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当月工资没有发会计科目怎么做
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.25w
引用 @ 方苇苹 发表的提问:
12月工资没做到工资表上,当月没有计提,次月也没有发放,现在需要发可做到1月工资表上吗?
你好,要单独做一张比较好,
76楼
2022-12-20 07:12:03
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方苇苹:回复徐阿富老师 老师,单独做1张工资表吗?
2022-12-20 07:44:11
徐阿富老师:回复方苇苹你好,是的,一个月一张表
2022-12-20 08:04:29
方苇苹:回复徐阿富老师 这是去年12月工资,12月没有计提这个工资,18年账己经结了。
2022-12-20 08:32:25
徐阿富老师:回复方苇苹你好,如果你作为1月份的工资那合并在1月是可以的
2022-12-20 08:57:25
方苇苹:回复徐阿富老师 但是这个人是12月离职的
2022-12-20 09:10:16
方苇苹:回复徐阿富老师 18年工资做到19年是否影响所得税汇算?
2022-12-20 09:33:00
徐阿富老师:回复方苇苹你好,影响的,你18年汇算清缴时算上就可以的
2022-12-20 09:53:42
方苇苹:回复徐阿富老师 现在怎么处理好点?
2022-12-20 10:18:12
方苇苹:回复徐阿富老师 这1个人单独做张工资表发放吗?个税现在补18年的吗?
2022-12-20 10:31:19
徐阿富老师:回复方苇苹12月的工资做在借以前年度损益调整 贷银行存款。然后汇算清缴时加到工资里去
2022-12-20 10:54:21
方苇苹:回复徐阿富老师 个税呢?
2022-12-20 11:17:38
徐阿富老师:回复方苇苹个税按照合并计算,反正也是全年累计计算缴纳的,差不了多少
2022-12-20 11:28:04
方苇苹:回复徐阿富老师 因为这是18年12月所得
2022-12-20 11:50:14
徐阿富老师:回复方苇苹你好,个税是看你实际发放时间的,不管你是什么时候的工资
2022-12-20 12:16:36
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 会计学堂-袁老师 发表的提问:
当月计提发放工资社保等会计分录怎么做
你好 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
77楼
2022-12-20 07:32:59
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会计学堂-袁老师:回复meizi老师 计提可以跟发放工资一起写是吗
2022-12-20 08:07:31
meizi老师:回复会计学堂-袁老师当月做计提次月做发放
2022-12-20 08:26:07
会计学堂-袁老师:回复meizi老师 没有我们是月底发工资
2022-12-20 08:48:04
meizi老师:回复会计学堂-袁老师你好 那你们就按你们实际当月一起计提和发放做就行
2022-12-20 09:13:40
会计学堂-袁老师:回复meizi老师 计提需要什么凭证
2022-12-20 09:27:15
meizi老师:回复会计学堂-袁老师需要你们的工资表来做附件
2022-12-20 09:52:03
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ Mena. 发表的提问:
当月的工资当月发,还需要计提工资吗,具体的会计分录怎样做?
