咨询
增值税红字发票会计分录
分享
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 眯眯眼的橘子 发表的提问:
代开专票交了增值税及附加税由于开错了开红字发票了申请退税只退了增值税怎么做分录
借银行存款贷应交税费应交增值税 附加税借应交税费附加税 贷银行存款 做这个不动
211楼
2023-07-19 18:10:16
全部回复
眯眯眼的橘子:回复郭老师 之前误交税金借其他应收款贷银行存款退税做相反分录,只退增值税有一个差额怎么做
2023-07-19 18:30:06
郭老师:回复眯眯眼的橘子借银行贷其他应收款 以后抵扣
2023-07-19 18:52:47
眯眯眼的橘子:回复郭老师 以后怎么抵扣
2023-07-19 19:17:21
眯眯眼的橘子:回复郭老师 估计不会有退税了
2023-07-19 19:45:21
郭老师:回复眯眯眼的橘子那你们申请退税 为啥只申请了增值税
2023-07-19 19:56:56
眯眯眼的橘子:回复郭老师 那我在申请退税
2023-07-19 20:16:42
郭老师:回复眯眯眼的橘子可以的 可以这么做的
2023-07-19 20:29:18
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 爱吃鱼的丸子 发表的提问:
老师,您好,我公司上月开出的发票部分有误,这个月开了红字发票,然后又重新开具了发票,会计分录要怎么做?只冲销了部门发票,冲减成本的时候冲减多少?
你把发票全部红冲了吗?
212楼
2023-07-19 18:20:59
全部回复
爱吃鱼的丸子:回复郭老师 没有全部冲销,只冲销了其中的两张发票
2023-07-19 18:38:08
爱吃鱼的丸子:回复郭老师 货没有退,只是将开错的发票冲红了,要不要冲减上个月的成本?
2023-07-19 19:05:49
郭老师:回复爱吃鱼的丸子不需要的,你开了正确的一样需要做成本
2023-07-19 19:31:18
爱吃鱼的丸子:回复郭老师 那就是不需要冲减上个月的成本,只需要冲减收入,然后再重新做这个月的收入就可以了吗?
2023-07-19 19:50:21
郭老师:回复爱吃鱼的丸子是的,可以的,
2023-07-19 20:09:16
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 一抹淡花9 发表的提问:
对方单位9月份开了两张一样的专票,我方在10月份两张都已抵扣认证,并且入账了,月末时对方将一张发票冲红,我方取得红字发票,应该怎样写会计分录?
您好 请问取得蓝字发票的时候分录怎么写的
213楼
2023-07-20 17:29:21
全部回复
一抹淡花9:回复bamboo老师 借:原材料,借:应交税金_应交增值税进项税额,贷:应付账款
2023-07-20 17:40:33
bamboo老师:回复一抹淡花9借:原材料 借方红字 贷:应付账款 贷方红字 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷方蓝字
2023-07-20 18:07:53
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 二十四 发表的提问:
红字发票,购买方开具信息单,售方开具红字,售方和购买方会计分录具体怎么做?
售方借主营业务收入 贷银行存款 应交税费-应交增值税-销项税额 负数 购买方 借库存商品 负数 贷银行存款负数 应交税费-应交增值税-进项转出
214楼
2023-07-20 17:42:03
全部回复
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 高小小 发表的提问:
本月红字发票10万做进预估负债中的会计分录怎么写?
你好,把业务描述的清楚一些
215楼
2023-07-20 18:05:22
全部回复
高小小:回复暖暖老师 就是本月退货红字发票金额为10万,怎么写会计分录做到预估负债中?
2023-07-20 18:31:31
暖暖老师:回复高小小做原来确认收入相反的会计分录
2023-07-20 18:46:07
高小小:回复暖暖老师 就是现在的负数多余正数,怎么做才能把收入做成正数呢?
2023-07-20 18:57:01
暖暖老师:回复高小小你冲多了吗?正常确认收入
2023-07-20 19:15:18
高小小:回复暖暖老师 本月的销售收入小于退货金额
2023-07-20 19:37:19
暖暖老师:回复高小小那没办法,收入就是负数的
2023-07-20 19:54:58
高小小:回复暖暖老师 可以做到预计负债里面吗?
