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应付会计应做的账务处理
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 沙晓玲 发表的提问:
老师您好,请问一下,公司新成立,公户里没有钱,老板用自己的现金购买的东西,头一个月我做账是:借管理费用—办公费,贷其他应付款—老板。我这个月公户存入实收资本,去了备用金,给老板报销,这个月的账务处理和会计分录怎么?求解。
你好,借:其他应收款 贷:库存现金等
151楼
2023-06-28 18:31:08
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小云老师:回复沙晓玲发错一个字,借:其他应付款
2023-06-28 19:01:41
沙晓玲:回复小云老师 老师,是其他应付款吧
2023-06-28 19:22:53
小云老师:回复沙晓玲是的,是其他应付款
2023-06-28 19:33:38
沙晓玲:回复小云老师 老师实务操作时,我挂账时用了发票,报销的时候应该有要什么单据吗
2023-06-28 19:54:23
小云老师:回复沙晓玲挂账用了报销就不用发票了,用银行回单或收据
2023-06-28 20:22:45
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 胡锦婕 发表的提问:
我们有400应收,对方不给了,我怎么做账务处理
你好 做坏账处理. 借信用减值损失贷坏账准备 . 借坏账准备贷应收账款
152楼
2023-06-28 18:38:10
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胡锦婕:回复meizi老师 我可以做营业外收入不
2023-06-28 18:54:04
meizi老师:回复胡锦婕你好不能的 你应收账款 是你的资产 怎么能做营业外收入 你们是小企业会计准则不
2023-06-28 19:17:17
胡锦婕:回复meizi老师 是的,怎么写摘要呢
2023-06-28 19:37:32
胡锦婕:回复meizi老师 在不老师
2023-06-28 19:59:51
meizi老师:回复胡锦婕你好 摘要的话 写某应收款无法收回 做坏账处理
2023-06-28 20:29:17
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 鱼鱼 发表的提问:
老师,我司每月扣员工100元作为风险押金(在公司中直接扣),之前会计没有将这笔挂“其他应付款”,现在退款给员工应该如何账务处理?
你之前是怎么账务处理的
153楼
2023-06-28 18:59:59
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鱼鱼:回复辜老师 例如应发工资800元,扣100押金,实发700,账务借:管理费用-薪资,贷:银行存款
2023-06-28 19:20:40
辜老师:回复鱼鱼那你之前的帐做错了,应该是借:管理费用-薪资 800 贷:银行存款 700,其他应付款 100
2023-06-28 19:46:26
鱼鱼:回复辜老师 是的呀,搞得我现在不知该如何处理了
2023-06-28 20:15:49
辜老师:回复鱼鱼你要先按差额补记提,然后在发放
2023-06-28 20:45:02
鱼鱼:回复辜老师 好的,谢谢
2023-06-28 21:06:50
辜老师:回复鱼鱼好的,客气,帮到你就好
2023-06-28 21:27:09
职称:
解题: 
引用 @ Amy 发表的提问:
我公司一员工上月末离职了,但是与公司领导达成协议仍为该员工缴纳3个月社保,其中需要他个人缴纳的部分已经从上月他的工资中扣下来了做了其他应付款,公司承担企业交纳部分,那他离职后的的账务处理怎么做
他离职后3个月公司为他交的社保还有工资单要怎么做啊,分录麻烦指导下
154楼
2023-07-02 20:12:24
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回复Amy学员你好,计提时:借:管理费用 贷:应付职工薪酬-社保费(公司承担部分) 缴纳时:借:应付职工薪酬-社保费 其他应付款-社保费 贷:银行存款
2023-07-02 20:33:53
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ Even 曾 发表的提问:
请问老师,做电商业务的账,针对刷单的,会计账应该怎么处理?
你好!在税务你只能当做有这个业务。当做是收入入账。
155楼
2023-07-02 20:41:34
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Even 曾:回复宋生老师 哦哦谢谢老师!

