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帖子
所得税汇算清缴与会计处理技巧
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紫藤老师
职称:
中级会计师,税务师
4.99
解题:
13.37w
引用 @
魏云
发表的提问:
汇算清缴缴纳的所得税怎么做会计分录?
补缴的企业所得税可以按照下面的分录做账,分为具体和上缴: 1、计提税款时 借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交企业所得税 同时调整未分配利润 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整。 2、补交税款时 借:应交税费-应交企业所得税 贷:银行存款
166楼
2023-02-01 05:28:08
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魏云:
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紫藤老师
这个要做处理吗?
2023-02-01 05:47:19
紫藤老师:
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魏云
你好,这个是今年的分录
2023-02-01 06:03:00
魏云:
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紫藤老师
去年年底的,今年汇算的时候也算上了这些,后面又补交了一些,这个该怎么处理
2023-02-01 06:13:19
紫藤老师:
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魏云
1、计提税款时 借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交企业所得税 同时调整未分配利润 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整。 2、补交税款时 借:应交税费-应交企业所得税 贷:银行存款
2023-02-01 06:41:17
魏云:
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紫藤老师
那这个金额是填多少,去年计提4571.14。汇算补提3970.18
2023-02-01 07:04:10
紫藤老师:
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魏云
你好,这个金额是填3970.18
2023-02-01 07:24:53
魏云:
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紫藤老师
总共是交了8541.32,然后去年的是计提4571.14元,所以汇算补交了3970.18元
2023-02-01 07:52:55
紫藤老师:
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魏云
借:以前年度损益调整3970.18 贷:应交税费-应交企业所得税3970.18 同时调整未分配利润 借:利润分配-未分配利润3970.18 贷:以前年度损益调整。3970.18 2、补交税款时 借:应交税费-应交企业所得税3970.18 贷:银行存款3970.18
2023-02-01 08:15:08
魏云:
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紫藤老师
就是这个去年是计提的,不用算进一起吗?
2023-02-01 08:35:06
紫藤老师:
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魏云
汇算补交也是补上去年的
2023-02-01 09:01:33
魏云:
回复
紫藤老师
那就是去年的不用是管他就是了是吧
2023-02-01 09:18:01
魏云:
回复
紫藤老师
计提的金额
2023-02-01 09:32:29
紫藤老师:
回复
魏云
对的,你的理解是正确的
2023-02-01 10:00:16
魏云:
回复
紫藤老师
没有以前年度调整这个科目,怎么弄,去年的之前会计是做的利润分配-未分配利润 贷:应交税费—企业所得税 2、补交税款时 借:应交税费-应交企业所得税3970.18 贷:银行
2023-02-01 10:28:24
魏云:
回复
紫藤老师
这样也可以吗?
2023-02-01 10:45:23
紫藤老师:
回复
魏云
借:利润分配-未分配利润3970.18 贷:应交税费-应交企业所得税3970.18 2、补交税款时 借:应交税费-应交企业所得税3970.18 贷:银行存款3970.18
2023-02-01 11:10:34
魏云:
回复
紫藤老师
好的,谢谢老师
2023-02-01 11:34:21
紫藤老师:
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魏云
不客气,如果你对我的解答满意可以评个五星哦!
2023-02-01 11:44:59
来来老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
0.92w
引用 @
nicole
发表的提问:
企业汇算清缴,调增了企业所得,所得额发生了改变,但是还是亏损的,请问会计报表是否要账务处理企业去年的所得,税务的企业所得税利润年报与会计报表一致呢
不用的,汇算清缴的亏损额是做过纳税调整的,汇算清缴是调表不调账的,调的是汇算的表,不用改会计的亏损额,不一致也是存在的,税会差异
167楼
2023-02-01 05:35:57
全部回复
蒋老师1
职称:
中级会计师
4.98
解题:
0.02w
引用 @
张张
发表的提问:
老师,我公司准备12月份吸收合并孙公司,《企业重组所得税特殊性税务处理报告表》需要三方(合并企业、被合并企业、被合并企业股东)还是只需双方(合并企业、被合并企业股东)填写?填写完是重组完成后马上交给税局还是等明年所得税汇算清缴时再交给税局?
我们去年做过一次吸收合并《企业重组所得税特殊性税务处理报告表》需要三方(合并企业、被合并企业、被合并企业股东)填写 重组完当时就交给税局,税局还要审核,盖章 后来还有一个数据牵涉到汇算清缴,我今年汇算清缴前,拿着《企业重组所得税特殊性税务处理报告表》去税局备案,税局说:属于免备案,自己留着就好 我是青岛这边,每个税局可能要求不一样,再咨询一下吧
168楼
2023-02-01 05:57:58
全部回复
郭老师
职称:
初级会计师
4.99
解题:
72.35w
引用 @
陈
发表的提问:
汇算清缴的所得税调增,会计分录。
你好,具体的调整的是什么业务?
