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发工资时怎么做会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 哩哩啦啦啦啦啦啦所所 发表的提问:
未收到发票时同,会计分录怎么做,收到发票认证了,会计分录又怎么做
你好,是购进货物没有收到发票,今后又收到了发票吗?
271楼
2023-08-19 16:57:12
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哩哩啦啦啦啦啦啦所所:回复邹老师 因为前期发票没有认证,所以未入帐,这个月认证了一部分,从这个月开始入帐摊销可以吗?
2023-08-19 17:19:37
邹老师:回复哩哩啦啦啦啦啦啦所所你好 取得发票没有认证 借;相关科目 应交税费(待认证进项税额) 贷;银行存款等科目 发票认证了 借; 应交税费(进项税额) 贷; 应交税费(待认证进项税额) 你所指摊销是?
2023-08-19 17:40:46
哩哩啦啦啦啦啦啦所所:回复邹老师 能说一下详细的会计分录吗
2023-08-19 17:58:57
邹老师:回复哩哩啦啦啦啦啦啦所所你好,这个就是详细的分录啊 取得发票没有认证 借;相关科目 应交税费(待认证进项税额) 贷;银行存款等科目 发票认证了 借; 应交税费(进项税额) 贷; 应交税费(待认证进项税额)
2023-08-19 18:12:47
哩哩啦啦啦啦啦啦所所:回复邹老师 付款时,借预付帐款 240万 贷 银行存款240万 每月摊销时 借制造费用20万 贷预付帐款20万 收到认证发票时 借长期待摊费用186.9 应交税金-应交增值税进项税额33.1万, 贷预付帐款220 ,这样对吗
2023-08-19 18:23:38
邹老师:回复哩哩啦啦啦啦啦啦所所你好,应当是取得发票先计入长期待摊费用,然后摊销计入制造费用才是的
2023-08-19 18:45:31
哩哩啦啦啦啦啦啦所所:回复邹老师 那就是未取得发票,实际支付了,也不用先摊销是吗
2023-08-19 19:01:30
邹老师:回复哩哩啦啦啦啦啦啦所所你好,需要取得发票才做摊销的
2023-08-19 19:12:50
哩哩啦啦啦啦啦啦所所:回复邹老师 好的,谢谢,那取得发票的时间不一至,有早有晚,那这个怎么分摊
2023-08-19 19:29:02
邹老师:回复哩哩啦啦啦啦啦啦所所你好,根据发生的长期待摊费用总金额/预计受益期限计算平均摊销
2023-08-19 19:44:57
哩哩啦啦啦啦啦啦所所:回复邹老师 如果1月50万,2月80万,3月70万,那1月底要摊销吗?
2023-08-19 20:11:27
邹老师:回复哩哩啦啦啦啦啦啦所所你好,这个费用发生完了什么时候受益就需要开始摊销的
2023-08-19 20:29:43
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 苦作舟 发表的提问:
社保、工资如何计提和发放呢?会计分录怎么做?
参考这个
272楼
2023-08-19 17:23:59
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 吴丹丽 发表的提问:
当月计提和发放工资会计分录怎么做比较好
您好 借:管理费用——工资 销售费用——工资 生产成本——直接人工等 贷:应付职工薪酬——工资 借:应付职工薪酬——工资 贷:银行存款等
273楼
2023-08-20 16:09:36
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吴丹丽:回复bamboo老师 工资可以进入制造费用计提吗 我们是水厂
2023-08-20 16:34:46
bamboo老师:回复吴丹丽工资也可以进入制造费用计提
2023-08-20 16:53:25
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 谨慎的哈密瓜,数据线 发表的提问:
老师您好!月末的时候已经计提工资了,但有的员工没有发工资、有的员工已经发工资还借款; 问:怎么做会计分录呀?
你好 借:应付职工薪酬——工资 应发数 贷;其他应收款 员工借款抵工资数 贷:其他应付款 未支付的工资数 贷:银行存款 实际支付的工资 数
274楼
2023-08-20 16:36:20
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谨慎的哈密瓜,数据线:回复立红老师 老师您好!我这样做会计分录可以吗? 图如下:
2023-08-20 17:06:05
立红老师:回复谨慎的哈密瓜,数据线你好,就是说之前与这个员工有挂其他应收款的往来账,是吧?如果是,是可以的。
2023-08-20 17:17:40
谨慎的哈密瓜,数据线:回复立红老师 老师您好!疫情期间我公司就一个人上班,剩下的没有人上班; 但工会经费已经扣缴248元,上班工资5500*2%+没有上班的人员工资11500*60%=6900*2%=248元 问:月末计提工资怎么做会计分录呀?