2023-07-02 21:08:27
宋生老师:回复Even 曾你好!不用客气的了。
2023-07-02 21:34:37
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 2463024587 发表的提问:
供应商如果不给开票的话,应该怎么做账务处理
您好,不开发票做无票购入
156楼
2023-07-02 20:53:59
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2463024587:回复暖暖老师 会不会影响出口退税
2023-07-02 21:09:21
暖暖老师:回复2463024587当然会,没有进项没法退税
2023-07-02 21:27:03
2463024587:回复暖暖老师 只是成品的一部分材料及配件不开发票 我该怎么处理 怎么处理才不影响退税
2023-07-02 21:40:44
暖暖老师:回复2463024587没有发票都会影响,怎么做都没进项
2023-07-02 21:53:27
2463024587:回复暖暖老师 那我该怎么办
2023-07-02 22:06:30
暖暖老师:回复2463024587直接做购入,但是不可以税前扣除
2023-07-02 22:17:58
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 暴躁的手链 发表的提问:
请问收到供应商的补贴怎么做账务处理
返利性质的吗 怎么开发票
157楼
2023-07-03 17:54:53
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桂龙老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 0.84w
引用 @ 白茶 发表的提问:
刚接了一家企业的账,他们上一任会计的其他应收款和其他应付款都没有2级明细,这样怎么做账务处理。
如果上任会计没有交代明细表的话,你只能一笔一笔的去核实,整理出来。
158楼
2023-07-03 18:10:56
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ Zt。 发表的提问:
【实操时间】收房产税的话,那会计应该怎样做账务处理?
借:税金及附加 贷:应交税费--应交房产税
159楼
2023-07-03 18:31:24
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回复Zt。对于企业来说,不同的税种的账务处理都差不多,交房产税跟交车船税类似 房产税的会计分录分为确认和缴纳两种情况。 1、按规定计算应交的房产税时 借:税金及附加 贷:应交税费——应交房产税 2、缴纳时 借:应交税费——应交房产税 贷:银行存款
2023-07-03 19:00:42
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ NaNa 发表的提问:
供应商是农民没有发票,怎么处理这些应付账款的挂帐,会计分录怎么做
可以去税局申请代开,农民应该马上都给现金吧,借库存商品 贷现金或应付账款
160楼
2023-07-03 18:50:59
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 谢艺桐 发表的提问:
行政单位按19年新规怎么做账 比如偿付应付账款 财务会计处理借应付账款 贷财政拨款收入 预算会计处理借行政支出贷财政拨款预算收入 凭证怎么登呢 登两个分录还是两个账?
你好,一笔财务会计,一笔预算会计 登两个分录
161楼
2023-07-04 18:04:24
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谢艺桐:回复紫藤老师 报表呢?出一份还是
2023-07-04 18:28:47
紫藤老师:回复谢艺桐出一份即可的,一般自动生成
2023-07-04 18:50:30
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ ???? Gentiy 发表的提问:
会计年末怎么处理账务,应收应付等科目还有余额是不是累计到下年
应收应付等科目还有余额,累计到下年 可看下期末处理中是否有年末结转
162楼
2023-07-04 18:20:35
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 畅想 发表的提问:
会计处理 借:其他应收款--待抵扣税金 贷:应付账款--某某公司 下月再做 借:应交税金-进项税 贷:其他应收款 --待抵扣税金 为什么要做这样的账务处理 是因为进项多 还是什么原因
你好,发票入账,但是进项没有抵扣
163楼
2023-07-04 18:31:51
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马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 发嗲的小蘑菇 发表的提问:
你好,请问企业向处理应收账款,应付账款,其他应付款、其他应收款的余额,怎么做账务处理(往来核算完以后留下的尾差)
那你要搞清楚尾差的原因呢,否则账不好处理!
164楼
2023-07-04 18:50:58
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 捕风 发表的提问:
关于坏账准备想提个问题。如果在年终即每年12月31日之前年末会计处理时,对计提的坏账准备应如何做会计处理。如果年末未对计得的坏帐准备做账务处理,那么在第二年的学工处清缴时,针对坏账准备又应该做如何的会计处理。
企业计提坏账准备时:借:资产减值损失—计提的坏账准备 贷:坏账准备 企业发生坏账损失时:借:坏账准备 贷:应收账款、其他应收款等
165楼
2023-07-05 17:57:20
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捕风:回复邹老师 老师,您可能没明白我的意思 ,我想问的是对于计提的但企业实际并未发生的坏账准备,年前年后两种情况下的会计处理,(跨年前年末如何处理,如果年末未处理,那么在汇算时如何做会计处理)。不是问的发生坏账时如何如何处理。
2023-07-05 18:15:51
邹老师:回复捕风计提没有实际发生 的坏账,不允许在汇算清缴中扣除
2023-07-05 18:32:11
捕风:回复邹老师 老师,您能将这两种情况下的会计分录告诉一下吧,谢谢了。
2023-07-05 18:55:44
邹老师:回复捕风年末如果没有发生坏账,做计提的分录,如果发生了坏账就做坏账处理 就是计提,确认的分录 然后就是汇算清缴填表的问题了
2023-07-05 19:18:31

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