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所得税减免退税会计分录
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金子老师
职称:中级会计师,注册税务师
4.99
解题: 0.46w
引用 @ 发表的提问:
企业招聘退伍军人减免增值税,如何做会计分录
您好,学员,减免增值税计入营业外收入。 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入
76楼
2023-06-07 20:07:18
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 芸海伊人 ₁₃₁₀₂₀₇₄₁₉₉ 发表的提问:
请问老师~您有没有相关农业会计的操作、分录、减免税方面的流程?
你好 实操里面有专门的农业实操 你可以去看看
77楼
2023-06-07 20:21:54
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 熙宝妈 发表的提问:
老师,20年退役士兵减免增值税,有的做到营业外收入了,有的做到增值税减免税里了,这个退役士兵减免税会计分录应该怎么做
借应交税费贷营业外收入。
78楼
2023-06-07 20:47:49
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熙宝妈:回复郭老师 老师,比如这个月增值税应该25000,退役士兵可以抵扣4500,会计分录怎么写,谢谢
2023-06-07 21:17:09
熙宝妈:回复郭老师 姐结转增值税时是结转25000还是25000-4500
2023-06-07 21:33:01
郭老师:回复熙宝妈借应交税费应交增值税贷银行存款营业外收入4500。
2023-06-07 21:59:27
熙宝妈:回复郭老师 我感觉今年的账挂错了
2023-06-07 22:14:36
熙宝妈:回复郭老师 好的,谢谢老师
2023-06-07 22:31:52
郭老师:回复熙宝妈不客气地,工作愉快。
2023-06-07 23:00:46
venus老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ 嘀嗒嘀嗒嘀 发表的提问:
老师,请问税法上所得税减免不需要做相关会计分录的条款有么?
以实际缴纳为准计提
79楼
2023-06-07 20:53:59
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嘀嗒嘀嗒嘀:回复venus老师 是的 现在需要相关规定的条文 您有么 需要提供税务
2023-06-07 21:14:41
venus老师:回复嘀嗒嘀嗒嘀没有,同学,就以实际缴款做账为准,
2023-06-07 21:31:39
嘀嗒嘀嗒嘀:回复venus老师 啊 那税务有意为难是么 就要我们提供相关规定的条文
2023-06-07 21:55:40
venus老师:回复嘀嗒嘀嗒嘀同学,没有相关条文,你们计提多少申报多少,这个税务也找不出问提
2023-06-07 22:22:59
嘀嗒嘀嗒嘀:回复venus老师 是这样的 之前的会计做错账了 把一百多万的所得税减免记到营业外收入了 现在风险科的让我们提供能证明我们不需要计入营业外收入的相关依据
2023-06-07 22:45:03
venus老师:回复嘀嗒嘀嗒嘀减免是要记入营业外收入的
2023-06-07 23:07:56
嘀嗒嘀嗒嘀:回复venus老师 实际并没有这笔收入呢
2023-06-07 23:19:09
venus老师:回复嘀嗒嘀嗒嘀你们没有这笔收入就是虚增收入,这个不是记入营业外收入的问题是没有这笔分录的问题
2023-06-07 23:44:14
嘀嗒嘀嗒嘀:回复venus老师 是的 我们要更正 税务还不让 还让举证
2023-06-08 00:09:33
venus老师:回复嘀嗒嘀嗒嘀你们举证是没有发生这笔收入
2023-06-08 00:36:42
嘀嗒嘀嗒嘀:回复venus老师 好的 谢谢老师
2023-06-08 00:59:50
venus老师:回复嘀嗒嘀嗒嘀不用客气祝你生活愉快
2023-06-08 01:24:10
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 柳儿 发表的提问:
所得税清算,退回的所得税,会计分录?
你好 借,银行存款 贷,以前年度损益调整 借,以前年度损益调整 贷,利润分配一未分配利润
80楼
2023-06-19 19:21:03
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凡凡老师
职称:中级会计师,经济师
4.99
解题: 0.42w
引用 @ 无奈的芝麻 发表的提问:
你好,申报免抵退税汇总表中 第31栏出现的免抵退税额抵减额应怎样做会计分录?
