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冲销上月费用的会计分录
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 邱丽珊130班 发表的提问:
冲上月暂估费用怎么做分录
你好 你上月怎么做分录的 本月就暂估分录 红字做就冲了就行
91楼
2023-09-11 19:26:15
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邱丽珊130班:回复meizi老师 我是红字冲了可在结转费用时管理费用就成负数了然后结转之后数对不上了,请问是哪里出了问题呢
2023-09-11 19:47:03
邱丽珊130班:回复meizi老师 上月做的是暂估费用 借管理费用200000 贷其他应收款200000 这个月是直接红字冲的 然后在结转时管理费用成负数了那我应该怎么样做结转费用的分录呢
2023-09-11 20:14:03
meizi老师:回复邱丽珊130班你好 你要做 借管理费用-200000 贷其他应收款-200000 如果你本期的管理费用小于20万 肯定会负数的
2023-09-11 20:34:15
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 娟儿 发表的提问:
#提问#,老师,请问冲销上月计提工资时怎么做分录? 我上月计提时的会计分录是:借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-职工工资 其他应付款-社保个人部分 应付职工薪酬-扣缴个人所得税
你是要全部冲掉还是部分冲掉
92楼
2023-09-11 19:35:13
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娟儿:回复佟老师 我要全部冲掉,发放时直接做发放工资的凭证
2023-09-11 20:03:59
佟老师:回复娟儿那就红字冲销就可以了
2023-09-11 20:17:18
娟儿:回复佟老师 收到
2023-09-11 20:33:22
娟儿:回复佟老师 谢谢老师
2023-09-11 20:45:01
佟老师:回复娟儿不客气的,祝您学习愉快,!!
2023-09-11 21:07:26
娟儿:回复佟老师 老师,这样显示有问题吗?
2023-09-11 21:19:39
佟老师:回复娟儿看不清的,都是花屏
2023-09-11 21:40:36
娟儿:回复佟老师 做上月计提工资进行红冲的时候,显示单位往来社保个人部分借方赤字
2023-09-11 22:06:53
娟儿:回复佟老师 可以吗?
2023-09-11 22:20:36
佟老师:回复娟儿那就是这个科目有记账错误,按道理原路红字冲回不应该有错误
2023-09-11 22:49:51
娟儿:回复佟老师 那我查一下,谢谢老师
2023-09-11 23:19:02
佟老师:回复娟儿客气客气,有问题欢迎再来咨询!
2023-09-11 23:46:13
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 莉子吖_ 发表的提问:
老师您好,上个月做了一笔计提工会经费的分录,借管理费用-工会经费,贷应付职工薪酬,月底结转了。这个月发现有政策减免,那冲回的分录该怎么写?
这个月发现有政策减免,那冲回的分录该怎么写?--就是将上月的分录反向或冲红即可。
93楼
2023-09-11 20:04:31
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莉子吖_:回复张艳老师 只反向计提的分录就可以吗?那最后结转损益的分录还需要调整吗?
2023-09-11 20:33:48
张艳老师:回复莉子吖_1、是的 2、您做反向分录的当月就结转了损益,上个月的损益结转不用管。
2023-09-11 20:49:11
小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 阳光 发表的提问:
有位同事的报销单冲冲销之前的借款。那么会计分录是不是:借:管理费用,贷:其他应收款?
你好,您的分录处理正确
94楼
2023-09-11 20:24:49
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 苗条的犀牛 发表的提问:
上个月多计提了教育费附加,这个月冲销是用红字做一笔分录,还是这个月教育费附加直接少计提点?
你好,其实两种方式都是可以的
95楼
2023-09-11 20:32:59
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 美丽的路灯 发表的提问:
如果我这里做冲销计提,需要怎么做会计分录?
你好,具体的是什么业务?
96楼
2023-09-12 19:58:53
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美丽的路灯:回复郭老师 老师,我的原来公积金少交一笔,因为我决算做完了,资产负债表上不想体现这笔钱存在,我就采用冲销的形式,后续我还需要再做什么吗?