2023-08-20 17:44:05
立红老师:回复谨慎的哈密瓜,数据线你好,计提工资 借,管理费用等 贷,应付职工薪酬
2023-08-20 18:02:44
花花老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 0.03w
引用 @ 糖圆 发表的提问:
工业企业计提工资,发放工资,缴纳社保三个会计分录怎么做?
每月的社保、公积金只需计提公司部分,凭证处理如下: 计提时(比如:社保公司部分是2401.26,个人部分是848.94;公积金公司部分300,个人部分300) 借:营业费用—社会保险费/公积金 2401.26/300 贷:应付职工薪酬—社保/住房公积金 2401.26/300 支付 借:应付职工薪酬—社保/住房公积金 2401.26/300 其他应收款—社会保险/住房公积金 848.94/300 贷:银行存款 3250.2+600 从下月工资中扣回个人部分 借:应付职工薪酬—工资 848.94+300 贷:其他应收款—社会保险 848.94 贷:其他应收款—住房公积金 300
275楼
2023-08-20 16:59:01
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 懵懂的钢笔 发表的提问:
您好,如果发放工资时有退回,退回也有重付,应该怎么做会计分录?
你好 那就回单 一起放着做 一笔支付 一笔退回 一笔 重付分录。 做三笔体现
276楼
2023-08-20 17:20:44
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懵懂的钢笔:回复meizi老师 比如我付一笔6000元的工资,个税50,退回了又重付,那我会计分录:借:应付职工薪酬6050,银行存款6000,贷:银行存款6000,应交个税50,银行存款6000
2023-08-20 17:35:20
懵懂的钢笔:回复meizi老师 这样对不对呢?
2023-08-20 18:02:40
meizi老师:回复懵懂的钢笔你好   分别来体现吧    做三笔 ;这样写 不好判断你到底是什么业务  
2023-08-20 18:31:51
懵懂的钢笔:回复meizi老师 好的,谢谢
2023-08-20 18:56:53
meizi老师:回复懵懂的钢笔没事的; 希望能帮到你  
2023-08-20 19:15:21
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 发表的提问:
求财政统发工资会计分录 老师,财政统发工资如何做会计分录,那些代扣的养老,医疗,住房公积金怎么做
借;事业支出 ——工资 养老,医疗,住房公积金 贷;财政补助收入
277楼
2023-08-20 17:30:00
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 爱  发表的提问:
计提工资时怎么写分录,发放工资时怎么写分录,有代交个税
你好!借管理费用工资 贷应付职工薪酬 发放工资的时候,借应发职工薪酬 贷现金 应交税费应交个税
278楼
2023-08-21 16:25:40
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小游老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师,证券从业资格
4.99
解题: 0.06w
引用 @ 橙寐 发表的提问:
个人借的款,但是发工资的时候出纳直接扣了款发的工资,会计不知道,这笔借款一致挂着,现在怎么调账,怎么做会计分录?
同学你好, 借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收款—个人借款 就可以了
279楼
2023-08-21 16:40:23
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橙寐:回复小游老师 计提工资的时候就不对,计提工资的时候就直接计提的扣除借款的钱
2023-08-21 16:59:33
小游老师:回复橙寐计提的分录帮我列下 我给你做调整分录
2023-08-21 17:28:26
小游老师:回复橙寐还有当时做借款的分录
2023-08-21 17:47:46
橙寐:回复小游老师 这个人实际应该发500
2023-08-21 18:17:02
橙寐:回复小游老师 应该怎么调账
2023-08-21 18:31:53
橙寐:回复小游老师 回复一下
2023-08-21 18:52:33
小游老师:回复橙寐稍等同学 刚刚出去了一下
2023-08-21 19:08:00
小游老师:回复橙寐借 管理费用 100 贷 应付职工薪酬 100 借应付职工薪酬 100 贷 其他应收款 100
2023-08-21 19:28:46
小游老师:回复橙寐如果我的回答对你有所帮助,请帮忙五星好评  谢谢
2023-08-21 19:45:56
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 橙色的枫叶 发表的提问:
补计提上年度的工资,暂时还不发工资,要怎么做分录
你好 借以前年度损益调整贷应付职工薪酬 借未分配利润贷以前年度损益调整
280楼
2023-08-21 16:55:52
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橙色的枫叶:回复meizi老师 计提分录是这个吗?不是借管理费用贷应付职工薪酬吗?
