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帖子
先发货后开票的会计分录
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bamboo老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题:
5.32w
引用 @
以梦为马
发表的提问:
上年我已经按发货单做了收入,今年给对方开具了发票,咋样做会计分录
您好 请问您去年分录怎么写的
136楼
2023-10-09 19:08:59
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bamboo老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题:
5.32w
引用 @
yi平
发表的提问:
销售方开红字发票优惠退款,但不退货,作为购货方收到红字发票以后的会计分录怎么做?
您好 请问收到蓝字发票时候分录怎么写的
137楼
2023-10-10 18:36:11
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yi平:
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bamboo老师
就是买货10000进项发票已开已认证!现在有质量问题!没有退货厂家直接优惠1000元开具1000元红字发票!以前做的库存商品银行存款的分录!现在这折让的1000元怎么处理分录
2023-10-10 18:49:36
bamboo老师:
回复
yi平
借;库存商品 -1000 借:银行存款 1000
2023-10-10 19:00:47
小云老师
职称:
中级会计师,注册会计师
4.99
解题:
6.29w
引用 @
会计学堂李老师
发表的提问:
开给供应商的服务费专用发票,怎么做会计分录,后期供应商会根据这张发票金额发货和开票给我们
你好,借:应收账款 贷:其他业务收入 应交税费
138楼
2023-10-10 18:47:24
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会计学堂李老师:
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小云老师
超市的陈列费等开服务费发票给供应商报销,怎么做分录
2023-10-10 19:16:48
小云老师:
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会计学堂李老师
借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费
2023-10-10 19:36:28
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
11.9w
引用 @
景
发表的提问:
销售货物开出发票的会计分录是怎么做的、
借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 借;主营业务成本 贷;库存商品
139楼
2023-10-10 18:56:14
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景:
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邹老师
老师结转主营业务成本的时候就是销售数量乘以购入的单价是吗,因为我们公司是煤炭贸易,我们购入的单价跟销售出去的单价票面目前是一样的,同时我们又存在损耗,税务局说我们只要在行业允许范围内损耗是可以的,所以我就以实际购入的重量来计算的话,这样我的成本就比实际的主营业务收入要大,这样可以吗
2023-10-10 19:22:41
邹老师:
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景
是的 有损耗一般成本也不会大于收入啊
2023-10-10 19:49:21
景:
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邹老师
@邹老师:结转成本的时候没错是实际销售的数量乘以购入的单价对吧,不好意思,我想确认一下,谢谢老师
2023-10-10 20:09:34
景:
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邹老师
老师我这个月的销项税额低于进项税额,那我还需要做什么分录吗
2023-10-10 20:21:59
邹老师:
回复
景
你好,是的
2023-10-10 20:36:27
meizi老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
10.71w
引用 @
编号89757
发表的提问:
员工代公司付货款,公司把款从公账付给员工,供货商隔月开发票,会计分录怎么做比较好?
你好 借库存商品 贷其他应付款-员工 报销 借其他应付款-员工贷银行存款
140楼
2023-10-10 19:05:59
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编号89757:
回复
meizi老师
老师,我们先付款,还没收到发票
2023-10-10 19:27:58
meizi老师:
回复
编号89757
你好 货物收到的话 就先暂估入库入账 。 先这样来做账 。收到发票冲暂估 在按发票做一遍
2023-10-10 19:44:53
编号89757:
回复
meizi老师
如果是代付的服务费用呢?
2023-10-10 19:55:22
meizi老师:
回复
编号89757
你好 代付的服务费是什么情况
2023-10-10 20:20:40
编号89757:
回复
meizi老师
是我们的成本
2023-10-10 20:40:18
meizi老师:
回复
编号89757
你好那你就做借主营业务成本贷银行存款等
2023-10-10 20:51:21
编号89757:
回复
meizi老师
没收到发票呢,老师您是这个意思吗?借主营业务成本 贷其他应付款-员工?还是做借:预付账款 贷:其他应付款-员工?
2023-10-10 21:04:04
meizi老师:
回复
编号89757
你好 是的 。 既然已经发生了这个成本了。就直接做 借主营业务成本 贷其他应付款-员工 员工是垫付了款。 报销后:借其他应付款贷银行存款
2023-10-10 21:29:57
编号89757:
回复
meizi老师
那隔月收到发票怎么做分录?
