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提工程管理费的会计分录
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文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 负责的大树 发表的提问:
预提管理费用:会计分录借:管理费用 贷:其他应付款,支付管理费用时会计分录:借:其他应付款 贷:银行存款 这样写分录对吗?麻烦老师指教!
借:管理费用 贷:其他应付款,支付管理费用时会计分录:借:其他应付款 贷:银行存款  分录对的
106楼
2023-05-30 19:28:32
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 成馥娟 发表的提问:
绿化工程公司收到的公益林管护费怎么计会计分录?
你好,你们自己种植的吗 政府补助的吗
107楼
2023-05-30 19:41:59
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 不完美的任性 发表的提问:
老师,请问预提年终奖,涉及到的会计分录有哪些啊,我做的会计分录是: 第一个,预提未发放 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 第二个,月末结转 借:本年利润 贷:管理费用 还有其他分录要做吗
是这样,没有问题,你这个发的时候做借应付职工薪酬,贷银行,应交税费-应交个人所得税
108楼
2023-05-31 18:48:06
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不完美的任性:回复maize老师 我现在就是有个疑惑,年底调账,所以预提了年终奖,在利润表里的本年累计那一列加上了年终奖的金额,那我还要再补会计分录吗
2023-05-31 19:12:30
maize老师:回复不完美的任性你这个会计分录,不是12月做吗,做利润表才有数据,那这个2020年就不做了
2023-05-31 19:29:55
方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 冰珀 发表的提问:
之前的会计在做计提3月份职工工资的时候把几个做绿化的临时工的工资做到了管理费用-绿化800元在借方,对应科目是应付职工工资在贷方,然后月底的时候结转期间损益的凭证里把这个管理费用-绿化结转了,5月初我在没有任何交接的情况下接手了之前会计的账务工作,现在我主管让我把这个管理费用-绿化的800元冲减掉,再做到计提4月份的工资里面去,则于损益是不能在贷方冲减的,那么在这样的情况下我应该怎么去处理呢,会计分录应该如何做才正确啊
借:管理费用(红字) 贷:应付职工薪酬-工资(红字)
109楼
2023-05-31 18:53:33
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佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ T ° original beauty 发表的提问:
老师,工程施工人员的工资计提分录是 借:工程施工-合同成本-人工费 贷 应付职工薪酬 那相应的工会经费怎么计提呢?分录怎么做?
你好,计入到管理费用处理
110楼
2023-05-31 19:04:28
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 优ツ乐ザ美 发表的提问:
老师:残保金和工会经费的分录不要计提吧,是直接借管理费用-残保金 工会经费 贷:银行存款
您好 如果不采取提取方法,缴纳时,直接作凭证: 借:管理费用--残保金 贷:银行存款(或现金) 2、如果提取的话: (1)提取时 借:管理费用--残保金 贷:其他应付款--残保金 (2)上交时 借:其他应付款--残保金 贷:银行存款(或现金) 工会经费 计提时: 借:管理费用-工会经费 贷:应付职工薪酬-工会经费 缴纳时: 借:应付职工薪酬-工会经费 贷:银行存款
111楼
2023-05-31 19:31:30
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ ???? 发表的提问:
第二题做分录时,贷方应付职工薪酬第二会计分录需要按比例算,但借方的生产成本,制造费用,管理费用,销售费用,在建工程,研发支出的数为什么也会发生变化?也是按比例计提了?
你好,是的,也按比例计提了,比如生产工人的社保需要计入生产成本。
112楼
2023-05-31 19:38:59
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 自然的洋葱 发表的提问:
工程监理费如何做会计分录
工程监理费如何做会计分录 一、如果是本企业搞建设:计入在建工程-监理费。 二、如果是施工企业并由施工方承担:计入工程施工-监理费。
113楼
2023-06-05 19:07:18
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 灵巧的小刺猬 发表的提问:
事业单位收到的科研经费如何入账,及会计分录?计提的5%科研管理费会计分录如何做?
