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成本会计职工薪酬分配表
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 照片书~珊宝 发表的提问:
老师,请问计提工资为什么有时是借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬(职工工资) 有时是借:管理费用(职工薪酬) 贷:应付职工薪酬(职工工资)
你好 比如你管理部门行政人员 单位领导的工资是计入管理费用 如果是服务行业 服务人员的工资就是你的主营业务成本 这样来分别计提 按受益部门来计提到成本费用
181楼
2023-09-12 18:42:57
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照片书~珊宝:回复meizi老师 好的,谢谢老师
2023-09-12 18:59:00
meizi老师:回复照片书~珊宝嗯 不客气 帮到你就好
2023-09-12 19:25:23
宸宸老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 静意 发表的提问:
职工工资,分别放在成本和管理费用下的工资薪酬。汇算清缴时,职工薪酬纳税调整明细表里的工资支出,是只填管理下的工资薪酬吗?成本里的数字不需要合并填是吗?
您好,企业所得税汇算清缴, 成本里的工资也是需要合并的呢
182楼
2023-09-12 18:53:05
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静意:回复宸宸老师 那成本支出明细就只填成本? 还有老师,20年账务少录了4000元工资,但个税系统是做了,那要不要再汇算清缴时这个工资数也要加上呢,不加可行?
2023-09-12 19:15:29
宸宸老师:回复静意您好,是的呢,这两个是不同的科目的。 因为借:成本类科目,贷:应付职工薪酬,所以填写职工薪酬包括成本下的应付职工薪酬的金额的 根据实际的账务做就可以了,不包括4000
2023-09-12 19:38:04
静意:回复宸宸老师 老师,上年的4000元工资,21年不做可行啊
2023-09-12 19:50:48
宸宸老师:回复静意您好,不可以的,不然您的账一直就不平了吧
2023-09-12 20:09:54
静意:回复宸宸老师 公司在注销,如果不做的话,会不会比对啊
2023-09-12 20:39:22
宸宸老师:回复静意你好,我认为要做的哦,不然可能会有问题
2023-09-12 21:02:51
钟存老师
职称:注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ 一分耕耘一分收获 发表的提问:
老师,监理公司工程监理人员的工资会计分录怎么做,可以直接借记主营业务成本 贷记应付职工薪酬吗?还是通过工程成本或费用结账主营业务成本
监理人员的工资计入工程的成本
183楼
2023-09-12 19:02:59
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 海之蓝 发表的提问:
1丶县直企业管理高铁站食堂,请问食堂临时工资做什么会计分录,做其他业务成本\食堂职工资,行吗,2丶是否需要通过应付职工薪酬科目\车站人员工工资科目?3,借,其他业务成本\车站食堂职工工资\工资,\公积金,\福利费,\社保\养老保险,对吗?
你好, 临时工资如果申报个税和交了社保,是 借,其他业务成本——食堂工资 贷,应付职工薪酬——食堂职工工资 这个是作为本单位员工来核算的 如果是没有交保险和申报个税 应是按劳务费核算 借,其他业务成本——食堂人工费 贷,银行存款
184楼
2023-09-13 17:39:08
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 米朵儿 发表的提问:
为什么企业在扣款时会计分录的借方写应付职工薪酬呢?这样不是反而表示应付职工薪酬增加了吗?
同学你好 因为之前先计提了 借管理费用等科目 贷应付职工薪酬
185楼
2023-09-13 18:01:31
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 芬陀利华 发表的提问:
计提本月工资(按个税申报表计提): 借:管理费用_管理人员职工薪酬95,300.00 贷:应付职工薪酬_应付社会保险费-个人部分社保 8,760.00 应付职工薪酬_应付住房公积金-个人部分公积金 3,712.00 应交税费_应交个人所得1,393.69 应付职工薪酬_应付职工薪酬81,434.31 支付社保费: 借:应付职工薪酬_应付社会保险费 8,760.00 管理费用_社保 24,511.80 贷:银行存款_ 33,271.80 以上是代账做的分录,个人代扣代缴社保部分进了应付职工薪酬-应付社会保险费中,这样的分录是不是不合规?正常应该怎么做分录?
他这个分录不对,个人负担的应该在应付职工薪酬里面是没有错的,但是它计提的数应该都在工资里面,借管理费用,工资贷,应付职工薪酬工资。
186楼
2023-09-13 18:17:28
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郭老师:回复芬陀利华计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
2023-09-13 18:49:45
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 海之蓝 发表的提问:
1丶县直企业管理高铁站食堂,请问食堂工人工资做什么会计分录,做其他业务成本\食堂职工资,行吗,2丶是否需要通过应付职工薪酬科目\车站人员工工资科目?
