咨询
职工薪酬退回的会计处理
分享
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 花开花谢 发表的提问:
老师,收到退回的社保单位部分,分录借银行贷应付职工薪酬负数,借管理费用负数,贷应付职工薪酬,这样做对吗
您好 做计提跟缴纳时候相同的红字分录就好了 第一笔应付职工薪酬 借方红字 第二笔应付职工薪酬 贷方也是红字
61楼
2023-05-04 20:25:11
全部回复
花开花谢:回复bamboo老师 第一笔,借银存100,贷应付职工薪酬-100
2023-05-04 20:50:16
花开花谢:回复bamboo老师 第二笔,借管理费用一100,贷职工薪酬100
2023-05-04 21:13:28
花开花谢:回复bamboo老师 老师,您看这样写对吗
2023-05-04 21:37:22
bamboo老师:回复花开花谢借 银存100 借 应付职工薪酬-100 借管理费用一100 贷 职工薪酬-100
2023-05-04 22:05:27
花开花谢:回复bamboo老师 老师,管理费用之前计提了,现在收回不是应该负数吗
2023-05-04 22:33:08
bamboo老师:回复花开花谢对的 借方管理费用负数 冲减你计提的啊
2023-05-04 22:43:51
花开花谢:回复bamboo老师 好的,谢谢老师
2023-05-04 22:56:44
bamboo老师:回复花开花谢不客气哈 欢迎有疑问继续提问
2023-05-04 23:14:32
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 夏雨 发表的提问:
扣回职工已发放的计入职工薪酬的补贴;红冲分录:借:管理费用 负数 贷:应付职工薪酬 负数;借:应付职工薪酬 负数 贷:银行存款 负数 这样做对么?
是的 就是和你计提 和发时一样的分录 金额 负数
62楼
2023-05-04 20:53:59
全部回复
夏雨:回复玲老师 老师好,这样的话,我12月份再从工资扣以前发放的补贴,怎么做分录
2023-05-04 21:11:37
玲老师:回复夏雨是发错了吗?那记其他应收款 发工资时冲其他应收款
2023-05-04 21:41:17
夏雨:回复玲老师 不是的,老师,是现在不让发不贴了,就要扣回来。可是我红冲银行存款的分录,我的银行存款就减少了,跟银行对不上了
2023-05-04 21:59:22
玲老师:回复夏雨应收回的钱 你 记 其他应收款里 再从工资里扣回来
2023-05-04 22:28:35
玲老师:回复夏雨发工资时 借 应付职工薪酬 贷其他应收款 银行存款
2023-05-04 22:47:03
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 5fsshz 发表的提问:
老师,我刚听了一下工会经费实务处理课程,单位已经成立了工会,行政单位缴纳工会经费计提的时候还要分应付职工薪酬-企业经费和应付职工薪酬-上级工会吗 能不能直接就计应付职工薪酬-工会经费
你好,同学。可以直接用应付职工薪酬-工会经费处理,但是核算的更明细还是分开处理。
63楼
2023-05-08 20:21:32
全部回复
张老师--追梦
职称:注册会计师
4.97
解题: 0.13w
引用 @ may 发表的提问:
企业应当在职工实际发生的缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬,怎样理解?
您好,请上传一下相关的题目信息
64楼
2023-05-08 20:36:34
全部回复
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 左凡之简 发表的提问:
为什么1310/(1+10%)4次方等于890啊?是我哪里不会还是书上给错了?会计第十章职工薪酬设定受益计划,例10-8。
对的,是等于890 1.1的四次方是1.4641 1310/1.4641,约为890
65楼
2023-05-08 20:41:58
全部回复
左凡之简:回复陈诗晗老师 老师,您好。1310/1.4641=894.74,这个约直接把个位数都给约啦?直接约成890啦?是不是设定受益计划精算里面都这样约的?我这一点儿不太懂。那我以后要遇到这样的题我要怎么计算呢?是直接个位就约分四舍五入吗?
2023-05-08 21:19:22
陈诗晗老师:回复左凡之简是的,如果题目没有额外要求,保留整数。
2023-05-08 21:44:49
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 会计小白_ph533158 发表的提问:
在会计科目下 应付职工薪酬-职工工资/社会保险费可以修改为应付职工薪酬-工资/社保费么 管理费-职工薪酬/社会保险费可以修改为管理费-工资/社保费么
您好,您这样改也是可以的
66楼
2023-05-09 19:31:31
全部回复
会计小白_ph533158:回复玲老师 如果现在就该以前年份的话,打印出来的凭证还是要重新装订了对吧
2023-05-09 19:56:43
会计小白_ph533158:回复玲老师 严格的将是2017-2018年度的凭证已经打印,会计科目名称不做修改 2019年凭证尚未打印,会计科目名称做了修改 那么,2017-2018年度的会计名称不修改会对企业造成影响么
2023-05-09 20:07:27
玲老师:回复会计小白_ph533158您好,您最好是到一个年度的初再改
2023-05-09 20:34:02
会计小白_ph533158:回复玲老师 意思是2017-2018年年度已经打印出来的凭证不改 2019-2020年尚未打印出来的凭证可以修改名称对么 我这样去修改名称在财务角度上会有不妥么
2023-05-09 21:02:04
玲老师:回复会计小白_ph533158您好,是的,您就在新的一年里改科目然后全年的科目都是统一一致的,明细科目是企业根据自己的实际需要设置的,可以改,
2023-05-09 21:29:38
五条悟老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 0.57w
引用 @ 小白 发表的提问:
付给员工的辞退经济补偿金,会计分录是 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-辞退福利 借;应付职工薪酬-辞退福利 贷;银行存款等科目 想问下管理费用后面要跟二级科目么
您好,不用二级科目。直接管理费用就可以了、
67楼
2023-05-09 19:55:34
全部回复
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 天天向上 发表的提问:
辞退补偿金账务处理怎么做借:费用,贷:应付职工薪酬-辞退福利?
