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开具红字增值税会计分录
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.91w
引用 @ 高贵的月饼 发表的提问:
购买方收到增值税发票认证后 跨年申请红字,收到销售方开具的蓝字发票 怎么做分录
同学你好 之前收到发票怎么做的分录
61楼
2023-05-29 20:42:47
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 梦星魂qiqiyu 发表的提问:
不是红字发票的分录,是上个月开的红字发票金额大于正数发票,怎么做月末计提增值税的分录
你好,不需要做计提增值税的分录,因为都没有应纳税额
62楼
2023-05-29 20:56:58
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梦星魂qiqiyu:回复邹老师 @邹老师:那老师,我每个月月末要把进项、销项结转到转出未交增值税里,这个月不转吗?
2023-05-29 21:10:11
邹老师:回复梦星魂qiqiyu你好,只需要根据增值税应纳税额做结转未交增值税的账务处理的
2023-05-29 21:35:13
梦星魂qiqiyu:回复邹老师 @邹老师:如果不转,累计的进项和销项怎么处理?
2023-05-29 21:57:36
邹老师:回复梦星魂qiqiyu你好,挂账就是了,不是期末余额平了,账务处理就一定正确的
2023-05-29 22:27:30
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.91w
引用 @ Jenny jone 发表的提问:
开具红字发票,冲的是以前年度的,要怎么入账?会计分录
同学你好 你们是什么会计准则呢
63楼
2023-05-30 20:19:03
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ Ho_Oq 发表的提问:
本月开具是红字增值税发票信息表有误,已经上传了,但还没开具增值税红字发票,下月可以撤回吗?
您好 请问已经审核通过了么
64楼
2023-05-30 20:25:00
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Ho_Oq:回复bamboo老师 已经审核通过
2023-05-30 20:44:41
bamboo老师:回复Ho_Oq那要去税务大厅撤销
2023-05-30 21:02:38
Ho_Oq:回复bamboo老师 跨月也可以撤销吗
2023-05-30 21:20:55
bamboo老师:回复Ho_Oq跨月也可以撤销的
2023-05-30 21:42:08
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ chensi111 发表的提问:
老师,销售方开具红字增值税专用发票如何做分录,这一点我不是很明白
你好!红字分录跟蓝字发票的分录一样的。只是金额写负数。 借应收账款等 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
65楼
2023-05-30 20:53:59
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宸宸老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 绝对靠谱的男人! 发表的提问:
增值税开票系统中:开具红字普通发票跟开具增值税专用发票的流程不一样?增值税专用发票的红字发票,是不是需要填写红字增值税发票信息表,然后上传红字专票信息表并获取信息表编码,最后根据上传的信息表获取的信息表编码,才能开具红字专票?普通红字发票不需要该流程?
您好,是的,您说的完全正确
66楼
2023-05-31 20:15:43
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ Kelly 发表的提问:
《开具红字增值税专用发票通知单》怎么开具 ?
你好,通知单由税局开具
67楼
2023-05-31 20:23:49
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答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 有爱^O^有梦 发表的提问:
老师,这三张会计分录是2019年的,因为发票抬头错误,2020年3月已开具红字增值税专用发票,并且也开具了新的发票,现在不知道会计分录应该怎么写以及进项税已全额抵扣,应该怎么操作?
你好 同学直接负数冲掉后,按正确的发票入账就可以了。
68楼
2023-05-31 20:36:18
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有爱^O^有梦:回复答疑苏老师 这不是还涉及到进项税需要转出来嘛嘛,不会操作
2023-05-31 21:01:35
答疑苏老师:回复有爱^O^有梦你好 借 管理费用 负数 贷 应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷 其他应收款 负数
2023-05-31 21:20:16
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 苏都琪琪格 发表的提问:
老师,借贷方向相反的会计分录与红字分录都适用什么情况?有什么区别
你好,其实两个是一个意思 比如冲销之前错误的分录,或者销售退回等
69楼
2023-05-31 20:50:59
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苏都琪琪格:回复邹老师 为什么有的时候用红字冲销之前的分录,有的时候要做相反的会计分录,我分不清楚什么时候该用红字分录什么时候该用相反的分录?老师,能具体解释一下吗,拜托了
2023-05-31 21:05:34
邹老师:回复苏都琪琪格你好,其实起到的结果都是一样的,个人使用的习惯不同而已
2023-05-31 21:17:15
苏都琪琪格:回复邹老师 科目汇总表里的数据不一样啊,相反分录会比红字分录多吧?
