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进项税红字发票会计处理
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 簿荷梨子 发表的提问:
老师,我客户将货物退回,发票进项税额已经抵扣了。我这边还需要开具红字发票吗?
你好,需要开具负数发票冲销的
151楼
2023-07-19 19:26:00
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簿荷梨子:回复邹老师 但是客户那边已认证了进项税额。那笔货物都已经退回来了。
2023-07-19 19:49:40
邹老师:回复簿荷梨子开具负数发票,对方也是需要认证,做进项的冲减
2023-07-19 20:13:36
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ o.o 发表的提问:
收到一张红字发票之后,需要将进项税给转出,本以为就只转出红字发票上的进项税额即可,但实际操作的时候,却发现转出的进项税是红字发票上的2倍。那么,一份红字发票为什么要转出2倍进项税?
同学你好 他们红冲了两倍吧 是不是有两张一样的蓝字发票
152楼
2023-07-19 19:37:01
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o.o:回复朴老师 不是呀!对方公司开了一张销项负数的发票还有一张正数的发票过来,按道理相抵了。我也不知道为啥我今天报税,进项转出那里是两倍税额
2023-07-19 20:20:53
朴老师:回复o.o你没有手动填写的吧
2023-07-19 20:44:44
o.o:回复朴老师 系统生成的
2023-07-19 21:00:38
朴老师:回复o.o同学你好 自动采集的话附表二里自动出来数据的
2023-07-19 21:13:50
彩丽老师
职称:初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ 崔莹0520yyy 发表的提问:
进项税额转出的红字信息表做错怎么处理
你好,你点击作废试一下
153楼
2023-07-19 19:47:59
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 认真的可乐 发表的提问:
收到红字发票,做进项税额转出也是红字吗
你好!贷方计入进项转出。就不用红字了
154楼
2023-07-20 18:39:00
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月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 生动的网络 发表的提问:
上月认证过的发票,本月收到对应红字发票,是做进项税额红字还是进项税额转出
你好,先转出再冲红 借:成本费用 贷:进项税额转出 借:成本费用 负数 贷:银行存款 负数
155楼
2023-07-20 18:46:05
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俞老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
4.95
解题: 0.71w
引用 @ happiness. 发表的提问:
您好!请问我是购货方,上月已认证未抵扣的发票(深圳外贸公司,此发票作免抵做退税用),实际并没有退税成功,只做了退税认证。由于品名开错需要重开,但是已做认证只能开具红字发票冲销,收到红字发票之后,次月我方报税申报的时候附表需要怎么填,还要做进项税转出吗?
你开了红票就要进项税转出!
156楼
2023-07-20 19:14:40
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 逢考必过 发表的提问:
给供货方申请单红字发票,对方开过来了负数发票,方应如何记账?报税时已做进项税额转出,但未做账务处理
你好 借;应付账款 等科目 贷;库存商品等科目 应交税费(进项税额) 这个是做进项负数,而不是转出的
157楼
2023-07-20 19:38:58
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逢考必过:回复邹老师 这张发票的正数前期已经抵扣了,而且报税时系统明确提出进项税额转出
2023-07-20 19:59:13
邹老师:回复逢考必过你好,红字发票是做进项负数,而不是转出的 转出处理是错误的
2023-07-20 20:22:36
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 发表的提问:
请问用进项留抵的税额抵减增值税欠税处理为什么是冲减进项税 冲减未交增值税 能详细讲讲吗?它的会计分录是:借:应交税费-应交增值税(进项税)红字 贷:应交税费-未交增值税 红字
看看这里 http://www.360doc.cn/article/5311773_203158443.html
158楼
2023-07-30 21:07:41
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盛老师
职称:中级会计师,注会已通过多门
4.97
解题: 0.05w
引用 @ 天真 无鞋 发表的提问:
老师,供应商开的红字发票,如何账务处理?是直接用负数表示吧?还是进项~需要进进项税额转出科目?
你好,可以直接做红字负数冲掉
159楼
2023-07-30 21:21:40
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天真 无鞋:回复盛老师 但是我们增值税纳税申报表里把这个负数的进项填到了14栏进项税额转出可以吗?还是直接填到进项栏
2023-07-30 21:36:10
盛老师:回复天真 无鞋你好,直接填到进项冲减,进项税转出是进项税不能抵扣才填的,你这有红字发票,是不一样的
2023-07-30 21:47:18
何老师
职称:,注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 0.28w
引用 @ 迪恩 发表的提问:
购买方收到对方的返利,账务处理是先按红字发票金额冲减库存商品,进项税额转出,再冲减已销售商品的成本,这样就是没有按红字发票全额冲减销售成本,这种处理对不对
你好,应该是先冲减库存商品的采购成本,再冲减销售成本
160楼
2023-07-30 21:26:59
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迪恩:回复何老师 是这样做的,就是冲减销售成本时不是按红字发票全额冲减的,只是冲减了部分已销售的成本,差额冲减在库存里了
2023-07-30 21:56:29
何老师:回复迪恩是的,就是这样处理的。
2023-07-30 22:25:09
默雨老师
职称:初级会计师
4.96
解题: 0.12w
引用 @ 路过 发表的提问:
出口业务已经办理退税, 但现在需要开红字发票, 红字发票涉及的红字部分在退税时如何处理
如果只是发票金额多开了,报关单金额没有错,这单出口也没有正式申报,只需把发票作废了重开。如果作废不了,先开红字冲减,再开正确的进行申报。 如果这单出口已经正式申报了,除了要重开发票外,还要在出口退税申报系统里做负数进行冲减,再重新录入正确的发票号信息进行申报。有可能你们管理员不需要你做冲减,只需在备注栏注明更改发票号也是行的。
161楼
2023-07-31 18:44:31
全部回复
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ A会计学堂王老师 发表的提问:
请问老师,我们上个月开了一张专票,我们公司已经做账且报税的时候抵扣了进项税,本月对方退回了这张发票(对方没有认证抵扣),现在我们开了红字发票,请问我账上跟税务上要做什么对应处理吗?
你好,上月按照正常做账,也正常报税。本月用红字金额冲回上月的分录。负数和其他的正数发票加减合计起来申报就行
162楼
2023-07-31 19:09:59
全部回复
A会计学堂王老师:回复徐阿富老师 除了做负数冲销掉以外,还需要做销项税额或者进项税额转出的分录吗?
2023-07-31 19:23:28
徐阿富老师:回复A会计学堂王老师你好,不用做其他的分录了
2023-07-31 19:34:15
东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 灼00华 发表的提问:
销售方上月开我们发票已经认证,这个月开红字发票,部分红冲,进项是负数填列还是进项税务转出?
你好,进项税额进项转出就行
163楼
2023-07-31 19:35:58
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老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 笨笨的蜜蜂 发表的提问:
1月份收到一张运费进项发票,并在当月做认证,运费吨数有误,4月份对方开了红字发票过来,要怎么处理会计科目?怎么转出已认证的税款?
你好 按红票的金额做负数(不需要做进项税额转出)
164楼
2023-08-01 18:03:58
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ M 发表的提问:
因发现之前月份已认证的进账发票错误。本月收到相同金额的一红字发票和一张正确的蓝字发票,现在怎么认证及申报处理,蓝字发票认证,红字发票进账转出?还是可以不用处理
您好,你能原来的蓝字发票认证了吗
165楼
2023-08-01 18:33:02
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M:回复文老师 已经认证了,发现错误重开的
2023-08-01 18:48:02
文老师:回复M那红字发票的需要做进项税额转出的
2023-08-01 19:01:36

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