你好!借管理费用-工资 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷现金
78楼
2022-12-21 06:11:45
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Mena.:回复宋生老师 还没有回答是否需要计提呢,还有社保和公积金呢,具体的完成会计分录是怎样的
2022-12-21 06:35:47
宋生老师:回复Mena.你好!是需要计提的。 1.分配工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:应付职工薪酬——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分) 贷:库存现金/银行存款 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
2022-12-21 06:59:25
Mena.:回复宋生老师 怎么又是次月发放工资时,我都说了是当月发当月的工资了
2022-12-21 07:26:54
宋生老师:回复Mena.你好!分录也是一样的啊。次月跟当月分录上面没区别
2022-12-21 07:39:09
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 12.25w
引用 @ 月白_朵朵 发表的提问:
工资一般是当月计提当月发放还是当月计提下月发放?公司就三个人,一个经理一个监事一个会计,经理和监事是股东夫妻俩,工资也就发会计一人,那外账怎么处理工资这块儿?工资是次月15日发的现金。那两个人的都没发放怎么做账,也没走公户
你好,通常是当月计提,次月发放 根据工资情况做申报,计提分录 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬 没有发放的挂账就是了
79楼
2022-12-21 06:17:16
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月白_朵朵:回复邹老师 那不能一直往后挂账吧,外账总要报几个人的工资嘛
2022-12-21 06:29:11
邹老师:回复月白_朵朵你好,外账你可以根据需要,按在地税申报的工资情况计入
2022-12-21 06:46:19
月白_朵朵:回复邹老师 新公司,8月才成立,8月份外账怎么做工资,发的话到9月15日才发8月的,但也就发一个人的,老板夫妻俩的帐怎么做?没有实际发,因为他俩是老板和股东
2022-12-21 06:59:17
邹老师:回复月白_朵朵借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬 借;应付职工薪酬 贷;银行存款等科目
2022-12-21 07:15:12
月白_朵朵:回复邹老师 三个人的工资实际发放只有一个人,因为那俩是老板。公户都没出钱怎么做
2022-12-21 07:32:50
邹老师:回复月白_朵朵你好,没有工资的你可以不用计提,只需要计提有工资的,然后 发放就是了
2022-12-21 07:52:53
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 41.19w
引用 @ 虚无 发表的提问:
员工公积金会计分录,工资不是当月发,在下个月月初发,会计分录怎么做
参考这个 其他应付款可以用其他应收款代替
80楼
2022-12-21 06:45:40
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 燕子 发表的提问:
计提6月份工资,社保代扣的,还有发放时科目怎么做?
计提工资社保公积金会计分录 一、计提工资和计提公司负担的员工社保费用 借:成本费用科目(根据受益对象确认金额和科目) 贷:应付职工薪酬-工资(应付工资总额) 贷:应付职工薪酬-社保(公司负担的社保) 贷:应付职工薪酬-公积金(公司负担的公积金) 二、代扣员工个人负担的社保(将应付工资对应金额转入社保明细科目) 借:应付职工薪酬-工资(个人负担的社保) 贷:应付职工薪酬-社保(个人负担的社保) 贷:应付职工薪酬-公积金(公司负担的公积金) 付临时工资怎么做账怎么做分录? 答:临时工资支付,也需要有人力资源部出具的工资表格(加盖部门公章的); 然后,会计根据工资表上人员归属部门,入账: 借:管理费用 借:制造费用 借:销售费用等 贷:应付职工薪酬--工资 发放: 借:应付职工薪酬--工资 贷:库存现金等
81楼
2022-12-21 07:03:04
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燕子:回复QQ老师 我是先要计提了社保先吧?有三个人买社保,只有一个人是公司员工,另外两个人是老板家人,要怎么做分录,个人承担要承担,公司承担也要一样要承担
2022-12-21 07:18:37
QQ老师:回复燕子你好!另两个人和你们职工一样吗?各自承担各自的?
2022-12-21 07:44:01
燕子:回复QQ老师 是的
2022-12-21 08:03:05
QQ老师:回复燕子你好!那处理方式是一样的,先计提 次月发工资时扣除
2022-12-21 08:14:43
季老师
职称:高级会计师,税务师,建造师
4.96
解题: 0.01w
引用 @ 黑咖啡 发表的提问:
老师!工程施工企业每月以预支工资形式支付工资,也没有核算的工资表,这个最好的账务处理会计科目怎么做
也应按月做工资表记账。没有可先挂往来,借其他应收款 贷现金
82楼
2022-12-21 07:30:00
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 장 신 영 发表的提问:
请问,制造业人员工资做到直接成本科目下,如果当月没有销售月结到哪个科目下?
您好 当月没有销售的话 放在生产成本——直接成本科目下 不结转 等有库存商品入库的时候再结转
83楼
2022-12-22 06:19:40
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장 신 영:回复bamboo老师 谢谢,放在制造费用科目下不结账到成产成本可以吗
2022-12-22 06:33:35
bamboo老师:回复장 신 영您资产负债表公式设置了不结转制造费用 两边可以平么 如果可以 您不结转也行 按照正规的是应该结转的
2022-12-22 06:59:01
逸仙老师
职称:中级会计师,税务师
4.94
解题: 0.48w
引用 @ 周梦 发表的提问:
公司是当月发放当月的工资,18年按照正常的外帐上是应该体现12个月的工资并且全部发放啦,可是外帐会计在12月份计提的10月的工资,没有做实际发放出去的分录,还有就是,12月应该计提12月工资并发放但也没做账,也就是有一个没有计提,两个月没有发放,现在在19年应该怎么做账?