2023-08-21 17:18:03
meizi老师:回复橙色的枫叶你好 嗯是的。 你跨年了不能直接做管理费用的哦 要走以前年度损益调整
2023-08-21 17:38:51
橙色的枫叶:回复meizi老师 那后期支付工资是借应付职工薪酬薪酬,贷银行存款,那计提时候的未分配利润怎么处理
2023-08-21 18:05:32
meizi老师:回复橙色的枫叶你好 是的 你结转到了未分配利润去了 不需要再处理了
2023-08-21 18:21:07
橙色的枫叶:回复meizi老师 为什么结转到未分配利润里面不管了,有点不明白
2023-08-21 18:38:51
meizi老师:回复橙色的枫叶你好 你都结转到未分配利润 去影响你年初的利润了 。你就不需要在做分录了
2023-08-21 19:07:51
橙色的枫叶:回复meizi老师 年初要做未分配利润到本年利润吗?我的理解是未分配利润是公司这边账上没有分配的利润,那以前年度损益转到未分配利润里面就不对呀,怎么以前工资金额算在里面了
2023-08-21 19:29:50
meizi老师:回复橙色的枫叶你好 你现在补计提的时候就把以前年度损益调整到未分配利润去 。 你看我上面分录都给你做了 借以前年度损益调整贷应付职工薪酬 借未分配利润贷以前年度损益调整
2023-08-21 19:58:16
何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 半夏花开 发表的提问:
老师,农民专业合作社怎么还发工资,这个工资会计分录怎么做?
你好同学计提工资时: 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬 支付工资时, 借:应付职工薪酬 贷:银行存款或现金
281楼
2023-08-21 17:17:59
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半夏花开:回复何江何老师 好的,谢谢老师
2023-08-21 17:45:41
何江何老师:回复半夏花开不客气满意记得五星好评
2023-08-21 18:14:14
林老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
工资的会计分录怎么做
1、企业计提工资时: 工资(含个人缴纳部分社保和公积金)先计提,计入相关费用 借:管理费用等——工资 贷:应付职工薪酬——工资 2、企业发放工资时: 借:应付职工薪酬——工资 贷:银行存款等 (实际发的工资) 其他应付款——社保 (扣除个人缴纳部分的社保和公积金) 应交税费——个人所得税 (扣除个税部分) 3、企业计提单位缴纳的社保及公积金时: 借:管理费用——社保 (社保和公积金) 贷:应付职工薪酬——社保 (含公积金) 4、企业缴纳社保和公积金的时: 借:应付职工薪酬——社保 其他应付款——社保 贷:银行存款等
282楼
2023-08-22 16:42:58
全部回复
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 雪儿贝贝 发表的提问:
行政单位临时工工资,单位缴五险,需要计提吗会计分录怎么做
你好,临时工工资,单位缴五险,需要计提 借单位管理费 贷 应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷财政拨款收入 借财政拨款支出 贷财政拨款预算收入
283楼
2023-08-22 17:01:30
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 糖麻 发表的提问:
现在做7月份的账 已经交了7月的社保 怎么做分录 计提8月份工资的时候 要怎么做分录 发放7月份工资要怎么做分录
计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
284楼
2023-08-22 17:17:58
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郭老师:回复糖麻你应该七月份计提的是七月份的工资,社保 社保是在当月缴纳吗
2023-08-22 17:43:07
郭老师:回复糖麻八月份的时候才能计提八月份的工资和社保。
2023-08-22 17:58:06
糖麻:回复郭老师 社保是当月缴纳的
2023-08-22 18:23:55
郭老师:回复糖麻计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款(个人负担的) 贷银行存款
2023-08-22 18:43:52
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 水杯子 发表的提问:
当月交当月社保时还未发工资,分录应该怎么做?次月发上月工资时分录应该怎么做?
按下面图片做就可以,没有发生的不做就可以。
285楼
2023-08-23 16:59:43
全部回复

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