169楼
2023-02-01 06:03:00
全部回复
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.49w
引用 @
莹莹
发表的提问:
汇算清缴缴纳的所得税怎么做会计凭证
你好 借;以前年度损益调整 ,贷;应交税费-企业所得税 借;应交税费-企业所得税 , 贷;银行存款 借;利润分配——未分配利润,贷;以前年度损益调整
170楼
2023-02-02 04:59:58
全部回复
莹莹:
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邹老师
老师,我用的软件没有以前年度损益调整科目
2023-02-02 05:26:08
邹老师:
回复
莹莹
你好,那就这样做分录 借;利润分配——未分配利润 ,贷;应交税费-企业所得税 借;应交税费-企业所得税 , 贷;银行存款
2023-02-02 05:49:47
莹莹:
回复
邹老师
谢谢老师,还有我们购买办公家具发票金额9999元,能直接做办公费吗?
2023-02-02 06:01:58
邹老师:
回复
莹莹
你好,是一个办公家具金额就9999?还是很多个一起9999?
2023-02-02 06:15:04
莹莹:
回复
邹老师
老师,一张发票的金额
2023-02-02 06:35:35
邹老师:
回复
莹莹
你好,个人建议是计入固定资产科目核算
2023-02-02 07:04:59
莹莹:
回复
邹老师
可是,老师我3月份已经计入办公费
2023-02-02 07:33:33
邹老师:
回复
莹莹
你好,个人建议是调整到固定资产科目核算
2023-02-02 07:49:02
莹莹:
回复
邹老师
老师,那我把之前的凭证用红字给充回来,4月份能计提2个月的折旧费吗
2023-02-02 08:05:47
莹莹:
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邹老师
老师,这么做会计科目冲回来对吗?
2023-02-02 08:24:01
邹老师:
回复
莹莹
你好,是按你图片做调整分录,然后补计提相应折旧
2023-02-02 08:50:55
莹莹:
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邹老师
老师,办公用品折旧年限是5年吗?
2023-02-02 09:16:10
邹老师:
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莹莹
你好,折旧年限是自己估计,可以是5年
2023-02-02 09:39:19
莹莹:
回复
邹老师
老师9999元的办公家具,预估残值怎么算啊
2023-02-02 10:06:13
邹老师:
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莹莹
你好,残值率由企业估计确定,一般是0%-5%
2023-02-02 10:28:40
辜老师
职称:
注册会计师,中级会计师
4.98
解题:
7.35w
引用 @
燕子°o_O
发表的提问:
汇缴清算后补缴所得税会计分录怎么做?
一般企业在汇算清缴的时候,如果要补缴所得税,一般都处理在当年,借:所得税费用,贷:应交税费-应交企业所得税,如果你要处理在上年也可以,直接就是借:以前年度损益调整,贷:应交税费-应交企业所得税,但是这样会调整上年度的报表的未分配利润
171楼
2023-02-02 05:09:13
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燕子°o_O:
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辜老师
我是做的借:应交税费-所得税 贷:银行存款 借:所得税 贷;应交税费 借:本年利润 贷:所得税 这样可以吗?
2023-02-02 05:21:31
辜老师:
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燕子°o_O
可以的,这是整个处理的流程
2023-02-02 05:43:11
燕子°o_O:
回复
辜老师
可以不用处理在上年吧?省得调整上年度未分配利润
2023-02-02 05:55:42
辜老师:
回复
燕子°o_O
可以不用调整到上年度
2023-02-02 06:23:07
张艳老师
职称:
注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题:
6.07w
引用 @
向阳葵仔^o^
发表的提问:
汇算清缴缴纳的所得税怎么做会计分录
借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交所得税
172楼
2023-02-02 05:25:44
全部回复
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.49w
引用 @
luckfyy
发表的提问:
企业弥补亏损要不要做会计处理?2016年有可弥补亏损额,在申报2017年12月所得税是可不可以抵减,抵减金额是以汇算清缴后的金额为准还是以会计账务上的金额为准?
你好,不需要做分录的 以汇算清缴调整之后的金额为准的
173楼
2023-02-02 05:54:21
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luckfyy:
回复
邹老师
那账务上计提的所得税金额和实际缴纳的金额就不一致了呀
2023-02-02 06:24:29
邹老师:
回复
luckfyy
你好,你账上需要根据实际需要缴纳的金额计提的
2023-02-02 06:52:55
luckfyy:
回复
邹老师
意思就是要用利润总额减去可以弥补亏损的金额所得出的数字来计提应缴纳的所得税吗?
2023-02-02 07:17:10
邹老师:
回复
luckfyy
你好,是的,是这个意思
2023-02-02 07:41:40
李霞老师
职称:
中级会计师
4.98
解题:
3.28w
引用 @
?ping?
发表的提问:
经营所得汇算清缴选择了6万扣除额,工薪汇算清缴的时候想重新选择6万扣除额吗?可以的话会不会对经营所得汇算清缴税金有处罚呢
你好,两者你只能选择其一来扣除,你不能都来扣。
174楼
2023-02-02 06:02:59
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?ping?:
回复
李霞老师
经营所得汇算清缴免征增值税那部分我入的是营业外收入 那汇算清缴的时候把这个数填去收入还是成本费用里面呢
2023-02-02 06:31:49
李霞老师:
回复
?ping?
你好,这一部分你是要填到收入里面的呀。
2023-02-02 06:52:58
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