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当月工资没有发会计科目怎么做
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 72.35w
引用 @ 畅恒天下 发表的提问:
缴纳工会经费当月计提?当月没有计提,下月缴纳怎么做会计分录
你好 安月缴纳的吗 是的话本月计提次月申报缴纳 借管理费用工会经费贷应付职工薪酬工会经费 借应付职工薪酬工会经费 贷银行
31楼
2022-11-29 11:16:02
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畅恒天下:回复郭老师 按季度缴纳
2022-11-29 11:35:42
郭老师:回复畅恒天下季度末的那个月计提就可以
2022-11-29 12:04:44
郭老师:回复畅恒天下如果没有计提 补上就可以
2022-11-29 12:17:05
畅恒天下:回复郭老师 那12月计提补在1月?
2022-11-29 12:39:55
郭老师:回复畅恒天下你好可以的 用利润分配未分配利润
2022-11-29 12:58:26
畅恒天下:回复郭老师 是不管理费用结转到未分配利润?
2022-11-29 13:23:42
郭老师:回复畅恒天下借利润分配,未分配利润 贷应付职工薪酬,职工工会经费 借应付职工薪酬,工会经费贷银行。
2022-11-29 13:37:32
畅恒天下:回复郭老师 谢谢老师
2022-11-29 14:06:45
郭老师:回复畅恒天下不用客气 工作愉快
2022-11-29 14:28:52
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 319800380 发表的提问:
是工业会计的。现在给供货商付了一笔材料款,但对方当月没有把票开过来,应该怎么做这个会计科目
你好,借;预付账款 贷;银行存款
32楼
2022-11-29 11:22:10
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朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 47.45w
引用 @ 贤惠的水壶 发表的提问:
请问当月只有工程施工-合同成本-材料费用这个科目产生了业务,工程施工-工程结算没有业务,到月底怎么结转,会计科目是什么?
工程施工的主要账务处理:   (一)企业进行合同建造时发生的人工费、材料费、机械使用费以及施工现场材料的二次搬运费、生产工具和用具使用费、检验试验费、临时设施折旧费等其他直接费用,借记本科目(合同成本),贷记应付职工薪酬、原材料等科目。发生的施工、生产单位管理人员职工薪酬、固定资产折旧费、财产保险费、工程保修费、排污费等间接费用,借记本科目(间接费用),贷记累计折旧、银行存款等科目。期(月)末,将间接费用分配计入有关合同成本,借记本科目(合同成本),贷记本科目(间接费用)。   (二)确认合同收入、合同费用时,借记主营业务成本科目,贷记主营业务收入科目,按其差额,借记或贷记本科目(合同毛利)。   (三)合同完工时,应将本科目余额与相关工程施工合同的工程结算科目对冲,借记工程结算科目,贷记本科目。   本科目期末借方余额,反映企业尚未完工的建造合同成本和合同毛利。   主营业务成本:按完工进度及成本收入配比的原则来确认结转的成本。   例如:(1)登记实际发生的合同成本   借:工程施工——合同成本     贷:原材料、应付职工薪酬、机械作业等   (2) 确认当年的收入和成本时   借:工程施工——合同毛利主营业务成本     贷:主营业务收入
33楼
2022-11-29 11:45:17
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贤惠的水壶:回复朴老师 4月的时候我的工程施工-合同成本-材料借方有余额,我月底应该怎么结转呢
2022-11-29 12:17:32
贤惠的水壶:回复朴老师 借:主营业务成本 贷主营业务收入?
2022-11-29 12:47:28
朴老师:回复贤惠的水壶工程施工借方可以有余额,
2022-11-29 12:57:29
贤惠的水壶:回复朴老师 那就是这个月可以先不结转吗?还是怎么弄
2022-11-29 13:24:50
朴老师:回复贤惠的水壶你可以先不结转,这个可以有余额
2022-11-29 13:35:05
贤惠的水壶:回复朴老师 好的,多谢老师
2022-11-29 13:55:15
朴老师:回复贤惠的水壶满意请给五星好评,谢谢
2022-11-29 14:09:38
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 小喵 发表的提问:
公司是当月计提工资当月发放,上月计提工资之后没有发放,本月一起发放,分录应该怎么做呢?