2023-09-12 20:16:38
郭老师:回复美丽的路灯你好,你冲销的形式是怎么做的?
2023-09-12 20:38:09
美丽的路灯:回复郭老师 红字冲销, 多扣公积金。 工资福利 313 多扣公积金。  应付职工薪酬待遇 313
2023-09-12 21:03:23
郭老师:回复美丽的路灯你好多扣的公积金为什么要做福利费?
2023-09-12 21:14:35
郭老师:回复美丽的路灯少交了一笔,然后你红充多计提的公积金不就可以啦。
2023-09-12 21:39:49
美丽的路灯:回复郭老师 业务活动费用中的工资福利
2023-09-12 22:04:18
美丽的路灯:回复郭老师 不对是嘛?
2023-09-12 22:14:40
郭老师:回复美丽的路灯你好,借业务活动费用公积金负数贷应付职工薪酬负数,应该是做这个。
2023-09-12 22:37:05
美丽的路灯:回复郭老师 我就是红冲计提了,我是想问说后续还要做什么吗?还是只要这样子就可以了
2023-09-12 23:03:38
郭老师:回复美丽的路灯他不需要做其他的业务。
2023-09-12 23:20:51
美丽的路灯:回复郭老师 老师,我还有一个问题,我就是在3月份工资多发99块钱,4月份工资采用少发的99块钱的形式,我这里要怎么做会计分录?
2023-09-12 23:39:02
美丽的路灯:回复郭老师 我多发放的部分放在其他应收款里面
2023-09-12 23:52:51
郭老师:回复美丽的路灯借应付职工薪酬贷其他应收款99 发工资的时候。
2023-09-13 00:09:55
美丽的路灯:回复郭老师 比如说我应发2000,那我计提的时候,要怎么做会计分录?按照应发数2000去做分录,还是1911的来?
2023-09-13 00:39:48
郭老师:回复美丽的路灯借管理费用2000贷,应付职工薪酬2000。
2023-09-13 00:51:10
郭老师:回复美丽的路灯应付职工薪酬2000 贷银行存款 其他应收款99。
2023-09-13 01:13:38
美丽的路灯:回复郭老师 对啊,我是这样子做,为什么我的资产负债表上面还有体现99元
2023-09-13 01:40:25
郭老师:回复美丽的路灯借管理费用2000贷,应付职工薪酬2000。 2021-06-01 10:10:48 应付职工薪酬2000 贷银行存款 其他应收款99。 2021-06-01 10:11:01 都做了 那发工资分录
2023-09-13 01:54:33
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
冲减上月借款,本月发票带回的会计分录怎么做
借 ;管理费用等科目 贷;其他应收款
97楼
2023-09-12 20:18:32
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 海之蓝 发表的提问:
7月会计分录做错了,不应做结转会计分录,现在12月份红字冲销行吗?
你好,同学。 可以的,这不影响,你把之前错误的红冲就可以了。
98楼
2023-09-12 20:29:59
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 毛毛雨 发表的提问:
请问老师,上个月原材料暂估入账,这个月发票来了冲红上个月分录,重新做会计分录时的附件用什么
重新做的凭证后面要附发票的。
99楼
2023-09-13 19:04:42
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毛毛雨:回复张艳老师 上个月的入库单就不用管了吧
2023-09-13 19:32:15
张艳老师:回复毛毛雨不用管了,要按发票金额重新编制一份入库单。
2023-09-13 19:45:01
毛毛雨:回复张艳老师 我们的入库单都没有单价啊,只有名称跟数量
2023-09-13 20:02:08
张艳老师:回复毛毛雨这样的话,就直接按名称和数量编制就是了。
2023-09-13 20:17:24
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.87w
引用 @ 王婷婷 发表的提问:
冲减上季度多计提企业所得税会计分录 上季度企业所得税结转到本年利润后用不用冲减出来会计分录
借:以前年度损益调整 红字 贷:应交税费-应交所得税 红字 这个以前年度无余额,需要结转到利润分配中
100楼
2023-09-13 19:31:39
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王婷婷:回复暖暖老师 刚才表述问题没表述清楚 我问的是当年的 18.4—6月多计提了企业所得税 18.7月想冲减出来会计分录 4—6月的所得税最后不是结转到本年利润中了吗 这个用不用冲减 会计分录
2023-09-13 19:46:14
暖暖老师:回复王婷婷借:所得税 红字 贷:应交税费-应交所得税 红字 需要冲出来的
2023-09-13 20:03:04
王婷婷:回复暖暖老师 那冲出来的会计分录怎么写?
