收4950,计提增值税不能扣手续费请问会计分录如何做?手续费计入财务费用还是销售费用
你好 借;银行存款 4950,财务费用 50,贷;主营业务收入5000/(1%2B税率),应交税费——应交增值税5000/(1%2B税率)*税率
253楼
2023-08-08 17:09:32
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 职场黑马 发表的提问:
报表: B0 出错信息: 货物劳务表填报的货物劳务比重较小,应填报大部分的货物劳务! 审核公式: (0.8*(F2+F3+F5+F43+F4+F46+F49)<=gethjh("B1->J5")+gethjh("B1->K5")+gethjh("B1->L5")) 审核类型: 合理性审核 审核详细信息: 相关表元: F2(一增值税指标(主要根据增值税纳税申报表填写)内销货物劳务销售额本年一般项目按适用税率计税销售额全年累计数或期初、期末数)=; F3(一增值税指标(主要根据增值税纳税申报表填写)内销货物劳务销售额本年一般项目按简易办法计税销售额全年累计数或期初、期末数)=5,942; F5(一增值税指标(主要根据增值税纳税申报表填写)内销货物劳务销售额本年即征即退货物、劳务和应税服务销售额全年累计数或期初、期末数)=6,035; F43(二增值税出口退税指标(根据出口退(免)税申报表、加工贸易合同、进出口税收缴款书等填写)出口货物劳务服务销售额本年出口
你好,请补充完整你的问题
254楼
2023-08-08 17:35:59
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职场黑马:回复朴老师 全国税收调查表提示的
2023-08-08 18:19:53
朴老师:回复职场黑马你补充完整你的问题哦
2023-08-08 18:37:14
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 董董董 发表的提问:
销售单价调动的会计分录怎么做
你好! 调整主营业务收入和应收账款,就可以了
255楼
2023-08-09 16:41:33
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