你好,如果是交了社保和申报个税,是需要通过应付职工薪酬核算的 借,其他业务成本 贷,应付职工薪酬
187楼
2023-09-13 18:32:38
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海之蓝:回复立红老师 没有交社保,临时聘用人员,不需要个税申报吧?
2023-09-13 18:57:15
立红老师:回复海之蓝你好,如果是这样,按劳务费处理,需要个人去代开劳务费的发票,不通应付职工薪酬核算 借,其他业务成本 贷,银行存款
2023-09-13 19:08:13
海之蓝:回复立红老师 只是个人打了收据?
2023-09-13 19:32:05
立红老师:回复海之蓝你好,金额是多少钱的,如果是500元以上是可以的,如果超过500元, 需要代开发票
2023-09-13 19:57:16
海之蓝:回复立红老师 500元以上
2023-09-13 20:15:43
立红老师:回复海之蓝你好,500元以上如果按劳务费算是 需要个人去代开发票的。
2023-09-13 20:41:46
海之蓝:回复立红老师 那我个也不需要帮他们申报?
2023-09-13 21:08:57
立红老师:回复海之蓝你好,如果税务机关在代开发票时没有扣个税,是需要您方代扣代缴个税并申报个税的。
2023-09-13 21:25:49
海之蓝:回复立红老师 不计到应付职工薪酬,直接借,其他业务成本\车站食堂人员工资,贷,银行存款?
2023-09-13 21:46:34
立红老师:回复海之蓝你好 是的,是这样的。
2023-09-13 22:05:13
海之蓝:回复立红老师 借其他业务成本\车站食堂职工工资\工资,\福利费,\公积金,\社保\养老保险等,这样科目设置可行?
2023-09-13 22:32:10
海之蓝:回复立红老师 借其他业务成本\车站食堂职工工资\工资,\福利费,\公积金,\社保\养老保险,等对吗?行吗?
2023-09-13 23:01:30
海之蓝:回复立红老师 老师
2023-09-13 23:23:31
海之蓝:回复立红老师 借,其他业务成本\车站食堂职工工资\工资,\福利费,\公积金,\社保\养老保险,对吗?
2023-09-13 23:43:24
海之蓝:回复立红老师 借,其他业务成本\车站食堂职工工资\工资,\公积金,\福利费,\社保\养老保险,对吗?
2023-09-14 00:00:05
立红老师:回复海之蓝你好,如果是按劳务费用核算,是其他业务成本——职工食堂人工费。您上面的明细应是按本单位员工设置的
2023-09-14 00:12:37
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ Lie 发表的提问:
老师 发放生产人员工资分录是不是这样做的 计提时:借 生产成本 贷 应付职工薪酬 发放时:借 应付职工薪酬 贷 银行/现金
生产一线的可以这么做的
188楼
2023-09-13 18:59:59
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Lie:回复郭老师 老师 月底还需要结转成产成本吗?
