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营业税免税收入会计分录
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文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 七音 发表的提问:
小规模纳税人免税收入减免税额是计入营业外收入吗?如何做会计分录呢?
借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入
1楼
2022-12-20 08:09:01
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七音:回复文文老师 不能全部计入主营业务收入吗?
2022-12-20 08:29:31
文文老师:回复七音不要全部计入主营业务收入,会影响增值税的测算
2022-12-20 08:59:29
七音:回复文文老师 难道免税也可以计入纳税记录吗?
2022-12-20 09:12:35
文文老师:回复七音申报表上的数据需要与报表上的收入一致
2022-12-20 09:42:13
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 蓝莲花 发表的提问:
9万以内免得税计入营业外收入吗?具体会计分录怎么做
借:应收账款贷:主营业务收入,应交税费;借:应交税费贷:营业外收入
2楼
2022-12-20 09:37:29
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 叶落无痕 发表的提问:
老师,小规模纳税人的免税收入会计分录是不是 借:应收帐款 贷:主营业务收入呀 免税的税金怎么做分录呀
你好,同学。 借 应收 贷 收入 应交税费 借 应交税费 贷 营业外收入
3楼
2022-12-20 10:32:42
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 化妆猫 发表的提问:
免征增值税,怎么做会计分录呀,是做营业外收入吗
你好,免征的部分转入营业外收入
4楼
2022-12-20 11:57:10
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化妆猫:回复暖暖老师 是,借应交增值税-销项税额;贷营让外收入吗
2022-12-20 12:27:16
暖暖老师:回复化妆猫是的,你的分录是正确的
2022-12-20 12:44:18
小锁老师
职称:注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ Love@0927姈 发表的提问:
小规模企业主营业务收入开票会计分录是要把免税增值税分开计入应交税费吗
您好,就是说,增值税单独应交税费,等结转的时候计入损益就行了
5楼
2022-12-20 12:58:42
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Love@0927姈:回复小锁老师 那之前几个月没有单独记录应交税费,需要更正吗?
2022-12-20 13:13:36
小锁老师:回复Love@0927姈最好是去更改一下
2022-12-20 13:36:26
Love@0927姈:回复小锁老师 这家是养老服务费,没有成本。就是结转工资为成本。开的养老服务费:借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 应交税费-应交增值税结转到到营业外收入。是一个季度结转一次吗:借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入
2022-12-20 13:58:09
小锁老师:回复Love@0927姈最好是一个月结转一次
2022-12-20 14:25:29
Love@0927姈:回复小锁老师 小规模一季度才做一次账,有些时候一个季度都不开发票。
2022-12-20 14:51:23
小锁老师:回复Love@0927姈我去你们业务这么少嘛
2022-12-20 15:18:23
克江老师
职称:,中级会计师,注册会计师,税务师
4.96
解题: 0.33w
引用 @ 怕黑的黄豆 发表的提问:
请问,所得税减免额怎样做会计分录?减免金额用做营业外收入吗?
企业所得税减免税款会计分录 可以参考如下: 【征前减免】 征前减免就是在企业所得税征收入库之前即给与减免,企业无需实际缴纳税款.在此情况下,企业仍然需要计算应纳所得税,待税务机关审批之后再确认减免税. 企业在计算应纳所得税时: 借:所得税 贷:应交税金-企业所得税 确认减免税时: 借:应交税金-企业所得税 贷:所得税 由于冲减了所得税费用科目,在期末结转账务的时候,相应增加了企业期末账面利润(然后按照规定进行分配)或者减少了账面亏损. 【即征即退】 企业在计算应纳所得税的时候: 借:所得税 贷:应交税金-企业所得税 缴纳税款时: 借:应交税金-企业所得税: 贷:现金/银行存款 确认减免税收到退税款时: 借:银行存款: 贷:所得税 由于冲减了所得税费用科目,在期末结转账务的时候,相应增加了企业期末账面利润(然后按照规定进行分配)或者减少了账面亏损,对企业税后利润产生了影响. 企业所得税减免税款会计分录 【有指定用途的退税】 有些情况下,企业所得税退税款有其指定的用途,企业并不能全额获得退税款.其常见情形如下. 1、所得税退税款作为国家投资,形成专门的国家资本.收到退税时, 借:银行存款 贷:实收资本-国家资本金 2、所得税退税款作为国家对所有投资人的赠与,用于企业发展再生产.收到退税时, 借:银行存款 贷:资本公积--其他资本公积 3、所得税退税款作为专项用于某个项目、设备、特定人群的资金.收到退税时, 借:银行存款 贷:其他应交款--××部门 其他应付款--××项目 使用的时候, 借:其他应付款--××项目 贷:银行存款/现金 上述1-3项退税均没有对企业税后利润产生影响. 4、所得税退税款部分用于企业的发展、部分按照规定上交有关部门.收到退税时, 借:银行存款 贷:资本公积--其他资本公积 其他应交款--××部门 使用的时候, 借:其他应付款--××部门 贷:银行存款/现金
6楼
2022-12-20 14:19:05
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美橙老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.52w
引用 @ 优雅的柚子 发表的提问:
请问2022年4月起增值税免税会计分录应该计入主营业务收入还是计入其他业务收入啊?