2023-05-31 21:46:43
邹老师:回复苏都琪琪格结果是一样的
2023-05-31 22:16:41
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ fur 发表的提问:
增值税专用发票 怎么开具红字发票冲红
购买方认证了购买方开红色信息表,然后销售方开负数发票。
70楼
2023-06-05 19:27:21
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郭老师:回复fur如果没有认证,销售方自己开红字信息了,然后开负数发票。
2023-06-05 19:43:00
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 夏爽 发表的提问:
本月开了红字申请单,报增值税的时候也把税额进项转出了,请问会计分录怎么做
你好 之前是什么业务要转出 之前分录怎么做的?
71楼
2023-06-05 19:48:17
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夏爽:回复meizi老师 借其他应付款业务 贷成本 进项税
2023-06-05 20:05:37
夏爽:回复meizi老师 是直接负数还是需要通过进项转出这个科目做
2023-06-05 20:25:41
meizi老师:回复夏爽你好 怎么会这样做账的。 我是想知道 这个是什么业务 你是购买方嘛?
2023-06-05 20:45:52
夏爽:回复meizi老师 购买方,这是现金垫付的费用
2023-06-05 21:06:00
meizi老师:回复夏爽你好 那你转出也应该是 借费用贷应交税费-应交增值税-进项税转出来处理的
2023-06-05 21:32:20
夏爽:回复meizi老师 直接负数就好了吗?不用进项转出科目了吗
2023-06-05 21:57:05
夏爽:回复meizi老师 这两种情况都是怎么区分的
2023-06-05 22:19:12
meizi老师:回复夏爽你好 你不是说开了红字信息表吗 必须要做转出的 在红冲
2023-06-05 22:43:11
夏爽:回复meizi老师 能给我一下完整的分录吗
2023-06-05 22:53:48
meizi老师:回复夏爽借费用贷应交税费-应交增值税-进项税转出 借费用红字贷其他应付款 红字
2023-06-05 23:14:06
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 梓垚 发表的提问:
我单位为购买方,开具红字发票申请单,(税额已抵扣)销售方已经开具红字发票,系统里为何查不到,我会计处理是等红字发票到,还是开具申请单就得做会计处理,要是做的话怎样做分录,销售负数 983486.24 销项税额88513.76
你好,增值税综合服务平台里面吗?这个是没有负数发票的,查不到负数
72楼
2023-06-05 19:59:22
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郭老师:回复梓垚之前是借库存商品进项贷银行存款吗?
2023-06-05 20:28:17
梓垚:回复郭老师 之前借库存商品应交增值税进项油贷应付账款鲁花公司
2023-06-05 20:48:40
郭老师:回复梓垚借应付账款 贷库存商品983486.23 应交税费应交增值税进项转出88513.76
2023-06-05 21:03:03
汪晨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ Candy 发表的提问:
如何开具红字增值税专用发票?
你好!先发票管理-红字信息表申请,填写红字信息表,上传成功,然后发票管理-开具红字发票,就可以了。
73楼
2023-06-05 20:18:19
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Candy:回复汪晨老师 购买方,没有发票管理系统
2023-06-05 20:44:03
汪晨老师:回复Candy你好!你将原票退给销售方,销售方开具红字发票,重新开具新的发票给你
2023-06-05 20:58:13
Candy:回复汪晨老师 原票已申报
2023-06-05 21:16:36
汪晨老师:回复Candy需要退回,重新给你开具
2023-06-05 21:35:05
Candy:回复汪晨老师 原票已申报,也可以退回重新开具吗?
2023-06-05 21:51:34
汪晨老师:回复Candy你好!可以!用新票及负数发票做账
2023-06-05 22:09:39
答疑郭老师
职称:初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ 霸气的冰棍 发表的提问:
购货方,开具红字发票信息表后需要做进项税额转出,怎么做会计分录
借银存贷库存商品 应交税费-应交增值税-进项转出
74楼
2023-06-05 20:41:59
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 踏实的大地 发表的提问:
小规模纳税人1月收到被退回的12月开具普通发票,1月已缴增值税及附加税。1月开具被退回对应红字发票,红字发票的附加税怎么处理,具体分录怎么做?
您好,红字发票的附加税,一般情况下,不能退税处理的,也就不需要做分录了。
75楼
2023-06-06 19:55:11
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