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帖子
会计分录结转应交所得税
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邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.44w
引用 @
李宗艳
发表的提问:
所得税是按季预交,年末汇算清缴,那计提所得税费用的分录和结转所得税费用的分录是每月末做还是每季度末做?
你好,季度做
166楼
2023-08-02 18:55:01
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李宗艳:
回复
邹老师
每季度做就是按照一季度三个月的利润总额计提吧
2023-08-02 19:07:23
邹老师:
回复
李宗艳
你好,是的
2023-08-02 19:32:28
陈诗晗老师
职称:
注册会计师,高级会计师
4.99
解题:
17.93w
引用 @
zhihuiziz
发表的提问:
求解:劳务分包合同简易计税,异地预缴增值税、附加税、企业所得税、会计分录从预缴到月末结转会计分录?
借,应交税费~预缴纳各明细 贷,银行存款 借,税金及附加,所得税费用等 应交税费~转出未缴增值税 贷,应交税费~各明细 贷,应交税费~各预缴纳明细科目
167楼
2023-08-02 19:22:03
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zhihuiziz:
回复
陈诗晗老师
不太明白,老师可以把分录都写全了吗,或者说写全分录清楚明白的!
2023-08-02 19:36:48
陈诗晗老师:
回复
zhihuiziz
你这里2部分处理 1预缴纳处理 2月末计提结转时
2023-08-02 19:54:20
bamboo老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题:
20.65w
引用 @
Emily
发表的提问:
这个月交的企业所得税 交的时候分录借:应交税费-企业所得税 贷:银行存款 那 月末的时候需要把所得税结转到哪里呢
您好 借:所得税费用 贷:应交税费-企业所得税 借:本年利润 贷:所得税费用
168楼
2023-08-02 19:31:19
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Kim
职称:
中级会计师
4.93
解题:
0.29w
引用 @
326249320
发表的提问:
1.所得税汇算清缴调增调减都不需要做会计分录吗? 2.如果不做会计分录,就是计算出来需要补交多少所得税,就直接计提:借:所得税费用 贷:应交税费_应交所得税,缴纳的时候,借:应交税费_应交所得税贷:银行存款? 3.如果调减成本拿回来的成本的发票不入账,不做会计分录,直接把发票留存备查吗? 3.
1、不需要做会计分录 2、汇缴后应补缴所得税: 借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交所得税 缴纳所得税: 借:应交税费-应交所得税 贷:银行存款 结转到未分配利润 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 3、不需要入账的
169楼
2023-08-02 19:39:00
全部回复
326249320:
回复
Kim
我调减了成本,拿回来的成本的发票放哪里?
2023-08-02 20:22:06
Kim:
回复
326249320
不用拿出来啊,你调减就是意味着你这个税法上不能税前扣除,会计做账是没问题的
2023-08-02 20:42:41
326249320:
回复
Kim
老师,我刚说错了,是调整了成本,
2023-08-02 20:58:39
Kim:
回复
326249320
调整了成本是什么意思?就是有调增或者调减啊
2023-08-02 21:18:48
326249320:
回复
Kim
2023-08-02 21:47:24
326249320:
回复
Kim
调减了扣除类的视同销售成本中的其他,税法不能随意调增或者调减,都要有票据支撑,找了些成本的发票是跟汇算清缴的资料放在一起,留存备查吗?因为这些票之前不在2018的记账凭证里,现在调增或者调减也不做会计分录,那现在找来的这些成本票跟汇算清缴表放一块吗?不知道我的表达和理解是不是有问题,您知道我不解的地方了吗?
2023-08-02 22:13:18
Kim:
回复
326249320
没有入账,为什么要调减?我没有理解到你这一点,你调减部分都没有入账,为什么存在调减? 你这个汇算清缴调整就是会计上你已经做账了,然后税法上不能全部税前扣除的啊,才要调整啊
2023-08-02 22:30:54
326249320:
回复
Kim
汇算清缴我也不是很懂,之前代理记账公司给做的账,利润总额太大了,需要交些税,现在公司领导不想交税,就让给调减一部分,少交点税,是这种情况,看了整张调整表,最后决定把视同销售成本调减了一部分,是这种情况,别的也对不上能调整的项目。
2023-08-02 22:58:03
Kim:
回复
326249320
不是这样操作的呢,汇算清缴就是你会计上入账了,税法上不能全部税前扣除要调整的项目,你不能自己随便填啊
2023-08-02 23:23:09
meizi老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
31.76w
引用 @
熊?