销售时可以计入主营业务收入,不确认销项税
7楼
2022-12-20 15:44:19
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ Nancy 发表的提问:
记入营业外收入的财政补贴免征企业所得税 怎样做会计分录
你好 借银行存款贷营业外收入 就这样做
8楼
2022-12-20 16:57:21
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罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 发表的提问:
老师,关于企业代开建安发票,未超过3万免营业税,那会计分录要计提免税分录进营业外收入嘛?谢谢老师能帮忙解答
未超过三万,需要计提免税分录进入营业外收入。
9楼
2022-12-20 18:21:13
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舒:回复罗老师 好的,谢谢老师
2022-12-20 18:35:31
罗老师:回复不客气
2022-12-20 18:47:47
舒:回复罗老师 分录是这样 借:营业税金及附加 贷:应交税金/营业税 应交城建税 教育费附加 地方教育费附加 借:应交税金/营业税 应交城建税 教育费附加 地方教育费附加 贷:营业外收入
2022-12-20 19:16:08
罗老师:回复非常正确
2022-12-20 19:43:22
舒:回复罗老师 感谢老师的解答
2022-12-20 19:57:07
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 留胡子的猫咪 发表的提问:
小规模纳税人,季度增值税不超45万,免交的增值税怎么做会计分录?老会计说免交的计入营业外收入?
你好 借:应收账款等科目    , 贷:主营业务收入  ,应交税费—应交增值税 免交的增值税分录是,借:应交税费—应交增值税   , 贷:营业外收入—增值税减免     
10楼
2022-12-20 19:22:38
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 热心的睫毛膏 发表的提问:
免征税额会计分录写营业外收入,那利润表里的营业利润变成正数了?
你好,如果没有其他业务,那计入营业外收入,就会导致利润总额是正数 营业外收入不属于营业利润 利润总额=营业利润+营业外收入—营业外支出
11楼
2022-12-20 20:50:06
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 优然mindy 发表的提问:
12月 能把10-12月达到免税的增值税做会计分录到营业外收入
可以的
12楼
2022-12-20 21:55:17
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 小袁 发表的提问:
未达起征点的减免的应交增值税,做分录时计提税金及附加,享受减免后借应交税费一城建税等 贷营业外收入,增值税减免分录借应交税费一应交增值税(减免税额)贷:营业外收入,这个必须要计入营业外收入吗? 计入营业外收入就要交企业所得税啊
你好,增值税减免了转为营业外收入,附加税减免了不需要计提 计入营业外收入需要并入利润总额申报企业所得税的
13楼
2022-12-20 23:11:11
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小袁:回复邹老师 附加税减免不计提就计入营业外收入,这样不平啊
2022-12-20 23:26:20
邹老师:回复小袁你好,附加税减免不计提,也不计入营业外收入的
2022-12-20 23:53:17
小袁:回复邹老师 增值税减免附加税不做账务处理嘛
2022-12-21 00:15:49
邹老师:回复小袁你好,是的,附加税不需要做计提分录了
2022-12-21 00:26:40
小袁:回复邹老师 好的,谢谢老师
2022-12-21 00:37:46
邹老师:回复小袁不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2022-12-21 01:02:15
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 晟妈 发表的提问:
老师,企业会计政策是企业会计准则,结转减免增值税时分录:借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入-减免额收入 这笔减免增值税收入汇算清缴时填A101010表时 应计入 营业外收入 政府补助利得 这栏中吗?
是的,你的理解是正确的
14楼
2022-12-21 00:28:19
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李老师2
职称:中级会计师,初级会计师,CMA
4.54
解题: 2.04w
引用 @ jossonli 发表的提问:
小微企业可减免增值税的主营收入,增值税会计分录还用做么
小微企业当月有一笔收入 是可减免增值税的范围内,那该笔收入的增值税会计分录还用做么
15楼
2022-12-21 01:35:53
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