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补交上年增值税会计分录
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ love@heart 发表的提问:
补交上年未开票收入增值税怎么做分录,成本安什么时候单价核算?
你好!按正常的分录处理就可以。涉及损益类科目用以前年度损益调整科目代替,成本按销售时的金额计算成本
241楼
2023-08-09 17:26:44
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 李邱英 发表的提问:
老师,补交2018年的增值税和税金及附加,以及产生的对应的滞纳金,应该怎么做会计分录啊
https://www.shui5.cn/article/fc/47539.html 看看这里对你有帮助
242楼
2023-08-09 17:33:12
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许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 发表的提问:
老师,补交2018年的增值税和税金及附加,以及产生的对应的滞纳金,应该怎么做会计分录啊
同学你好!这个的话 借:主营业务收入      贷:应交税费-应交增值税-销项税额 借:应交税费-应交增值税-销项税额      贷:应交税费-未交增值税 借:应交税费-未交增值税      贷:银行存款 借:税金及附加     贷:应交税费 借:应交税费      贷:银行存款 借:营业外支出-滞纳金      贷:银行存款
243楼
2023-08-09 17:48:59
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 绿水青山 发表的提问:
申报表上的应交增值税和账面上的应交增值税数据对不上,而且十多年的账找不到原因、怎么办,如何做会计分录,因为有差额,所以我这个月交增值税时借己交税金,贷银行存款行吗?己交税金和未交增值税之间如何做分录
按你之前发给我做吧,还有就是不是本月交本月不使用这个已交税金这个科目。
244楼
2023-08-09 18:11:59
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ A会计学堂-孙老师 发表的提问:
俺单位上月交了税务自查的增值税和企业所得税,该怎么做账啊会计分录咋写呢企业所得税是补缴的17年的增值税是未开票收入的
一、税款滞纳金: 借:营业外支出-税款滞纳金 贷:银行存款 、经税务检查,额外需补缴的 借:以前年度损益调整 贷:应交税费-增值税-税收检查调整 缴纳 借:应交税费-增值税-税收检查调整 贷:银行存款 补缴以前年度企业所得税以及滞纳金的会计分录: 补交: 借:应交税费--应交企业所得税 营业外支出---滞纳金支出 贷:银行存款 调整: 借:以前年度损益调整 贷:应缴税费---企业所得税 结转: 借:利润分配---未分配利润 贷:以前年度损益调整 执行《小企业会计准则》的: 补交: 借:应交税费--应交企业所得税 营业外支出---滞纳金支出 贷:银行存款 补提: 借:所得税费用 贷:应交税费--应交企业所得税 月末结转: 借:本年利润 贷:所得税费用
245楼
2023-08-10 17:02:47
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venus老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ 爱丽泡泡儿 发表的提问:
补提上年个税怎么写会计分录?
借以前年度损益调整 贷应交税费——应交税费个人所得税
246楼
2023-08-10 17:19:54
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 小妞向前跑 发表的提问:
税务局查出我们公司今年未开票收入14万。我们补交的增值税和滞纳金怎么做会计分录
借应收 贷收入 应交税费 借应交税费 营业外支出贷银行存款
247楼
2023-08-10 17:44:03
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小妞向前跑:回复玲老师 但是这是税务局给我们开的少交的14万我们也不知道该应付谁。就是说我们应补交增值税
2023-08-10 18:07:44
玲老师:回复小妞向前跑首先你自己账上需要查一下哪些未开发票的收入,你少记收入了
2023-08-10 18:35:55
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
当年应转出的进项税没转出现补交增值税会计分录 4月买的空调用于员工福利,当时借 管理费用和增值税
项税额,贷现金,9月税务查账说进项税额应该转出,所以补交了增值税,会计分录怎么做?在报税的时候表应该怎么填?谢谢了
248楼
2023-08-10 18:08:59
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邹老师:回复爱笑的流沙借;管理费用等科目 贷;应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借;应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
2023-08-10 18:35:52
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 311 发表的提问:
我们去年开了票没交增值税,去年也没建账,今年4月才建账,直到今年6月才把这笔增值税补上也交了滞纳金,请问这笔已交增值税怎么写分录
借未分配利润贷以前年度损益调整 应交税费-增值税 交纳时 借应交税费-增值税 营业外支出 (滞纳金) 贷银行存款
249楼
2023-08-16 17:01:28
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方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ ~~~ 发表的提问:
补缴上一年增值税和滞纳金,分录怎么写
什么原因导致的补缴增值税?