你好!借管理费用-福利费科目。
68楼
2023-05-09 20:21:15
全部回复
天天向上:回复宋生老师 那贷什么呢
2023-05-09 20:40:41
宋生老师:回复天天向上你好!贷方就是你说的那个科目。
2023-05-09 21:03:48
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 蓝心 发表的提问:
老师,收到退回的工会经费是借:银行存款贷:应付职工薪酬么,用退回的工会经费购买球拍花300元,怎么入账呢
你好 借管理费用等贷银行存款
69楼
2023-05-09 20:41:59
全部回复
姜老师
职称:高级会计师
4.98
解题: 0.48w
引用 @ 时尚的大碗 发表的提问:
政府会计的职工薪酬核算和企业会计的职工薪酬核算的区别
职工薪酬核算基本相同,都是先计提工资,借:支出 贷:应付职工薪酬。发放借:应付职工薪酬 贷:银行等。政府会计有财政直接支付,所以支付工资时是贷:财政拨款收入。政府会计和企业的工资支付区别在于政府会计要做双分录,而企业只做单分录。
70楼
2023-05-10 19:40:00
全部回复
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 小金鱼1 发表的提问:
企业应当在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。对 错
你好!这道题应该是错的。
71楼
2023-05-10 19:50:49
全部回复
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 吕燕菲 发表的提问:
老师,企业应当在职工实际发生缺勤的会计期间确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬吗?
企业应当在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。与累积带薪缺勤相关的职工薪酬,应在职工提供了服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时确认。
72楼
2023-05-10 20:17:57
全部回复
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ uil 发表的提问:
发工资发放有退回,然后重新发放,按照哪种写法,还是均可。 分录按照:1、借:银行存款 5000 贷:应付职工薪酬 5000, 退回,借:银行存款5000, 贷:应付职工薪酬5000, 重新发:借:应付职工薪酬5000, 贷:银行存款5000 2、发工资:借:应付职工薪酬 5000, 贷:银行存款 5000 退回重发:借:银行存款5000 贷:银行存款5000
按第一种处理方式
73楼
2023-05-10 20:38:59
全部回复
uil:回复辜老师 第二种不能用是吗
2023-05-10 20:56:06
辜老师:回复uil借:银行存款5000 贷:银行存款5000 这样不能反映业务实质的
2023-05-10 21:09:51
uil:回复辜老师 好的谢谢老师
2023-05-10 21:29:03
辜老师:回复uil好的,客气,帮到你就好
2023-05-10 21:51:26
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 小白 发表的提问:
付给员工的辞退经济补偿金,会计分录是 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-辞退福利 借;应付职工薪酬-辞退福利 贷;银行存款等科目 想问下管理费用后面要跟二级科目么
您好,管理费后面也是辞退福利
74楼
2023-05-22 19:56:20
全部回复
小白:回复玲老师 那我直接借:管理费用-辞退福利 贷:应付职工薪酬 可以么?应付职工薪酬后面不加后缀可以么
2023-05-22 20:12:58
玲老师:回复小白您好,您最好都加上明细科目辞退福利
2023-05-22 20:34:07
小白:回复玲老师 两个都加上?有什么意义么?
2023-05-22 20:46:40
玲老师:回复小白您好,增加明细科目,您知道具体核算的是什么内容
2023-05-22 21:01:53
小白:回复玲老师 我是在工资下面有个二级科目福利费的下面设个三级科目辞退福利,还是再另外再设个辞退福利?
2023-05-22 21:31:07
玲老师:回复小白增加二级科目辞退福利
2023-05-22 21:42:52
小白:回复玲老师 如果这个广告和酒是两个部门需要分开核算。这个辞退的是广告部的人 那我需要单独搞个辞退福利,然后下面设置广告和酒业么
2023-05-22 22:06:33
玲老师:回复小白您好,可以您可以按部门设置广告部等
2023-05-22 22:31:40
小白:回复玲老师 那就再搞个单独的辞退福利 下面设置两个部门了?
2023-05-22 22:46:19
玲老师:回复小白你好,设置明细科目是根据企业核算需要理想分部门核算,你就可以增加部门明细科目,这个没有具体的规定,企业自己设置就可以
2023-05-22 23:00:28
马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 娜写年华 发表的提问:
17年有一笔会计分录错了,怎么调整。计提工资 借:管理费用。贷:应付职工薪酬,发放的时候做成 借:应付职工薪酬。贷:应付职工薪酬了
调整一下,借应付职工薪酬 贷银行存款
75楼
2023-05-22 20:05:24
全部回复
娜写年华:回复马老师 老师,这是17年的账,18年底可以调整吗,不用记以前年度损益吗
2023-05-22 20:33:09
马老师:回复娜写年华你这个又不牵扯损益类科目,不用以前年度损益调整
2023-05-22 20:46:02
娜写年华:回复马老师 好的,知道了
2023-05-22 21:06:31
马老师:回复娜写年华不客气,麻烦给老师五星好评谢谢
2023-05-22 21:26:38

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×