2023-10-10 21:58:58
meizi老师:
回复
编号89757
你好 收到发票 先看你们发票与实际做账的金额是否一致。 一致的话直接把发票附凭证后面去即可
2023-10-10 22:27:52
糖果老师
职称:
注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,审计师
4.99
解题:
0.64w
引用 @
yi平
发表的提问:
销售方开红字发票优惠退款,但不退货,作为购货方收到红字发票以后的会计分录怎么做?
退款是退全款还是部分款
141楼
2023-10-11 18:08:01
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糖果老师:
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yi平
退部分款的话,相当于销售折让。 借:银行存款 应交税金——应交增值税(进项税额转出)(红字) 贷:库存商品
2023-10-11 18:32:50
yi平:
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糖果老师
就是买货10000进项发票已开已认证!现在有质量问题!没有退货厂家直接优惠1000元开具1000元红字发票!以前做的库存商品银行存款的分录!现在这折让的1000元怎么处理分录
2023-10-11 18:54:12
糖果老师:
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yi平
借:银行存款1000 贷:库存商品1000/1.13 贷:应交税费-应交增值税(进项税额)1000/1.13*0.13
2023-10-11 19:04:12
宋生老师
职称:
注册税务师/中级会计师
4.98
解题:
14.66w
引用 @
简单的幸福
发表的提问:
钱已付货已到,但是没开发票 后期会开发票 怎么做分录
您好!借库存商品等暂估 贷银行存款等。
142楼
2023-10-11 18:26:36
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吴月柳
职称:
会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题:
3.57w
引用 @
燕子
发表的提问:
先收款后开票会计分录可以借:银行存款贷:应收账款吗?
您好,可以的,应收账款也可以用预收账款科目。
143楼
2023-10-11 18:39:28
全部回复
燕子:
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吴月柳
次月开票分录借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税金 就可以了对吗?
2023-10-11 19:07:16
吴月柳:
回复
燕子
对的,次月开票冲销掉就平了。
2023-10-11 19:24:28
宋生老师
职称:
注册税务师/中级会计师
4.98
解题:
14.66w
引用 @
风雨同行
发表的提问:
汇算清缴. 按会计在先, 以后开来发票, 贴在以前做的凭证后面,开票方会有税务分风险?
您好!开票方没有税务风险。
144楼
2023-10-11 18:56:21
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风雨同行:
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宋生老师
如果开的是专票,我这边材料已入库,而对方没做销售,而是延期,这样没有风险?
2023-10-11 19:16:51
宋生老师:
回复
风雨同行
您好!他开了票,他就会做销售了。不然税局会找他了。
2023-10-11 19:27:29
风雨同行:
回复
宋生老师
如果开的是专票,我这边材料已入库,而对方没做销售,而是延期开票,这样没有风险?
2023-10-11 19:42:27
宋生老师:
回复
风雨同行
您好!他开了发票,就要做销售了。
2023-10-11 20:10:55
风雨同行:
回复
宋生老师
请问汇算清缴. 按会计在先, 以后开来发票, 贴在以前做的凭证后面,如果开的是专票,我这边材料已入库,已领用,而对方没有及时开票,而是延期开票,税务检查,这样有风险?因为两方显示交易时间不一致
2023-10-11 20:27:14
宋生老师:
回复
风雨同行
您好!是的。是会有风险的。而且你的风险更大。
2023-10-11 20:49:36
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
11.9w
引用 @
梅花香自苦寒来 (大智若愚)
发表的提问:
老师你好: 先给厂家打款 1000元 先预订配件200元 等用进项税时 在开专用发票 .请问 在收到货 没开票时怎么做会计分录
借;预付账款 贷;银行存款 借;库存商品 等科目 贷;应付账款——暂估
145楼
2023-10-11 19:02:59
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梅花香自苦寒来 (大智若愚):
回复
邹老师
开发票200会计分录是?
2023-10-11 19:30:48
邹老师:
回复
梅花香自苦寒来 (大智若愚)
根据发票冲销暂估 借;应付账款-暂估 贷;库存商品或原材料200 根据发票入账 借;库存商品或原材料 200 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款等科目
2023-10-11 19:46:39
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