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先发货后开票的会计分录
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系统风控
职称:注册会计师,初级会计师
4.95
解题: 0.06w
引用 @ 奔奔 发表的提问:
先预付货款30%,然后到货付余款对方给开专票,会计分录是什么?
借:预付账款 贷:银行存款 借:库存商品等 应交税费 贷:预付账款
16楼
2023-01-09 04:35:16
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
先预付了款后开发票怎么做会计分录?
付款时 借:预付账款 贷:银行存款 货和发票到时 借:库存商品 应交税费—增值税(进)贷:预付账款
17楼
2023-01-09 05:47:47
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 赵红梅13392680 发表的提问:
没有货物发票 实际已经收到货物了 可以先出售货物并且开销项票吗?会计分录怎么做呢?只做开出销项发票会计分录吗?
你好 可以的  借库存 贷应付暂估 借应收 贷收入 销项 借成本 贷库存  
18楼
2023-01-09 06:52:26
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赵红梅13392680:回复玲老师 应付暂估月末或者年末怎么做分录,收到货物发票,这个应付暂估又怎么做会计分录?
2023-01-09 07:18:44
玲老师:回复赵红梅13392680收到发票时红冲暂估按发票入账。 没有收到,发票不处理帐,年末汇算清缴纳税调整。
2023-01-09 07:28:54
赵红梅13392680:回复玲老师 汇算清缴怎么调整,调哪项,
2023-01-09 07:52:14
玲老师:回复赵红梅13392680您好 汇算清缴调费用扣除项。
2023-01-09 08:12:14
赵红梅13392680:回复玲老师 费用扣除项,意思不把这个暂估货物计入所得额里,是这样理解的嘛
2023-01-09 08:22:57
玲老师:回复赵红梅13392680是的,因为没有发票的,不让你说前扣除。
2023-01-09 08:36:19
李霞老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 3.28w
引用 @ 嘻嘻 发表的提问:
1月份先发货给客户了 然后2月份再开票给客户 货款到4月收回 如何做会计分录
你好,那你今儿上午一般是二月份做账,二月份做账的话,然后确认收入,顺便结转成本,然后你挂账的时候挂应收账款,然后等到四月份收到钱的时候,你再借银行存款贷应收。
19楼
2023-01-09 08:13:58
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 蓝天白云 发表的提问:
请问我上个月最后一天接到定单未发货先把发票开了,需要做啥会计分录吗?
按发票上面税额做借应收账款 贷应交增值税销项税额
20楼
2023-01-09 09:12:19
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 光亮的冰棍 发表的提问:
老师们好,请教预付货款下的低值易耗品分录的会计分录。流程:先付款再收货最后收到发票,这个过程的应如何做会计分录。
借:预付账款 贷:银行存款,收到货,借:周转材料—低值易耗品 贷:预付账款
21楼
2023-07-10 21:24:27
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光亮的冰棍:回复吴月柳 收到发票时怎么处理?这个周转材料--低值易耗下是否还分设在库、在用、摊销?
2023-07-10 21:46:34
吴月柳:回复光亮的冰棍借:周转材料—低值易耗品 应交税费-进项税额 贷:预付账款,三级科目可以根据你的需要设置。
2023-07-10 22:07:32
光亮的冰棍:回复吴月柳 你这还是少了一步,我们现在是三步,1、预付款,2、收货,3、取得发票。请列三个分录,谢谢!
2023-07-10 22:27:35
吴月柳:回复光亮的冰棍借:预付账款 贷:银行存款,收到货,借:周转材料—低值易耗品 贷:应付账款~暂估,收到票,红字冲销暂估分录, 借:周转材料—低值易耗品 应交税费-进项税额 贷:预付账款
2023-07-10 22:53:50
李老师
职称:注册税务师,中级会计师
5.00
解题: 0.73w
引用 @ 51% 发表的提问:
老师 我箱问一下 买材料 先付款在发货,然后货到发票没到怎么做会计分录呢
付款 借预付账款 贷银行 材料到票 借原材料 贷应付账款暂估 正式到票了 红字做暂估分录 然后正确入账 借原材料 贷预付账款
22楼
2023-07-10 21:32:21
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 涵涵 发表的提问:
员工伙食费的会计分录先预付后开票
你好 预付 借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目 开具发票 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费
23楼
2023-07-10 21:56:59
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 吴霞 发表的提问:
先发货给购货方,拿的出库单记的账,现在才开发票给购货方,请问怎么做会计分录啊?
你好!借发出商品 贷库存商品 现在借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 然后借主营业务成本 贷发出商品
24楼
2023-07-11 21:13:47
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汪晨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 雨希 发表的提问:
老师我公司先开发票,未收到货款,请问会计分录怎么做?
你好,确认收入 借 应收账款 贷 主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
25楼
2023-07-11 21:21:21
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答疑陈园老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 0.34w
引用 @ 发表的提问:
进货 收到货 给对方付款后 没有发票 会计分录是?后期收到发票后会计分录是?
收到货时,先暂估入库,借:原材料/库存商品 贷:应付账款/应付暂估---XXX供应商 付款时,借:应付账款/应付暂估---XXX供应商 贷:银行存款 等票回来了,红冲 借:原材料/库存商品(红字) 贷:应付账款/应付暂估---XXX供应商(红字)。再根据发票重新入账 借:原材料/库存商品,应交税费/应交增值税/进项税额 贷:应付账款/应付暂估---XXX供应商
26楼
2023-07-11 21:43:46
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帆:回复答疑陈园老师 能用预付账款吗?
