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提工程管理费的会计分录
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 坚持-成功 发表的提问:
老师好,1-现在收入交的印花税用计提吗分录怎么做?听说不走管理费用了? 2-工会经费,没有工会开工资?用交吗? 3-工会经费和垃圾费用计提吗?
同学您好, 1.税金及附加 2.没有工会是40%缴纳 3.需要计提
121楼
2023-06-07 19:16:56
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ Time with you 发表的提问:
别人挂靠公司的项目工程款进账马上又出账怎么做分录呢?还有收的1%的管理费该计入什么呢
借;银行存款 贷;其他应付款 借;其他应付款 贷;银行存款 其他业务收入 应交税费
122楼
2023-06-07 19:26:59
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ zlping 发表的提问:
收到工程款20万,扣下管理费4000元,扣下各种税款14513.51支付材料款181486.49元,具体会计分录?包括确认收入,计提税金,转成本具体分录谢谢?
你好,收到工程款确认收入,借银行存款贷主营业务收入,应交税费应交增值税销项税,厚的款不做账务处理因为这是你们的利润,按对方你的发票,借主营业务成本,贷应收账款和银行存款,
123楼
2023-06-19 17:52:24
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zlping:回复晓海老师 可以根据上面的给个具体分录吗?
2023-06-19 18:10:12
晓海老师:回复zlping你好!参考一下这里的链接对你有帮助 http://zhidao.baidu.com/question/1510150934153779780
2023-06-19 18:26:46
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 蓝忘机 发表的提问:
老师,我想问下,之前计提工资的时候是计入管理费用的,但是发工资的时候却计入了成本 现在应付职工就一直挂在那里 我可以直接做一笔冲计提的分录吗?
你发工资没有通过应付职工薪酬么么,你做啥?
124楼
2023-06-19 18:02:56
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蓝忘机:回复maize老师 发放的时候计入了成本 发放的时候就借成本,贷现金……
2023-06-19 18:23:32
maize老师:回复蓝忘机你冲回这个,需要通过应付职工薪酬才可以
2023-06-19 18:44:14
蓝忘机:回复maize老师 我可以直接做一笔红字吗?借管理费用,贷应付职工
2023-06-19 19:05:03
maize老师:回复蓝忘机你需要冲回做借成本 负数 借现金
2023-06-19 19:21:04
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ flower power 发表的提问:
员工工资计提的时候一部分计管理费用,一部分计制造费用,分录怎么写
您好 借:管理费用-工资 制造费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资
125楼
2023-06-19 18:25:54
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flower power:回复bamboo老师 结转呢
2023-06-19 18:48:33
bamboo老师:回复flower power请问结转什么费用?
2023-06-19 18:59:46
flower power:回复bamboo老师 工资计在制造费用,不结转成成本吗
2023-06-19 19:20:52
bamboo老师:回复flower power借:生产成本——制造费用 贷:制造费用——工资 借:本年利润 贷:管理费用——工资
2023-06-19 19:39:50
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 发表的提问:
旅游公司在筹建未经营,1.像(研发和技术服务*某山森林公园旅游规划)这个是怎么做会计分录?2.是在建工程/设计费,还是还是管理费用/开办费/设计费?
你好,这个通过在建工程科目核算的 借;在建工程 贷;银行存款等科目
126楼
2023-06-19 18:54:17
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月:回复邹老师 那么像这个(鉴证咨询服务*旅游资源调查费)是怎么做会计分录的?
2023-06-19 19:13:24
邹老师:回复你好,借;管理费用——开办费 贷;银行存款等科目
2023-06-19 19:37:34
月:回复邹老师 老师,这个旅游资源调查费明细到开办费的什么科目比较好一些?
2023-06-19 19:57:02
邹老师:回复你好,只需要计入开办费二级明细就可以了
2023-06-19 20:15:00
月:回复邹老师 1.之前那个(研发和技术服务*某山森林公园旅游规划)明细到在建工程的设计费上吗?2.(鉴证咨询服务*旅游资源调查费)可以是开办费的什么的(主要是开办费科目里还有好多,有工资,电费,差旅费这些)
2023-06-19 20:26:57
邹老师:回复你好,是的 开办费只需要到二级,到经营期才转入到相应明细科目核算的
2023-06-19 20:49:06
月:回复邹老师 那么像这样的话,要怎么设置这个(鉴证咨询服务*旅游资源调查费)在开办费的科目
2023-06-19 21:13:42
邹老师:回复你好,取得这个发票就做这个分录 借;管理费用——开办费 贷;银行存款等科目
2023-06-19 21:39:02
月:回复邹老师 可以归为开办费/其他这个科目吗?
