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去年费用跨年的会计分录
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彩丽老师
职称:初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ 小雨 发表的提问:
去年一笔通讯费已计入管理费和成本,今年部分费用想计入预付帐软,会计分录怎么做。
借:预付账款 贷:银行存款
151楼
2023-06-28 17:53:04
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 以梦为马 发表的提问:
你好老师,跨年的社保发票怎么做会计分录?
你好 你的意思是缴纳了社保只是没拿到社保发票? 还是什么业务
152楼
2023-06-28 18:05:37
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以梦为马:回复meizi老师 缴纳社保,发票当时没录,跨年了,现要录入,对上银行余额
2023-06-28 18:31:15
meizi老师:回复以梦为马你好 是什么时候的社保 现在还在12月可以补做进去的。 你们是往年的社保吗
2023-06-28 18:59:32
以梦为马:回复meizi老师 18年的
2023-06-28 19:23:20
以梦为马:回复meizi老师 新会计准则下没有以前年度损益调整科目了
2023-06-28 19:44:14
meizi老师:回复以梦为马你好直接做未分配利润 借 未分配利润贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷银行存款
2023-06-28 19:55:20
以梦为马:回复meizi老师 还有一张银行利息收入,这个怎么做分录?
2023-06-28 20:06:41
meizi老师:回复以梦为马你好 借银行存款借财务费用-利息收入 负数
2023-06-28 20:22:30
以梦为马:回复meizi老师 那跨年的利息收入不用以前年度损益调整后结转未分配利润,直接记财务费用,这样理解对吧?
2023-06-28 20:35:30
meizi老师:回复以梦为马你利息金额很大吗
2023-06-28 20:49:22
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ Merry 发表的提问:
审计和企业汇算清缴去年的业务的费用,怎么做会计分录??
借;管理费用——审计咨询费 贷;银行存款等科目
153楼
2023-06-28 18:32:50
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 直率的蜜蜂 发表的提问:
请问,加计抵减留抵余额跨年的会计分录怎么做
你好,借:应交税费—增值税加计抵减   贷:其他收益
154楼
2023-06-28 18:48:43
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紫藤老师:回复直率的蜜蜂自动留抵的,明年自动抵扣
2023-06-28 19:12:11
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 无处不在 发表的提问:
上年度的本年利润在贷方,现在跨年度了怎么处理会计分录?
借;本年利润 贷;利润分配——未分配利润
155楼
2023-06-28 18:59:59
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无处不在:回复邹老师 上年度的现有来做这样的分录也可以?
2023-06-28 19:12:33
邹老师:回复无处不在本来是上年年末就需要处理的,没有处理只能是现在做结转了
2023-06-28 19:38:42
无处不在:回复邹老师 @邹老师:现在直接按你发过来的分录做就可以了哟
2023-06-28 19:54:11
邹老师:回复无处不在你好,是的,没有结转就补结转
2023-06-28 20:12:33
张壹老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 1.24w
引用 @ 发表的提问:
老师您好,费用发票跨年收回,我在12月份计提这笔费用,该怎样做分录?借费用 贷方是对方公司的往来么?我有疑问正常只有真正收到发票时,贷方对方往来才会平账,现在计提这笔费用 直接跟对方单位平账是不是不对呀?
你好,12月的费正常计提入账,收到发票附在入账凭证后面.
156楼
2023-07-02 19:50:38
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萍:回复张壹老师 跨年收到的发票也可以附在上一年么? 如果实际收到发票跟我入账金额有出路,我应该在收到发票月份直接更正就行吧?
2023-07-02 20:05:24
张壹老师:回复你好,可以的5.31日汇算清缴有必须收到发票
2023-07-02 20:32:18
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 同舟之情 发表的提问:
跨年度的进项税额的转出怎么做会计分录哈?
你好,计入原材料,借原材料,贷应交税费一应交增值税(进项税额转出)
157楼
2023-07-02 20:15:23
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庄老师:回复同舟之情计入管理费用,借以前年度损益调整,贷应交税费一应交增值税(进项税额转出)
2023-07-02 20:41:35
同舟之情:回复庄老师 那交税时怎么做?