发表的提问:
2018年12月结束时,计算有所得税,那这个分录计提所得税是在12月做是吗?借:所得税,贷:应交税金-所得税??
你好 是的 呀 在18年计提 借方所得税费用贷方应交税费-应交企业所得税
170楼
2023-08-06 20:08:58
全部回复
熊?:
回复
meizi老师
这个分录是在那个结转损益后面对吗?期末结账前是吗?
2023-08-06 20:36:17
meizi老师:
回复
熊?
你好 应该是先结转损益
2023-08-06 20:49:51
郭老师
职称:
初级会计师
4.99
解题:
70.61w
引用 @
搞怪的黑夜
发表的提问:
销项100进账20 应交增值税80 怎么结转怎么教增值税 会计分录如何处理
借应交税费,应交增值税,销项100, 贷,应交税费,应交增值税,进项20 应交税费,应交增值税,转出未交增值税80 借应交税费,应交增值税,转出未交增值税80 贷应交税费,未交增值税
171楼
2023-08-06 20:33:53
全部回复
小云老师
职称:
中级会计师,注册会计师
4.99
解题:
6.29w
引用 @
前程似锦
发表的提问:
老师,计提缴纳企业所得税分录? 还有还要录一张结转本年利润的凭证吗?损益会结转吗?
你好,借:所得税费用 贷:应交税费 借:本年利润 贷:所得税费用
172楼
2023-08-06 20:59:33
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前程似锦:
回复
小云老师
哦,老师,我写错了,我意思系统不会自己结转损益吗,一定要自己填一张不?
2023-08-06 21:14:25
小云老师:
回复
前程似锦
一般会自动结转的。
2023-08-06 21:33:29
余余老师
职称:
注册会计师
4.98
解题:
0.24w
引用 @
强健的斑马
发表的提问:
2华兴公司2018年度技照说法规定应交所得稅为4800万元, 使用的所得稅税室为 25%。 递延所得稅员便期初账面余额为 1000 万元,道延所得税资产期初账面会额为 1600 万元。期 末,确定的应纳稅百时性差异为 2000 万元,可抵扣香时性 差异为 6000 石元-华兴公司不存在可抵扣亏损和税款抵读, 预计在未来期何 能够产生足够的应纳稅所得额用手抵扣可 扺扣香时性差导 (1)计算华兴公司应交所得税额。 12)计草华兴公司逼廷所得税。 (3)计草华兴公司利间表上所得稅贵用, (4)编制华兴公司所得稅的会计分录。
同学你好,有很多错别字呀?
173楼
2023-08-06 21:16:39
全部回复
立红老师
职称:
中级会计师,税务师
5.00
解题:
8.41w
引用 @
乘风破浪的黄喵喵?
发表的提问:
你好。缴纳个人所得税的会计分录是 借:应交税费—应交个人所得税 待:银行存款吗
你好,是的,您的分录是正确的。
174楼
2023-08-06 21:38:59
全部回复
乘风破浪的黄喵喵?:
回复
立红老师
什么情况下会放进:其他应付款—应交个人所得税?
2023-08-06 22:01:52
立红老师:
回复
乘风破浪的黄喵喵?
你好,如果是二级科目是应交个人所得税,不通其他应付款核算,我们应交的税费需要通过应交税费核算
2023-08-06 22:16:29
乘风破浪的黄喵喵?:
回复
立红老师
2023-08-06 22:35:45
乘风破浪的黄喵喵?:
回复
立红老师
那您看下这个回复
2023-08-06 22:59:31
乘风破浪的黄喵喵?:
回复
立红老师
这个是怎么回事呢
2023-08-06 23:15:13
立红老师:
回复
乘风破浪的黄喵喵?
