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计提应交增值税会计分录
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 健忘的花瓣 发表的提问:
计提下月增值税的会计分录?
你好 下月还没有发生不计提 的  
151楼
2023-08-17 19:32:59
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健忘的花瓣:回复玲老师 你这不是废话吗
2023-08-17 19:50:44
玲老师:回复健忘的花瓣你好 下个月没有发生的业务咋计提?蒙吗 ?  咱俩谁废话呢  ? 发生了当月才计提 的, 下个月是交增值税 
2023-08-17 20:20:02
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ sunny 发表的提问:
老师 麻烦写一下一般纳税人应交增值税需要哪些二级科目 以及增值税的进项 销项 计提 缴纳 待抵 转出 红冲等的会计分录会计分录 麻烦您啦
你好 二级科目应交增值税/未交增值税/待认证/待抵扣/预缴增值税 待抵扣转出这个是啥 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 结转需要缴纳的增值税应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费未交增值税
152楼
2023-08-18 18:56:00
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 明亮的万宝路 发表的提问:
计提增值税的附加税 ?会计分录?
你好,借:税金及附加 贷:应交税费——应交城建税 应交税费——应交教育费附加
153楼
2023-08-18 19:11:48
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 一叶子 发表的提问:
你好老师,请问平时计提增值税分录:借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 请问年底了应交税费-应交增值税(进项)或(销项),需要做什么分录吗?
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
154楼
2023-08-18 19:21:55
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一叶子:回复郭老师 可以这样吗?分录:借:应交税费-应交增值税(销项) 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 应交税费-应交增值税(进项)
2023-08-18 19:49:26
郭老师:回复一叶子可以的可以这么做的。
2023-08-18 20:09:48
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ xijunkokhjhk 发表的提问:
之前月份进项大于销项 正常结转分录 “借方:应交税费-未交增值税 ”有余额 那么关于留抵退税计提的会计分录?
您好。你好,。您好,借未交增值税,贷转出多交增值税。
155楼
2023-08-18 19:29:59
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xijunkokhjhk:回复玲老师 当时 进项大于销项 不是已经借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税(转出多交增值税) 您说的分录已经做过 那留抵退税的不再单独做分录吗?在账里如何体现留抵退税这块业务呢?
2023-08-18 19:54:26
玲老师:回复xijunkokhjhk收到退税钱时,借银行存款贷进项税额转出。
2023-08-18 20:06:49
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 儒雅的皮带 发表的提问:
应交税费应交增值税减免税费递减时会计分录怎么做
您好 实际抵减的时候才需要写分录 借:应交税费——未交增值税 贷:其他收益 银行存款
156楼
2023-08-19 18:28:53
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ L. 发表的提问:
先请教个问题,月末计提增值税的分录是不是这样的: 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费-未交增值税
先要 , 借:应交税费—应交增值税—销项税 贷:应交税费—应交增值税—进项税 应交税费—应交增值税—转出未交增值税 然后,借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费-未交增值税
157楼
2023-08-19 18:57:51
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L.:回复辜老师 老师,上面的分录可不可以不做转出未交增值税这笔呀,直接记应交税费-未交增值税。
2023-08-19 19:12:07
L.:回复辜老师 :老师,上面的分录可不可以不做转出未交增值税这笔呀,直接记应交税费-未交增值税
2023-08-19 19:32:17
辜老师:回复L.一般都是要通过转出未交增值税的
2023-08-19 19:59:10
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 翡翠 发表的提问:
老师请问计提增值税附加税是应该如何作会计分录
借:税金及附加 贷:应交税费-城建税 应交税费-教育费附加 应交税费-地方教育费附加
158楼
2023-08-19 19:03:59
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翡翠:回复QQ老师 已经知道了,先计提,分录是借:税金及附加 贷:应交税费--城建税;缴纳时;借:应交税费---城建 贷:银行或现金
2023-08-19 19:15:46