2023-06-19 22:03:52
邹老师:回复你好,只需要到二级开办费就可以了 到经营期才转入到相应明细科目核算的
2023-06-19 22:14:36
月:回复邹老师 那么经营的时候我要转到什么科目去?
2023-06-19 22:26:58
邹老师:回复你好,你可以计入管理费用——旅游资源调查费
2023-06-19 22:38:49
月:回复邹老师 哦哦,好的,那么像开办费这些水电费,员工工资,差旅费开业后也是需要转入管理费里的明细科目的吗?
2023-06-19 23:03:05
邹老师:回复你好,是的,是这个意思
2023-06-19 23:30:17
月:回复邹老师 1.之前那个(研发和技术服务*某山森林公园旅游规划)明细到在建工程的设计费上吗?还是没经营就得归在管理费用/开办费
2023-06-19 23:58:44
邹老师:回复你好,计入在建工程——今后建成的固定资产名称作为明细
2023-06-20 00:10:34
月:回复邹老师 好的,这个可以弄成在建工程/设计费的二级科目吗?
2023-06-20 00:40:18
邹老师:回复你好,不可以,应当以某个固定资产名称作为在建工程的明细科目
2023-06-20 01:01:20
月:回复邹老师 那么要怎么设置比较合适
2023-06-20 01:29:12
邹老师:回复你好,比如在建工程——森林公园
2023-06-20 01:56:32
月:回复邹老师 哦哦,懂了,谢谢老师
2023-06-20 02:20:37
邹老师:回复不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-06-20 02:46:02
月:回复邹老师 之后建成后,这个是不是转固定资产/森林公园/设计费
2023-06-20 03:02:41
邹老师:回复你好,借固定资产——森林公园 贷; 在建工程——森林公园 不需要设置三级明细设计费的
2023-06-20 03:25:48
月:回复邹老师 好的,谢谢老师
2023-06-20 03:53:37
邹老师:回复不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-06-20 04:18:37
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 等风来 发表的提问:
请问下老师工会经费需不需计提的呀 因为我每次的分录都是 借:管理费用—工会经费 贷:银行存款
你好可以缴纳时候去计提,  借:管理费用-工会经费   贷:应付职工薪酬-工会经费   缴纳时:   借:应付职工薪酬-工会经费   贷:银行存款
127楼
2023-06-19 19:08:59
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韦老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.43w
引用 @ 壮观的樱桃 发表的提问:
你好 工资一部分进主营业务成本 一部分进管理费用 计提工资和发放工资时候的会计分录怎么做
您好! 计提 借:主营业务成本 管理费用 贷:应付职工薪酬-工资 发放 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款
128楼
2023-06-20 18:19:42
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佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 147 发表的提问:
老师您好,就是厂内建设,按照工程进度预付款项,会计分录应该怎么做,是写借预付账款,还是在建工程呢?款已经付了,还是写借管理费用呢?
你付款后的发票是一起在你支付时给你了吗
129楼
2023-06-20 18:24:49
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147:回复佟老师 还没有
2023-06-20 18:49:21
佟老师:回复147那你支付时就做预付款项,在转入在建工程
2023-06-20 19:11:29
147:回复佟老师 那是写借预付账款贷银行存款,然后工程结束全部付完款,就借在建工程,贷预付账款,对吗?最后在建工程要不要结转的?
2023-06-20 19:33:52
147:回复佟老师 哦,最后转到固定资产对吧?
2023-06-20 19:45:22
佟老师:回复147那是写借预付账款贷银行存款 取得发票时 就借在建工程,贷预付账款 工程验收 借;固定资产 贷:在建工程
2023-06-20 20:09:27
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 等风来 发表的提问:
请问下老师工会经费需不需计提的呀 因为我每次的分录都是 借:管理费用—工会经费 贷:银行存款
你好,需要计提的借管理费用工会经费 贷应付职工薪酬。
130楼
2023-06-20 18:42:18
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等风来:回复郭老师 老师你好 就是我之前月份都没有计提现在需要怎么处理呢
2023-06-20 18:58:02
郭老师:回复等风来好跨年了,不要修改,你在今年的时候做正确的就行。
2023-06-20 19:14:16
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 小陈陈 发表的提问:
计提工资,管理费用—工资,贷,应付工资,有的会计做,借,管理费用—工资,借,管理费用—工会经费,借,应付工资,贷,其他应交款—工会经费,为什么计提工资和计提工会经费做到一起,是必须做到一起吗,还是,计提工资就是计提工资,工会经费单独计提,缴纳?
