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开具红字增值税会计分录
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路老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.53w
引用 @ 縴手·看ㄖ落 发表的提问:
对方公司开具增值税发票多开,已认证并且跨月,对方需要开具红字信息表,请问是我方需要开具这个红字信息表吗,怎么开具
您好,已认证的发票由收票方开具,在发票开具平台——最上面有红字信息表开具,填开即可
286楼
2023-10-09 16:47:59
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
存在质量问题开出红字增值税专用发票怎么做分录
你好!如果是红字发票就按销售时的科目冲红就可以。
287楼
2023-10-10 15:11:50
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ FFANG 发表的提问:
冲减费用,现金调增,会计分录是做红字还是相反分录?
做借方红字,费用不能做贷方,需要做借方,
288楼
2023-10-10 15:39:56
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ ︶人生如流水 发表的提问:
购买方,发票已认证,已抵扣,现在我开了红字信息表,我会计分录做:借:原材料(红字)100 贷:银行存款红字(红字)116 贷:应交税费~进项转出(蓝字)16分录对吗?
你好,你开了红字信息表,对方有开具红字发票吗
289楼
2023-10-10 15:54:30
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︶人生如流水:回复邹老师 我开了信息表给他们,然后他们开了负数发票给我,也开了正确的发票给我们了
2023-10-10 16:13:36
︶人生如流水:回复邹老师 我就是不知道,我就是不知道收到负数发票我分录那样做对对不对,但是分录那样做,我看了帐是平的,确实要做进项转出
2023-10-10 16:29:03
邹老师:回复︶人生如流水你好,负数发票是做进项负数,而不是转出 负数发票 借;应付账款等科目 贷;原材料 应交税费(进项税额) ,金额都是正数 正确的发票 借;原材料 应交税费(进项税额) 贷;应付账款等科目
2023-10-10 16:44:20
︶人生如流水:回复邹老师 那我这个进项已经认证抵扣了哦,那怎么做分录
2023-10-10 17:12:55
︶人生如流水:回复邹老师 不用做紧张转出吗?
2023-10-10 17:23:02
︶人生如流水:回复邹老师 不用做进项转出吗?
2023-10-10 17:40:57
邹老师:回复︶人生如流水你好,购进 借;原材料 应交税费(进项税额) 贷;应付账款等科目 负数发票 借;应付账款等科目 贷;原材料 应交税费(进项税额) ,金额都是正数 正确的发票 借;原材料 应交税费(进项税额) 贷;应付账款等科目 整个过程是这样做分录
2023-10-10 18:06:03
︶人生如流水:回复邹老师 因为我申报表上面也做了进项转出了
2023-10-10 18:20:53
邹老师:回复︶人生如流水你好,负数发票是做进项负数,而不是转出 进项负数与进项税额转出是两码事的
2023-10-10 18:42:16
︶人生如流水:回复邹老师 那请问我申报表一定要做进项转出才给我申报,那么请问我帐上不用提现对吗?
2023-10-10 19:05:38
︶人生如流水:回复邹老师 因为我是购买方
2023-10-10 19:29:11
邹老师:回复︶人生如流水你好,申报表应当是做进项负数,而不是转出的
2023-10-10 19:41:26
张蓉老师
职称:中级
4.98
解题: 0.42w
引用 @ Dreamer 发表的提问:
 开具增值税专用红字发票 对方已经论证,未抵扣 红字发票是由我方申请吗?
您好,对方已认证那红字发票信息就由对方申请。
290楼
2023-10-10 16:21:24
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ Covq 发表的提问:
老师,上月开具的发票,由于业务订单取消,本月开具了红字发票并退款给甲方,会计分录怎么写
借银行存款、负数 贷、主营业务收入负数、 应交税费负数。
291楼
2023-10-10 16:44:59
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郭老师:回复Covq借库存商品负数 借主营业务成本负数。
2023-10-10 17:03:07
Covq:回复郭老师 要是银行存款和开具红字发票不是同一月发生,分开的分录要怎么写
2023-10-10 17:17:14
郭老师:回复Covq我把上面的银行存款改成预收账款。
2023-10-10 17:45:01
郭老师:回复Covq退钱之后借预收账款贷银行。
2023-10-10 18:07:07
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ rosy clouds 发表的提问:
我们是小规模公司第四季度开整数发票不含税金额7555.34,增值税226.66,开负数发票冲红不含税金额15468.93,增值税464.07,这样红字负数金额比整数金额大怎么会计分录
您开具红字发票,就是正常做红字分录就是了,只是当期销售额为负数,需要去税局大厅做申报的。
292楼
2023-10-11 15:00:28
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rosy clouds:回复张艳老师 那多出来的负数增值税237.41怎么做分录
2023-10-11 15:40:58
张艳老师:回复rosy clouds这个差额也不涉及做分录的,您要做的是红冲的发票销售额,这个是要做红冲分录的。
2023-10-11 16:04:19
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 程雨 发表的提问:
公司是建筑装饰行业,公司5月开具了增值税专用发票给购买方,于6月收到购买方退回的专用发票,公司于6月开了红字发票 公司会计分录如何做
你好!你6月份做的分录跟5月份一样。只是金额写负数就可以了。
293楼
2023-10-11 15:28:09
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程雨:回复宋生老师 6月又开了同样金额的发票给购买方,是不是做笔同样的 金额是正数?
