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帖子
已抵扣发票进项税转出会计分录
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马老师
职称:
初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题:
1.88w
引用 @
°青春的尾巴し
发表的提问:
增值税进项120万,销项100万,进项已抵扣,月末怎么做会计分录
借销项100贷进项120借未交增值税20
241楼
2023-02-14 05:57:54
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°青春的尾巴し:
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马老师
20万是我留抵的哦,也是用未交增值税这个可以是吗
2023-02-14 06:10:49
马老师:
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°青春的尾巴し
是的借方表示留抵!!
2023-02-14 06:24:55
吴月柳
职称:
会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题:
3.57w
引用 @
莫
发表的提问:
已经抵扣的进项发票能不能转出
你好,可以的
242楼
2023-02-14 06:03:00
全部回复
莫:
回复
吴月柳
2017年4月份的发票,4月已经抵扣了,我现在如果转出的话该怎么做
2023-02-14 06:16:58
吴月柳:
回复
莫
借:以前年度损益调整 贷:应交税费-进项税额转出 ,借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
2023-02-14 06:45:08
莫:
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吴月柳
那张发票不用做处理么
2023-02-14 06:55:19
吴月柳:
回复
莫
不用
2023-02-14 07:24:22
莫:
回复
吴月柳
抵扣税额那个月的报表还要不要调
2023-02-14 07:42:09
吴月柳:
回复
莫
不需要,在你转出的本月报表里填就行
2023-02-14 08:03:15
莫:
回复
吴月柳
如果以后开票方把我们已经抵扣的那张发票作废了,我们也不用再对那张票据做什么处理么
2023-02-14 08:16:00
莫:
回复
吴月柳
开票方说开错了
2023-02-14 08:28:57
吴月柳:
回复
莫
不用,开票方开错申请红字发票,你凭红字发票入账做转出就可以了
2023-02-14 08:39:09
莫:
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吴月柳
如果没有对方开出的红字发票是不是就不能转出了
2023-02-14 09:04:55
吴月柳:
回复
莫
对方没开红字发票,你发现有问题也可以转出的,转出相当于要交税给税务局,税务局不会理的
2023-02-14 09:21:56
莫:
回复
吴月柳
等税务局发现发票有问题的时候还会不会找我们去问话
2023-02-14 09:40:09
吴月柳:
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莫
会让你们做转出的
2023-02-14 09:58:01
莫:
回复
吴月柳
如果税务局发现的时候我们已经做转出处理了呢
2023-02-14 10:12:42
吴月柳:
回复
莫
做了进项转出就可以了,这样没有税务风险
2023-02-14 10:33:27
莫:
回复
吴月柳
老师,如果在12月结账之前转出的话,应该怎么做账务处理
2023-02-14 10:47:55
吴月柳:
回复
莫
借:费用或成本科目 贷:应交税费-进项税额转出
2023-02-14 11:09:04
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.49w
引用 @
飞雪
发表的提问:
我进货的一张增值税发票1月份已经认证过已抵扣,这个月有问题要进项税额转出如何做分录
借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
243楼
2023-02-15 04:39:56
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飞雪:
回复
邹老师
那我借原材料,我的原材料并没有增加呀
2023-02-15 05:00:14
邹老师:
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飞雪
转出的 税额就会增加材料或商品的成本的
2023-02-15 05:24:05
飞雪:
回复
邹老师
可是我转出后,这部分增值税我还要交呀
2023-02-15 05:46:21
邹老师:
回复
飞雪
是的
2023-02-15 05:59:00
bamboo老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题:
20.65w
引用 @
雅霏
发表的提问:
已抵扣发票红后要做进项转出吗?
您好 请问是开具了红字发票么
244楼
2023-02-15 05:09:36
全部回复
郭老师
职称:
初级会计师
4.99
解题:
72.35w
引用 @
习惯、了
发表的提问:
已抵扣发票红后要做进项转出吗?
你好 是的 需要进项转出
245楼
2023-02-15 05:37:05
全部回复
宋生老师
职称:
注册税务师/中级会计师
4.99
解题:
29.86w
引用 @
叶子
发表的提问:
购入属于员工福利不能抵扣进项税,转出的会计分录怎么做?
你好!借管理费用-福利费 贷应交税费-应交增值税(进项税额转出)
246楼
2023-02-15 05:55:47
全部回复
叶子:
回复
宋生老师
要通过职工薪酬吗
2023-02-15 06:22:47
叶子:
回复
宋生老师
完整的分录怎么做
2023-02-15 06:37:34
叶子:
回复
宋生老师
购入属于福利的跑步机一台 借 管理费用——福利费 应交税费—— 增值税——进项税 贷 库存现金 完整的分录应该怎么做
2023-02-15 06:52:20
宋生老师:
回复
叶子
你好!购入的时候,借 管理费用——福利费 应交税费—— 增值税——进项税 贷 库存现金 然后转出的时候,借管理费用-福利费 贷应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2023-02-15 07:06:11
叶子:
回复
宋生老师
要通过应付薪酬吗
2023-02-15 07:34:50
宋生老师:
回复
叶子
你好!员工福利,要经过应付职工薪酬。 但是这个不影响上面的管理费用-福利费的进项税转出
2023-02-15 08:01:53
郭老师
职称:
初级会计师
4.99
解题:
72.35w
引用 @
微信用户
发表的提问:
老师,上期已抵扣的福利费。进项税额转出怎么做分录。
借管理费用、福利费 贷应交税费、应交增值税进项转出。
247楼
2023-02-15 06:02:59
全部回复
微信用户:
回复
郭老师
好的。谢谢!
