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企业所得税退税会计处理
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ ????晓2_Lam???? 发表的提问:
老师,企业所得税不办理退税会被查帐吗?
这个不好说看你地区那边管理
91楼
2023-06-25 20:27:21
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小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 陌生人???? 发表的提问:
18年的企业所得税多缴纳,现在退税和抵税怎么处理
你好,退税 借银行存款 贷应交税费-所得税
92楼
2023-06-25 20:57:00
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陌生人????:回复小惑老师 我是说具体流程,不是分录
2023-06-25 21:12:21
小惑老师:回复陌生人????抵税,你借方有发生额,等抵税时你计提时抵掉
2023-06-25 21:40:57
陌生人????:回复小惑老师 去税务局怎么处理,拿什么资料
2023-06-25 22:09:44
小惑老师:回复陌生人????是税务局通知你的吗?一般是带所得税申报表,身份证
2023-06-25 22:28:54
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.45w
引用 @ 天天向上 发表的提问:
预交了企业所得税布要求退回,怎么处理年报
你好,汇算清缴之后提供相应资料去税局申请退税就是了
93楼
2023-06-26 19:39:02
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梅老师
职称:,注册会计师,税务师,中级会计师
4.98
解题: 0.26w
引用 @ 阳光 发表的提问:
企业所得税属于小微企业,能减免一部分,多交的税怎么处理呀,退税好退吗?我现在报企业所得税比较困惑,不知该怎么报
多退的税去税务局申请退税,一般材料齐全,很好退的。
94楼
2023-06-26 20:06:30
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 老大姐 发表的提问:
因汇算清缴,当年盈利但不足以弥补以前年度亏损,季度预交的企业所得税办理退税,退税已收到,执行小企业会计准则,请问收到的退税账务如何处理,请详细指导
同学您好,借银行存款贷利润分配-未分配利润
95楼
2023-06-26 20:24:23
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老大姐:回复文老师 要不要原路返回从应交税费-应交企业所得税、所得税费用和本年利润会计科目过一下了吗?
2023-06-26 20:54:34
文老师:回复老大姐进所得税是可以的,但是不用本年利润了
2023-06-26 21:19:27
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.45w
引用 @ 李同学 发表的提问:
企业已预缴所得税年度亏损又不想退税如何处理
你好,你可以结转以后 年度抵扣
96楼
2023-06-26 20:53:59
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 知识呗 发表的提问:
企业已预缴所得税年度亏损又不想退税如何处理
这个只有留抵下期吧,不做任何处理的
97楼
2023-06-27 20:08:34
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.45w
引用 @ 永不止步 发表的提问:
企业已预缴所得税年度亏损又不想退税如何处理
你好,你可以结转以后年度抵扣
98楼
2023-06-27 20:17:52
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朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 45.74w
引用 @ 沛艳 发表的提问:
收到2020年企业所得税汇算清缴退税,账务如何处理?
同学你好 今年收到的吗
99楼
2023-06-27 20:39:16
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沛艳:回复朴老师 是的,今年6月份收到2020年企业所得税汇算清缴退税税款。
2023-06-27 21:05:00
朴老师:回复沛艳借银行 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润
2023-06-27 21:33:28
沛艳:回复朴老师 老师,您好!不涉及到应交税费科目吗?
2023-06-27 21:51:36
朴老师:回复沛艳也可以这样做 1.收到退税款 借::银行存款 贷:应交税费--应交所得税. 2.结转 借:应交税费--应交所得税 贷:以前年度损益调整 同时 借:以前年度损益调整 贷:利润分配--未分配利润
2023-06-27 22:10:16
沛艳:回复朴老师 为什么要用到以前年度损益调整科目呢?不用可以吗?
2023-06-27 22:36:34
沛艳:回复朴老师 用到此科目会不会造成本年利润反映不真实?
2023-06-27 22:50:39
朴老师:回复沛艳小企业会计准则可以不用的
2023-06-27 23:20:24
沛艳:回复朴老师 不用的话账务又是怎样处理呢?