你好,事业单位收到的科研经费 借 银行存款 贷非财政补助收入
114楼
2023-06-05 19:22:46
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 落寞的太阳 发表的提问:
九月计提管理人员的工资,十月发放的会计分录怎么写?
你好九月份借管理费用工资 贷应付职工薪酬工资 十月份 借应付职工薪酬工资 贷、银行存款、 应交税费个税。
115楼
2023-06-05 19:29:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 蒋将 发表的提问:
12月份仓库盘点,因库管员代码开反【名称开错】的原因,造成了工作服盘盈35件/2163.35元,阻燃服盘亏35件/4500元。这样审批后的会计分录分别是:【盘盈的】借:待处理财产损益2163.35 贷:管理费用;【盘亏的】借:管理费用4500 贷:待处理财产损益4500。分录是这样吗?
你好,其实可以在工作服,阻燃服内部做调整
116楼
2023-06-06 18:23:20
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蒋将:回复邹老师 怎么调整?书面的东西如何写?
2023-06-06 18:39:04
邹老师:回复蒋将借;低值易耗品——阻燃服 贷;低值易耗品——工作服
2023-06-06 19:01:19
蒋将:回复邹老师 借贷金额是2336.65吗?
2023-06-06 19:24:28
邹老师:回复蒋将如果是代码错了,双方的金额应当是一致的啊
2023-06-06 19:38:18
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ Jιη 发表的提问:
老师,求现在计提工资,计提社保,支付的分录?社保可以不计提吗?直接支付,个人部分也放入企业管理费用上可以吗
计提工资 借:XX费用—工资 贷:应付职工薪酬—工资 计提社保(单位部分) 借:XX费用—社保 贷:应付职工薪酬—社保 发放工资 借:应付职工薪酬—工资 贷:银行存款 其他应收款—个人社保 应交税费—应交个人所得税 缴纳社保 借:应付职工薪酬—社保 其他应收款—个人社保 贷:银行存款
117楼
2023-06-06 18:36:23
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小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 小雪 发表的提问:
计提工资分录 借 管理费用-工资 贷应付工资 对吗?
你好,可以的,没有问题
118楼
2023-06-06 19:03:27
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小雪:回复小惑老师 但是计提多了或少了 下个月发工资时 怎么做分录
2023-06-06 19:32:40
小惑老师:回复小雪多计提就红字把多的部分冲减,少计提要补计提
2023-06-06 19:55:20
小雪:回复小惑老师 提多了 借应付工资;管理费用(红字) 贷现金/银行?
2023-06-06 20:05:39
小雪:回复小惑老师 对吗????但是 我上个月忘记计提工资了 怎么办?可以不计提吗
2023-06-06 20:27:56
小惑老师:回复小雪不可以的,你要是不计提要不计提,要不你成本费用就少了一块
2023-06-06 20:43:44
小雪:回复小惑老师 好的,小规模费用票可以抵税款吗?比如电费 水费 物业费
2023-06-06 21:02:24
小惑老师:回复小雪是你企业生产经营的费用都可以抵所得税的
2023-06-06 21:19:39
小雪:回复小惑老师 公司买东西没有付款,借 成本 贷应付账款 对吗??应付账款余额在贷方?
2023-06-06 21:34:00
小惑老师:回复小雪是的,应付账款的余额在贷方,因为是负债科目
2023-06-06 22:01:43
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 优然mindy 发表的提问:
计提未完工的工程款会计分录
未完工的工程款不需要计提啊 如果做了进度结算款 借 应收账款 贷工程结算 应交税费 待转销项税额
119楼
2023-06-06 19:26:59
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
制作以下会计分录 (1)生产工人工资290000,车间管理人员工资10000,行政管理人员工资20000 (2)计提本月职工福利费44800
您好 借:生产成本290000 借:制造费用10000 借:管理费用20000 贷:应付职工薪酬320000 借:管理费用44800 贷:应付职工薪酬44800
120楼
2023-06-07 18:48:42
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