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补交年度所得税会计分录
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 会撒娇的书包 发表的提问:
年度会算补交所得税会计分录怎么做
借利润分配未分配利润贷应交税费,企业所得税 借应交税费企业所得税贷银行存款。
1楼
2023-01-08 17:51:27
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ ╭╮黑宝° 发表的提问:
2018年补交2017年度企业所得税会计分录是?
可以直接补到2018年当期,借:所得税费用 贷:应交税费-应交企业所得税
2楼
2023-01-08 18:52:05
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╭╮黑宝°:回复辜老师 不需要通过以前年度损益调整科目?您这个是计提的分录吧?
2023-01-08 19:14:37
╭╮黑宝°:回复辜老师 也不需要结转到未分配利润?
2023-01-08 19:40:38
辜老师:回复╭╮黑宝°是计提的分录,一般企业在汇算清缴的时候,如果要补缴所得税,一般都处理在当年,如果你要处理在上年也可以,直接就是借:以前年度损益调整,贷:应交税费-应交企业所得税,但是这样会调整上年度的报表的未分配利润
2023-01-08 20:08:40
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 一叶知秋 发表的提问:
补交19年度所得税的会计分录怎么写?
你好,借以前年度损益调整,贷应交税费--应交所得税,借应交税费--应交所得税,贷银行存款,借利润分配--未分配利润,贷以前年度损益调整,
3楼
2023-01-08 20:04:32
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李霞老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 3.28w
引用 @ 久别无恙 发表的提问:
老师,补交以前会计年度的所得税如何做会计分录?
额,你要计提借,以前年度损益调整,,然后贷应交税费,应交企业所得税。
4楼
2023-01-08 21:23:22
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李霞老师:回复久别无恙然后借应交税费,应交企业所得税,贷银行存款。
2023-01-08 21:43:52
李霞老师:回复久别无恙借利润分配-未分配利润,贷以前年度损益调整。
2023-01-08 22:09:56
久别无恙:回复李霞老师 好的,老师谢谢
2023-01-08 22:32:44
李霞老师:回复久别无恙祝您生活愉快感谢五星
2023-01-08 23:02:22
荣荣老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.46w
引用 @ 强健的方盒 发表的提问:
汇算清缴补交以前年度所得税的会计分录
借:以前年度损益调整 贷:应交税费——应交企业所得税 借:应交税费——应交企业所得税 贷:银行存款 借:利润分配——未分配利润 贷:以前年度损益调整
5楼
2023-01-08 22:30:38
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 初雪* 发表的提问:
老师补交以前年度所得税会计分录怎么做
借;以前年度损益调整 贷;应交税费-企业所得税 借;应交税费-企业所得税 贷;银行存款 借;利润分配——未分配利润 贷;以前年度损益调整
6楼
2023-01-08 23:20:44
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罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 李晓衡 发表的提问:
所得税年度汇算清缴计算出应补交所得税的会计分录如何作?
1.计提 借 所得税费 贷 应交税费-企业所得税; 2.缴纳 借 应交税费-企业所得税 贷 银行存款
7楼
2023-01-09 00:43:42
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曹老师在线
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.04w
引用 @ 坦率的手机 发表的提问:
请问老师: 补交以前年度的所得税怎样追溯调整?会计分录怎样做?(22年补交20年的所得税)
同学:您好。以会计准则为例: 借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交所得税 借:应交税费-应交所得税 贷:银行存款 借:利润分配-未分配利润(如计提盈余公积,按比例冲销) 贷:以前年度损益调整
8楼
2023-01-09 01:38:21
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坦率的手机:回复曹老师在线 老师: 再请问下20年、21年报表怎样调整?
2023-01-09 02:02:41
曹老师在线:回复坦率的手机同学:您好。这是因为发票不符合所得税税前扣除,补缴所得税吗?不用调整报表啊。
2023-01-09 02:27:04
坦率的手机:回复曹老师在线 老师: 是由于20年损益表和资产负债表不符,21年5月所得税汇算时少申报了利润所致。后发现,于22年年初在税局大厅改表进行了补交。
2023-01-09 02:38:42
曹老师在线:回复坦率的手机同学:您好。于22年年初在税局大厅改表进行了补交,这时修改的是20年的报表,这份报表,保存起来,就是已经修改过的。 21年现在正在办理汇算清缴,按21年报表申报即可。
2023-01-09 03:08:27
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.87w
引用 @ 贪玩的音响 发表的提问:
您好 补交去年年度的企业所得税的会计分录怎么计啊
借以前年度损益调整 贷应交税费-应交所得税 借应交税费-应交所得税 贷银行存款
9楼
2023-01-09 02:36:35
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 叶子 发表的提问:
请问:5月份汇算清缴上年度所得税时,补交上年度所得税的会计分录怎么做?