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ ???????????? 发表的提问:
缴纳上月增值税的会计分录为舍么应交税费应交增值税已交税金,而不是未交增值税
你好,如果是一般纳税人 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款 而不是已交税金明细
159楼
2023-08-19 19:22:13
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ Vańnié 发表的提问:
增值税分录是 计提 借;应交税费-应交增值税 贷;应交税费-未交增值税 缴纳时 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款那么如果是代开增值税的 不需要计提是不是直接:借;应交税费-增值税 贷;银行存款
您好!不是,代开也是要计提的。 借应收账款等 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 借税金及附加 贷应交税费-应交城建税/教育费附加等 借应交税费-应交增值税/城建税等 贷银行存款等。
160楼
2023-08-19 19:29:59
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Vańnié:回复宋生老师 您好 请问是这个意思吗 我的理解对吗
2023-08-19 19:50:08
宋生老师:回复Vańnié您好!对的。就是这样做
2023-08-19 20:04:31
黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.34w
引用 @ 依&沐#% 发表的提问:
2019年计提应交增值税71197.97,计提到营业税金及附加里了,现在汇算清缴完了,咋调整会计分录咋写
你好,更正错误会计分录就可以。
161楼
2023-08-20 19:19:19
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依&沐#%:回复黎老师 汇算清缴,不用以前年度损益调整么
2023-08-20 19:32:06
黎老师:回复依&沐#%你好,金额不是很多,调整当期就可以了。
2023-08-20 19:55:53
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ yufeiyaru 发表的提问:
我们是服务行业,进项税可以按15加计抵减,我想知道有关的会计分录,当月进项小于销项有增值税时计提的会计分录及后续处理,再一个是当月进项大于销项时没有增值税也是需要计提进项税抵减额吗。麻烦老师详细给下相关的会计分录 下面是老师的回复,但我想知道我的附加税怎么处理, 老师回复:按正常的话当月都是要结转增增值税,实际缴纳增值税时,按应纳税额借记“应交税费——未交增值税”等科目,按实际纳税金额贷记“银行存款”科目,按加计抵减的金额贷记“其他收益”科目。 所以就很清楚了,在当月计提增值税时还是原来的做法,该怎么计提怎么计提(也就是不考虑加计抵减) 次月缴纳增值税的时候,加计抵减实际抵减额入其他收益
你好,首先加计抵减不用计提分录,是在缴纳时处理 你会填写附表四体现出来这个金额做到其他收益
162楼
2023-08-20 19:29:10
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yufeiyaru:回复佟老师 这个我明白了但我想知道我没抵减之前的时候,有增值税,产生的附加税呢,也是正常计提吗
2023-08-20 19:45:53
佟老师:回复yufeiyaru应该按照实际增值税数做计提依据
2023-08-20 20:14:26
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 知识呗 发表的提问:
应交税费销项税转出未交增值税的会计分录
您好!销项税额跟转出未交增值税没有直接的会计分录来结转。
163楼
2023-08-20 19:36:00
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 风之玲 发表的提问:
金税三期和银行公账是联网的吗?可以分析得出按税点买票的业务?如何优化两套账课时8里说的,借:原材料100 应交税费-应交增值税(进项税额)17贷:银行存款10(10个税点)应付账款107(虚的)金税三期能分析出来?难道这个不是只有看了会计分录才能分析得出来的吗?
你好!暂时还不能分析出来。而且加税点是正常的了。不能说明有问题
164楼
2023-08-21 18:36:01
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风之玲:回复宋生老师 “而且加税点是正常的了”?你的意思是在外面买增值税专用发票进行虚假抵扣是正常的合法的?难道不是取得虚开的增值税发票吗?难道不是被税局查处后不能抵扣进项税且要被罚款,金额大的要承担刑事责任吗?
2023-08-21 18:48:51
宋生老师:回复风之玲你好!我不是这个意思,我是说如果你买东西报个不含税价,另外再报个含税价,你按含税价来是正常的。 而且你先付10块,账上挂107应付也没有任何问题。
2023-08-21 19:05:00
凡凡老师
职称:中级会计师,经济师
4.99
解题: 0.42w
引用 @ 谨慎的哈密瓜,数据线 发表的提问:
老师您好!月末计提增值税会计分录怎么做呀? 扣缴扣款增值税会计分录怎么做呀?
1、期末计提会计分录 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 2、实际缴纳 借:应交税费-应交增值税(已交税金) 贷:银行存款 3、对于企业当期多交的增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税(转出多交增值税) 4、缴纳以前期间增值税额时 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
165楼
2023-08-21 18:41:11
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