2023-07-02 20:59:40
庄老师:回复同舟之情你好, 缴税时和平常一样的,借应交税费--未交增值税,贷银行存款,
2023-07-02 21:26:52
同舟之情:回复庄老师 那怎么冲掉借方的以前年度损益调整啊?那不能有余额啊
2023-07-02 21:43:58
庄老师:回复同舟之情借利润分配一未分配利润,贷以前年度损益调整
2023-07-02 21:56:10
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爲曦變乖 发表的提问:
今年退去年缴纳的教育费附加,如何做会计分录
你好 借;银行存款,贷;应交税费——教育费附加 借;应交税费——教育费附加,贷;以前年度损益调整 借;;以前年度损益调整,贷;利润分配——未分配利润
158楼
2023-07-02 20:28:16
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佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 浅笑 …慧 发表的提问:
老师,跨年发票冲红在没重开,建安业怎么做分录
你好,冲你确认收入分录
159楼
2023-07-02 20:50:59
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浅笑 …慧:回复佟老师 那老师具体分录咋样的,当时季末做的分录为:借主营业务成本500000,贷,主营业务收入400000,合同毛利100000,现在要重200000万,分录借应收账款-202000,贷工程结算-200000,应交税费-2000,然后冲收入,贷主营业务收入-200000,借方是什么,成本没办法冲,因为建筑有没有收入都要确认成本
2023-07-02 21:05:48
佟老师:回复浅笑 …慧借主营业务成本500000,贷,主营业务收入400000,合同毛利10000你写冲分录跟这个有关系吗
2023-07-02 21:20:24
浅笑 …慧:回复佟老师 有啊,老师,收入冲了20万,成本建筑业不管有多少收入,成本工地上实际发生了那么多,怎么冲
2023-07-02 21:44:55
浅笑 …慧:回复佟老师 还有老师,不做冲收入的分录,这个三表的收入也不一致啊
2023-07-02 22:03:16
佟老师:回复浅笑 …慧那你20万收入同比列结转的成本,就是你这20万占40万的占比
2023-07-02 22:26:14
浅笑 …慧:回复佟老师 成本结转出来,这月申报时在结转吗
2023-07-02 22:40:17
佟老师:回复浅笑 …慧?就是你做这个冲减时同时冲减借主营业务成本500000,贷,主营业务收入400000,合同毛利100000这个分录,按照比列结转
2023-07-02 23:05:47
浅笑 …慧:回复佟老师 老师,那汇算清缴我需要调吗
2023-07-02 23:32:30
佟老师:回复浅笑 …慧这个不用调增的,直接做到发生的当月即可
2023-07-02 23:45:38
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 弄花香满衣 发表的提问:
去年12月少计提了工资,跨年了才发现,今年要做什么分录更正呢
你好,补做计提分录就是了 借;以前年度损益调整等科目 贷;应付职工薪酬
160楼
2023-07-03 17:59:41
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 兰迪 发表的提问:
老师,那些科目可以暂估入账,暂估入账时,会计分录怎么写,跨年收到发票后会计分录怎么写,去年暂估写错了,能改吗?谢谢老师
你好 要看你是什么业务来暂估 。正常你有实际业务才能暂估的。 可以红冲在按发票来做的
161楼
2023-07-03 18:18:54
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兰迪:回复meizi老师 老师,19年全暂估的原材料,忘暂估原材料的运费,材料运费各占一半,19年暂估用改吗,如果改,会计分录怎么写
2023-07-03 18:39:49
meizi老师:回复兰迪你好可以的 金额很大吗
2023-07-03 19:06:52
兰迪:回复meizi老师 暂估87万
2023-07-03 19:30:47
兰迪:回复meizi老师 老师,说一下暂估分录怎么写
2023-07-03 19:43:51
meizi老师:回复兰迪你好 那你就去反结账改19年的账 因为这个会涉及 你成本的情况 你们应该是销售了材料的话 借原材料(价款%2B运输)贷银行存款或者应付账款-暂估
2023-07-03 20:12:14
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 归零 发表的提问:
我公司去年多计管理费用4000,会计分录怎么调整?
