咨询
发工资时怎么做会计分录
分享
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 自信的魔镜 发表的提问:
请问老师应发工资4000元,扣减个人社保300元,实发工资3700元。要做财务会计分录和预算会计分录,应该怎么做?
您好,计提时,财务会计,借,业务活动费用等科目,4000,贷,应付职工薪酬-工资,4000,预算会计,不做分录。发放时,财务会计,借,应付职工薪酬-工资,4000,贷,银行存款等科目,3700,应付职工薪酬-社保,300,预算会计,借,事业支出等科目,3700,贷,资金结存,3700。
256楼
2023-08-10 17:38:59
全部回复
自信的魔镜:回复王雁鸣老师 老师,接刚才提问,缴纳社保时单位部分600,个人部分300,这又会么做财务会计和预算会计分录?
2023-08-10 18:13:04
王雁鸣老师:回复自信的魔镜您好,缴纳社保时,财务会计,借;应付职工薪酬-社保,900,贷:银行存款等科目,900。预算会计,借;事业支出等科目,900,贷:资金结存,900。
2023-08-10 18:42:54
自信的魔镜:回复王雁鸣老师 我这样做,老师看是第一条预算会计对还是第二条对 财务会计分录: 缴社保时 借:经费支出—社保费(单位)600 其他应收款—社保费(个人)300 贷:银行存款900 发工资时: 借:经费支出—基本工资4000 货:现金3700 其他应收款—社保费(个人)300 预算会计分录(第一条): 借:事业支出—基本工资4000 事业支出—社保费600 贷:资金结存4600 预算会计分录(第二条): 借:事业支出—基本工资3700 事业支出—社保费900 货:资金结存4600
2023-08-10 19:07:30
王雁鸣老师:回复自信的魔镜您好,我理解的是第一条是对的。因为个人部分社保是包含在工资中的。
2023-08-10 19:33:27
自信的魔镜:回复王雁鸣老师 好的,谢谢!以后有问题还要多请教。
2023-08-10 19:48:12
王雁鸣老师:回复自信的魔镜您好,不客气,祝您学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答您的问题将会更加用心,谢谢。
2023-08-10 19:58:21
田老师
职称:会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
含社保的工资计提和发放的会计分录怎么做
计提:借:管理费用等 110 贷:应付职工薪酬 --工资 110 发放 借:应付职工薪酬 --工资 110 贷:其他应付款-社保10 贷:银行100
257楼
2023-08-16 16:41:38
全部回复
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 上海一只鱼 发表的提问:
计提工资社保公积金跟发放会计分录怎么做?
1.分配工资   借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——工资   2.计提社保/公积金(企业部分)   借:××费用(管理/销售等)社保/公积金   贷:应付职工薪酬——社保   3.次月发放工资时   借:应付职工薪酬——工资   贷:应付职工薪酬——社保/公积金(个人部分)/   应交税费——应交个人所得税   库存现金/银行存款   4.上交杜保   借:应付职工薪酬——社保(/公积金企业部分+个人部分)   贷:银行存款
258楼
2023-08-16 16:46:55
全部回复
上海一只鱼:回复宋生老师 代扣社保公积金为什么不是放在其他应付款里呢?
2023-08-16 17:00:27
宋生老师:回复上海一只鱼您好!放其他应付款的时候是先从员工工资里面扣掉这一部分,然后再交给政府的时候用的。
2023-08-16 17:13:43
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 大宝 发表的提问:
计提工资和实际发放不一样,会计分录怎么做?
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
259楼
2023-08-16 17:06:23
全部回复
大宝:回复吴月柳 我上月计提的工资是借:管理费用—工资3500 贷:应付职工薪酬—工资3500 下个月工资变成4000,我这个差额要怎么做?
2023-08-16 17:17:56
吴月柳:回复大宝补提500
2023-08-16 17:36:49
大宝:回复吴月柳 如果是减少,就冲减计提是吗?
2023-08-16 17:49:53
吴月柳:回复大宝是的,冲减计提.
2023-08-16 18:18:39
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 等待的棉花糖 发表的提问:
你帮我计提工资会计分录做下,还有次月发放时的会计分录,谢谢老师
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
260楼
2023-08-16 17:26:59
全部回复
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 朱鹏 发表的提问:
建筑装饰工程有限公司聘请的工人计提工资时,会计分录怎么做
您好!借:工程施工—合同成本——人工费 贷:应付职工薪酬
261楼
2023-08-17 16:30:11
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 罗达 发表的提问:
计提和发放工资的时候社保怎么做分录
你好,你可以参照一下这个业务 举例个人部分社保金额为279,公司部分为716,月工资3500 月头缴纳时会计分录为: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 其他应收款--社会保险费(个人部分)279 贷:银行存款 995 月底计提会计分录为: 借:管理费用/销售费用/制造费用---社会保险费(单位部分)716 贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 借;管理费用/销售费用/制造费用---工资3500 贷;应付职工薪酬-工资3500 个人部分从工资中扣回时,会计分录为: 借:应付职工薪酬--工资(应发数)3500 贷:其他应收款--社会保险费(个人部分)279 应交税费--应交个人所得税 0 库存现金/银行存款 (实发数)3221
262楼
2023-08-17 16:43:17
全部回复
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 羞涩的小土豆 发表的提问:
行政单位工会发放节日物资会计分录怎么做?
