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开具红字增值税会计分录
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赵英老师
职称:中级会计师,财税实操讲师
4.97
解题: 0.53w
引用 @ 2463024587 发表的提问:
收到预收款时账务处理,借:银行存款100000 贷:预收账款:95238.10 应交税费-应交增值税4761.9 当月开具了红字增值税专票价税合计50000元, 可以做分录 借:应交税费-应交增值税4761.9 贷:应交税费-应交增值税2380.95 银行存款:2380.95可以这样做账吗这个50000元是11月份交纳的增值税,当月开具红字抵扣明细表,但是没有开具红字增值税专票,金税盘显示还有税就交了2500元税,相当于多交了一个增值税专票2500元税,1月份应该怎么处理呢可以把这2500元作为预交增值税吗 红字冲销当月应交增值税
收到预收贷方直接记10万
181楼
2023-07-30 20:07:07
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赵英老师:回复2463024587发出商品开具发票时再确认收入。税款分录感觉你11月似乎是错的。如果交的五万是11月增值税,应该借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2023-07-30 20:59:04
2463024587:回复赵英老师 多交的增值税可以放这个科目里面吗 按权责发生制 我应该在交付出租房屋的次月确认收入
2023-07-30 21:15:54
赵英老师:回复2463024587上月应交税费 借:应交税费-应交增值税「转出未交增值税」贷:应交税费 -未交增值税 缴纳时:借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2023-07-30 21:43:33
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 幸存 发表的提问:
发生销售折让,销售方已全额开具发票,我购货方已进行认证,我购货方申请开具红字信息表,打印盖章后交给销售方,销售方开具红字发票,并将开好的发票联和抵扣联寄给了我购货方,这些业务我购货方怎么做账?需要补交增值税吗
借应付账款贷,库存商品进项转出 需要交。
182楼
2023-07-30 20:36:35
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幸存:回复郭老师 可以接着认证进项来抵扣税款吗
2023-07-30 20:55:15
郭老师:回复幸存你好,可以的。
2023-07-30 21:21:48
幸存:回复郭老师 账务处理时不需要用负号吧老师
2023-07-30 21:40:34
郭老师:回复幸存不需要负数。
2023-07-30 22:09:44
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
增值税普通发票开具红字要先作废吗
作废了就不用开负数发票了 就是因为不能作废,所以才需要申请开具负数发票
183楼
2023-07-30 21:06:00
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小赵老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师
4.97
解题: 0.05w
引用 @ -smile- 发表的提问:
开具红字增值税发票是否有时间限制
没有时间限制的,符合开具红字发票的条件就可以开具。
184楼
2023-07-31 18:47:51
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 燕子 发表的提问:
2018年开具了一张红字发票,做会计分录为:红字借:应收账款116 贷:主营业务成本 100 应税16,此凭证是错的。正确的应该是红字发票:借:应收账款116 贷:主营业务收入 100 应税16 2019年发现想调证,如何做会计分录?
您好 以前年度损益调整是对以前年度财务报表中的重大错误的更正。这种错误包括计算错误、会计分录差错以及漏记事项。 不是重大事项 可以调整当期 借:主营业务成本 100 贷:主营业务收入 100
185楼
2023-07-31 18:55:02
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燕子:回复bamboo老师 老师你好!我们领导说损益科目跨年,不能直接调整,不能体显。公司领导给出的会计分录为:借:利润分配 100 贷利润分配100 不知是否正确?
2023-07-31 19:35:25
bamboo老师:回复燕子这样做了 跟我上面意思一样的 您借贷方都是损益类科目 不影响当期利润 您通过利润分配也是一样的道理 科目一样 借贷金额一样 视同没有发生 如果领导要求您这么写 您可以这么写 分录是对的
2023-07-31 19:56:16
燕子:回复bamboo老师 噢,当期收入、成本与税务不一致,审计这关难过。
2023-07-31 20:25:12
bamboo老师:回复燕子为了审计的话 那您按照上面领导给的分录写 税法跟会计本来就有差异
2023-07-31 20:50:28
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
关于增值税发票开具红字后申报问题
上月开的一张10W普票错了,本月开具了红字冲销,本月又开具了5W的增值税专票,请问我怎么填申报表啊,是在普票申报填写负数吗?请问填写了负数的报表能比对过去吗?
186楼
2023-07-31 19:14:58
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李老师:回复爱笑的流沙不能写负数,这个要找管理员解决,本来你应该在开十万以上票的时候才能冲销的
2023-07-31 19:27:16
罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
销售方开具红字增值税发票怎么处理
先开具或取得购货方的红字通知单,再开具红字发票。
187楼
2023-08-01 18:16:33
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 发表的提问:
请问收到销售方现金返利,销售方未开具红字发票,我应该如何处理,如何做分录@答疑-宋老师(1002967304) @答疑梅老师(3427630070) @会计学堂-王老师(2536514142)
你好 是 需要对方给你开具红字发票,您收到销项负数发票后,做分录  借:库存现金   贷:主营业务成本   应交税费-应交增值税(进项税额转出)
188楼
2023-08-01 18:44:47
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
怎么开具红字增值税专用发票信息表
在防伪税控系统里面填开就是了
189楼
2023-08-01 18:56:59
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 怕孤独的芝麻 发表的提问:
怎么开具红字增值税专用发票信息表
你去开票系统进去找下有红字信息表的按钮你点下就可以,发票管理——红字发票管理——增值税专票红字信息表填开
190楼
2023-08-02 18:12:59
全部回复
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ HH 发表的提问:
如何开具增值税红字专用发票(未抵扣)?
你好,需要购买方开具红字发票信息单,销售方根据红字发票信息单开红字发票
191楼
2023-08-02 18:26:04
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吴少琴老师
职称:会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 冷艳的路灯 发表的提问:
在哪填开《开具红字增值税专用发票信息表》?
分两种情况: (1)对于使用税控发票开票软件的纳税人,点击“发票管理/红字发票信息表/红字增值税专用发票信息表填开”菜单栏,在弹出的界面上填开信息表,通过网络上传至主管税务机关进行审核,或者导出XML文件拷贝到U盘里提交主管税务机关审核。 (2)对于未使用税控发票开票软件的纳税人,需要到办税服务大厅填写纸质的《开具红字增值税专用发票信息表》,提交主管税务机关审核。
192楼
2023-08-02 18:54:00
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
开具的红字增值税专发票丢失怎么办
按规定,登报
193楼
2023-08-06 20:06:49
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 小月 发表的提问:
增值税专用发票开具红字发票的流程
你好,红字发票申请——税局审批——根据通知单号码录入开具负数发票
194楼
2023-08-06 20:33:23
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
开具红字发票后增值税附表怎么填写
按正数发票-负数发票后的金额填写
195楼
2023-08-06 20:45:56
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