2023-09-13 20:28:51
暖暖老师:回复王婷婷你当时做的会计分录的反向分录就可以
2023-09-13 20:46:07
王婷婷:回复暖暖老师 好的 谢谢老师
2023-09-13 21:15:59
暖暖老师:回复王婷婷不客气,麻烦给予五星好评
2023-09-13 21:37:40
王晶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ wlw 发表的提问:
每月末结转损益。销售费用-工资上月计提多了,这月要冲掉一部分。发现销售费用-工资 余额是零元。这月正常去冲计提吗。。
你好,那也正常去冲的呢
101楼
2023-09-13 19:58:00
全部回复
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 芳.com 发表的提问:
老师您好,上个月,做错一笔会计分录。这个月怎么冲账。做一笔相同的分录金额用负数吗
做一笔相同的分录金额用负数  是
102楼
2023-09-13 20:23:25
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ Lily 发表的提问:
老师,你好!请问之前计提的季度返利,因为客户季度没有达标,返利不用抵给客户,本月要把之前计提的季度返利冲销,会计分录怎么做?谢谢!
您好 做计提时候相同的红字分录就好了
103楼
2023-09-13 20:29:59
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Lily:回复bamboo老师 好的,老师,是不是只要是当月发生的业务,如果没有收或付款的话,都可以做计提?
2023-09-13 20:53:14
bamboo老师:回复Lily是的 只要是当月发生的业务,如果没有收或付款的话,都可以做计提
2023-09-13 21:10:25
Lily:回复bamboo老师 明白,谢谢甘老师!可能额外问多一个问题吗?我们零售货款一般都是**收款,老师一般都是月底了才一次性**提现到银行卡里,然后再告诉我这笔款是收哪几个零售客户的货款,然后我再按零售的相应客户入账。老师,这样可以吗?
2023-09-13 21:29:36
bamboo老师:回复Lily如果月底了能分清客户对应入账 可以的
2023-09-13 21:42:48
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 虚拟的白云 发表的提问:
汇款手续费冲财务费用的会计分录
你好,收到的手续费吗?还是支付的。
104楼
2023-09-19 20:02:24
全部回复
虚拟的白云:回复郭老师 是支付的
2023-09-19 20:15:32
郭老师:回复虚拟的白云借财务费用贷银存
2023-09-19 20:38:03
虚拟的白云:回复郭老师 是拿到了手续费发票,冲财务费用的会计分录
2023-09-19 20:57:20
郭老师:回复虚拟的白云之前做了上面分录,然后来了发票是吗,借其他应收款借财务费用负数。然后借财务费用进项贷其他应收款。
2023-09-19 21:11:36
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 动听的彩虹 发表的提问:
老师,请问相反方向的会计分录和红字冲销是一样的吗?有一个判断题是这样的:月末货到单未到的入库材料应按暂估价入账,并于下月初作相反方向会计分录予以冲回。答案给出的是对的,但教材上写的是用红字冲销
您好,结果是一样的,但是过程不一样的,最好使用红字冲销处理。这样不影响累计数据。
105楼
2023-09-19 20:12:53
全部回复
动听的彩虹:回复王雁鸣老师 老师,那如果考试做题目时,我们应该怎么判断?
2023-09-19 20:43:53
王雁鸣老师:回复动听的彩虹您好,考试做题的时候,按:月末货到单未到的入库材料应按暂估价入账,并于下月初作相反方向会计分录予以冲回,来判断是对的。
2023-09-19 21:04:26

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