借:管理费用-福利 费 贷:存款、商品等
263楼
2023-08-17 16:52:22
全部回复
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 娜娜 发表的提问:
返还工会经费时怎么做会计分录。
  返还时:   借:银行存款 贷:其他应付款-工会经费   
264楼
2023-08-17 17:07:21
全部回复
娜娜:回复maize老师 那后期就挂到账上吗,就一直有余额吗
2023-08-17 17:33:13
maize老师:回复娜娜你这个不拨付给工会吗,你们没有成立?
2023-08-17 18:01:31
娜娜:回复maize老师 没有成立
2023-08-17 18:17:24
maize老师:回复娜娜借管理费用 负数,贷应付职工薪酬 负数,借银行 贷应付职工薪酬 负数,冲掉你之前那个缴纳做分录
2023-08-17 18:30:14
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 丫头 发表的提问:
你好,老师,公司给员工发工衣,等发工资的时候从工资中扣除,但是员工离职的时候再退给员工,会计分录怎么做?
收的时候 借 库存现金 贷 其他应付款
265楼
2023-08-17 17:26:59
全部回复
丫头:回复文老师 老师,不太明白,就没收,直接从工资扣的
2023-08-17 17:45:11
丫头:回复文老师 直接从工资扣的钱
2023-08-17 18:10:05
丫头:回复文老师 老师,是扣的时候分录: 借:应付职工薪酬 贷:其他应付款 这样对不?
2023-08-17 18:39:17
文老师:回复丫头是的,也是可以这样做的
2023-08-17 18:51:32
丫头:回复文老师 好的,老师
2023-08-17 19:08:48
文老师:回复丫头OK,有问题欢迎前来咨询
2023-08-17 19:36:38
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 左岸 发表的提问:
计提工资和社保费用,这个会计分录怎么做的啊?比如工资23473,社保2800(个人承担部分)怎么做会计分录?
计提工资,借:管理费用—工资 23473 贷:应付职工薪酬 23473 发放工资,借:应付职工薪酬 23473 贷:银行存款 20673 其他应付款—个人社保2800
266楼
2023-08-18 16:59:29
全部回复
林老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
工资的会计分录怎么做
1、发放工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收款-社会保险(个人) 其他应收款-公积金(个人) 应交税费-应交个人所得税 银行存款/库存现金 2、缴纳社保: 借:管理费用-社会保险(单位) 管理费用-公积金(单位) 其他应收款-社保(个人) 其他应收款-公积金(个人) 贷:银行存款 3、缴纳个税: 借:应交税费-个人所得税 贷:银行存款
267楼
2023-08-18 17:05:30
全部回复
林老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
工资的会计分录怎么做
1、企业计提工资时: 工资(含个人缴纳部分社保和公积金)先计提,计入相关费用 借:管理费用等——工资 贷:应付职工薪酬——工资 2、企业发放工资时: 借:应付职工薪酬——工资 贷:银行存款等 (实际发的工资) 其他应付款——社保 (扣除个人缴纳部分的社保和公积金) 应交税费——个人所得税 (扣除个税部分) 3、企业计提单位缴纳的社保及公积金时: 借:管理费用——社保 (社保和公积金) 贷:应付职工薪酬——社保 (含公积金) 4、企业缴纳社保和公积金的时: 借:应付职工薪酬——社保 其他应付款——社保 贷:银行存款等
268楼
2023-08-18 17:23:59
全部回复
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 活泼的芹菜 发表的提问:
用银行存款发放工资的会计分录怎么做
你好 借应付职工薪酬-工资贷银行存款 应交税费-应交个人所得税
269楼
2023-08-19 16:21:35
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
付临时人员工资会计分录怎么做,这个应该不用计提吧
你好,临时人员的可以不需要计提 借;劳务成本等科目 贷;银行存款等科目
270楼
2023-08-19 16:51:27
全部回复
微信用户:回复邹老师 老师,付临时人员工资要什么表,一般是按时还按天来计算工资。
2023-08-19 17:07:34
邹老师:回复微信用户你好,需要附上劳务所得表格
2023-08-19 17:24:18
微信用户:回复邹老师 老师,是按总临时人员工资,还是分开
2023-08-19 17:51:48
邹老师:回复微信用户你好,把所有临时人员汇总在一个表格,列明每个人分别是多少
2023-08-19 18:16:08
微信用户:回复邹老师 老师,如果临时人员工资达到要交个税,是不是也要交个税
2023-08-19 18:37:56
微信用户:回复邹老师 如果交个税,是不是临时人员自行交税。
2023-08-19 19:05:06
邹老师:回复微信用户你好,按月的劳务报酬超过800就需要缴纳 是单位代扣代缴的
2023-08-19 19:18:47

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×