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本月应交所得税会计分录
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
业务招待费汇算清缴完需要交所得税,实行小企业会计准则,能直接做分录借:所得税费用 贷:应交税费-应交所得税 借:应交税费-应交所得税 贷:银行存款吗
可以的,可以这么做的。
136楼
2023-09-11 18:27:17
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赵英老师
职称:中级会计师,财税实操讲师
4.97
解题: 0.53w
引用 @ 米哈游 发表的提问:
请问本月缴纳17年的所得税会计分录?
缴纳:借:应交税费-企业所得税 贷:银行存款
137楼
2023-09-11 18:50:41
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米哈游:回复赵英老师 请问赵老师,这个不需要计提需要做以前年度损益调整是吗?
2023-09-11 19:07:42
赵英老师:回复米哈游需要的,上面的分录只是交的时候的分录,计提:借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交企业所得税
2023-09-11 19:23:55
米哈游:回复赵英老师 老师,补交以前年度的所得税必须做以前年度损益调整?本季度缴纳的是计提:借:所得税费 贷:应交税费 _应交企业所得税是吗?假如19年1月份缴纳的18年第四季度的所得税的会计分录也应该做以前年度损益调整吗?
2023-09-11 19:48:59
赵英老师:回复米哈游本期计提不涉及以前年度损益调整。只有在汇算清缴期间或是注销清算期间需要补缴往年度税费要用到此科目。18年第四季度的企业所得税在18年已经计提了,19.1月交的时候直接冲抵应交税费。
2023-09-11 20:07:43
彩丽老师
职称:初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ 琳琳 发表的提问:
这个月报所得税应报425.93享受了小型微利企业所得税优惠299.1,都已经计提了所得税会计分录了,现在只交了126.8我要咋个做分录才能平呢?
同学你好,红冲你之前计提的金额,然后按照实际缴纳的所得税金额计提
138楼
2023-09-11 19:04:31
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琳琳:回复彩丽老师 好的,谢谢!那我按照实际交的计提这样的话我的成本就不够也不影响吗?因为之前按425.93报的利润就要好些,这下实际按126.8利润就要低些那成本就不够可以不呢?
2023-09-11 19:35:58
彩丽老师:回复琳琳计提所得税跟成本没有关系,影响的是净利润
2023-09-11 20:05:20
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ Miss-Chen 发表的提问:
老师,21年5月份交20年企业所得税2000元,会计分录是: 借:应交税费―应交企业所得税 2000 贷:银行存款 2000 借:利润分配―未分配利润 2000 贷:应交税费―应交企业所得税 2000 这样做了月末资产负债表和利润表勾稽关系不对。
你好,对的,有了这个分录之后,攻击关系就是不一致。
139楼
2023-09-11 19:29:59
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Miss-Chen:回复郭老师 不一致也没有关系吗
2023-09-11 19:42:37
Miss-Chen:回复郭老师 报表要报送税局的
2023-09-11 20:00:48
郭老师:回复Miss-Chen你好不一致可以的,忽略就行。
2023-09-11 20:25:49
Miss-Chen:回复郭老师 那么期末余额是以哪个数据为准呢?
2023-09-11 20:52:42
Miss-Chen:回复郭老师 那么报送报表一5哪个数据为准
2023-09-11 21:09:59
郭老师:回复Miss-Chen期末余额是你调整未分配利润之后的。
2023-09-11 21:21:31
Miss-Chen:回复郭老师 报送报表以哪个数据为准呢
2023-09-11 21:32:46
郭老师:回复Miss-Chen按调整之后的来报送。
2023-09-11 21:56:25
Miss-Chen:回复郭老师 也就是按照常规的勾稽关系的数据吗?如果不按照常规的数据那么关系就不正确。
2023-09-11 22:20:26
Miss-Chen:回复郭老师 你说的调整后数据是我认为的不正确数据吗
2023-09-11 22:35:19
郭老师:回复Miss-Chen那你调整你的期初数据 未分配利润 软件做账找你售后给你调整
2023-09-11 22:56:07
Miss-Chen:回复郭老师 谢谢老师
2023-09-11 23:17:21
郭老师:回复Miss-Chen不用客气,工作愉快。
2023-09-11 23:38:35
里昂老师
职称:初级会计师,税务师
4.97
解题: 0.11w
引用 @ 乐观的菠萝 发表的提问:
31日,月末结账。计算本年利润,按25%的税率计算应交企业所得税,按10%的比率计提法定盈余公积。及会计分录
借:所得税费用   贷:本年利润 借:本年利润 贷:利润分配-未分配利润 借:利润分配-未分配利润 贷:盈余公积-法定盈余公积          
140楼
2023-09-12 18:19:55
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 夏末 发表的提问:
2021企业所得税汇算清缴的会计分录怎么处理,2020年年底,计提了企业所得税1万,借:所得税费用 1万 贷: 应交税费 - 企业所得税1万 5月份企业所得税汇算清缴企业所得税2783.51元,请问会计分录怎么处理?
你好红,冲多计提的,借应交税费贷利润分配就可以。
141楼
2023-09-12 18:47:44
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夏末:回复郭老师 这个利润分配是不是要用以前年度所以调整来过渡?
2023-09-12 19:07:17
郭老师:回复夏末你是企业会计准则的吗
2023-09-12 19:27:47
夏末:回复郭老师 什么意思?????
