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会计报表应交税费填少了
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王晶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 仰望星空 发表的提问:
在填关联企业信息表,我们2017.7成立,8月报表上资产总计246w,12 月报表上1413w,那我应该填多少啊?麻烦了
你好,直接填列1413就可以了
121楼
2023-06-25 19:48:00
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 以后的以后,我们都会幸福 发表的提问:
增值税申报,填完报表和实际要交数据少了2分怎么办?
您好,可以手工调整一下的
122楼
2023-06-26 19:00:12
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以后的以后,我们都会幸福:回复文老师 调整的销售额跟发票差几毛没有关系是吗?
2023-06-26 19:18:09
文老师:回复以后的以后,我们都会幸福是的,这您直接调整税额就可以
2023-06-26 19:38:19
以后的以后,我们都会幸福:回复文老师 我是先填的附表,主表的税额改不了
2023-06-26 20:06:23
文老师:回复以后的以后,我们都会幸福应该生可以的,重新进去保存一下
2023-06-26 20:19:03
以后的以后,我们都会幸福:回复文老师 改不了,只能改销售额
2023-06-26 20:42:12
文老师:回复以后的以后,我们都会幸福拿不调整y影响也不大
2023-06-26 20:55:49
文老师:回复以后的以后,我们都会幸福拿不调整y影响也不大
2023-06-26 21:14:54
以后的以后,我们都会幸福:回复文老师 好的,我还是不调了吧,应该有时候也会多,那就可以抵了
2023-06-26 21:33:09
文老师:回复以后的以后,我们都会幸福是的,这尾差会有的
2023-06-26 21:46:01
以后的以后,我们都会幸福:回复文老师 好的,谢谢
2023-06-26 22:03:38
文老师:回复以后的以后,我们都会幸福不客气,这是我们的职责所在
2023-06-26 22:25:58
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.41w
引用 @ 纯真的方盒 发表的提问:
老师,您好!我的账做对了,但是填报增值税表错了,少交了增值税,怎么补交?
只能下月将相关的收入的数据补申报处理。
123楼
2023-06-26 19:12:07
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ Rachel_蒋 发表的提问:
请问外购商品赠予客户时的视同销售会计分录 借:销售费用 贷:库存商品 应交税费-应交增值税-销项税额 对吗?这样写的时候,报表该怎么填呢?
1、分录是正确的 2、填写到附表一未开具发票项目栏次。
124楼
2023-06-26 19:41:15
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Rachel_蒋:回复张艳老师 没有收入如何填写呢?
2023-06-26 20:06:27
张艳老师:回复Rachel_蒋这个自然是没有收入了,但是要增值税视同销售嘛
2023-06-26 20:21:04
Rachel_蒋:回复张艳老师 填写的时候必须要填写上金额呀不然增值税是填不了的
2023-06-26 20:33:41
张艳老师:回复Rachel_蒋是的,需要填写上视同销售金额,然后税额会自动计算的。
2023-06-26 20:59:05
克江老师
职称:,中级会计师,注册会计师,税务师
4.96
解题: 0.33w
引用 @ 称心的御姐 发表的提问:
老师,你好,财务报表年报中的应交税费的披露这张报表应该如何填写
应交税费的披露,按照 应交税费科目明细项目直接填写就行。
125楼
2023-06-26 19:47:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 发表的提问:
一季度销售额未达到30万减免了增值税,做了个减免分录 借 应交税费应交增值税减免税费 贷 营业外收入。 那所得税报表营业外收入填写在哪里啊?还有像这种减免了税费的所得税报表应该怎么填呢?需要注意什么?
你好,减免的增值税计入营业外收入,在所得税申报表的利润总额体现 根据你单位利润表的本年累计收入,成本,利润总额数据填写就是了 营业收入=主营业务收入+其他业务收入,不包括营业外收入 营业成本=主营业务成本+其他业务成本,不包括营业外支出,期间费用
126楼
2023-06-27 18:40:01
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云:回复邹老师 相当于所得税报表中营业收入减去营业成本不等于利润总额是不呀老师?
2023-06-27 19:19:18
云:回复邹老师 营业成本不包含管理费用和销售费用呀?
2023-06-27 19:43:35
邹老师:回复你好,营业收入减去营业成本不等于利润总额的 营业成本不包含管理费用和销售费用的
2023-06-27 19:58:46
云:回复邹老师 好的谢谢老师了,明白了
2023-06-27 20:28:22
云:回复邹老师 那其实一般纳税人的所得税报表也是这个道理哇?
2023-06-27 20:56:12
邹老师:回复你好,小规模与一般纳税人在所得税申报方面是一样的
2023-06-27 21:07:19
云:回复邹老师 好的谢谢老师
2023-06-27 21:21:14
邹老师:回复不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-06-27 21:41:23
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 夕颜 发表的提问:
老师,我是手工代理记账,资产负债表里的应交税金一栏里填写计提的应交增值税金额,填不填计提的应交税金-教育费附加等,填不填计提的应交税费-所得税?