2023-06-27 23:33:16
朴老师:回复沛艳那就直接借银行 贷应交税费所得税 借应交税费所得税 贷所得税费用
2023-06-27 23:46:43
沛艳:回复朴老师 好的。谢谢老师。
2023-06-28 00:15:52
朴老师:回复沛艳满意请给五星好评,谢谢
2023-06-28 00:33:00
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 注会高效取证班暖心向阳 发表的提问:
企业所得税汇算清缴之后退来的税怎么做账务处理?
借:应交税金——应交企业所得税 贷:以前年度损益调整 借:银行存款 贷:应交税金——应交企业所得税 借:以前年度损益调整 贷:利润分配——未分配利润
100楼
2023-06-27 20:47:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.45w
引用 @ 张张 发表的提问:
老师,退回多交的企业所得税账务怎么处理
你好,是退回今年多交,还是以前年度多交?
101楼
2023-06-28 19:55:57
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张张:回复邹老师 2019年多交退回的是啥情况?
2023-06-28 20:15:20
张张:回复邹老师 老师,分别怎么做的
2023-06-28 20:41:40
邹老师:回复张张你好 今年多交退回 借;银行存款,贷;应交税费-企业所得税 借;应交税费-企业所得税,贷;所得税费用 跨年退回 借;银行存款,贷;应交税费-企业所得税 借;应交税费-企业所得税,贷;以前年度损益调整——所得税费用 借;以前年度损益调整——所得税费用,贷;利润分配——未分配利润
2023-06-28 20:57:50
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 冬天 发表的提问:
退2015年度企业所得税多交款的账务如何处理?
借:银行存款   贷:以前年度损益调整   结转以前年度损益调整科目:   借:以前年度损益调整   贷:未分配利润
102楼
2023-06-28 20:04:41
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月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 1428847081 发表的提问:
废品收购公司的企业所得税怎样计算,都增值税进项怎么处理,是否有退税
你好,是一般纳税人还是小规模。企业所得税全年应纳税总额不超过100万,按5%缴纳企业所得税。
103楼
2023-06-28 20:19:06
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1428847081:回复月月老师 一般纳税人
2023-06-28 20:45:03
1428847081:回复月月老师 老师,他这个进项票咋处理
2023-06-28 20:56:39
月月老师:回复1428847081你好,进项税额可以抵扣 借:成本费用 应交税金—应交增值税(进项税额) 贷:应付账款 可以抵扣销项税额。 没有退税。
2023-06-28 21:24:14
1428847081:回复月月老师 老师,我18年12月份卖了一批货,总货款是25000元,18年12月6号预收了一半12500元,都是12月发的货,然后1月份才开的发票价税合计共25000,1月份收到了剩下的尾款,该如何做账?
2023-06-28 21:48:54
月月老师:回复1428847081你好, 18.12.6 借:银行存款 12500 贷:预收账款 12500 借:银行存款12500 预收账款12500 贷:主营业务收入 增值税 借:主营业务成本 贷:库存商品
2023-06-28 22:06:17
wu老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.17w
引用 @ 嘻嘻 发表的提问:
1:暂时性差异 结转以后年度汇缴扣除项 会计处理分录? 2:2019年汇缴缴纳企业所得税分录以及该笔分录是否需要调表?如何调表?
暂时性差异分为可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异。可抵扣暂时性,比如坏账准备,分录为,借:递延所得税资产,借所得税费用——当期所得税,贷:所得税费用——递延所得税,贷:应交税费.——当期所得税;应纳税差异,如,固定资产加速折旧,分录为,借,所得税费用——当期所得税,借所得税费用——递延所得税,贷:应交税费——当期所得税,贷:递延所得税负债。2.汇算清缴后,需要根据申报表的应纳税所得额以及期末余额,调整账上的应交税费——当期所得税余额及发生额,根据申报表的暂时性差异,调整递延所得税金额。
104楼
2023-06-28 20:34:13
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 眼睛大的鲜花 发表的提问:
民非企业汇算清缴退企业所得税会计分录
你好   ,可以借银行存款   贷非限定性净资产
105楼
2023-06-28 20:47:59
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眼睛大的鲜花:回复meizi老师 非限定性净资产是负数红字吗
2023-06-28 21:34:23
meizi老师:回复眼睛大的鲜花 你好做正数金额来写  你收到 银行存款是正数    贷方也是正数  
2023-06-28 21:58:39

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