19年补计提上18年的并发放就行
84楼
2022-12-22 06:29:31
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周梦:回复逸仙老师 不是用以前年度调整损益吗?是直接补提然后发放,那19年1月2月的外帐已经关账啦,我做到3月可以吗?另外我做到三月,出来的报表费用肯定会高些,那1到3月季度申报用这个报表没问题的吧
2022-12-22 07:01:27
逸仙老师:回复周梦你们用的是什么会计制度
2022-12-22 07:23:13
周梦:回复逸仙老师 小企业会计准则
2022-12-22 07:37:14
逸仙老师:回复周梦那就直接调就行,小企业没有以前年度损益调整科目的
2022-12-22 08:00:41
周梦:回复逸仙老师 我做到3月份里边可以吗
2022-12-22 08:19:28
逸仙老师:回复周梦可以的,直接做的3月份就行
2022-12-22 08:33:52
周梦:回复逸仙老师 老师你好,我们利润表上本来就是负的,也不存在交什么税费,可以不用管18年的账不?
2022-12-22 08:44:27
逸仙老师:回复周梦不用管就行了。小企业直接调到今年冲减今年的利润的
2022-12-22 09:06:13
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 醉熏的棒球 发表的提问:
3月计提工资时科目选错了,选成库存现金相当于上月工资己经发了,这个月做凭证有没有什么影响呢?这月就不用发上用工资了对吗?还是要改上月凭证,有人在吗?
你好!按规定应该是做红冲,在当月做正确的发放凭证。
85楼
2022-12-22 06:46:13
全部回复
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 娜娜 发表的提问:
本月计提了工人工资,但没有销售产品这工资科目怎么走
您好!借生产成本-直接人工 贷应付职工薪酬。
86楼
2022-12-22 07:06:15
全部回复
娜娜:回复宋生老师 生产成本结转吗?
2022-12-22 07:22:05
宋生老师:回复娜娜您好!要结转到库存商品的
2022-12-22 07:48:01
赵老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 厉害我的仔 发表的提问:
应付职工薪酬这个科目,不是当月计提,下月发放? 现实做账怎么样变成当月发放“应付职工薪酬”,当月发放,不要计提,是吗?
实务中一般当月计提当月工资,下月再发放。
87楼
2022-12-22 07:29:59
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厉害我的仔:回复赵老师 老师:如果是当月发放工资,怎么做账?(工资当月20号发放,25号做这个月报表,工作是从当月开始,这样怎么给员工算工资?不可能算当月做了多久,这个月就发放工资吧)
2022-12-22 07:48:37
赵老师:回复厉害我的仔是的,这样的情况不好算工资的。能不能满勤还不一定呢,就先把工资给发了。
2022-12-22 08:15:39
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.71w
引用 @ 周梦 发表的提问:
18年有一个月工资没计提,两个月没实际发放做账,工资是已经都发了的,会计漏记账啦,当月发当月的工资,说小企业没有以前年度损益调整直接做到19年的外帐上就行,企业所得税汇算清缴应该怎么处理?
汇算清缴时不用调整,小企业会计准则完全是在当期调平。
88楼
2022-12-23 06:03:04
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周梦:回复陈诗晗老师 意思是把18年没有计提的补提,没有实际发放的工资分录,补计在19年外帐里边就行是吧,汇算清缴时比方18年外帐上工资是20万19年汇算清缴表上也不用调就填20万?还是按调了的24万填表?
2022-12-23 06:40:52
陈诗晗老师:回复周梦是的,同学,小企业准则并不涉及以前年度损益调整,损益汇算时也不用调整
2022-12-23 06:59:05
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 别。 发表的提问:
老板用自己的钱给员工预支工资,要怎么做会计科目?员工预支工资有借款单,老板什么都没有。
借:应付职工薪酬贷:其他应付款
89楼
2022-12-23 06:11:28
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 12.25w
引用 @ 丽霞 发表的提问:
在做帐时上个月没有计提工资2000,直接发的工资,科目汇总表余额是负数2000,这个月怎么才能没有负数2000,或者余额为零
你好,补计提工资就是了 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬
90楼
2022-12-23 06:39:32
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