首先给你明确一个问题,增值税不存在计提的事情 应交税费包括所有通过应交税费核算税种期末余额
127楼
2023-06-27 19:02:25
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夕颜:回复邹老师 邹老师,资产负债表里的应交税费一栏要填写本月应交的增值税,计提的教育费附加等,计提的所得税是吧。
2023-06-27 19:30:14
邹老师:回复夕颜是的,只要通过应交税费核算的税种都会体现在这一栏
2023-06-27 19:59:30
夕颜:回复邹老师 谢谢邹老师耐心专业的解答,解除了我心里一直困惑的问题,如果我们在一个城市的话我一定会登门求教。这样我会很快入门的,不会像现在那么费劲吃力。
2023-06-27 20:28:03
邹老师:回复夕颜不客气 有问题你可以随时在学堂提问
2023-06-27 20:42:08
陈静老师
职称:,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ 噜噜噜 发表的提问:
那个财务报表报送,一般只要填资产负债表和利润表和现金流量表就可以了吧,应付职工薪酬,应交税费必须填还是选择填呢?
你好,各地规定不一样,要问你的税务专管员的。
128楼
2023-06-27 19:16:19
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沈家本老师
职称:注册会计师,税务师,律师
4.99
解题: 0.6w
引用 @ chensi111 发表的提问:
公司10-12的资产负债表填错了,里面的应交税费填错了,需要怎么更正啊?10--12月份,申报的时候填错了
您好,以前月份的财务报表申报错误,您只能携带正确财务报表到税务机关大厅进行更正申报。 为您提供解答,祝学习愉快
129楼
2023-06-27 19:41:59
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逸仙老师
职称:中级会计师,税务师
4.94
解题: 0.48w
引用 @ 发表的提问:
老师我上个月资产负债表里 应交税费是—660.56,因为开错了一张发票,13%的税率,开成了5%,然后在增值税申报表的表一里把5%的填了负数,然后13%里填了6640元(6640是加税合计),结果上月的增值税纳税申报表里的留抵税额是212.86元了,上月资产负债表里的应交税费和增值税纳税申报表里的留抵金额不符,我这个月应该怎么调?
这个需要去税务大厅改上个月的报表后再申报这个月的
130楼
2023-06-28 18:39:44
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 梧桐 发表的提问:
我交的税控盘维护费280,填报表的时候应该填哪个表?哪一行啊?
你好!你是小规模还是一般纳税人。
131楼
2023-06-28 19:06:20
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梧桐:回复宋生老师 小规模的
2023-06-28 19:22:24
宋生老师:回复梧桐你好!你填入本期应纳税额减征额就可以了。
2023-06-28 19:41:02
梧桐:回复宋生老师 其他两个表,附列表和减免表都不用填,对吗?老师
2023-06-28 20:02:09
宋生老师:回复梧桐您好!小规模的不用填
2023-06-28 20:26:34
梧桐:回复宋生老师 谢谢,老师
2023-06-28 20:50:18
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 阿群 发表的提问:
以前的会计报财务报表是乱报的,年初余额这个数现在填财务报表怎样处理?就全部是0可以吗?以后来建账时期初数来填?可是我建账是忘记了应缴税费期初数,现在填财务报表应缴税期初数填0可以吗
你好,不可以全是零,要填上年的期末余额,重新建账也要以之前账务的期末余额为期初,申报也是以录入的数据为依据
132楼
2023-06-28 19:31:30
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.91w
引用 @ CYY 发表的提问:
在电子税务局中填写“财务会计制度备案信息“时,第一次只填写了资产负债表、利润表、现金流量表月报,后面被退回,提示每种会计报表分别要设置季报、年报,但是我填了之后提示无法提交,这个要怎么填写呢?
你季报和年报需要报的表分别设置号就行了
133楼
2023-06-28 19:41:59
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王瑞老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.96
解题: 0.94w
引用 @ A会计学堂-孙老师 发表的提问:
建筑工程简易征收扣除分包款后按3%预缴,会计帐怎么做呀?做 借:应交税费-简易计税 贷:银行存款 ,那申报税的表怎么填呀,扣了分包款
您好,选择简易计税方法,支付的分包款可以扣除,价税合计额填入此表第12行“3%征收率的服务、不动产和无形资产”第12列“服务、不动产和无形资产扣除项目本期实际扣除金额”。
134楼
2023-07-02 20:09:59
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 碧玉 发表的提问:
老师,请问高新企业,填报表的时候填了研发费用加计扣除的数,然后企业所得税就不用交了,这种情况在会计分录要处理吗?
您好。不用单独写分录,按照扣除后的金额计算。 不用单独写分录,按照扣除后的金额计算所得税。
135楼
2023-07-02 20:37:23
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碧玉:回复玲老师 研发费加计扣除不用在会计凭证上体现是吗?
2023-07-02 20:59:46
玲老师:回复碧玉不用写会计分录体现的。
2023-07-02 21:26:02

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