(1)出口货物免税,反映在账务处理上是出口销售时,无需贷记“应交税费——应交增值税(销项税额)”。 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 (2)出口货物抵税,是指生产企业出口自产货物所耗用的原材料、零部件、燃料、动力等所含应予退还的进项税额,抵顶内销货物的应纳税额,账务处理上表现为企业购进原材料,无论用于生产出口货物还是用于生产内销货物,其进项税额均可抵扣。 但由于出口货物的征税率与退税率不一致的情况,因而存在免抵退税不得免征和抵扣税额的情况,此项因借记主营业务成本,贷记进项税额转出。出口企业收到主管税务机关出具的《生产企业进料加工贸易免税证明》和《生产企业进料加工贸易免税核销证明》后,按证明上注明的“不得抵扣税额抵减额”用红字贷记“进项税额转出”,同时以红字借记“主营业务成本”。生产企业发生国外运费、保险、佣金费用支出时,按出口货物征退税率之差分摊计算,并冲减“不得抵扣税额”,用红字贷记“进项税额转出”,同时红字借记“主营业务成本”。 (3)出口货物退税的账务处理:按计算的免抵退税额,贷记“应交税费——应交增值税(出口退税)”;按计算的免抵税额,借记“应交税费——应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额)”;按免抵退税额与免抵税额两者之差,借记“其他应收款——应收出口退税款”。即: 借:其他应收款——应收出口退税款 应交税费——应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额) 贷:应交税费——应交增值税(出口退税) 免抵退税如何进行账务处理 注:出口抵减内销产品应纳税额专栏,反映出口企业销售出口货物后向税务机关办理免抵退税申报,按规定计算的应免抵税额,借记本科目,贷记“应交税费——应交增值税(出口退税)”。 (4)纳税人向税务机关申报办理出口退税而收到退回的税款,应借记“银行存款”,贷记“其他应收款——应收出口退税款”。 出口企业免抵退税额的会计分录怎么做? 货物出口,实现销售收入时: 借:应收账款 贷: 主营业务收入 - 外销 免抵退税不予免征和抵扣的税额: 借:主营业务成本 - 外销成本 贷:应交税费 - 应交增值税 - 进项税额转出 应退税额: 借:其他应收款 - 出口退税 贷:应交税费 - 应交增值税 - 出口退税 免抵税额: 借:应缴税费 - 应交增值税 - 出口抵减内销的应纳税额 贷:应交税费 - 应交增值税 - 出口退税 次月收到退税款时: 借:银行存款 贷:其他应收款 - 出口退税
81楼
2023-06-19 19:43:49
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 文静的音响 发表的提问:
你好,我想问一下小规模纳税人的企业所得税减免部分怎么做会计分录
你好,按照实际应该缴纳的计提,所以不需要减免部分还要做分录的,多计提的可以负数冲红即可
82楼
2023-06-19 20:05:24
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 小高 发表的提问:
出口退税率本月总的557116.33,扣掉进料加工的分配率,实际本月退税是515679.05,差额免抵退税递减41737.28,这个差额免抵退税递减41737.28这个会计分录怎么做?
你好,同学 你这部分是冲减你的未交增值税,然后转营业成本处理的
83楼
2023-06-19 20:18:51
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小高:回复陈诗晗老师 老师具体的会计分录能做一下吗?谢谢
2023-06-19 20:34:44
陈诗晗老师:回复小高借 应交税费-免抵退税 贷 应交税费-未交增值税
2023-06-19 20:47:49
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 仰望星空 发表的提问:
免征所得税企业,所得税怎么做会计分录
你好,免征了就不需要计提就是了
84楼
2023-06-19 20:32:58
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小洪老师
职称:CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ alisa 那年芳华 发表的提问:
老师请问所得税减免政策分录怎么做?
你好,借银行存款,贷,营业外收入
85楼
2023-06-20 19:11:53
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 妹喊 发表的提问:
小规模纳税人,小微企业减免的企业所得税计入哪个科目,还有企业所得税的会计分录怎么写
你好,减免的所得税不用做凭证。计提的分录:借所得税费用 贷;应交税费-应交所得税
86楼
2023-06-20 19:35:48
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ ???? Gentiy 发表的提问:
小会计准则的补交所得税和退所得税的会计分录
借所得税费用 贷应交税费 ,借应交税费贷银行,退的所得税做借银行贷应交税费,借所得税费用 负数 贷应交税费 负数
87楼
2023-06-20 19:59:21
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三宝老师
职称:高级会计师,税务师
4.99
解题: 1.19w
引用 @ 正直的外套 发表的提问:
小规模纳税人9月未报所得税463元,但实际减免21O元,最后报253元,老师减免的210元,会计分录如何做?
减免得210不做处理。做账时按253做 借:所得税 253 贷:应交所得税 253 借:应交所得税 253 贷 :银行存款 253
88楼
2023-06-20 20:23:59
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 王凤 发表的提问:
所得税减免怎么做分录?
不做,你按实际交去计提就可以
89楼
2023-06-21 19:28:39
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王凤:回复maize老师 那所得税减免少交的款怎么处理?不是和账不一致吗?
2023-06-21 19:59:34
maize老师:回复王凤不做处理,你看实际交做账就可以,
2023-06-21 20:12:41
黄老师-阿顶
职称:,中级会计师,税务师
4.95
解题: 0.17w
引用 @ 有魅力的唇彩 发表的提问:
企业招用退役军人,减免增值税及附税该如何做会计分录
就是把增值税、附加税计入营业外收入。
90楼
2023-06-21 19:58:25
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