借:应付职工薪酬 贷:现金,分录是一样的
34楼
2022-11-29 11:54:59
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小喵:回复吴月柳 是做一笔分录两笔钱算到一起,还是分开上月一笔分录本月一笔分录呢?
2022-11-29 12:13:27
吴月柳:回复小喵两笔合在一起算就可以了
2022-11-29 12:27:43
小喵:回复吴月柳 谢谢老师
2022-11-29 12:48:48
吴月柳:回复小喵不客气
2022-11-29 13:17:19
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 晴朗 发表的提问:
当月没有开票收入,工人工资计在哪科目,(工业税务帐)
工资计入生产成本--人工工资或管理费用/销售费用---工资科目核算
35楼
2022-11-30 05:55:19
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晴朗:回复张艳老师 都没有生产,怎么计入生产成
2022-11-30 06:19:58
晴朗:回复张艳老师 计入生产成本怎么结转损
2022-11-30 06:39:13
晴朗:回复张艳老师 计入生产成本怎么结转损
2022-11-30 06:54:20
晴朗:回复张艳老师 计入生产成本怎么结转损
2022-11-30 07:13:49
张艳老师:回复晴朗没有生产的话,计入管理费用--工资科目核算
2022-11-30 07:36:43
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 小玉 发表的提问:
工资的计提和发放会计科目怎么做
1.分配工资   借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——工资   2.计提社保(企业部分)   借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保   3.次月发放工资时   借:应付职工薪酬——工资   贷:应付职工薪酬——社保(个人部分)   应交税费——应交个人所得税   库存现金/银行存款   4.上交杜保   借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分)   5.上交个人所得税   借:应交税费——应交个人所得税   贷:银行存款
36楼
2022-11-30 06:03:40
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小玉:回复宋生老师 以前的凭证是打印出来的,可以手写更改吗
2022-11-30 06:15:15
宋生老师:回复小玉您好!建议红字冲减,然后做正确的。
2022-11-30 06:37:07
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
本月发放上月工资 上月没有计提工资 怎么做会计分录
借;管理费用等科目 贷;银行存款
37楼
2022-11-30 06:20:34
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微微老师
职称:初级会计师,税务师
4.99
解题: 3.69w
引用 @ 留胡子的猫咪 发表的提问:
做外账,公司三个人当月计提当月发放,凭证只有工资单,没有发工资的转账记录,需要怎么做?
你好,为什么没有发放的记录?没有实际发放?
38楼
2022-11-30 06:44:28
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留胡子的猫咪:回复微微老师 是的,做外账,实际上没有发
2022-11-30 07:02:20
微微老师:回复留胡子的猫咪你好,那贷:现金,通过现金的方式发
2022-11-30 07:25:27
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 15.84w
引用 @ 积极的发箍 发表的提问:
当月月底发上月工资,怎么做账,没有计提?补计提不是成本就到当月了吗??
补计提工资就到计提当月了
39楼
2022-11-30 06:59:58
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 紫苏 发表的提问:
工资表里有事假,做会计科目时,怎么做?
您好!你不管这个。 实际应发多少就借管理费用-工资多少
40楼
2022-12-08 10:52:48
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紫苏:回复宋生老师 那社保和事假是在管理费用应发之前扣掉的,然后个税是在应发后扣的,我走账计提社保时该怎么做账?