借利润分配――未分配利润 贷应交税费――企业所得税,缴纳时借应交税费――企业所得税 贷银行存款
10楼
2023-01-09 03:51:22
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 企业服务 发表的提问:
补交上年度的所得税,会计分录怎么做呀,求指导
借;以前年度损益调整 贷;应交税费-企业所得税 借;应交税费-企业所得税 贷;银行存款
11楼
2023-01-09 05:18:33
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企业服务:回复邹老师 老师,以前年度损益调整,我在科目下面增加,科目代码是多少
2023-01-09 05:30:58
邹老师:回复企业服务你好,这个是一级科目,而不是二级科目 代码不同软件会有所不同
2023-01-09 05:48:30
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 海↑彩虹 发表的提问:
补交2017年度企业所得税,会计分录应该怎么做啊?
借:以前年度损益调整贷:应交税费
12楼
2023-01-09 06:30:47
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海↑彩虹:回复袁老师 但是我用的是用友软件,里面没有以前年度损益调整这个科目,请问这个怎么增加啊老师
2023-01-09 06:48:51
袁老师:回复海↑彩虹新增会计科目即可
2023-01-09 07:16:38
海↑彩虹:回复袁老师 新增在损益类一级科目吗还是?我增加在损益类一级科目了但是还是没有
2023-01-09 07:30:36
袁老师:回复海↑彩虹是的,可以增加这个科目的,具体咨询技术服务人员吧
2023-01-09 07:45:57
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 秋牡丹 发表的提问:
企业公司补交2013年度企业所得税款是在2019年补交的怎样做会计分录
你好,借:以前年度损益调整 贷:应交税费 借:应交税费 贷:银行存款
13楼
2023-01-09 07:48:19
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秋牡丹:回复小云老师 以前年度调整借方余额怎样做分
2023-01-09 08:10:54
小云老师:回复秋牡丹借:利润分配 贷:以前年度
2023-01-09 08:36:41
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 六斤四两 发表的提问:
请问,补交上年度的企业所得税及所得税滞纳金的会计分录怎么做
补缴以前年度企业所得税以及滞纳金的会计分录为: 1、借:应交税费--应交企业所得税 营业外支出---滞纳金支出 贷:银行存款 2、借:以前年度损益调整 贷:应缴税费 ---企业所得税 3、借:利润分配---未分配利润 贷:以前年度损益调整
14楼
2023-01-09 08:46:38
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六斤四两:回复紫藤老师 2、借:以前年度损益调整 贷:应缴税费 ---企业所得税 这个算是做不计提所得税吗
2023-01-09 08:58:33
紫藤老师:回复六斤四两借:以前年度损益调整 贷:应缴税费 ---企业所得税 是计提的
2023-01-09 09:22:55
六斤四两:回复紫藤老师 算是做补计提所得税吗
2023-01-09 09:47:01
紫藤老师:回复六斤四两算是去年做补计提所得税
2023-01-09 10:12:33
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 正儿八经 发表的提问:
补交上年度的企业所得税和滞纳金怎么做会计分录
你好 借;以前年度损益调整 ,贷;应交税费-企业所得税 借;应交税费-企业所得税 , 营业外支出——滞纳金,贷;银行存款
15楼
2023-01-09 10:15:22
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正儿八经:回复邹老师 我在19年补交了18年的企业所得税和滞纳金,在汇算清缴的时候是不是应该把这个滞纳金放到纳税项目调整明细表中填写
2023-01-09 10:40:03
邹老师:回复正儿八经你好,滞纳金是放到纳税项目调整明细表中滞纳金栏次填写申报
2023-01-09 10:58:49
正儿八经:回复邹老师 虽然是在19年交的,但是所属却是18年的企业所得税,在汇算清缴的时候怎么填写表呢
2023-01-09 11:27:23
邹老师:回复正儿八经你好,补交的所得税不需要在汇算清缴的时候填写 只需要把滞纳金做纳税调增处理就是了
2023-01-09 11:54:53
正儿八经:回复邹老师 汇算清缴时,我想增加一个职工教育经费支出,那如果填报这个数字,我后期是需要完善什么手续的吗?比如发票之类的,还是发给员工现金?
2023-01-09 12:23:02
邹老师:回复正儿八经你好,是什么原因需要在汇算清缴的时候增加职工教育经费支出呢?
2023-01-09 12:47:49
正儿八经:回复邹老师 没有原因的,只是想做些调整。
2023-01-09 13:02:26
邹老师:回复正儿八经你好,调整得有依据的,而不是随意调整的 调整了需要取得相应支出的发票
2023-01-09 13:28:17
正儿八经:回复邹老师 感谢老师,辛苦了。
2023-01-09 13:56:06
邹老师:回复正儿八经不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-01-09 14:10:48

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