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多开发票会计如何处理的
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
购进的低值易耗品用于技术开发,会计上如何处理
你好 借;研发费用 贷;周转材料
106楼
2023-06-06 20:11:59
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 芯新向上???? 发表的提问:
公司向这家公司贷款买设备,开出这样的发票,我会计上要如何处理呢?
你好,你做固定资产入账 贷长期应付款
107楼
2023-06-07 18:56:47
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芯新向上????:回复暖暖老师 那这个发票要怎么处理么?
2023-06-07 19:39:44
暖暖老师:回复芯新向上????贴在你的凭证后边啊
2023-06-07 19:59:09
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 蛮吉 发表的提问:
所开的发票不是公司的产品 如何处理,开的品项不是公司的经营范围里 我也是刚去 以前的会计开的,有30多万几个月的
你好,如果开一张两张就没问题,开得多会罚款的。
108楼
2023-06-07 19:25:47
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蛮吉:回复吴月柳 现在就是开的多 ,有专票 有普票 我不知道如何处理,总不能去说税管员吧
2023-06-07 19:39:35
吴月柳:回复蛮吉那你们去做经营范围增加,不然工商查到会吊销营业执照
2023-06-07 20:00:34
蛮吉:回复吴月柳 主要是所开的品项也不是实际发生的,我们就没有卖过,就算变更也算是虚开发票吧?
2023-06-07 20:27:09
吴月柳:回复蛮吉是的,那老板知道这情况吗?
2023-06-07 20:53:46
叮当老师
职称:税务师,初级会计师,建筑业
4.99
解题: 0.2w
引用 @ 我本红英 发表的提问:
工程是小建筑队给干的,没有发票,会计如何处理?
你好!没有发票的无法冲减成本。可以帮他们全员全额代扣代缴个税并申报。或者让他们到税务局代开劳务发票过来。二者选一。
109楼
2023-06-07 19:50:48
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 夜落星辰 发表的提问:
客户扣款(已开具发票)如何进行会计处理?需要哪些原始单据?
你好。扣款的原因是什么?
110楼
2023-06-07 20:11:59
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夜落星辰:回复暖暖老师 货款
2023-06-07 20:30:15
暖暖老师:回复夜落星辰退货的清单或者发票
2023-06-07 20:54:07
夜落星辰:回复暖暖老师 麻烦两种都可以讲一下吗?
2023-06-07 21:18:53
暖暖老师:回复夜落星辰你退货的话有出库单或者红字发票
2023-06-07 21:39:29
夜落星辰:回复暖暖老师 分录是按退货单或者红字发票做相反分录吗?
2023-06-07 22:06:47
暖暖老师:回复夜落星辰是的,你说的非常正确的
2023-06-07 22:33:20
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ julie 发表的提问:
一张租房发票连开三个月,但付款是每个月付,会计如何处理
借:应收账款 贷:营业收入 应交税费
111楼
2023-06-19 19:12:17
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julie:回复陈诗晗老师 我们收到发票,每个月支付
2023-06-19 19:38:30
陈诗晗老师:回复julie借:营业成本 应交税费 贷:银行存款 应付账款
2023-06-19 19:48:33
julie:回复陈诗晗老师 收到开了三个月的发票,我们是每个月支付三分之一,如何处理?是否可以用复印件入帐?
2023-06-19 20:04:49
陈诗晗老师:回复julie可以用复印件和你的银行付款回单入账。
2023-06-19 20:29:29
julie:回复陈诗晗老师 可以用预提或摊销科目吗?
2023-06-19 20:48:10
陈诗晗老师:回复julie你这个是提前开具的,如果金额比较大,不一次计入成本,可以用预提或者探销
2023-06-19 21:17:28
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 乐妈 发表的提问:
购货时对方多开发票了,我收到专票如何做账务处理?
你好,需要把发票退回给对方,让对按正确金额开具发票
112楼
2023-06-19 19:35:39
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乐妈:回复邹老师 对方不想重新开发票
2023-06-19 20:02:14
邹老师:回复乐妈你好,对方都多开发票了,发票金额错误,对方就必须按正确金额开具发票才是的 而不是对方想不想的问题
2023-06-19 20:30:48
乐妈:回复邹老师 如果地方不重新开,我能不能按照实际支付金额入账,多余税款做进项税转出
2023-06-19 20:47:14
邹老师:回复乐妈你好,正确做法是:对方都多开发票了,发票金额错误,对方就必须按正确金额开具发票才是的 如果对方就是不愿意承认自己错误了,那你单位就需要针对多开部分做进项税额转出处理的
2023-06-19 21:12:18
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ Miya™® 发表的提问:
电商会计的税种以及税点明细有哪些?多个店铺如何开账,比如一个公司,拥有多个天猫,淘宝,拼多多,咸鱼等多个平台要如何处理
你好,同学。 电商会计,涉及增值税、附加税、印花税、所得税。 多个店铺可以考虑独立核算,然后期末汇算财务报表。
113楼
2023-06-19 19:53:58
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Miya™®:回复陈诗晗老师 就这些基础税种,没有其他了,对吗?税点是多少呢?独立核算的话是说各自做一套账还是说起个什么科目然后分明细
2023-06-19 20:36:00
陈诗晗老师:回复Miya™®没有了,电商实际也就是商业企业。 独立核算就是各店铺单独一套账,然后再合并报表,
2023-06-19 20:48:11
Miya™®:回复陈诗晗老师 税点是多少呢?如何合并报表
2023-06-19 20:58:41
陈诗晗老师:回复Miya™®就是把几个店铺的账务合并起来。 要看你本身的纳税身份。
2023-06-19 21:15:04
Miya™®:回复陈诗晗老师 这是什么意思?没听懂
2023-06-19 21:25:58
陈诗晗老师:回复Miya™®就是你要交多少税,要看你的纳税身份 小规模 ,一般?查账,核定 ?
