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增值税红字发票会计分录
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东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 痴情的微笑 发表的提问:
老师,红十字会进项发票能抵扣增值税吗?
不能抵扣增值税进项税额的
181楼
2023-07-06 18:39:00
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venus老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
老师,请问一下,开具红字发票时,如果是增值税普通发票,可直接开具红字发票,如果是增值税专用发票,要先开红字信息表,再开具红字发票对吗?
 对的,同学,你的理解 是正确的
182楼
2023-07-09 19:59:55
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
红字增值税发票
您好, 我是咨询红字增值税专用发票申请单的那个,想补充提问一些:1,直接在税务系统上传申请表吗,不用去国税局网站?2,我是因为上月发票未及时作废,所以要开红字,我想咨询一下这个月的清卡对开红字没有影响吧?我可以先清卡再开红字专用发票申请单吗?十分感谢啊
183楼
2023-07-09 20:23:39
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邹老师:回复爱笑的流沙不用去税局网站 没有影响的
2023-07-09 20:50:56
小锁老师
职称:注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ 虚心的毛巾 发表的提问:
红字发票还需要计提增值税吗吗
你好,是负数就 不用计提了
184楼
2023-07-09 20:39:00
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虚心的毛巾:回复小锁老师 减免增值税那个分录也不用写了是吧
2023-07-09 21:05:42
小锁老师:回复虚心的毛巾对的,哪个不用写了
2023-07-09 21:32:32
沈家本老师
职称:注册会计师,税务师,律师
4.99
解题: 0.6w
引用 @ 学习 发表的提问:
销货方开了红字发票,但是收到发票已经认证进项税,改怎么处理,会计分录怎么做?
您好,购买方应该做进项税额转出。 认证发票进项税额转出会计分录 发生需要转出时: 借:库存商品(在建工程、原材料、销售费用) 。 贷:应交税金--应交增值税(进项税转出)。 月底进行结转时: 借:应交税法-应交增值税(进项税转出)。 贷:应交税费-应交增值税(未交增值税)。 为您提供解答,祝学习愉快
185楼
2023-07-10 17:59:00
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 温柔的帽子 发表的提问:
10月开具红字发票信息表,未收到红字发票,申报增值税时系统必须做进项税额转出,如何做账,在11月收到上个月已报进项税额转出的红字发票如何做分录?
你好,只要在10月凭红字信息表做借原材料或管理费用等负数金额, 贷应交税费(进项税额转出)贷应付账款等负数金额,11月收到红票不用再做分录
186楼
2023-07-10 18:17:04
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温柔的帽子:回复徐阿富老师 但是收到红字发票的发票开具日期是11月呀?
2023-07-10 18:50:21
温柔的帽子:回复徐阿富老师 我开信息表是10月,红字发票是11月,不在一个月内?不能把11月的发票付在10月份吧?
2023-07-10 19:04:20
徐阿富老师:回复温柔的帽子你好,申报表上显示的是红字信息表时间和金额,开不开红字发票无所谓了,只要有信息表 红字发票可以不用提供你的。
2023-07-10 19:25:43
温柔的帽子:回复徐阿富老师 我是购买方,10月给厂家开2万的红字发票折扣信息表,未收到红字发票,报账时做进项税额转出了,12月才收到厂家开具日期是11月的发票,不做账吗?票怎么处理?
2023-07-10 19:55:23
温柔的帽子:回复徐阿富老师 红字息息表时间和收到红字发票的开具 时间不在一个月
2023-07-10 20:14:21
徐阿富老师:回复温柔的帽子你好,发票可以附在红字信息表后面,也可以附在抵扣联一起,我说了,红字发票不用再做账了,听我的不会错的
2023-07-10 20:29:00
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
跨年的增值税专用发票开红字税务会查吗
跨年开红票和不跨年开红票是一样的 只要你正常开具红票 比如正常退货 折让折扣 没关系的
187楼
2023-07-10 18:27:08
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 彪壮的指甲油 发表的提问:
增值税普票税率有免税字样的,会计分录怎么做?
你好,你开给别人还是别人开给你,内容是什么
188楼
2023-07-10 18:32:59
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 燕子 发表的提问:
2018年开具了一张红字发票,做会计分录为:红字借:应收账款116 贷:主营业务成本 100 应税16,此凭证是错的。正确的应该是红字发票:借:应收账款116 贷:主营业务收入 100 应税16 2019年发现想调证,如何做会计分录?