2023-07-20 20:22:55
暖暖老师:回复高小小可以暂时做到预计负债里的
2023-07-20 20:42:43
高小小:回复暖暖老师 那做到预计负债的会计分录是什么样子的呢?
2023-07-20 21:08:52
暖暖老师:回复高小小借应收账款贷预计负债
2023-07-20 21:34:03
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 虚拟的身影 发表的提问:
麻烦问一下,我们公司收到销售方开具的红字发票,内容为商品折让,应该怎样做会计分录,还有销售折扣的会计分录
借库存商品 负数,进项税额 负数,贷应付账款,负数
216楼
2023-07-20 18:11:58
全部回复
虚拟的身影:回复maize老师 销售折扣怎么做会计分录
2023-07-20 18:52:15
maize老师:回复虚拟的身影这个做负数就是了,
2023-07-20 19:06:17
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 胖妞 发表的提问:
老师,2019年有张发票结算金额减少,2020年对方给开具了一张红字发票,并重新开具蓝字发票,金额比之前减少,我想问下会计分录,谢谢老师
你好 你19年之前怎么做分录的 这样好判断怎么做红冲分录
217楼
2023-07-30 18:51:09
全部回复
胖妞:回复meizi老师 借工程施工10000 应交税金_进项1300 贷应付账款11300 2020年红字发票,并开具蓝字发票10170含税
2023-07-30 19:04:56
胖妞:回复meizi老师 老师,年末成本全部结转,还需要考虑结转本年利润的会计分录么
2023-07-30 19:24:13
meizi老师:回复胖妞你好 需要考虑的 你要把结转分录发来看看 因为涉及损益科目还得走以前年度损益调整调整的
2023-07-30 19:35:19
胖妞:回复meizi老师 2019年采购发票 借工程施工 借进项税 贷应付账款 月末结转成本 借主营业务成本 贷工程施工 结转损益 借本年利润 贷主营业务成本 年末利润分配 借利润分配 贷本年利润
2023-07-30 19:51:44
胖妞:回复meizi老师 2020年开具红字发票11300价税合计,并开具蓝字发票10170价税合计,比2019年价格少1130元价税合计
2023-07-30 20:20:47
胖妞:回复meizi老师 老师购买方跨年收到红字发票和蓝字发票会计分录
2023-07-30 20:33:05
meizi老师:回复胖妞你好 收到红字发票 借工程施工 负数 借进项税 负数 贷应付账款负数 月末结转成本 借以前年度 损益调整 负数 贷工程施工负数 然后在做蓝字发票 借工程施工 借进项税 贷应付账款 借以前年度损益调整贷工程施工 然后把以前年度损益调整余额转未分配利润去
2023-07-30 20:45:51
胖妞:回复meizi老师 老师,2019年主营业务成本10000元,2020年开红字发票成本10000元,对应这个业务蓝字发票主营业务成本9000元,调整以前年度损益是1000元对么
2023-07-30 21:10:52
meizi老师:回复胖妞你好 是 的 你就调整1000 多做的
2023-07-30 21:39:58
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 粗暴的草丛 发表的提问:
老师,发票已认证,但发现错误,需要进项转出,会计分录如何做?后期会收到红字发票和正确的蓝字发票
您好 请问您开具了红字发票信息表么
218楼
2023-07-30 19:00:55
全部回复
粗暴的草丛:回复bamboo老师 已经开具了
2023-07-30 19:20:40
bamboo老师:回复粗暴的草丛那您收到的蓝字发票分录做了么 如果做了 做一份相同的红字分录就好了
2023-07-30 19:34:22
粗暴的草丛:回复bamboo老师 没收到呢,蓝字发票要下个月才开,主要这个月的分录怎么做
2023-07-30 20:04:20
bamboo老师:回复粗暴的草丛前面您认证的蓝字发票应该收到了啊
2023-07-30 20:28:48
粗暴的草丛:回复bamboo老师 这个收到了,先认证了,后来发现错误了
2023-07-30 20:43:19
bamboo老师:回复粗暴的草丛那您根据这个发票做一份蓝字分录 然后根据红字发票信息表做红字分录
2023-07-30 21:03:04
粗暴的草丛:回复bamboo老师 那下个月收到他们开具的红字发票,我怎么处理
2023-07-30 21:14:15
bamboo老师:回复粗暴的草丛红字发票可以附在这个月红字凭证后面做附件 然后根据蓝字发票再做蓝字分录就好了
2023-07-30 21:40:37
粗暴的草丛:回复bamboo老师 我要做这个月的分录,这个月只有红字信息表,他们要下个月开具红字发票和正确的蓝字发票,主要我这个月怎么做分录
2023-07-30 22:06:35
bamboo老师:回复粗暴的草丛这个月收到的蓝字发票 借:成本费用等 应交税费——应交增值税——进项税额 贷:应付账款等 开具红字发票信息表 借:成本费用等 借方红字 应交税费——应交增值税——进项税额 借方红字 贷:应付账款等 贷方红字 下个月收到了红字发票 可以把红字发票附在这个红字分录后
2023-07-30 22:33:22
黄老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.36w
引用 @ 魔豆 发表的提问:
老师,请问下上月我们有笔退货,对方开了红字专票,请问下会计分录怎么做?我做的对么?