2023-06-19 21:36:54
Miya™®:回复陈诗晗老师 具体在哪里可以查到?那账务合并呢?
2023-06-19 21:59:42
陈诗晗老师:回复Miya™®合并,就是你各账套的报表相加合并,如果有内部 往来抵消 就可以了。 你这个是你税局给你核定 的处理的。你可以咨询一下你税局。
2023-06-19 22:12:10
罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
开多张增税发票累加增值税额比实际多1分如何处理
如果税额多一分,那不含税收入就少一分;借 营业收入 1 贷 应交税费-应交增值税(销项税) 1
114楼
2023-06-20 19:07:56
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职称:
4.90
解题: 0.06w
引用 @ 宜昌邦盈会计事务有限公司 发表的提问:
如何开具发票?帐目如何处理?帐
若是跨月的,则开具红字发票,账务处理:借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税金 -应交增值税-销项税 ;以上分录均需红字冲回。
115楼
2023-06-20 19:33:45
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黄老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.36w
引用 @ 阳光 发表的提问:
对方公司有开了张购买软件的发票2万多,公司业务还在筹备期,筹备期的会计分录如何处理呢
筹备期发生的支出业务,入管理费用-开办费科目核算
116楼
2023-06-20 19:44:59
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阳光:回复黄老师 那当月结转费用到本年利润吗 还是说到管理费用-开办费后 ,后续摊销呢 ,筹备期后这些筹备期间费用后续如何处理呢
2023-06-20 19:55:44
黄老师:回复阳光发生了费用支出直接入管理费用-开办费,不需要摊销了
2023-06-20 20:10:35
阳光:回复黄老师 哪些费用归结到开办费呢
2023-06-20 20:31:07
黄老师:回复阳光筹备期的利息支出,损益类科目等等
2023-06-20 20:46:39
东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 董会云 发表的提问:
每月按规定计提单位工会经费该如何处理?有工会福利费发放的话如何处理呢?
你好,这个计入到管理费用工会经费。
117楼
2023-06-21 18:56:43
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董会云:回复东老师 具体分录如何做
2023-06-21 19:09:03
东老师:回复董会云借管理费用工会经费带银行存款。
2023-06-21 19:34:55
董会云:回复东老师 这是计提吧,发放时是借应付职工薪酬—工会经费,贷银行存款
2023-06-21 19:47:47
东老师:回复董会云这个工会经费发放的时候就是这么做。
2023-06-21 20:13:21
董会云:回复东老师 先发放,再计提可以不
2023-06-21 20:33:58
东老师:回复董会云这个一般都是先计提,然后再发放的
2023-06-21 20:57:26
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 含蓄的胡萝卜 发表的提问:
本月先开票,跨月才发货,如何计算成本?如何账务处理?
外购的吗 先暂估入库,自己估算一个
118楼
2023-06-21 19:05:13
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 无语的小虾米 发表的提问:
2019年支付房租(2019.6-2020.5),且2019.6-2019.12已摊销,但2020年汇缴前未收到发票,2020年6月收到发票。2019年汇缴如何调整?如何会计处理?2020年6月如何会计处理?如何追溯调整企业所得税?
你是之前的摊销不可税前扣除,你直接做调减处理就是了的
119楼
2023-06-21 19:28:27
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无语的小虾米:回复陈诗晗老师 老师,这个问题时回答完了吗?
2023-06-21 20:11:46
陈诗晗老师:回复无语的小虾米你现在分录不用处理, 你只是调表不调账,直接报表做调增就可以了。 然后企业所得税增加 借所得税费用 贷应交税费 所得税
2023-06-21 20:31:09
无语的小虾米:回复陈诗晗老师 2020.6开票不用做会计处理?不用汇缴处理?
2023-06-21 21:00:14
陈诗晗老师:回复无语的小虾米不用,你这开票只是附件处理, 你这之前在会计上已经做过处理了,你现在只是税法上没票不可扣除,调表不调账的
2023-06-21 21:22:24
无语的小虾米:回复陈诗晗老师 谢谢老师!
2023-06-21 21:46:39
无语的小虾米:回复陈诗晗老师 2020年6月收到发票后是需要更改2019汇算清缴的吧?
2023-06-21 22:06:15
陈诗晗老师:回复无语的小虾米不用去更改,你在二零年汇算的时候,做条件就是了。
2023-06-21 22:33:57
陈诗晗老师:回复无语的小虾米不用去更改,你在二零年汇算的时候,做调减就是了。
2023-06-21 22:53:27
无语的小虾米:回复陈诗晗老师 好的,谢谢老师!
2023-06-21 23:07:20
陈诗晗老师:回复无语的小虾米不客气,祝你工作愉快
2023-06-21 23:35:05
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 东东 发表的提问:
老师,2018年个人给我公司开发票15万,18年已入账,个人也挂账了,已支付14万,现在发现发票多开了1万,这个人现在也联系不上了,所以也没办法支付给他。多开1万元,现在挂账在这个人名下,我现在咨询一下,这种情况下,怎么账务处理?
如果确实不用支付,可以计入营业外支出
120楼
2023-06-21 19:33:42
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