2023-10-11 15:43:32
宋生老师:回复程雨你好!是的。就是这样做分录。分录都是一样
2023-10-11 15:54:40
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ candy 发表的提问:
以购买方身份开具红字增值税专用发票具体详细流程
(一)购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》,详见附件),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。   购买方取得专用发票未用于申报抵扣、但发票联或抵扣联无法退回的,购买方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。   销售方开具专用发票尚未交付购买方,以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的,销售方可在新系统中填开并上传《信息表》。销售方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。   (二)主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》,系统自动校验通过后,生成带有“红字发票信息表编号”的《信息表》,并将信息同步至纳税人端系统中。   (三)销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票,在新系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应。   (四)纳税人也可凭《信息表》电子信息或纸质资料到税务机关对《信息表》内容进行系统校验。   二、税务机关为小规模纳税人代开专用发票,需要开具红字专用发票的,按照一般纳税人开具红字专用发票的方法处理。   三、纳税人需要开具红字增值税普通发票的,可以在所对应的蓝字发票金额范围内开具多份红字发票。红字机动车销售统一发票需与原蓝字机动车销售统一发票一一对应。   四、按照《国家税务总局关于纳税人认定或登记为一般纳税人前进项税额抵扣问题的公告》(国家税务总局公告2015年第59号)的规定,需要开具红字专用发票的,按照本公告规定执行。
294楼
2023-10-11 15:55:58
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ HanYing 发表的提问:
开具红字增值税专用发票信息表开错了,怎么作废
看下审核通过没有 通过了在信息表查询里面,找到作废
295楼
2023-10-11 16:12:37
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HanYing:回复郭老师 没有作废选项
2023-10-11 16:46:28
郭老师:回复HanYing截图看下你的是不是审核通过了 你找删除也可以
2023-10-11 17:02:08
HanYing:回复郭老师 审核通过了,不能删除
2023-10-11 17:27:42
郭老师:回复HanYing审核通过的去税务局删除
2023-10-11 17:50:02
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 妮妮 发表的提问:
销售方收到红字发票信息表后开具的红字发票冲减了之前的销售会计分录后,需要冲减计提的成本吗?月末需要结转销项税额吗?
你这个是退货还是啥情况开的红字
296楼
2023-10-11 16:41:59
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妮妮:回复maize老师 当时销售出去时开票企业名称错了,对方已抵扣认证了,然后开红字信息表给我销售方,我销售方开具红字发票给购货方的,我想问我销售方账务怎么处理?我已经按照之前做的蓝字根据红字发票做红字负数冲减了,就是想问需要冲减之前结转的成本吗?还有销项税额已经负数红字了,现在余额在借方属于留底税额了,需要结转销项税吗?
2023-10-11 17:00:01
maize老师:回复妮妮不用啊,你不重新开蓝字么,你们不是退货就不用冲回成本
2023-10-11 17:15:15
妮妮:回复maize老师 购货方开具红字发票给我销售方,要求重新开票,这种情况不需要冲减成本?是因为我销售方发票不够了,只能下个月开蓝字发票的,我是想问只开具红字发票给到购货方了,我销售方需要冲减成本不?
2023-10-11 17:35:31
妮妮:回复maize老师 老师的意思是我不要冲掉成本,这个月开具蓝字发票后重新做销售会计分录,不再结转这比货的成本就好,是这个意思吗?
2023-10-11 18:03:34
maize老师:回复妮妮上面回复了啊,你只有退货才涉及冲回成本,你都没有货物回来你实际成本发生啊,不能冲回啊
2023-10-11 18:26:02
妮妮:回复maize老师 明白了,
2023-10-11 18:40:33
maize老师:回复妮妮在另个提问回复你了,你没有货物回来就不冲回成本
2023-10-11 18:57:46
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 舒服的树叶 发表的提问:
收到开具红字增值税专用发票信息表 怎么办
你好,申请开具相应的红字发票就是了
297楼
2023-10-12 16:06:01
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ pp小妮子 发表的提问:
老师你好,开具红字增值税专用发票信息表怎么生成红字发票信息表编号呢???我开具了一张最后一栏没有红字发票信息表编号
您好 您可以到开票系统 红字发票导出界面看红字发票信息表编码
298楼
2023-10-12 16:16:12
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pp小妮子:回复bamboo老师 我查出来显示的是未上传,我该怎么做呢
2023-10-12 16:40:26
bamboo老师:回复pp小妮子您点击一下上传啊
2023-10-12 16:52:52
pp小妮子:回复bamboo老师
2023-10-12 17:04:46
pp小妮子:回复bamboo老师 我这里就是没有看到上传
2023-10-12 17:25:13
bamboo老师:回复pp小妮子您在开票系统里面 发票管理 红字发票信息表 选择第二个导出
2023-10-12 17:37:00
点~玲老师
职称:中级会计师
4.93
解题: 0.26w
引用 @ 西红柿 发表的提问:
老师:如果我们开销售奖励给销货方,那我们是这样写分录吗?借:应收帐款 -红字,贷:主营业务收入 红字 应交税费-就交增值税(销项) 红字,这样吗?那购买方是这样做分录吗?借:主营业务成本 红字 贷:应交税费-应交增值税-进项转出 黑字 应付帐款 红字,是这样不?
借,主营业务成本,贷,库存商品,借,库存商品,应交税费,贷,应付账款,这些都要冲
299楼
2023-10-12 16:41:59
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