2023-07-11 22:06:54
答疑陈园老师:回复如果你是先付款,后收货的,可以。
2023-07-11 22:34:13
帆:回复答疑陈园老师 打款后 借预付账款 贷银行存款
2023-07-11 23:00:42
帆:回复答疑陈园老师 收到货物 借 库存商品(暂估数) 预付账款
2023-07-11 23:29:21
帆:回复答疑陈园老师 收到发票后 借 库存商品(暂估红字)贷 预付账款(红字) 借库存商品(发票数)应交税费进项税额 贷预付账款(发票)
2023-07-11 23:48:23
帆:回复答疑陈园老师 这样做对吗?老师?
2023-07-12 00:04:39
答疑陈园老师:回复是的,就是这样写分录。
2023-07-12 00:22:17
帆:回复答疑陈园老师 可是 我这样做了 资产负债表上的预付账款数与实际不相符 在总账上看 有的预付款的供应商还不显示
2023-07-12 00:47:03
答疑陈园老师:回复是的,暂估的那个月,资产负债表的预付账款会小于实际数。 但是,你把两个月的分录合在一起看,最后改预付账款改供应商的余额是0.
2023-07-12 01:03:59
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 326249320 发表的提问:
大客户,分次先发货,最后再统一签订合同开发票,在发货时如何进行会计处理?
您好 借:发出商品 贷:库存商品
27楼
2023-07-11 21:56:59
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326249320:回复bamboo老师 金额如何记
2023-07-11 22:24:47
bamboo老师:回复326249320根据发出是数量跟库存商品的成本
2023-07-11 22:50:16
326249320:回复bamboo老师 这就有个问题,老板经常会问,看某个客户欠多少钱,在老板的眼里,这些已经发出去的过就应该确认为应收,但是会计如果这样记的话,金额就对不上,是不是也可以这样记得老师,在发出的时候。借:应收 贷:主营 应交税费 _待转销项税额呢?等到开票的时候,再把待转销项税额转进销项?
2023-07-11 23:00:48
bamboo老师:回复326249320发出的时候 借:发出商品 贷:库存商品 不能像您那么记账
2023-07-11 23:20:50
326249320:回复bamboo老师 之前听会计学堂的课程,是可以会计上先确认收入,税法先不确认收入,之后再转的,为什么不能这样子做呢?我发出的时候确定这个款是可以收回来的,确定上确认收入,这样子,也不会造成老板问的时候,应收金额跟实际的不符合的问题?请老师指教
2023-07-11 23:48:14
bamboo老师:回复326249320会计上是否确认收入 不光看您商品是否发出  一、 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬全部转移给购买方 二、企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出商品实施控制 三、收入的金额能够可靠地计量 四、相关的经济利益很可能流入企业 五、相关已发生或将发生成本能够可靠的计量 如果同时符合上述条件的话 可以
2023-07-12 00:02:04
326249320:回复bamboo老师 谢谢老师,这些条件都已满足。
2023-07-12 00:16:33
bamboo老师:回复326249320那您可以会计上暂估确认收入
2023-07-12 00:44:25
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ Mao£ 发表的提问:
老师你好,我们是出票人,先是开具银行承兑汇票支付货款,后面收到发票,会计分录怎么写
您好 借:应付账款 贷:应付票据 借:库存商品 贷:应付账款
28楼
2023-07-17 21:11:43
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Mao£:回复bamboo老师 那次月收到发票需要做暂估吗,次月收到发票,会计分录怎么写
2023-07-17 21:35:22
bamboo老师:回复Mao£请问是购买货物的当月没有收到发票 只收到货物吗
2023-07-17 22:03:24
Mao£:回复bamboo老师 是的,当月银行承兑汇票支付货款,货物当月也收到,次月收到发票
2023-07-17 22:18:22
bamboo老师:回复Mao£借:应付账款 贷:应付票据 借:库存商品 贷:应付账款-暂估应付账款 次月收到发票 借:应付账款-暂估应付账款 贷:应付账款
2023-07-17 22:32:51
Mao£:回复bamboo老师 那如果当月支付货款,货物是次月收到,发票也是次月收到,会计分录怎么做
2023-07-17 22:46:47
bamboo老师:回复Mao£借:预付账款 贷:应付票据 借:库存商品 贷:预付账款
2023-07-17 23:12:43
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 圆圆 发表的提问:
请问我先付款后,大概3-4天收到货,然后月底开票。请问这个会计分录如何写?
你好,可以合并一起做账,也可以分开做账。1,合并借库存商品或原材料 借应交税费-进项税额 贷银行存款
29楼
2023-07-17 21:21:00
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徐阿富老师:回复圆圆2,分开 付款时借预付账款或银行付账款 贷银行存款 收到货,借库存商品或原材料 贷应付账款-暂估 发票到先冲红暂估,借库存商品或原材料负数金额 贷应付账款-暂估 负数金额 然后按照发票 借 借库存商品或原材料 借应交税费-进项税额 贷 应付账款
2023-07-17 21:41:01
圆圆:回复徐阿富老师 实际操作中一般是分开还是合并呢?
2023-07-17 21:56:25
徐阿富老师:回复圆圆你好,根据习惯,像这个一般可以合并做账的,我是为了详细给你答案才全部列出来的
2023-07-17 22:11:26
圆圆:回复徐阿富老师 是在打款的时候把记账凭证做好,后面发票到了再补贴上去,还是等发票到了再一起做记账凭证呢?
2023-07-17 22:40:59
徐阿富老师:回复圆圆你好,如果是电脑做账,发票到可以修改的,如果是手工做账,发票到再做账
2023-07-17 22:58:19
许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 暖心& 发表的提问:
如果我收到货物,发票未到 我可以先不做会计分录 ,等发票来了再做会计分录?
这个的话,是可以的哦
30楼
2023-07-17 21:44:58
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