2023-02-15 06:19:39
郭老师:
回复
微信用户
不用客气 工作愉快
2023-02-15 06:45:52
微信用户:
回复
郭老师
应收账款有一部分确实收不回,怎么账务处理。
2023-02-15 07:13:03
郭老师:
回复
微信用户
借信用减值损失 贷坏账准备 借坏账准备贷应收账款。
2023-02-15 07:28:01
微信用户:
回复
郭老师
这样做会不会有风险
2023-02-15 07:49:59
郭老师:
回复
微信用户
实际业务没有风险的。
2023-02-15 08:04:11
微信用户:
回复
郭老师
可以直接做营业外支出吗
2023-02-15 08:27:23
郭老师:
回复
微信用户
小企业会计准则可以的。
2023-02-15 08:57:13
江老师
职称:
高级会计师,中级会计师
4.98
解题:
6.75w
引用 @
奔奔
发表的提问:
原材料已做进项抵扣,但发现有问题,退回去了,怎么做分录进项转出呢
原材料退回去了,对方还会发原材料过来吗?
248楼
2023-02-16 04:19:21
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徐阿富老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
5.85w
引用 @
咫尺天涯
发表的提问:
老师:你好!想咨询下:以前已经抵扣的进项发票,本期才发现发票有错误,进项需转出,要怎么写分录啊?
凭红字信息表做进项税额转出,借库存商品或管理费用等,贷应交税费――进项税额转出
249楼
2023-02-16 04:42:19
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咫尺天涯:
回复
徐阿富老师
老师:我们收到的是外发加工费的发票,收到的时候是:借 制造费用-加工费 应交税费应交增值税进项税额 贷:应付账款
2023-02-16 05:09:37
咫尺天涯:
回复
徐阿富老师
现在转出要怎么做呢?
2023-02-16 05:25:09
徐阿富老师:
回复
咫尺天涯
你好,如果后面会重新开来的借制造费用 贷应交税费――进项税额转出
2023-02-16 05:46:05
宋生老师
职称:
注册税务师/中级会计师
4.99
解题:
29.86w
引用 @
zlping
发表的提问:
,进项大于消项85000,这个月有85000不能抵扣,转下月抵扣的会计分录,怎样做会计分录?
您好!这个不用单独做分录。
250楼
2023-02-16 05:04:11
全部回复
zlping:
回复
宋生老师
好的,每月转出增值税是按实应该交的转吗?实际应该交加预交的数额交吗
2023-02-16 05:16:41
宋生老师:
回复
zlping
您好!是按应交的转。 实际应交减去预缴。
2023-02-16 05:35:11
zlping:
回复
宋生老师
我们公司在另一个建筑公司承接了专业分包工程,对方公司是一般纳税人,要我给开专票,她们可以抵扣吗?是不是2017年新工程不能差额计税?
2023-02-16 05:49:36
zlping:
回复
宋生老师
文老师我门公司在另一个建筑总包公司,承包了部份专业分包工程,工程是2017新工程,对方公司是一般纳税人,我们也是,我是不是要给总包公司开专用发票,他们好抵扣?新工程总包不能进行差额计税是吗?
2023-02-16 06:07:04
宋生老师:
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zlping
您好!可以抵扣的。 可以的 适用简易计税方法的建筑服务 销售额=收取的全部价款和价外费用-支付的分包款
2023-02-16 06:25:00
宋生老师
职称:
注册税务师/中级会计师
4.99
解题:
29.86w
引用 @
热心网友小侯????미장
发表的提问:
进项税票退回,上月已抵扣,本期做了进项税额转出 请问账务怎么处理?分录是什么
你好!你是什么业务的发票
251楼
2023-02-16 05:31:45
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热心网友小侯????미장:
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宋生老师
电器 。我之前做的分录是做的借方进项税 贷方待抵扣进项税
2023-02-16 05:51:18
热心网友小侯????미장:
回复
宋生老师
现在要转出去我的分录要怎么做才合适呢
2023-02-16 06:14:46
宋生老师:
回复
热心网友小侯????미장
你好!你如果退回了。比如你一开始做借库存商品 进项税 贷应付账款 现在就借应付账款 贷库存商品 进项税转出
2023-02-16 06:39:11
热心网友小侯????미장:
回复
宋生老师
之前是这样的分录,我现在该怎么做呢
2023-02-16 06:55:38
热心网友小侯????미장:
回复
宋生老师
2023-02-16 07:19:18
热心网友小侯????미장:
回复
宋生老师
这个是六月份做的,现在七月份转出应该怎么做
2023-02-16 07:42:45
宋生老师:
回复
热心网友小侯????미장
你好!你这个不对,你退回去了,应该是收到发票那个分录那里要纠正
2023-02-16 08:06:59
紫藤老师
职称:
中级会计师,税务师
4.99
解题:
13.37w
引用 @
碧水蓝天
发表的提问:
老师,请问一下把待抵扣转至进项税后还有一部分进项税额需要转出,会计分录应该怎么做
你好, 借:库存商品(在建工程、原材料、销售费用) 贷:应交税金--应交增值税(进项税转出)
252楼
2023-02-16 05:59:59
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