你好,可以的
219楼
2023-07-30 19:15:52
全部回复
宸宸老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 绝对靠谱的男人! 发表的提问:
增值税开票系统中:开具红字普通发票跟开具增值税专用发票的流程不一样?增值税专用发票的红字发票,是不是需要填写红字增值税发票信息表,然后上传红字专票信息表并获取信息表编码,最后根据上传的信息表获取的信息表编码,才能开具红字专票?普通红字发票不需要该流程?
您好,是的,您说的完全正确
220楼
2023-07-30 19:43:10
全部回复
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 发表的提问:
请问用进项留抵的税额抵减增值税欠税处理为什么是冲减进项税 冲减未交增值税 能详细讲讲吗?它的会计分录是:借:应交税费-应交增值税(进项税)红字 贷:应交税费-未交增值税 红字
看看这里 http://www.360doc.cn/article/5311773_203158443.html
221楼
2023-07-30 20:00:00
全部回复
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ ⭐阿玲 发表的提问:
老师你好!跨月了红冲发票,进项留底会计分录要怎么做呀?就是我们开给客户的发票,上个月增值税已经交了,这个月红冲回来留抵的进项要怎么入账?
红冲这个不是冲掉销项税额 负数么,你咋是进项税额留底?
222楼
2023-07-31 17:25:46
全部回复
⭐阿玲:回复maize老师 是的老师,冲掉了销项税额。 老师是跨月退货的,我们交了增值税,跨月以后又冲掉了,所以冲掉的销项税就留底了。 需要做分录吗?分录要怎么做?
2023-07-31 18:13:17
maize老师:回复⭐阿玲借销项税额负数 贷转出未交增值税 负数
2023-07-31 18:29:55
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 小米儿 发表的提问:
老师好,红字增税专票怎么分录,而后又重开张发票,怎么分录
你好 红字增税专票 借;主营业务收入 , 应交税费-应交增值税(销项税额), 贷;应收账款等科目 借;库存商品 ,贷;主营业务成本 而后又重开张发票 借;应收账款 ,贷;主营业务收入 , 应交税费-应交增值税(销项税额) 借;主营业务成本 , 贷;库存商品
223楼
2023-07-31 17:34:22
全部回复
何老师
职称:,注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 0.28w
引用 @ 会计学堂125 发表的提问:
7月底时认证通过了一张错票,已经进行了抵扣,8月,对方开具一张红字发票和一张正确的发票,那张正确的发票我已认证,怎样做会计分录?
你好 先用红字发票,把7月的凭证冲回,再用正确的发票入账
224楼
2023-07-31 17:42:39
全部回复
会计学堂125:回复何老师 我不需要做进项税额转出了吗?
2023-07-31 18:11:03
何老师:回复会计学堂125在做红字发票的时候,就是进项税转出
2023-07-31 18:29:45
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ FFANG 发表的提问:
冲减费用,现金调增,会计分录是做红字还是相反分录?
做借方红字,费用不能做贷方,需要做借方,
225楼
2023-07-31 17:57:36
全部回复

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×