250楼
2023-08-16 17:08:38
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~~~:回复方亮老师 上一年把不认证的进项税写错行了,造成以后留底多了,今年税局发现了,让缴纳了税款和滞纳金
2023-08-16 17:34:04
方亮老师:回复~~~老师没有明白您说的原因,请您清晰完整的解释一下。
2023-08-16 17:45:54
~~~:回复方亮老师 上一年有一笔进项不准备认证,但是会计填错行了把不认证的进项也填进去,造成之后进项里多了这笔进项税,18年税局发现了,然后缴纳了这笔进项税和滞纳金,
2023-08-16 18:14:46
方亮老师:回复~~~您的意思是填写申报表时把没有认证的进项税额填入了附表二对吗?
2023-08-16 18:30:53
~~~:回复方亮老师 17年有5000进项填到了附表二第三行,税局不允许填到第三行的,表示放弃了这笔5000进项,但是后期留底金额却有这笔5000金额,到18年2月税局发现了这个错误,让正常进项4000减去错误5000.现需要缴纳1000元进项税和滞纳金
2023-08-16 18:43:16
~~~:回复方亮老师 ??????
2023-08-16 19:00:19
方亮老师:回复~~~1、借:库存商品等 5000 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 5000 2、借:应交税费-未交增值税 1000 借:营业外支出-滞纳金 贷:银行存款
2023-08-16 19:19:21
~~~:回复方亮老师 不需要用以前年度损益调整科目吗
2023-08-16 19:34:00
方亮老师:回复~~~不需要用以前年度损益调整科目
2023-08-16 19:55:03
~~~:回复方亮老师 为什么不需要啊,是补缴上一年度的税费不应该需要用吗?
2023-08-16 20:12:39
方亮老师:回复~~~金额比较小,所以不用通过此科目核算。
2023-08-16 20:37:02
~~~:回复方亮老师 我还是不懂,以前年度损益这个科目到底什么时候用???增值税不是损益科目吗?为什么还要用损益调整科目
2023-08-16 20:57:50
方亮老师:回复~~~以前年度发生的损益类科目金额错误并且金额比较大的情况下使用此科目,增值税不是损益类科目。
2023-08-16 21:23:43
小杨老师
职称:,中级会计师
4.97
解题: 0.35w
引用 @ ✨小燕子 发表的提问:
公司今年4月份补交了2018年第四季度的企业所得税、12月的增值税、附加税、土地增值税,12月没计提,4月份的会计分录怎么做?
借:以前年度损益调整,贷:银行存款
251楼
2023-08-16 17:36:36
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✨小燕子:回复小杨老师 谢谢老师,我就是按这样做的,可公司的老会计说是借:税金及附加,贷:银行存款
2023-08-16 18:23:06
小杨老师:回复✨小燕子嗯,因为这个是18年的费用,18年计提,所有用以前年度损益调整
2023-08-16 18:43:58
朱老师
职称:,税务师,初级会计师
4.90
解题: 0.1w
引用 @ 莫失 ﹠莫忘 发表的提问:
老师,上交增值税时有进项税抵扣,所以少交了增值税,请问会计分录怎么写?
你好,一般不需要写分录
252楼
2023-08-16 17:56:59
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ vivian 发表的提问:
请问上月有增值税,本部补提分录直接这么做可以吗? 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
您好 请问上月销项大于进项需要缴纳增值税 是么
253楼
2023-08-17 17:29:40
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vivian:回复bamboo老师 是的
2023-08-17 17:51:59
bamboo老师:回复vivian那这个月补这笔分录可以的
2023-08-17 18:15:36
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ zrf 发表的提问:
上个月的增值税税,这个月交该怎么做会计分录?
借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
254楼
2023-08-17 17:37:30
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zrf:回复邹老师 那上个月做不做交未交增值税的分录?
2023-08-17 18:00:57
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 粗心的心情 发表的提问:
李老师您好:我公司2017年的预收账款,没有确认收入,2019年税务局让补交税款,补交的增值税、企业所得税、滞纳金怎么做会计分录?
你好 借;预收账款,贷;主营业务收入,应交税费——应交增值税 借;主营业务成本,贷;库存商品 借;应交税费——应交增值税,企业所得税,营业外支出,贷;银行存款
255楼
2023-08-17 17:56:59
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