2023-09-12 19:55:25
夏末:回复郭老师 是企业会计准则
2023-09-12 20:13:36
郭老师:回复夏末借应交税费贷以前年度损益调整。
2023-09-12 20:30:27
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 熊? 发表的提问:
2018年12月结束时,计算有所得税,那这个分录计提所得税是在12月做是吗?借:所得税,贷:应交税金-所得税??
你好 是的 呀 在18年计提 借方所得税费用贷方应交税费-应交企业所得税
142楼
2023-09-12 18:55:36
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熊?:回复meizi老师 这个分录是在那个结转损益后面对吗?期末结账前是吗?
2023-09-12 19:09:03
meizi老师:回复熊?你好 应该是先结转损益
2023-09-12 19:19:11
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 累了倦了懂了 发表的提问:
老师,上月发工资时没有代扣个人所得税,直接报税的时候就交税了,本月交个税和下月扣回个人所得税时怎样做会计分录?
借应付职工薪酬,贷应交税费 应交个人所得税,贷银行
143楼
2023-09-12 19:15:32
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 1184368902 发表的提问:
老师好,2020年度12月份产生企业所得税1000元,分录: 1、借:所得税费用 货:应交税费-应交所得税 2、结转本年利润 借:本年利润 贷:所得税费用 请问以上分录对?这两笔分录都是要在2020年12月底出凭证对?
你好,分录是对的,都需要在2020年12月底出凭证
144楼
2023-09-12 19:29:59
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 财务猿 发表的提问:
请问缴纳个人所得税的会计分录是怎样的?计提的时候是借管理费用-个人所得税,贷:应交税费-应交个人所得税吗?
您好!个税是由个人承担,由公司代扣代缴的, 计提时: 借:其他应收款 贷:应交税费——应交个人所得税 缴纳时: 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款 发工资扣回: 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款
145楼
2023-09-13 18:48:44
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财务猿:回复宋生老师 这个是公司出租办公楼产生的个人所得税呢?
2023-09-13 19:17:14
宋生老师:回复财务猿您好!是直接核定的一个比例计算的?这种类似于所得税。借:所得税费用-个人所得 贷:应交税费-应交个人所得税 然后借:应缴税费-应交个人所得税,贷:现金等
2023-09-13 19:44:27
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 会计学堂会员aok 发表的提问:
做4月账,补计提1季度企业所得税分录是借所得税费用贷应交税费应交企业所得税吗? 公积金当月扣款当月的时候那计提公积金直接在当月计提可以吗?计提分录怎么写?
同学你好 1.对的 2.要计提的 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
146楼
2023-09-13 18:58:22
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 发表的提问:
老师,预缴的个人所得税计提的会计分录是借管理费用贷应交税费~应交个人所得税是这么做的吗
你好,预缴的个人所得税的分录是 借:应交税费——个人所得税,贷:银行存款 这个是工资薪金个人所得税吗? 
147楼
2023-09-13 19:26:59
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芳:回复邹老师 计提的分录
2023-09-13 19:38:47
邹老师:回复你好,如果是工资薪金个人所得税,计提的分录是 借:应付职工薪酬 贷:应交税费——个人所得税
2023-09-13 20:08:19
芳:回复邹老师 公司替员工交的但不从工资里面扣除
2023-09-13 20:24:12
邹老师:回复你好,公司替员工交的,那就需要把员工的税后工资还原成税前工资,然后做计提,扣缴分录
2023-09-13 20:37:12
芳:回复邹老师 分录怎么写
2023-09-13 20:59:42
邹老师:回复你好,分录就是之前那样写,只是金额不同了而已 计提工资的时候,借:管理费用等科目,贷 :应付职工薪酬 计提个人所得税的时候,借:应付职工薪酬,贷:应交税费——个人所得税
2023-09-13 21:23:58
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 绵绵瓜瓞 发表的提问:
老师,我第三季度已经预交了10000元所得税,年终计算所得税应交120000元,怎么做会计分录?
你好,借:所得税费用 110000 贷:应交税费——应交所得税 110000
148楼
2023-09-19 18:41:15
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 学堂用户5ve8yn 发表的提问:
31日,月末结账。计算本年利润,按25%的税率计算应交企业所得税,按10%的比率计提法定盈余公积。及会计分录
你好 按25%的税率计算应交企业所得税 借:所得税费用  ,贷:应交税费—企业所得税 按10%的比率计提法定盈余公积 借:利润分配—提取的法定盈余公积,贷:盈余公积——法定盈余公积
149楼
2023-09-19 18:57:59
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 动听的雪糕 发表的提问:
2020年5月交2019年企业所得税怎么做会计分录?
企业会计准则,计提税款时借:以前年度损益调整贷:应交税费-应交企业所得税 同时调整未分配利润   借:利润分配-未分配利润   贷:以前年度损益调整。   补交税款时   借:应交税费-应交企业所得税 贷:银行存款 小准则:借:所得税费用贷:应交税费-应交企业所得税   补交税款时   借:应交税费-应交企业所得税 贷:银行存款 实务中中,小企业会计准则 借:利润分配一未分配利润 货:应交税费一应交所得税 缴纳时:借:应交税费一应交所得税 货:银存
150楼
2023-09-19 19:14:58
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