你好,这个是原来,应是以前年度的,现在一律是计入应交税费了。
2023-08-06 23:36:36
轶尘老师
职称:
注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题:
4.13w
引用 @
乐乐
发表的提问:
老师,所得税费用结转 是不是得自己做会计分录 而不是软件自动期间损益结转? 还有所得税未进行结转就结账了,我是在年初补还是怎么办
自己做会计分录 因为系统不知道你的调增和调减 年初补也可以 但是要通过以前年度损益科目
175楼
2023-08-07 18:20:58
全部回复
乐乐:
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轶尘老师
那具体怎么做呢?18年的所得税已经计提也缴纳了 没有结转
2023-08-07 18:51:33
轶尘老师:
回复
乐乐
借:以前年度损益调整 贷:对应科目 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
2023-08-07 19:18:46
乐乐:
回复
轶尘老师
数就是缴纳的所得税额吗?
2023-08-07 19:42:21
轶尘老师:
回复
乐乐
是的 是缴纳的所得税额
2023-08-07 19:55:39
小云老师
职称:
中级会计师,注册会计师
4.99
解题:
6.29w
引用 @
飞燕
发表的提问:
老师。请问个体户发生个人经营所得税,有800多块钱。月末先计提,借应交所得税_个税,贷应交税费_个税。下月交税时,借应交税费_个税,贷银行存款。这样做账对吗?应交所得税是月末结转还是年末结转到利润分配?谢谢
你好,计提是借所得税费用 贷应交税费 月底结转到本年利润
176楼
2023-08-07 18:29:43
全部回复
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.44w
引用 @
华
发表的提问:
老师,企业所得税计提时借应交所得税贷应交税费—所得税,月末结转借本年利润贷应交所得税,付款时借应交所得税贷银行存款,应交税费是负债类,这个结转本年利润的这个所得税科目是要在损益类下面建科目吗?
所得税本来就是损益类科目
177楼
2023-08-07 18:45:43
全部回复
大海老师
职称:
中级会计师,税务师
4.99
解题:
0.64w
引用 @
沉默的鼠标
发表的提问:
12月签发转账支票支付11月应交增值税28000元,应交城建税1960元,应交企业所得税52400元,应交教育附加费840元 会计分录
你好,分录如下 借:应交税费-未交增值税 28000 应交税费-应交城建税 1960 应交税费-应交企业所得税 52400 应交税费-应交教育附加费 840 贷:银行存款 83200
178楼
2023-08-07 19:07:32
全部回复
文文老师
职称:
中级会计师,税务师
4.98
解题:
13.03w
引用 @
可儿
发表的提问:
账上留底税额比实际多一分,现在怎么调整呢以前调整就多调了一分,会计分录 借营业外支出0.01 贷应交税费-应交增值税-转出未交增值税 0.01 还需要做结转分录吗?结转分录怎么做呢?
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
179楼
2023-08-07 19:29:58
全部回复
庄老师
职称:
高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题:
4.78w
引用 @
兰兰**
发表的提问:
预缴的所得税已交费:借:所得税 贷:应交税费-所得税;借:应交税费-所得税 贷:银行;结转的时候:借:本年利润 贷;企业所得税;当全年利润是负值的话,不做任何分录,但退税的该怎么走分录?抵税时分录怎么走?请具体帮忙写详细点
你好,退什么税,所得税吗
180楼
2023-08-08 19:08:43
全部回复
兰兰**:
回复
庄老师
对
2023-08-08 19:36:21
庄老师:
回复
兰兰**
你好,是减免税,借其他应收款--减免税,贷营业外收入--减免税,借银行存款,贷其他应收款--减免税
2023-08-08 19:53:27
兰兰**:
回复
庄老师
老师不是减免税,是多缴的预缴所得税
2023-08-08 20:07:45
庄老师:
回复
兰兰**
你好,借银行存款,贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整,贷利润分配--未分配利润,应交税费--应交所得税
2023-08-08 20:32:30
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