借:银行存款 4000 贷:以前年度损益调整 4000 借:以前年度损益调整 贷:利润分配--未分配利润
162楼
2023-07-03 18:27:59
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归零:回复张艳老师 哦哦,那老师去年多计的管理费用还用冲吗?
2023-07-03 18:48:44
张艳老师:回复归零上面的分录就是冲减多计的管理费用,因为是去年的,所以用以前年度损益调整科目代替了。
2023-07-03 19:05:52
归零:回复张艳老师 哦哦 ,好的,谢谢老师!
2023-07-03 19:19:37
张艳老师:回复归零不客气的,祝您学习愉快,工作顺利,请给予好评,谢谢!!
2023-07-03 19:48:42
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ Pluto 发表的提问:
老师你好,请问跨年红字发票怎么做会计分录?去年收到20万,本月已开红字发票10万,并退款10万块。分录要怎么做?
你好 红字发票,借;主营业务收入 , 应交税费-应交增值税(销项税额), 贷;银行存款等科目10万
163楼
2023-07-03 18:48:00
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Pluto:回复邹老师 这个有啥区别?
2023-07-03 19:17:18
邹老师:回复Pluto你好,这个分录是错误的,虽然收入跨年了,但是你红字发票是今年开具,所以不是通过以前年度损益调整科目核算,而是通过主营业务收入科目核算的 ,开具红字发票并退款,只需要做收入负数分录,同时贷方计入银行存款就是了
2023-07-03 19:33:38
家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 19.92w
引用 @ 那个姑娘 发表的提问:
小企业会计准则跨年调账,怎么做分录
小企业不存在以前年度损益调整科目,发生的差错直接在本年调整即可
164楼
2023-07-04 17:36:11
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那个姑娘:回复家权老师 计入哪个科目
2023-07-04 18:01:59
家权老师:回复那个姑娘你按正常发生的业务该计入哪个科目就就是那个科目
2023-07-04 18:29:35
那个姑娘:回复家权老师 需要结转利润吗
2023-07-04 18:47:22
那个姑娘:回复家权老师 少记得是费用,所得税汇算清缴可以调减吗
2023-07-04 19:12:52
家权老师:回复那个姑娘会计上是计入发现的当年。金额小直接那样处理。金额大的话,还是建议自己增加一个以前年度损益调整,调整上年的利润,在汇算清缴的时候做纳税调整
2023-07-04 19:41:50
那个姑娘:回复家权老师 增加不了以前年度损益调整科目
2023-07-04 20:05:27
那个姑娘:回复家权老师 不能增加就只能计入发现年份利润吗
2023-07-04 20:33:58
家权老师:回复那个姑娘没有那个科目直接调整年初利润就行了
2023-07-04 20:46:47
那个姑娘:回复家权老师 可以通过利润分配~未分配利润来做吗
2023-07-04 21:13:09
家权老师:回复那个姑娘就是那个意思的哈
2023-07-04 21:31:55
那个姑娘:回复家权老师 好的,谢谢老师
2023-07-04 22:01:48
家权老师:回复那个姑娘不客气,祝你工作顺利;方便的话,麻烦给个5星好评哦。礼貌用语请勿回复
2023-07-04 22:22:04
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 勤劳的音响 发表的提问:
去年的费用票今年怎么做分录啊,我们是一般纳税人企业会计准则
你好,具体的是什么费用?
165楼
2023-07-04 17:58:59
全部回复
勤劳的音响:回复郭老师 有餐饮票,加油票
2023-07-04 18:20:33
郭老师:回复勤劳的音响出差的吗 单位的车吗
2023-07-04 18:35:21
勤劳的音响:回复郭老师 是的老师
2023-07-04 18:45:40
郭老师:回复勤劳的音响借以前年度损益调整贷其他应付款 借利润分配贷以前年度损益调整
2023-07-04 19:13:09
勤劳的音响:回复郭老师 就是不管什么票都这样做嘛,那怎么提现他是差旅,加油这种大类呢
2023-07-04 19:30:09
郭老师:回复勤劳的音响你好 你的摘要里面写清楚
2023-07-04 19:56:16

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