2023-09-13 19:26:28
郭老师:回复Lie如果完工了,有入库,可以借库存商品贷生产成本。
2023-09-13 19:39:31
Lie:回复郭老师 那这个金额我是从哪里来看呢
2023-09-13 19:55:28
郭老师:回复Lie自己核算的 料工费
2023-09-13 20:10:46
Lie:回复郭老师 老师 怎么核算呢 麻烦您教我下 我没有做过
2023-09-13 20:29:07
郭老师:回复Lie直接材料这个能核算吗 就是生产a产品用多少原材料加辅料
2023-09-13 20:50:08
Lie:回复郭老师 好的 谢谢老师
2023-09-13 21:09:44
郭老师:回复Lie这只是一部分,还有你的人工费,就是刚才做的那个分录对应的哪个产品用多少人工费,再加上一部分人工费,剩下的就是分摊制造费用,分摊制造费用的时候,你可以按照原材料耗用量或者是机器公式或者是人工工时来分摊
2023-09-13 21:31:03
Lie:回复郭老师 人工费是不是就是工资呀每个人的
2023-09-13 21:54:16
郭老师:回复Lie你好是的,需要分到具体的某个产品。
2023-09-13 22:20:11
Lie:回复郭老师 好的 谢谢老师 感谢
2023-09-13 22:48:27
郭老师:回复Lie不用客气的,你有不明白的可以再问。
2023-09-13 23:14:54
Lie:回复郭老师 老师 我就是没有明白 那我们这个公司是生产加工肥料的 那我月底结转成本的时候是不是要把工资算进去 其他也没什么费用了吧
2023-09-13 23:32:00
郭老师:回复Lie你们有机器吗?水电费什么的。
2023-09-13 23:45:10
Lie:回复郭老师 嗯嗯 有的
2023-09-14 00:07:59
郭老师:回复Lie那这个就是制造费用的
2023-09-14 00:34:43
Lie:回复郭老师 那这个分录是不是就应该这样做库存商品贷制造费用 这样对不呀
2023-09-14 00:48:51
郭老师:回复Lie制造费用需要分摊到生产成本里面的,不能直接转库存商品。
2023-09-14 01:05:32
小锁老师
职称:注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ 学堂用户qpatbw 发表的提问:
为什么第二题的第一笔分录要借生产成本贷应付职工薪酬
您好,请问一下有题目吗
189楼
2023-09-19 17:54:52
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雷蕾老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.22w
引用 @ 清晨 发表的提问:
老师,这是职工薪酬这一章节的,我不明白第二年为什么是二百,服务期两年 那不应该是平分到两年吗?前边讲到的当期服务成本 就是平摊到每年去折现的
您好,2018年,这边是先算总数,然后扣除17年的,剩下的就是18年要确认的了。所以能够反应当期的服务成本。200是奖励金金额。
190楼
2023-09-19 18:24:41
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文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ *洁* 发表的提问:
企业确认的职工薪酬在发放福利的情况下,是用成本算,还是用售价算
自产产品用于发放福利,用售价算
191楼
2023-09-19 18:47:58
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 你的猪我拿了 发表的提问:
职工薪酬属于产品成本项目吗 为什么呢?
生产人员的工资成本是会构成产品成本的
192楼
2023-09-20 18:34:43
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 发表的提问:
请问所得税汇算清缴中A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表工资薪金支出只填管理费用下的职工薪酬,还是管理费用连同主营业务成本下的职工薪酬合计数
你好!是合计数才对的。
193楼
2023-09-20 18:39:58
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婷:回复宋生老师 汇算清缴中第一张表填的表的基础信息中资产总计是怎么填的
2023-09-20 19:01:08
宋生老师:回复你好!“103资产总额(万元)”:填报纳税人全年资产总额季度平均数,单位为万元,保留小数点后2位。资产总额季度平均数,具体计算公式如下: 季度平均值=(季初值+季末值)÷2 全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4
2023-09-20 19:16:25
婷:回复宋生老师 A105050填的工资薪金支出是计提数还是实际发放数,该行税收金额和调整金额填的是什么
2023-09-20 19:31:28
宋生老师:回复你好!你能截图来看下吗?
2023-09-20 19:45:46
婷:回复宋生老师 职工福利费是否按企业实际已发工资薪金14%予以扣除,还是按计提数的14%
2023-09-20 19:58:44
宋生老师:回复你好!按工资金额的14%为限额
2023-09-20 20:10:56
婷:回复宋生老师 那就是实际发放金额对吗
2023-09-20 20:27:15
宋生老师:回复你好!不是的。是应发工资的14%
2023-09-20 20:44:11
婷:回复宋生老师 工资薪金的税收金额是否填实际发放数而不是计提数
2023-09-20 20:57:24
宋生老师:回复你好!是的。是按实发数来
2023-09-20 21:18:35
李老师2
职称:中级会计师,初级会计师,CMA
4.54
解题: 2.04w
引用 @ jossonli 发表的提问:
应付职工薪酬会计分录问题
您好! 1.分配工资   借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——工资   2.计提社保(企业部分)   借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保   3.次月发放工资时   借:应付职工薪酬——工资   贷:应付职工薪酬——社保(个人部分)   应交税费——应交个人所得税   库存现金/银行存款   4.上交杜保   借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分)   5.上交个人所得税   借:应交税费——应交个人所得税   贷:银行存款
194楼
2023-09-20 18:47:59
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 超帅的御姐 发表的提问:
企业薪酬当月发,计提本月职工薪酬,应付职工薪酬的余额表,期初出现余额在借方,这个是什么情况?
你好,可能是多发放了工资或者少计提了工资造成的
195楼
2023-09-21 17:42:30
全部回复

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