您好,有的公司数据小,为了省事,可以做到了一起了,不必须做到一起的,正常情况下,计提工资就是计提工资,工会经费单独计提,缴纳。
131楼
2023-06-20 18:59:59
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ A May 发表的提问:
老师,借管理费用-工会经费,贷记应交税费-工会经费是计提的分录吗?可是贷方应该是应付职工薪酬啊
计提时:   借:管理费用-工会经费   贷:应付职工薪酬-工会经费   缴纳时:   借:应付职工薪酬-工会经费   贷:银行存款  
132楼
2023-06-21 17:36:37
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A May:回复maize老师 不用应交税费吗?
2023-06-21 18:14:50
maize老师:回复A May工会经费是通过应付职工薪酬,你去看下职工薪酬准则
2023-06-21 18:37:47
岳老师
职称:注册会计师、注册税务师
4.93
解题: 0.31w
引用 @ 日月虞厦 发表的提问:
2018年的计提工资福利的的时候,科目弄反了,借:管理费用-工资,贷:管理费用-职工福利,在2019年应该怎么调整?具体分录应该 如何填写?
您的分录其实相当于没写,管理费用一借一贷而已。现在可以补提 借:以前年度损益调整 贷:应付职工薪酬——职工福利
133楼
2023-06-21 18:05:06
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日月虞厦:回复岳老师 以前年度损益调整 不是没有这个科目了吗?
2023-06-21 18:29:53
日月虞厦:回复岳老师 不好意思 我看错了 计提的是 借:应付职工薪酬-工资 贷:管理费用-工资
2023-06-21 18:59:15
岳老师:回复日月虞厦还有以前年度损益调整。 上面分录写两遍,第一遍是冲回,第二遍是补提。
2023-06-21 19:26:06
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 阳光 发表的提问:
上年计提工资的分录做错了,管理费用多计,本年要如何做调整分录
你好 借;应付职工薪酬 贷;以前年度损益调整——管理费用
134楼
2023-06-21 18:33:21
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阳光:回复邹老师 老师,还有个问题 我现在做一个ktv的账,注册类型是个体,现在还在来办期,还没去税务局备案,我们个体是要上多少的税呢?
2023-06-21 18:48:42
邹老师:回复阳光你好,具体是什么税款的 计算?
2023-06-21 19:14:49
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 学徒 发表的提问:
关于工费经费的计提问题,我们实际情况是: 5-8月工资由公司账户发放 9月开始工资由内陆港项目部账户发放 如果我们6月开始计提,是不是公司提6-8月,项目部提9月以后的。 计提分录:借:管理费用 贷:应付职工薪酬-工会经费 借:应付职工薪酬-工会经费 贷:其他应付款-工会经费 发放时分录:借:其他应付款-工会经费 贷:银行存款 还是直接做: 计提分录: 借:管理费用 贷:其他应付款-工会经费 发放时分录:借:其他应付款-工会经费 贷:银行存款
您好,您为什么要其他应付款过一下,不一定要其他应付款的,借官管理费用--工会经费贷应付职工薪酬--工会经费,借应付职工薪酬--工会经费贷银行存款就可以了
135楼
2023-06-21 18:43:56
全部回复
学徒:回复文老师 5-8月工资由公司账户发放 9月开始工资由内陆港项目部账户发放 如果我们6月开始计提,是不是公司提6-8月,项目部提9月以后的?
2023-06-21 19:15:35
文老师:回复学徒项目部不是您公司的话,是可以的,就是不是和您有关了。
2023-06-21 19:41:55
文老师:回复学徒项目部不是您公司的话,是可以的,就是不是和您有关了。
2023-06-21 19:56:50
学徒:回复文老师 项目部与公司关系:业主公司下设的项目部,单独核算,也可以吗?
2023-06-21 20:24:48
文老师:回复学徒我们就在一个对话框里面说就好了。
2023-06-21 20:37:42

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