您好 以前年度损益调整是对以前年度财务报表中的重大错误的更正。这种错误包括计算错误、会计分录差错以及漏记事项。 不是重大事项 可以调整当期 借:主营业务成本 100 贷:主营业务收入 100
189楼
2023-07-11 17:57:41
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燕子:回复bamboo老师 老师你好!我们领导说损益科目跨年,不能直接调整,不能体显。公司领导给出的会计分录为:借:利润分配 100 贷利润分配100 不知是否正确?
2023-07-11 18:21:54
bamboo老师:回复燕子这样做了 跟我上面意思一样的 您借贷方都是损益类科目 不影响当期利润 您通过利润分配也是一样的道理 科目一样 借贷金额一样 视同没有发生 如果领导要求您这么写 您可以这么写 分录是对的
2023-07-11 18:42:10
燕子:回复bamboo老师 噢,当期收入、成本与税务不一致,审计这关难过。
2023-07-11 19:03:46
bamboo老师:回复燕子为了审计的话 那您按照上面领导给的分录写 税法跟会计本来就有差异
2023-07-11 19:30:47
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 美满的荷花 发表的提问:
老师请问收到红字发票,是把原会计分录用红字做一遍 ,还是把原来错误发票的进项税做进项税额转出,谢谢。
借xx负数 贷xx 负数 进项税额转出
190楼
2023-07-11 18:17:52
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ yi的熊猫 发表的提问:
我企业开出的红字发票,会计要怎么处理?会计分录怎么写?
您好 写一份跟您开出蓝字发票的相同红字分录
191楼
2023-07-11 18:30:00
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yi的熊猫:回复bamboo老师 税款也已交了,又怎么办?
2023-07-11 18:43:25
yi的熊猫:回复bamboo老师 一般纳税人
2023-07-11 18:56:46
bamboo老师:回复yi的熊猫您增值税申报的时候 销项负数可以抵减你开出的蓝字发票的销项税额
2023-07-11 19:09:23
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 时尚的蚂蚁 发表的提问:
租金部分退回 红字把全部租金冲回 又从新开具一张不需要退回金额的正数发票 想知道会计分录怎么写
你好,红字发票把你之前的确认收入红冲,然后正数发票再确认收入
192楼
2023-07-12 17:01:49
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晓宇老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 0.89w
引用 @ 23年 中级 坚强 发表的提问:
老师,销售业务发生退回时,分录怎么写?说是按红字增值税专用发票做相反的分录,销项税额能写借方吗?还是写在对方用红字冲销!
您好,同学,写与原来相同的负数分录。
193楼
2023-07-12 17:29:14
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家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 19.92w
引用 @ 喜悦的萝莉 发表的提问:
本月取得的增值税红字发票和本月被红冲的增值税蓝字发票是什么意思?
意思你取得9份红冲的,开了负数4份
194楼
2023-07-12 17:55:54
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喜悦的萝莉:回复家权老师 那对我有什么有影响
2023-07-12 18:10:50
喜悦的萝莉:回复家权老师 红冲是什么意思  是作废了吗
2023-07-12 18:40:03
喜悦的萝莉:回复家权老师 4份负数是不能做成本的嘛?
2023-07-12 18:53:57
家权老师:回复喜悦的萝莉收到负数发票就要冲减进货成本啊,开负数发票冲减收入
2023-07-12 19:17:03
喜悦的萝莉:回复家权老师 红冲的不是4张票吗
2023-07-12 19:30:55
喜悦的萝莉:回复家权老师 只是收到9份红字发票
2023-07-12 19:50:28
家权老师:回复喜悦的萝莉自己开了4张负数发票啊
2023-07-12 20:15:13
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ A 发表的提问:
跨年的专用发票可以开具红字发票吗?怎么做会计分录?
你好 可以的。 可以开红字发票的。 比如借以前年度损益调整 应交税费-应交增值税 -销项税 贷银行存款或者应收账款。 借应交税费-应交企业所得税 贷 以前年度损益调整 结转以前年度损益调整余额到未分配利润去。
195楼
2023-07-12 18:23:24
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