2022-12-08 11:14:22
宋生老师:回复紫苏您好!是这样的,比如扣掉了请假后,社保前应发3000,你管理费用工资就是3000 1.分配工资   借:××费用(管理/销售等) 3000   贷:应付职工薪酬——工资3000   2.计提社保(企业部分)   借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保   3.次月发放工资时   借:应付职工薪酬——工资 3000   贷:应付职工薪酬——社保(个人部分)   应交税费——应交个人所得税   库存现金/银行存款   4.上交杜保   借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分)   贷:银行存款
2022-12-08 11:31:24
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 自觉的画板 发表的提问:
发工资时扣个税的会计科目怎么做?
你好 发放工资 借应付职工薪酬贷银行存款 应交税费-应交个人所得税 其他应收款-个人社保等
41楼
2022-12-08 11:16:13
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 72.35w
引用 @ Cindy 婷 发表的提问:
1、计提当月工资(当月社保公账未扣款),会计分录怎么做?2、次月发放工资(社保扣款了),会计分录怎么做?
计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
42楼
2022-12-08 11:29:59
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月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 千雁 发表的提问:
计提本月工资,有五险的,怎么走会计科目?
你好 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:其他应付款—个人社保 借:其他应付款—个人社保 管理费用—企业社保 贷:银行存款
43楼
2022-12-09 07:44:47
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 遇见.预见~ 发表的提问:
保安及消防员当月工资每月月底打给保安公司,会计科目怎么写?还用计提吗
你好!缴纳后做一个补提的分录转到费用里去。
44楼
2022-12-09 08:02:18
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遇见.预见~:回复QQ老师 具体分录怎么写?
2022-12-09 08:14:59
遇见.预见~:回复QQ老师 当月工资,当月底就发了,还用计提吗?
2022-12-09 08:27:01
QQ老师:回复遇见.预见~你好!借管理费用-社保 贷应付职工薪酬
2022-12-09 08:46:13
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ hqy 发表的提问:
现在发现去年12月的工资没有在去年12月份的时候计提,而是直接在今年1月份做费用,请问该怎么做会计科目更改?
你好!比较麻烦通过以前年度损益调整科目调减本年费用调减未非配利润
45楼
2022-12-09 08:29:20
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hqy:回复QQ老师 能不能具体的会计分录给我写一下,比如10万的工资,该怎么做分录?
2022-12-09 08:57:33
QQ老师:回复 hqy借以前年度损益调整-10万借应付职工薪酬10万。 借以前年度损益调整 10万贷未分配利润 10万
2022-12-09 09:18:15
QQ老师:回复 hqy不对,稍等,请把一月份的分录你写一下。
2022-12-09 09:45:06
hqy:回复QQ老师 一月的分录为,借:管理费用-工资10万,贷:银行存款10万
2022-12-09 10:05:45
QQ老师:回复 hqy你好!你们工资不通过应付职工薪酬科目吗?
2022-12-09 10:34:15
hqy:回复QQ老师 以前没有通过应付职工薪酬,现在开始才要求要通过应付职工薪酬来计提。所以之前的那个会计分录应该怎么做?
2022-12-09 10:59:22
QQ老师:回复 hqy你好!原来是发放当月直接做费用吗?
2022-12-09 11:22:11
hqy:回复QQ老师 是的,之前发放是直接借:管理费用-工资,贷:银行存款
2022-12-09 11:42:40
QQ老师:回复 hqy你好!借:管理费用 -10 贷:应付职工薪酬 -10 借:以前年度损益调整 10 贷:应付职工薪酬 10 借:未分配利润10 贷:以前年度损益调整10
2022-12-09 12:04:40
hqy:回复QQ老师 不太明白,为什么管理费用在借方,之前已经做过一次管理费用借方,这次调整不是应该做成贷方是管理费用吗,而且老师的科目岂不是变成应付职工薪酬20万
2022-12-09 12:31:40
QQ老师:回复 hqy你好!是负数仔细看一下,冲出来应该是去年的费用 第一个分录都是负数
2022-12-09 12:53:39
hqy:回复QQ老师 好的,看到了,谢谢老师
2022-12-09 13:07:14
QQ老师:回复 hqy不客气 欢迎下次提问
2022-12-09 13:31:55

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